医院审计报告范本【实用】.docx
医院审计报告格式

医院审计报告格式医院审计报告格式篇一:医院审计报告范本医院审计报告范本****医院:我们接受委托,于 201X年XX月XX日至 201X年XX月XX日派出审计小组对____医院(以下简称贵院) 201X年 201X年1月1日至201X年12月 31日期间的收支情况及截止 201X年XX月XX日的财务状况进行了就地审计,并对内部控制情况进行了测评。
贵院提供了会计凭证、账簿、报表及其他相关资料,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵院负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵院201X年 201X年1月1日至 201X年12月 31日期间的收支情况及截止 201X年 201X年1月1日至 201X年12月 31日的财务状况以及内部控制发表审计意见。
我们的审计是依据《XXXX》进行的。
在审计过程中,我们结合委托事项的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、基本情况_____医院系根据__市卫生局“卫函191号”《关于__医院变更为__医院的通知》,由原“___医院”变更而来。
举办单位:___市卫生局;事业单位法人证书号:事证第____号;宗旨和业务范围:为人民卫生事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、儿科、中医外科、针灸推拿、急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、介入放射、医学检验科;住所:____;法定代表人:___;开办资金:___万元;现有职工___人(其中:在编在职职工__人,离退休人员__人,聘用职工___人);床位编制数___张。
二、内部控制情况在审计过程中,我们了解了贵院内部控制中有关会计制度、会计机构和人员职责、财产管理等方面的内部控制情况,并作了分析。
现将我们发现的内部控制的不足之处提供给贵院,以完善贵院的内部控制,保障资产安全,提高资产使用效率。
(一)规章制度贵院制定了一系列的岗位职责、规章制度、党群工作职责制度和卫生所职责制度,并于201X年2月汇编成册为《___医院职责制度汇编》,制定的规章制度比较健全、规范,并得到了较好的执行;但存在部分制度形同虚设、部分制度执行不到位,以及制度执行情况的纪录相对缺失的情况。
医院审计报告范文

医院审计报告范文一、审计目的和范围本审计报告旨在对XX医院的财务状况、财务报表及各项经济活动进行审计,为医院提供真实、准确、完整的审计意见。
审计范围包括XX年度的经济活动、财务报表的准确性、合规性以及财务内控等方面的审计。
二、审计方法和程序本次审计采用综合审计方法,通过以下程序展开审计工作:1.审查和分析医院的财务报表、会计凭证、账簿等财务档案资料,并核对其准确性和合规性;2.对医院的财务系统进行调查,并评估其内部控制的有效性;3.进行现场调查,核实相应的会计凭证和财务报表;4.参与医院相关会议和访谈,以了解医院的财务状况和管理情况;5.测试财务数据的准确性和完整性,并核对报表的计算公式;6.与医院管理层和内部审计人员进行沟通,了解他们对财务报表的看法和意见。
三、财务报表审计结果经过审计工作的深入和细致,得出了以下审计结果:1.医院的财务报表准确性较高,各项数据基本与实际情况相符,符合相关的财务会计准则和政策要求。
2.医院的资产负债表显示了医院的资产、负债和净资产状况,财务状况较为稳定。
3.医院的利润表显示了医院的收入和支出情况,经营利润稳定增长,经济效益良好。
4.医院的现金流量表显示了医院的现金流入和流出状况,经营活动现金流入明显,说明经营状况良好。
5.医院的财务内控制度相对完善,能够有效预防和控制财务风险。
四、审计问题和改进建议在审计过程中,发现了一些问题和可以改进的地方:1.医院的财务档案管理工作需要进一步加强,减少档案遗失和损坏的情况。
2.医院的财务报表编制过程中存在一些计算错误和统计漏洞,需要加强审核和审计工作。
3.医院的财务内部控制制度需要进一步优化和完善,确保有效履行财务管理职责。
4.医院的财务预算和费用控制工作可以进一步加强,提高资源利用效率。
5.医院的经济活动中存在一些不合规行为,需要加强内部培训和监督。
基于以上审计问题和改进建议,建议医院采取以下措施加以改进:1.加强财务档案管理,建立完善的档案管理系统,确保财务档案的准确性和安全性。
医院审计报告模板

