有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议

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CCC审核不符合项整改要点

CCC审核不符合项整改要点

由组织自己或以组织的名义进行,审核的对象是组织自己的管理体系,其目的是验证组织的管理体系是否持续地满足规定的要求,证实组织的管理体系运行是否有效,可作为组织自我合格声明的基础。

一、目的:为便于认证企业正确理解不符合项整改要求,特制定本指南,以指导企业规范、有效、高效处理不符合项。

此文件作为认证企业实施不符合项纠正措施、审核组验证不符合项纠正措施有效性及技委会评定不符合项整改是否符合要求的通用指南。

二、不符合项整改基本要求:1、应从以下几方面进行整改1)原因分析找出问题产生的原由,可能的原因有:资源配备问题;职责不清;管理方法不当;工艺技术问题;文件规定有问题;责任心不强,未按文件执行;操作出现问题;培训效果不佳,如对文件、国家法规等理解不透彻。

2)纠正为消除已发现的不合格所采取的措施,如:岗位记录填写不规范时应立即按规定填写;现场操作人员未按规定佩带安全防护用品应立即按规定佩带等。

3)纠正措施/预防措施根据分析的不合格原因,确定并实施纠正措施,如:资源配备问题:采取的措施为增加、改造设备,更换人员;职责不清问题:采取的措施为明确职责、权限;准守管理体系;管理方法不当问题:采取的措施为改变管理方法;工艺技术问题:采取的措施为工艺技术改进;文件规定不合理问题:采取的措施为修改文件;责任心不强,未按文件执行问题:采取的措施为加强责任心教育,培训;操作出现问题:采取的措施为培训等;培训效果不佳问题:采取的措施为重新培训,调整师资;除了所指出的问题,企业举一反三检查相关活动、区域、人员、文件制度、部门是否还存在类似的问题,一并整改。

企业还应考虑纠正措施的效率和有效性,在实施过程中应进行检查。

4)评审纠正措施的有效性对纠正措施的计划和实施的有效性应予以评审,以决定是否需要采取进一步的纠正措施。

2、证实性材料企业整改完成后,附上相对应的证实性资料,比如新补充的文件制度、修改后文件、培训记录、调整后的运行记录、照片等。

有机认证内部检查不符合项

有机认证内部检查不符合项

有机认证内部检查不符合项有机认证内部检查不符合项有机认证内部检查不符合项,一直是一个备受关注的问题。

有机认证是对产品生产工艺和过程的一种认证和监督,它的出现对于保护环境、减少农药残留、改善作物品质和推动农业的发展都有着重要的意义。

然而,在实际操作中,有机认证的内部检查不符合项时有发生,给有机农业发展带来一定的隐患。

在这篇文章中,我将对有机认证内部检查不符合项进行深入探讨,并提出自己的看法和建议。

认识有机认证内部检查不符合项让我们来认识一下有机认证内部检查不符合项。

有机认证内部检查是指企业自己进行的一种内部管理体系审核,用于发现和纠正存在的问题,确保产品达到有机认证的标准。

而不符合项则是指在内部审核中发现的与有机认证标准不符合的问题或缺陷。

有机认证内部检查不符合项可能的原因接下来,让我们来探讨一下有机认证内部检查不符合项可能的原因。

人为因素是导致内部不符合项的主要原因之一。

管理人员对有机认证标准的理解存在偏差,或者在操作过程中存在疏忽、疏忽和错误等。

技术设施和技术水平不适应有机认证标准也是导致内部不符合项的重要原因。

一些企业在生产过程中使用的设备无法满足有机认证的要求,或者技术人员的技术水平不足以保证产品的有机认证标准。

应对有机认证内部检查不符合项的措施针对有机认证内部检查不符合项,企业应该采取积极有效的措施。

企业应该加强内部管理,严格执行有机认证标准,加强员工培训,提高员工的业务水平和认识水平,提高员工对有机认证标准的理解和执行力。

企业应该加强技术改造,及时更新技术设备,提升生产工艺水平,确保产品符合有机认证标准。

企业还应该加强对外部合作伙伴的管理,建立长效的合作关系,共同维护有机认证的产品质量和信誉。

我的观点和建议在我看来,解决有机认证内部检查不符合项的问题需要从多个方面着手。

企业要加强对员工的培训,提高员工的认识水平,增强员工对有机认证标准的理解和执行力。

企业要加强对技术设备的管理和维护,确保技术设备能够满足有机认证的要求。

ccrc不符合项整改报告

ccrc不符合项整改报告

ccrc不符合项整改报告
"CCRC不符合项整改报告"通常是指在CCRC(Change Control Review Committee)变更控制审查委员会审查中发现的不符合项,需要进行整改。

