文件受控管理规定

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文件为最新、有效的文件。
各部门:由部门文员或部门指定专人负责本部门文件的登记、使用、回收和保存。 5. 程 序:
文件的编写、审核及批准:
项目 序号
文件级别
编写
审核
批准
控制部门
5.1.1
一级文件
ISO 专员
管理者代表
总经理
文控中心/部门
5.1.2
二级文件 主管、相关人员
经理
管理者代表 文控中心/部门
5.1.3 5.1.4
3. 定 义: 一级文件:质量手册(含程序文件)。 二级文件:管理制度或规定、外来文件(相关法律法规、国家标准、行业标准等)。
三级文件:技术性文件:
3.3.1 技术资料:工艺设计部制作的所有技术资料,例:产品生产图、生产责任单、作业指导书 等。
四级文件:质量记录(表单记录类)。
4. 职 责: 文控中心:负责一、二、三、四级文件的受控发放、保存(正本)、回收和作废,以使使用场所的
三级文件 四级文件
相关人员 相关人员
主管、工程师 主管
经理 经理
文控中心/部门 文控中心/部门
文件的更改、回收及作废
5.4.1 程序文件、工作文件的更改、作废由编写部门或相关部门提出,填写《文件新制/更改/作
废申请》,交由原文件编写部门更改、审查、批准后交文控中心受控再发放。必要时应邀
有关部门召开文件更改讨论会议,商议文件更改的相关事宜。
6.1 文件编号方法: 6.1.1 制度文件: JG HR AO [2011] 01
文件编号 年份
文件类别代号
部门代号(人力资源) 公司代号
6.1.2 通知性文件: 万通字 HR [2011] 第 001 号 文件编号 年份 部门代号 公司名称
HR 代表人力资源 CW 代表财务部 SC 代表生产部 YX 代表营销部 GC 代表工程部 表 PMC 部 PG 代表品管部
中山市金哥电器实业有限公司
文件名称:文件受控管理规定
文件类别 生效日期
管理规定
编号:JG-HR-B-201301
版本:A0
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1. 目 的:
确保公司文件和资料的编制、审核、标识、发放、更改、保存、回收和作废等符合规定,
从而保证质量体系文件和资料得到有效的控制。
2. 范 围: 本程序适用于质量体系文件和资料的控制。
6.1.3 合同文件:合同文件 JG YJ 111103 01 文件编号 年月日 合同类型 公司名
JH 代
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
Байду номын сангаас
5.4.2 技术资料的更改,需填写设计或工程更改通知,并与更改的相关文件同时发放。
5.4.3 文件编写部门更改文件后,要将更改后的文件正本交到文控中心受控,并提供更改后文件
的磁盘或电子文档。
5.4.4 旧版文件(正本旧版文件除外)由文控中心负责回收并加盖蓝色“作废文件”章统一作废。
除文控中心外,所有部门和个人都不得复制、保留已失效或过期的文件。
文件的保密管理及正本文件的保存年限
文件的保密管理及正本文件的保存年限详见《受控文件保密管理办法》。
6.流 程:见附件:文件控制程序流程图
流程图
权责部门
制定/更改
各部门
提出申请
各部门
NG 核准
OK 登记
总经理、管理者代表、经理、 文控中心
文控中心、相关部门
发放/回收 归档/保存/作废
文控中心 文控中心、相关部门
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