文件控制流程图

合集下载

文件控制程序范本

文件控制程序范本

文件控制程序范本一、目的本文档旨在规定公司文件控制程序,以确保文件的完整性、准确性和一致性。

通过明确责任和流程,我们将确保所有文件都能得到妥善管理和使用,从而为公司提供稳定、可靠的信息来源。

二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制,包括但不限于行政管理文件、人力资源文件、财务文件、采购文件、销售文件等。

三、职责1、行政部门:负责文件的审核、批准、发放、存档和废止。

2、使用部门:负责文件的接收、使用、保管和保密。

3、监督部门:负责对文件控制程序进行监督,确保程序的执行。

四、程序1、文件编制:使用部门根据工作需要向行政部门提出编制文件的需求,并提交相关材料。

行政部门审核后,交由编制部门完成编制工作。

编制完成后,文件需经行政部门审核,最终由公司领导批准后生效。

2、文件发放:生效的文件由行政部门负责发放,需按照公司规定进行编号、盖章、登记,确保文件的合法性和唯一性。

各部门应按照规定的范围和数量领取文件,并妥善保管。

3、文件使用:各部门在使用过程中应遵守文件的使用规定,注意保护文件的完整性和保密性。

使用完毕后,应将文件及时归还行政部门或存档部门。

4、文件修改与更新:当文件需要修改或更新时,使用部门应向行政部门提出申请,经审核批准后由编制部门进行修改或更新。

修改或更新后的文件需重新审核、批准和发放。

5、文件废止:当文件不再适用或需要更新时,行政部门应宣布废止该文件,并通知各部门停止使用。

废止的文件需进行存档或销毁处理。

6、文件存档:所有生效的文件均需进行存档管理,以便日后查阅和使用。

行政部门应建立完善的存档制度,确保文件的完整性和安全性。

7、监督与检查:监督部门应对文件控制程序进行定期检查和评估,确保程序的执行和文件的合法性。

如发现违规行为,应及时纠正并追究相关责任。

五、附则1、本程序自发布之日起生效,如有未尽事宜由行政部门解释并制定补充规定。

2、本程序最终解释权归公司行政部门所有。

一、目的本文档旨在规定和描述公司文件控制程序,以确保文件的统一性、完整性和准确性,并促进公司内部信息交流和协同工作。

文控中心文件管理程序(A0)

文控中心文件管理程序(A0)

原件归档
文件发放
增/补发
签收、使用
文件管理
NG
作废文件回收
文件归档
审批、销毁
可编辑
1、 目的:
精品资料
确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
2、 适用范围:
凡本公司 ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001 管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。
体系文件 、S 表示 OHSAS18001:2007 体系文件、 E 表示
ISO14001:2004 体系文件
2. 2.文件出现 TQSE P 表示四体系整合、文件出现 TQ P 表示
TS16949 与 QC080000 体系整合、文件出现 S P 表示
B

1.ISO/TS16949:2002 文 件要求
示手册、P 表示程序文件,例:3、4、5、6 码如文件中包含相应
体系则编写相应代码,如不包含则为空码。
第 8、9 码,表示文件序号(流水号),如 01、02、03……
例:CM-TQM-01,表示精明的第 1 份 TS16949、QC080000 手册(仅
1 份质量手册)
CM-TQP-02,表示精明的第 2 份 TS16949、QC080000 程序文
XXX 有限公司
精品资料
文件名称 文件管理程序
文件编号 版本/修订号
CM-TQSEP-01
A/0
生效日期
页次 2008-6-1
第 1 页 共 12 页 条款号
T、Q4.2.3/S、E4.4.5
文件制定/修改履历表

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。

b.管理文件:如制度等。

c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。

c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。

文件控制流程图

文件控制流程图

是否适用?
N
文件更Байду номын сангаас申请
外来文件控制流程图
收集/接受 归档与保存 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 使用与保管 作废与销毁
换版否?
N
Y
体系文件控制流程图
文件编制/更改
N
(会签)、审核、批准
Y
登录与归档 确定分发范围 文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N
(会签)、审核、批准
Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备 文件作废与销毁 文件发放与回收 文件使用和保管
Y