整改报告是对这些不符合项进行记录、分析,并提出解决方案的文档。

整改报告一般包括以下内容:
1.不符合项描述:对于每一个不符合项,详细描述是什么不符合了相关标准、规范或流程。

2.原因分析:分析不符合项发生的原因,可能涉及到人员、流程、技术等多个方面。

3.整改计划:提出明确的整改计划,包括责任人、整改时间表、所需资源等信息。

确保整改计划是切实可行的。

4.预防措施:针对不符合项的发生原因,提出预防措施,以防止类似问题再次发生。

5.审核和验证:制定审核计划,确保整改措施的实施,并进行验证以确认问题已经得到解决。

6.报告提交:将整改报告提交给CCRC委员会或相关的管理层,以便他们了解问题的解决方案和整改进展。

整改报告的目的是确保不符合项得到及时纠正,同时通过分析原因和提出预防措施,降低类似问题再次发生的可能性。

整改报告应该清晰、具体、可操作,以便相关人员理解和执行。

《三项认证复审不符合项和有机认证中存在的不符合项的整改报告[1]》

《三项认证复审不符合项和有机认证中存在的不符合项的整改报告[1]》

《三项认证复审不符合项和有机认证中存在的不符合项的整改报告[1]》xx年3月28日—29日,对我公司俩项体系进行了全面审核,在审核中发现了我们工作中一些缺点和不足,在本次审核中提出了三项不符合项,对此我公司拟采取了纠正措施,具体情况如下:一、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现,车间包装工段有速冻过的牛里脊肉4包,已有很厚的缓霜现象。

”不符合haccp-ec-01中7.2.3条款关于“产品处理(如贮存和运输)的管理”。

针对以上情况,我公司采取了以下整改措施:1、组织对生产人员进行教育培训,加强对haccp-ec-01中7.2.3条款和生产操作规程的学习,强化相关人员对该条款的理解,提高执行意识;2、强调提高工作责任心,加强对生产流程的管理,确保生产过程严格执行生产操作规程,杜绝类似不合格现象的发生。

二、在对生产部/车间的不符合报告中提到“查看现场时发现蓄水箱有漏水的现象”不符合gb/t24001-xx标准4.5.3条款关于“识别和纠正不符合,并采取措施减少所造成的环境影响”。

针对以上情况,我公司采取了以下整改措施:1、组织对生产相关人员进行教育培训,加强gb/t24001-xx标准4.5.3条款的学习,强化相关人员对该条款的理解和执行意识;2、组织机修员工对蓄水箱的漏点进行焊接,强调提升责任心,加强对“跑冒滴漏”现象的重视,确保此类现象不再发生;三、在对销售部的不符合报告中提到“未能提供xx.4.15编号bdh08-014的销售合同进行了产品要求评审的证明”,不符合gb/t19001-xx标准7.2.2条款关于“组织应评审与产品有关的要求,评审应在组织向顾客做出提供产品的承诺之前进行”的要求。

针对以上情况,我公司采取了以下整改措施:1、组织对销售人员进行教育培训,学习gb/t19001-xx标准7.2.2条款,强化销售人员对该标准的理解和执行意识;2、强调提升工作责任心,加强对标准和文件要求的执行力度,要求销售人员按文件要求进行合同评审并做好相关记录,确保以后不再有类似不合格现象发生。