XXXX 医院经营管理情况审计调查依据集团公司《内部审计管理条例》,我们于年月日至月日对 XXXX 医院有限公司(以下简称“XX 医院”) 年月日至年月日期间的经营管理情况进行了就地审计。
审计范围:本次审计以贵公司的资产负债表、损益表以及与经济责任有关的相关资料为起点,重点审计 XX 医院改制后单位内部控制制度的合理性、合规性、真实性;经营制度建设及管理的有效性;相关法律法规及公司章程的遵循性;高级管理层对委托责任的执行情况以及职工新酬分配的合理性。
审计目标:提高 XX 医院的经营管理水平,规范医院经营行为,理顺投资关系、完善公司管理结构,以最大限度的降低XX 医院经营风险。
审计方式:我们的审计是依据《内部审计准则》。
在审计过程中,我们结合 XX 医院的实际情况,实施了包括抽查会计记录、听取 XX 医院有关人员情况汇报,调查了解 XX 医院内部控制制度的制订及执行情况,审阅会计账簿、会计报表,延伸审计期间等我们认为必要的审计程序。
审计责任:会计报表、合同、帐册、协议等相关资料的真实性、完整性、合法性由石油医院负责,我们的责任是对这些会计报表、相关资料、经营管理行为的合法性和适当性发表审计意见。
审计局限:本次审计我们只对 XX 医院进行了就地审计,因专业因素和客观条件限制,对 XX 医院药品采购价格无法进行审查、核对,对此我们无法发表意见。
现将审计情况报告如下:一、二、根据 xx 医院提供的相关资料,经审计xx 医院资产负债的真实性及经营业绩情况如下:截止年月日,xx 医院资本结构和损益情况帐面值和审计调整后实际值如下(审计调整项目详见本章节最后的“审计主要调整事项”部份):xx 医院账面资产总额 21278025.08 元,经审计调减 382780.90 元,审计确认资产总额20895757.38 元;帐面负债总额 7236205.58 元(含正常内部单位往来款),经审计调增 974868.96 元,审计确认负债总额 8211074.54 元。
医院审计报告模板

医院审计报告模板一、审计目的和对象本次审计的目的是对XXX医院的财务状况、财务管理和内部控制体系进行全面检查和评估,以确定该医院的财务运作是否合规、高效,并提出相应的改进建议。
二、审计范围和时间本次审计的范围包括XXX医院的财务收支、资产负债、成本费用、管理费用、财务报表以及内部控制体系等方面。
审计时间为XXXX年XX月至XXXX年XX月。
三、审计方法和过程本次审计采用了资料查阅、现场核查、内部问卷调查和访谈等多种方法。
审计过程包括了对医院的财务会计档案、收支凭证、核算账簿、报表、财务管理制度文件等进行全面检查,以及对相关负责人的访谈和内部问卷调查。
四、审计结果总结通过对XXX医院的审计,我们得出以下结论:1.财务状况合规:经过对财务收支、资产负债等方面的审计,发现医院按照相关法律法规规定进行了财务处理,财务状况基本合规。
2.财务管理规范:医院建立了完善的财务管理制度和内部控制体系,能够有效控制财务风险和保护资产安全。
3.内部控制体系完善:医院在财务管理过程中,存在着较为严格的内部控制要求,并且这些控制措施已经能够很好地运行。
4.存在的问题和改进建议:我们发现医院在财务管理过程中存在一些问题,如财务报表的编制和披露不够规范,内部审计工作的配合不够到位等。
为此,我们提出了相应的改进建议,希望医院能够进一步完善管理,加强内部控制,提高经济效益。
五、改进建议鉴于我们的审计结果,我们向XXX医院提出以下改进建议:1.针对财务报表的编制和披露不规范问题,建议医院加强会计人员的培训,确保财务报表的准确性和规范性。
2.加强内部审计工作,完善内部审计制度,提高审计工作质量和效率。
3.加强财务管理技术和信息系统建设,提高财务管理的精细化和自动化水平。
4.加强财务风险管理,建立健全的风险防控机制。
六、审计结论及致谢通过本次审计,我们认为XXX医院的财务状况合规、财务管理规范,同时也提出了一些改进建议。
我们希望医院能够认真对待这些建议,进一步完善管理,提高经济效益。
医院审计报告范本

医院审计报告范本(财务收支情况)2013-11-14 16:35:15 来源: 作者: 【大中小】浏览:576次评论:0条****医院:我们接受委托,于2010年11月30日至2011年1月10日派出审计小组对____医院(以下简称贵院)2006年1月1日至2010年12月 31日期间的收支情况及截止2010年12月31日的财务状况进行了就地审计,并对内部控制情况进行了测评。