附10:受控文件控制作业流程图

附10:受控文件控制作业流程图

11 培训宣导
/
相关人员进行培训学习或说明、或者公示,并组织贯彻实施。参与学习者应签署《会议/ 培训记录表》。
2、培训宣导的工作必须落实到人,确保相关人员了解、知晓、明白其内容,避免实 施时产生偏差。
3、培训宣导的执行工作受文控中心监管,文控中心有权对未培训宣导到位的相关责
《会议/培训记 录表》
《会议与报告 管理制度》 《培训管理制
5、涉及到员工权益的受控文件需公示,以及完成相关宣导,并向上级主管部门、工
会报备。同时,文控中心应拍摄相关公示、培训、报备视频与照片存档。
1、盖章及各责任人签署的正本文件由文控中心保存,其与其他文件保存时应做好区
分,且须分门别类的做好归档文件夹(制作统一格式的标签),并设置目录表,以便进
09 正本存档
输出 《内部联络
单》
《内部联络 单》
相关模板文件
所编文件电子 版或纸质版
所编文件
修改意见
所编文件
《受控文件发 放签收表》
作业指导文件 / / / / / / / /
受控文件控制作业流程图
文件编号/版本 发布日期
XX-ZJB-02.10/A0 2024 年 1 月 1 日 页码 第 3 页/共 4 页
/
行检索与快速查找。 2、电子档存档:受控文件的电子源版(可编制的 WORD 或 EXCEL 等格式)无论是
哪个部门所编,均应发送源版到文控中心(编制人员可自行保存一份源稿),如有加密 保护,也应一并提供密码给文控中心,否则视为违纪处理。
《受控文件夹 目录表》(非 受控表单)
/
3、有旧版的电子版,应明确标明旧版的版本号,予以放到旧版存储文件夹中存档,
受控文件控制作业流程图

程序文件流程图

程序文件流程图

内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
ห้องสมุดไป่ตู้年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
Y
制订生产计划
N
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制订校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
资料存档
Y
批准
服务控制流程图

汽车行业质量管理体系文件 更改控制程序附乌龟图及流程图

持有者发放编号发放日期技术部XX-C2-03 2022.07.01编号: 版号: XX-C2-03A/0编制审核批准章节号版本号A文件修改内容摘要换版IATF16949:2022修改页修改日期登录日期2022.07.01登录人目录1、目的 (1)2、合用范围 (1)3、术语 (1)4、职责与权限 (1)5. 过程分析 (1)6、工作流程及内容 (2)7、过程绩效指标/目标 (3)8、相关支持性文件 (3)9、质量记录 (3)10、附件 (3)程序文件XX-C2-03共 3 页第 1 页更改控制程序第 A 版第 0 次修改本程序是对设计更改的普通要求,通过对设计更改进行控制,确保设计更改的正确、完整、统一和清晰。

合用于产品设计更改和其它相关技术文件的更改。

在设计记录和技术文件中对产品设计产生影响的改动;设计更改分类:产品量产以前根据设计评审/验证/样件确认提出的设计更改和产品量产以后根据顾客 /公司内部相关部门/供方提出的设计更改。

4.1 技术部负责确定设计更改项目的内容;4.2 项目负责人组建评审小组,组织设计更改的评审、验证、实施、确认。

4.3 质量部负责设计更改实施后产品的检验、实验。

办公设施、检验试验设备,支持性文件及资料1.计算机配置低,不能运行设计软件;2.检验、试验设备配置不全1. 计算机定期进行配置更新,包括所用软件的升级和更新;2..配置基础检验、试验设备或者委托有资质的第三方实施。

顾客的变更要求公司内部变更的要求供应商变更的要求对各方的变更要求识别不全面。

加强与各方的联系,定期登录网站门户,掌握顾客、公司内部、供应商的更改信息并评审;《更改控制程序》未按照程序中要求的方法执行。

设定监督机制,规定项目小组成员同时为更改小组成员,项目组长对项目的更改负责。

1. 设计更改的提出;2. 设计更改的评审/验证;3. 设计更改的批准;4. 设计更改的实施;5. 设计更改的确认。

6. 替代控制方法策划;7. 过程控制;8. 替代控制方法批准;9. 验证确认。

文件流转流程图


审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目?
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
工装管理流程图
工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同

16949全套程序文件及表单(全套质量手册、程序文件、表单)