3c工厂检查不符合报告常规的原因

3c工厂检查不符合报告常规的原因

3c工厂检查不符合报告常规的原因1. 缺乏详细的描述和解释:一份好的报告应该包含详细的描述和解释,以便读者能够理解检查结果。

如果报告只是简单地列出了问题,而没有提供任何背景或详细信息,那么读者可能无法理解问题的严重性和解决方案。

2. 使用了专业术语和行业术语:在报告中使用过多的专业术语和行业术语可能会导致读者难以理解。

检查人员应该尽量使用简单明了的语言来解释问题,以便非专业人士也能够理解报告内容。

3. 报告格式不统一:报告应该有一个统一的格式和结构,以便读者能够快速浏览和理解报告内容。

如果每个部分的格式不一致,或者没有明确的标题和段落结构,那么读者可能会感到困惑。

4. 缺乏清晰的结论和建议:一份好的报告应该包含清晰的结论和建议,以便读者能够知道应该采取什么行动。

如果报告只是列出了问题,而没有提供解决方案或改进建议,那么读者可能会觉得报告没有任何帮助。

5. 语法和拼写错误:报告中的语法和拼写错误可能会导致读者难以理解报告内容,也会给读者留下不专业的印象。

检查人员应该仔细检查报告中的语法和拼写错误,并进行必要的修正。

6. 不准确或不完整的数据:报告应该基于准确和完整的数据,以便读者能够对问题有一个清晰的了解。

如果报告中的数据不准确或不完整,那么读者可能会对报告的可信度产生疑问。

7. 没有提供足够的证据和支持:报告中应该提供足够的证据和支持,以便读者能够对问题进行评估。

如果报告中缺乏证据和支持,那么读者可能会对报告的结论产生质疑。

8. 没有按照报告要求的格式和结构编写:每个工厂都可能有自己的报告要求和格式。

如果检查人员没有按照要求的格式和结构编写报告,那么读者可能会觉得报告不专业。

3C工厂检查不符合报告常规的原因可能包括缺乏详细的描述和解释、使用了专业术语和行业术语、报告格式不统一、缺乏清晰的结论和建议、语法和拼写错误、不准确或不完整的数据、没有提供足够的证据和支持以及没有按照要求的格式和结构编写报告等。

有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议

有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议

有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议一审核发现和整改目的11月14日- 11月15日,由CQCXX分中心派出专家检查组,对我司进行为期两天的工厂首次审核,在专家检查组对质量体系管理和工厂质量保证能力进行审核后,共开具三个不符合项,与此同时,审核期间也发现公司在质量体系管理和工厂质量保证能力,存在众多急需改善的问题。

由于在2011年7月1日前,CCC认证中的工厂审查规则,将从05版更新为08版,08版本对审厂要求更加具体化;目前体系运行存在较为严重的缺失,各项文件编写及制度实施,滞后于标准的更新速度;而CCC认证属于国家规定的强制性认证,体系认证则属于自愿性认证,前者的重要程度明显高于后者,因此,目前迫切需要对体系文件进行整改,以适应CCC认证模式。

二不符合项的原因分析检查组共开具三个不符合项,涉及《认证标志管理办法》、产品一致性审核以及计量器具管理的项目,目前,已完成不符合项的整改,除此之外,造成目前体系管理缺陷严重的状况,主要如下:1、质量管理体系文件与现行的管理模式,不相适应。

2、CCC认证规则没有融合进质量管理体系3、缺乏对体系实施的监督4、人员培训没有较好的跟进到位三整改建议和实施计划1、修改现行的质量管理体系,与实际状况相对应,并且将CCC认证规则融入质量管理体系中。

在满足体系标准和CCC认证规则的情况下,修改现行的质量手册和程序文件,梳理第三层文件,修改时应注意如下情况:⑴应体现出对认证产品所进行的一致性控制,并确保是贯穿在质量管理体系中。

一致性控制主要是对批量生产的认证产品与型式试验时的样品必须保持一致,内容包括产品标记、关键元器件、材料以及结构的一致性。

⑵按照CCC认证规则,建立认证产品变更控制程序,在《设计更改控制程序文件》中增加“当认证产品的变更影响到产品符合规定要求时,工厂应该在实施变更前向认证机构申报并获得批准”的步骤内容。