贵院提供了会计凭证、账簿、报表及其他相关资料,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵院负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵院2006年1月1日至2010年12月31日期间的收支情况及截止2010年12月31日的财务状况以及内部控制发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。
在审计过程中,我们结合委托事项的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、基本情况_____医院系根据__市卫生局“卫函[2004]191号”《关于__医院变更为__医院的通知》,由原“___医院”变更而来。
举办单位:___市卫生局;事业单位法人证书号:事证第____号;宗旨和业务范围:为人民卫生事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断中医科、儿科、中医外科、针灸推拿、急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、介入放射、医学检验科;住所:____;法定代表人:___;开办资金:___万元;现有职工___人(其中:在编在职职工__人,离退休人员__人,聘用职工___人);床位编制数___张。
二、内部控制情况在审计过程中,我们了解了贵院内部控制中有关会计制度、会计机构和人员职责、财产管理等方面的内部控制情况,并作了分析。
现将我们发现的内部控制的不足之处提供给贵院,以完善贵院的内部控制,保障资产安全,提高资产使用效率。
(一)规章制度贵院制定了一系列的岗位职责、规章制度、党群工作职责制度和卫生所职责制度,并于2009年2月汇编成册为《___医院职责制度汇编》,制定的规章制度比较健全、规范,并得到了较好的执行;但存在部分制度形同虚设、部分制度执行不到位,以及制度执行情况的纪录相对缺失的情况。
医院审计报告范本

医院审计报告范本一、审计概述(一)审计目的本次审计旨在对_____医院(以下简称“该医院”)的财务状况、经营管理和内部控制进行全面审查,以评估其运营的合规性、效率性和效益性,并为医院管理层提供客观、准确的审计意见和改进建议。
(二)审计范围本次审计涵盖了该医院自_____年_____月至_____年_____月期间的财务报表、财务收支、资产管理、医疗服务收费、药品和物资采购、工程项目等方面。
(三)审计依据本次审计依据国家有关法律法规、财务会计准则、医院内部管理制度以及行业规范等进行。
二、医院基本情况(一)医院概况该医院成立于_____年,是一家集医疗、教学、科研、预防保健为一体的_____级综合性医院,拥有_____个临床科室、_____个医技科室,编制床位_____张,在职职工_____人。
(二)财务状况截至_____年_____月_____日,医院资产总额为_____元,负债总额为_____元,净资产为_____元。
三、审计结果(一)财务收支方面1、医疗收入存在部分医疗收费项目未严格按照物价部门核定的标准执行,导致收入核算不准确。
医保结算存在延迟,影响了资金的回笼。
2、药品和物资采购部分药品和物资采购未进行充分的市场调研和比价,采购成本偏高。
采购合同管理不够规范,存在合同条款不清晰、执行不到位的情况。
3、费用支出部分业务招待费支出超标,且审批手续不齐全。
水电费等能耗费用控制不够严格,存在浪费现象。
(二)资产管理方面1、固定资产固定资产登记不及时、不完整,存在账实不符的情况。
部分固定资产闲置,未得到有效利用。
2、库存物资药品和物资库存管理不善,存在积压和过期的风险。
库存盘点制度执行不严格,盘点结果不准确。
(三)医疗服务收费方面1、存在重复收费、分解收费的现象,加重了患者负担。
2、部分收费项目的公示不够清晰,患者对收费标准的知情权未得到充分保障。
(四)内部控制方面1、内部管理制度不够完善,部分制度执行不到位。
医院审计工作情况汇报范文

医院审计工作情况汇报范文一、背景介绍近年来,医疗行业发展迅速,医院作为医疗服务提供者,在服务过程中面临着多方面的风险和挑战。
为了保障医疗质量、防范风险,医院审计工作显得尤为重要。
本文将对医院审计工作情况进行汇报,以便及时总结经验,改进工作。
二、医院审计工作内容1. 审计对象本次审计主要针对医院各科室的收支情况、医疗行为规范性、医疗设备使用情况等内容进行审计。
2. 审计方法采用定期抽查、随机抽查和重点审查相结合的方式,通过数据对比、文件核对等手段开展审计工作。
3. 审计重点本次审计重点关注以下几个方面:•医疗服务费用的合理性和透明度•医疗行为的规范性和合法性•医疗设备的使用情况和维护保养情况三、审计工作成果1. 发现问题在本次审计过程中,发现了部分科室存在收支不合理的情况,医疗行为不规范等问题。