页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。

2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。

3. 职责3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。

3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。

3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。

3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。

3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。

4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。

b.管理文件:如制度等。

c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。

a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。

b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。

c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。

4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。

b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

c.外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。

d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。

4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3、文件的修订、审核、批准一般由原编制、审核、批准的部门或人员负责。
4、文件的修订人应填写《受控文件修订申请、审批表》报技术质量部,经审核后方可进行修订。
5、所有带修改页的文件,修改后应将修改内容摘要填写在修改页中。
6、文件修订后,应送交批准,再将修订的文件或《受控文件修改通知单》,按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修订的作废文件,对于非受控文件不作修订。
4、检测现场使用的现行有效的标准、规程、规范等由业务部负责组织收集、查新,实施受控印章并编号后发放到各中心使用。
5、各中心应定期检索标准、规程、规范,及时向业务部提供更新信息。
6、内部制订的受控文件和外来标准、规程、规范等的发放,应记录于《文件发放回收登记表》,并由领用人签字。
技术质量部
各中心
2
文件的修订、变更
1、当质量手册、程序文件内容存在有悖于现行有效的法律、法规及相关标准、内∕外部评审认为质量手册、程序文件的有效性和适用性不够、或实际运行中证明不能满足管理要求等情况发生时,技术质量部应组织修订(包括增删)或改版管理体系文件。
2、当标准、规程、规范等外部技术文件发生变更、变化时,中心应根据实际情况组织技术规范类作业指导书、检验细则、型式评价大纲等的修订(包括增删)。
1、CMQ∕QQR 03101-2008《文件发放回收登记表》
2、CMQ∕QQR 03102-2008《受控文件修订申请、审批表》
3、CMQ∕QQR 03103-2008《受控文件修订通知单》
4、CMQ∕QQR 03104-2008《文件销毁记录表》
5、CMQ∕QQR 03105-2008《实验室检测能力标准变更申请表》
6、CMQ∕QQR 03106-2008《实验室校准能力标准变更申请表》
7、手册、程序文件修订量不大时,可由文件持有人根据《受控文件修订通知单》用碳素墨水笔杠改相应部分。文件作重大修订或两次以上修订,应重新印发。
8、各中心负责有关检定、校准、检验、检测的国内外标准、检定规程、校准规范、签约认证机构发布的规范性文件的有效性跟踪与维持,当标准、规程、规范变更时,由各中心每半年填写《实验室检测能力变更申请表》或《实验室校准能力变更申请表》(仅涉及已认证、认可的检测、校准项目),报技术质量部备案。
2、质量手册、程序文件、综合类作业指导书由技术质量部实施“受控”印章并编号作需要确定发放到个人或部门。
3、技术规范类作业指导书、检验细则、检测方法、型式评价大纲等由技术质量部发放到需要的中心,各中心负责根据需要发放到个人,中心负责实施“受控”印章并编号,并负责发放。发放到业务部或设备部的受控文件应实施“受控”印章并编号。
3
文件的作废、收回与销毁
1、所有作废的受控文件,由负责实施发放的部门,盖“作废”章后及时从使用场所收回,对需要保留的任何已作废文件,都应加盖“保留”标记,防止误用。文件收回应记录于《文件发放回收登记表》中。
2、 对要销毁的作废管理体系文件,填报《文件销毁记录表》,经院质量负责人审核批准后方可销毁。
五、有关表格
8各中心负责有关检定校准检验检测的国内外标准检定规程校准规范签约认证机构发布的规范性文件的有效性跟踪与维持当标准规程规范变更时由各中心每半年填写实验室检测能力变更申请表或实验室校准能力变更申请表仅涉及已认证认可的检测校准项目报技术质量部备文件的作废收回与销毁1所有作废的受控文件由负责实施发放的部门盖作废章后及时从使用场所收回对需要保留的任何已作废文件都应加盖保留标记防止误用
文件控制流程图
一、文件依据
本院质量管理体系文件《文件控制程序》。
二、范围对象
对受控文件进行控制,即:管理体系文件、规范性文件
三、工作程序
四、相关流程说明:
流程序号
流程名称
工作标准或要求
责任部门/执行人
备注
1
文件发放
1、受控文件的封面应加盖“受控”印章,如果文件为合订本,则目录页的标识应能区别受控与作废。 对于保存在计算机内的受控文件,应制成PDF格式后,在文件封面加“受控” 标识。
相关文档
最新文档