⑶对认证产品使用的关键元器件的名称、型号、规格以及供应商等信息进行识别,生产过程可以安排过程检验人员或技术人员,对产品标记、关键元器件、产品结构、材料等的一致性进行检查,如产生变化必须按程序内容进行改进。

不符合项整改 原因 纠正 纠正措施

不符合项整改 原因 纠正 纠正措施

不符合项整改原因纠正纠正措施在工作和生活中,我们经常会遇到一些不符合项,这些不符合项可能是指标、规定、要求等方面的不符合。

针对不符合项,我们需要及时进行整改,找出原因,并采取相应的纠正措施,以确保工作和生活的质量和效率。

不符合项的存在可能是由于各种原因造成的。

首先,可能是因为人为的疏忽或错误导致的。

例如,在工作中,如果员工没有认真执行规定的流程,就容易出现不符合项。

其次,可能是因为外部环境的变化导致的。

例如,某个产品的市场需求发生了变化,而原有的生产方式无法满足新的需求,就会出现不符合项。

此外,不符合项还可能是由于设备故障、材料质量问题等原因造成的。

为了纠正不符合项,我们首先需要找出不符合的原因。

通过分析不符合项的具体情况,可以确定不符合项的根本原因。

例如,如果发现某个生产线的产品质量不合格,我们可以进行现场调查和数据分析,找出具体的原因,可能是生产设备的故障或操作人员的不当操作等。

只有找到了不符合项的原因,才能有针对性地采取纠正措施。

接下来,我们需要采取相应的纠正措施,以确保不符合项不再出现。

纠正措施应根据不符合项的原因来制定,具体措施可以包括:修复设备故障、改进操作流程、加强员工培训等。

例如,对于生产线质量不合格的问题,我们可以对设备进行维修或更换,对操作流程进行优化,并加强培训,提高员工的操作技能。

在实施纠正措施的过程中,我们需要密切关注纠正效果,并进行评估。

通过对纠正效果的评估,可以判断纠正措施是否有效,以及是否需要进一步调整和改进。

如果发现纠正措施没有达到预期效果,我们需要及时进行调整,并采取更有效的措施。

总结起来,对于不符合项,我们需要及时进行整改,找出原因,并采取相应的纠正措施。

只有通过不断地纠正和改进,我们才能不断提高工作和生活的质量,确保符合项的达到标准和要求。

通过这样的过程,我们可以不断提高自己的能力和水平,为个人和组织的发展做出贡献。

希望以上内容对您有所帮助,谢谢阅读!。

电线电缆产品CCC认证工厂检查各条款不符合项常见常见问题总结

电线电缆产品CCC认证工厂检查各条款不符合项常见常见问题总结

电线电缆产品CCC认证工厂检查各条款不符合项常见常见问题总结一、职责和资源1、在检查认证标志的使用和管理时,发现:企业于2006-9-27取得中国国家强制性产品认证证书200601010516XXXX,已在产品上印有CCC标志。

已申请印刷/模压批准,形式发票编号:SQ28178,尚未汇款取得批准书。

不符合认证标志的使用和管理要求。

不符合条款:第1.1c)条2、在检查认证标志的使用和管理时,发现:在公司成品仓库中存放有:ZR-BV 450/750V 2.5 (生产日期2010-2-25 数量:蓝39卷×200m;绿40卷×200m;黄绿双色40卷×200m;黄色42卷×200m;白10卷×200m;红40卷×200m),其产品表面印字“ZR-BV 450/750V 2.5 CCC 上海XXX电线电缆有限公司”;该型号产品不属于CCC认证范围,但在该产品及其在产品每卷上均有一张合格证,合格证上也均印刷有CCC标志。

不符合认证标志的使用和管理要求。

不符合条款:第1.1c)条3、在检查现场资源时,发现:GSD5kV高压试验台(编号:2404)未安装试区周围应有金属接地栅栏,进出口门连锁,不能满足人员安全和防护要求。