同时还发现了部分医疗设备的使用情况不够规范,维护保养情况有待改善。
2. 提出建议针对发现的问题,我们提出了以下几点建议:•强化财务管理,规范收支情况,加强费用透明度•完善医疗行为规范制度,加强医务人员培训•加强医疗设备管理,定期维护保养,确保设备正常使用四、后续改进措施1. 加强监督将建立定期审计制度,加强对医院各科室的监督,确保审计工作的持续开展。
2. 完善制度逐步完善医院内部审计制度,加强对医疗服务和设备的管理,提高服务质量和安全性。
五、总结医院审计工作是医院管理的重要组成部分,通过审计工作可以及时发现问题、提出建议,促进医院的健康发展和提升服务水平。
希望通过本次审计汇报,能够引起广大医务人员的重视,共同努力,推动医院审计工作的深入开展。
以上为医院审计工作情况汇报范文,感谢各位领导和同事的支持和配合!。
医院审计报告范本

医院审计报告范本一、审计目的和范围为了评估医院财务状况和内部控制是否合规以及是否存在潜在的风险,我们开展了本次医院审计工作。
本次审计的范围包括医院财务报表和内部控制体系的审计。
二、审计方法和程序本次审计采用了综合性的审计方法和程序。
我们依据相关法律法规和国际审计准则,设计了审计计划,执行了财务报表审计和内部控制审计。
在财务报表审计方面,我们对医院的资产负债表、利润表、现金流量表以及附注等财务报表项进行了审计。
我们按照有关规定和国际审计准则,采取了一系列的检验、计算、比较和核实等程序,以获取合理的审计证据。
在内部控制审计方面,我们对医院的内部控制体系进行了评估。
我们对内部控制的设计和实施情况进行了了解和了解,并进行了相应的测试和确认。
三、审计结果和意见财务报表审计结果显示,医院的财务报表反映了其真实、准确的财务状况和业绩。
财务报表编制符合相关法律法规和会计准则的要求。
然而,我们在审计过程中发现了以下问题:1.在现金流量表中,医院应对其收入和支出进行更细致的分类和报告,以便更好地反映其经营活动的性质和规模。
2.在附注中,医院应提供更多关于业务发展、风险管理和未来计划等方面的信息,以便读者更全面地了解该医院的运营情况。
内部控制审计结果显示,医院的内部控制体系设计合理并有效运作,已经起到了一定的控制效果。
然而,我们在审计过程中发现了以下问题:1.在人员管理方面,医院应加强对人员的考核和培训,以提高员工的专业水平和工作效率。
2.在财务管理方面,医院应加强对财务制度的执行,加强对财务报表编制过程的监督和审计,以保证财务信息的真实性和准确性。
基于以上审计结果,我们提出了以下建议:1.医院应加强对财务报表的编制和披露的管理,更好地反映其业务情况和财务状况。
2.医院应加强对内部控制体系的建设和改进,确保内部控制的有效性和科学性。
四、审计报告附注鉴于我们已经履行了审计工作职责,根据我们的审计程序和方法,我们相信我们所获得的审计证据是充分、适当和可靠的,我们的审计意见是独立、客观和公正的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
****医院:
我们接受委托,于 XXXX年 XX月 XX 日至 XXXX年 XX 月 XX日派出审计小组对____医院(以下简称贵院)XXXX年 XXXX年 1 月 1 日至 XXXX年 12 月 31 日期间的收支情况及截止XXXX年XX月 XX 日的财务状况进行了就地审计,并对内部控制情况进行了测评。
贵院提供了会计凭
证、账簿、报表及其他相关资料,这些资料的真实性、合法性、完整性由贵院负责,我们的
责任是在实施审计工作的基础上对贵院XXXX年 XXXX年 1 月 1 日至 XXXX年 12 月 31 日期间
的收支情况及截止 XXXX年 XXXX年 1 月 1 日至 XXXX年 12 月 31 日的财务状况以及内部控制
发表审计意见。
我们的审计是依据《XXXX》进行的。
在审计过程中,我们结合委托事项的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、基本情况
_____医院系根据 __市卫生局“卫函[ 4]191 号”《关于 __医院变更为 __医院的通知》,由原“ ___医院”变更而来。
举办单位:___市卫生局;事业单位法人证书号:事证第____ 号;宗旨和业务范围:为人民卫生事业发展服务,呼吸、消化、心血管内科、普通外科、骨科、
泌尿外科、妇产科、五管科、眼科、口腔科、传染科、康复医学科、医学影像科、超生诊断
中医科、儿科、中医外科、针灸推拿、
急诊科、中医皮肤科、中西结合专业、介入放射、医学检验科;住所:____;法定代表人: ___;开办资金: ___万元;现有职工 ___人(其中:在编在职职工 __人,离退休人员 __ 人,聘用职工 ___人);床位编制数 ___张。
二、内部控制情况
在审计过程中,我们了解了贵院内部控制中有关会计制度、会计机构和人员职责、财产
管理等方面的内部控制情况,并作了分析。
现将我们发现的内部控制的不足之处提供给贵院,
以完善贵院的内部控制,保障资产安全,提高资产使用效率。
(一)规章制度
贵院制定了一系列的岗位职责、规章制度、党群工作职责制度和卫生所职责制度,并于9 年 2 月汇编成册为《___医院职责制度汇编》,制定的规章制度比较健全、规范,并得到了
较好的执行;但存在部分制度形同虚设、部分制度执行不到位,以及制度执行情况的纪录相
对缺失的情况。
(二)岗位设置
(1)贵院在计审科下设了审计科,并制定了审计科长及审计人员岗位职责,但无独立的专职
的内审人员。
(2)贵院设置了药械会计岗位,但归属药剂科管理。
因药品、器械的保管和记账属于不相容职务,建议药械会计应由财务科委派,并对财务
科负责。
(三)货币资金内部控制
贵院货币资金内部控制存在以下情况:
(1)出纳每日收取门诊、住院收入,同时对门诊、住院收入票据的金额及单据连号情况
进行复核,但无复核签字记录。
(2)贵院货币资金余额较大,应加强印章、票据的管理,健全货币资金内控制度,确保
资金的 ` 安全。
为提高货币资金的使用效益,建议贵院可考虑按规定进行金融产品等投资。
(四)药品及器械的采购、付款、保管
贵院每年初对当年所需的药品全部实行了招标采购,并与供应单位签订了合同,价格严
格按照政府招标采购站上确定的价格执行;对于降价的药品,及时与供货商联系,调低采购价格。
贵医院按时与供货商对账,有严格的退货、折扣和折让的制度;收取的一部分惠民捐款
专项用于医院的“惠民”工程,但存在以下情况:
(1)未制定药品计量验收制度,原始入库清单上没有实物负责人的确认签字,也未将原始入
库清单报送财务科;办理药品入库手续有滞后现象。
(2)药剂科负责药品的采购、入库、保管、记账、出库工作。
因药品的保管和记账属于
不相容职务,不应由一个部门全权负责。
(3)未定期盘点药品及器械,对盘点差异有滞后处理的现象。
建议贵院根据医药行业
的特殊性(如药品保质期),完善药品、器械
盘点制度,至少每三个月应盘点一次;对盘点差异应及时查明原因,分清责任,并按规
定报经批准后处理。
(五)固定资产及在建工程
贵院制定了固定资产管理、工程项目管理制度,但未得到严格执行,存在在建工程未及
时办理竣工决算及结转固定资产,以及固定资产滞后入帐的情况,修购基金的提取、使用执
行的会计政策前后不一致。
(六)票据管理
贵院现暂由出纳负责票据的管理,不符合内部控制制度的要求。
贵院应指定专人担任票
据管理员,制定票据的印制、领用、核销管理制度,规范收费、挂号工作流程和退费办法以及
收费稽核规定;加强票据作废手续、票据销号的处理和监督;制定并实施票据盘点制度。
(七)会计核算
1、会计核算流程
贵院按规定每天由出纳到门诊收款、会计人员负责将各项财务资料汇总做好收、付、转
等会计凭证,交给会计科长复核,再由会计进行登帐核算,并计提固定费用、结转成本及各
项基金。
2、会计核算执行情况
会计凭证的填制、会计账务处理存在不规范的情况;采用会计政策(如“坏账准备”计
提方法的选择)存在前后不一致的情况;固定资产分类较乱,固定资产有滞后入帐的情况;
“惠民”对象身份不明确;对各卫生所未单独进行会计核算。
三、审计查证情况
(一)帐列收支情况
贵院 2xxx 年 1 月 1 日至年12月31日的帐列收支情况如下:
1、收入总额 ___元,其中:财政补助收入 ___元、上级补助收入 ___元、医疗收入 ___元、药品收入 ___元、其他收入 ___元。
2、支出总额 ___元,其中:医疗支出 ___元、药品支出 ___元、财务专项支出 ___元、其他支出 ___元。
3、收支结余及分配情况
(1)结余情况
2xxx 年 1 月 1 日至年 12 月 31 日,贵院收支结余 __元,其中: 2xxx 年结余 __元、 7 年结余___元、 8 年结余 ___元、 9 年结余 __元,年结余 ___ 元。
(2)结余分配情况
2xxx 年 1 月 1 日至年 12 月 31 日,贵院收支结余转入事业基金___元、提取职工福利基金 ___元、以事业基金弥补亏损 ___元。
【医院审计报告范本】相关:
1.医院审计报告
2.医院预算审计报告范本
3.医院能源审计报告范本
4.最新医院审计报告范本 ( 保洁物业管理 )
5.关于医院审计报告范本 ( 课题项目经费管理 )
6.医院科研经费审计报告
7.医院年度审计报告
8.财务审计报告范本。