不符合GB/T3048.8-1994中有关高压试验场地的要求。

不符合条款:第1.2条4、在检查现场资源时,发现:检测设备缺少符合JB/T4278.10-1993标准要求的工频火花机。

GSD5kV高压试验台(编号:2404)未安装试区周围应有金属接地栅栏,进出口门连锁,不能满足人员安全和防护要求。

不符合GB/T3048.8-1994中有关高压试验场地的要求。

检验试验人员的能力不满足本职工作的要求,不能进行结构尺寸的测量。

不符合条款:第1.2条二、文件和记录1、在检查文件和记录时,发现:企业外来文件缺:关键原材料标准(铜导体、PVC电缆料)。

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有关CCC审查期间不符合项的原因和整改建议
一审核发现和整改目的
11月14日 - 11月15日,由CQCXX分中心派出专家检查组,对我司进行为期两天的工厂首次审核,在专家检查组对质量体系管理和工厂质量保证能力进行审核后,共开具三个不符合项,与此同时,审核期间也发现公司在质量体系管理和工厂质量保证能力,存在众多急需改善的问题。

由于在2011年7月1日前,CCC认证中的工厂审查规则,将从05版更新为08版,08版本对审厂要求更加具体化;目前体系运行存在较为严重的缺失,各项文件编写及制度实施,滞后于标准的更新速度;而CCC认证属于国家规定的强制性认证,体系认证则属于自愿性认证,前者的重要程度明显高于后者,因此,目前迫切需要对体系文件进行整改,以适应CCC认证模式。

二不符合项的原因分析
检查组共开具三个不符合项,涉及《认证标志管理办法》、产品一致性审核以及计量器具管理的项目,目前,已完成不符合项的整改,除此之外,造成目前体系管理缺陷严重的状况,主要如下:
1、质量管理体系文件与现行的管理模式,不相适应。

2、CCC认证规则没有融合进质量管理体系
3、缺乏对体系实施的监督
4、人员培训没有较好的跟进到位
三整改建议和实施计划
1、修改现行的质量管理体系,与实际状况相对应,并且将CCC认证规则融入质量管理体系中。

在满足体系标准和CCC认证规则的情况下,修改现行的质量手册和程序文件,梳理第三层文件,修改时应注意如下情况:
⑴应体现出对认证产品所进行的一致性控制,并确保是贯穿在质量管理体系中。

一致性控制主要是对批量生产的认证产品与型式试验时的样品必须保持一致,内容包
括产品标记、关键元器件、材料以及结构的一致性。

⑵按照CCC认证规则,建立认证产品变更控制程序,在《设计更改控制程序文件》中增加“当认证产品的变更影响到产品符合规定要求时,工厂应该在实施变更前向认证机构申报并获得批准”的步骤内容。

⑶对认证产品使用的关键元器件的名称、型号、规格以及供应商等信息进行识别,生产过程可以安排过程检验人员或技术人员,对产品标记、关键元器件、产品结构、材料等的一致性进行检查,如产生变化必须按程序内容进行改进。

⑷审核控制程序应增加“一致性审核”的内容,对认证产品在质量策划、设计、工艺变更、供应商管理、产品检验、物料管理等各方面进行全面审核,并进行综合评定。

⑸在除了来料检验、过程检验、成品检验的步骤外,增加例行检验和确认检验的步骤要求。

⑹在《生产设备控制程序》的内容中,增加“运行检查”的步骤,主要是对进行例行检验和确定检验的设备,实施运行检查,当发现功能已失效的设备,能够追溯回已检产品并重新检验。

⑺建立《认证标志管理控制程序》,防止不良品或非认证许可的产品,使用CCC 标志,并确保已认证产品在合格出厂时,按要求粘贴到规定位置,并做好记录。

2、体系文件修订开展相应的宣贯
在体系文件修订后,在公司内开展宣贯、培训、考核,并进行体系的试运行,在每月的品质会议上通报有关试运行的情况,再采取措施,予以完善。

3、体系实施的监督
至少但不限于如下方式:
⑴内部审核
⑵品质会议,输入内容包括:月报、质量目标达成率图表等
⑶管理评审
4、人员培训的实施
⑴收集外部标准文件和外部PPT培训资料,做为培训或自学所用。

⑵必要时,经领导同意下,可开展外训,如内审员等;
⑶培训活动或自学活动的日常化管理
5、实施计划
附件1:CCC认证规则融入体系文件中的要素
附件2:程序文件建议整改的内容。

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