物料入库验收单分类管理规定
仓储管理规定进料验收管理规定

进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业;第二条待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业;第三条收料一内购收料1.材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料;2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门;二外购收料1.材料进厂后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜箱核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于|“采购单”;2.开柜箱后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时,通知办理进口人员及采购部门处理;3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者含,收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况;4.对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后,送会计部门及采购部门督促办理;第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据;第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%含以下,由物料管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经请购部门主管科长含同意后,始得收料,并通知采购人员;第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管科长含同意,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理;第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理;第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据;第九条材料检验结果的处理一检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位;二不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理凭此办理退货,如特采时则办理收料;第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂;第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;送货验收单进货日期表年月日□房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条本公司材料及营建器材的验收,除另有规定外,悉依本规则办理;一材料验收第二条所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定或契约条件、图样及样品的行为;凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续;第三条材料采购人员,依规定不得兼办材料的验收,但经指派者不在此限;第四条材料的验收工作,依下列进行;第五条第四条的材料明细内如有未列入的其他材料时,得由材料管理科长的材料申请单内装定类别,以便办理验收;第六条材料的验收,应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理;但有下列事项的,仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理;1.超过交货期限过久的;2.与原订条件、图样或样品不符的;3.破损、变质、损毁及其他瑕疵的;4.其他不合材料验收条件的;第七条材料验收项目,应依据各种材料验收要领附件一约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准,对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定;第八条材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后,依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目,并对验收需使用器具及存储仓位,预为联系准备;如届约定交货日期而货未到,应即通知供应科尽速提交;第九条材料验收应以随到随办为原则,分批交货的材料,仍应按批办理验收手续,合约指定其他交货验收地点者,应派员前往该地点验收;第十条运到的材料在未经验收合格前,应与其他库材料分开布置,并加以标志;在未办妥验收手续前,只视作寄存,暂为保管,不得收料或先行发用;第十一条凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认,得先行将包装的个数、重数量,包装情形等作预备验收,但应于预备验收后三日内,将应确认的全部事项验收完毕;第十二条材料的验收方法可用下列方法抽样检验的;1.计数抽样SAMPLINGBYATTNIPUTES,材料抽样验收以计数抽样为原则,其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验;附件二;2.随机抽样RANKONSAMPLING,其标准参考如附表“乱数表”TABLEOFRANKOMNUMBER附件三;第十三条采抽样检验材料时,其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量,必要时应由交货厂商出具书面保证;第十四条材料的交货日期,应以确实送达指定地点的日期为准;如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者,其调换补交部分,以调换补送达到的日期为准,如有交换延期时,应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣;第十五条凡经验收材料倘品质不合使用或数量短缺或重量不足,必须调换补偿者,应即通知供应科尽速调换补偿;但已验收合格部分得先行收料;第十六条各级主管认有必要时,得指派专人将经已验收的材料予以复验,经复验后,如发现与初验情形不符者,应即查究原因,并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分;第十七条验收数量超过订购数量者以退回为原则,但必要时得为追加采购手续接纳;第十八条材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可,始得送公司办理付款手续;二营建器材验收第十九条营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类;第二十条请购器材时,得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单,经比价并填具物品采购单呈准后,始得购买并经验收通过符合使用方得请款;第二十一条新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长;第二十二条修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员;三附则第二十三条本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定;第二十四条本规则奉总经理核准后实施,修改时亦时;附件一各种材料验收要领一木材类:1.木材选择:先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂;2.品质检验:1色泽愈深,则木质愈坚实耐用2岁环紧密相贴,纤维紧密者为宜;3木浆或松香以小为宜;3.腐朽检查:1色泽光匀者为佳,其有白点或白沫者,则已开始腐朽;2腐木嗅无香味;3好木在一端击它可在他端听到清亮听见声,虽长距在15米亦燃,朽木声音则暗滞;4.椿木检验:1椿木常用活木,以无裂痕,无扭纹,无大节者为佳,椿身要直,检查其挺直性的方法,用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心,然后沿此线察看,以无论椿身任何部分的中心与线的距离,不得超出椿木直径的1/2为准;二钢筋:1.钢筋为用于混凝土之内,作为加强混凝土强度;2.钢筋分光面与竹节两类,其表面光滑,无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点,弯曲试验时以弯曲180度不发生裂痕为佳;3.一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一,依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如附件一:4.不可沾染油污;三水泥类:1.水泥有白青两种,白水泥多用于装饰上,青水泥为工程上普遍应用的水泥;2.水泥的凝结性快慢各异,水泥于开始凝结时先起硬皮,以致全体凝结一个固体,初凝最少需20分钟结实不能快过1小时或慢过10小时,新水泥比旧水泥较易凝结,水泥浆一经开始凝结则不可使用;附件一3.水泥施工时应注意:因在炎热天气中砂石易受热,且易吸收水分,在高热天气时,水泥浆的凝结,会因感受高热度而加快,水泥浆有时未及办妥则已凝结成块,这种水泥浆的凝结力也会因此大减,故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲,此外在拌合及搞筑时,务须迅速办理,每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在10~15分钟之内搞用完竣,搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快,消灭其凝结力,且易开裂;四石料类:石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好,面上应无碎片杂质及有机物,其大小以能漏过3厘米眼筛子,不能漏过1厘米眼筛子为度,且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙;五砂类:用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格,并须过筛,必要时用水淘洗;砂质检验:将砂少许放在掌中搓的,搓后如手中有尘留存,则属不纯净的砂,如漏湿砂搓后有泥迹亦然,或用两指取湿砂搓的,搓前砂料分散,搓后有砂体洁净,仍各不相粘结;六砖类:1.建筑用砖的标准尺寸注:长与宽的公差以不超过3%为限,厚的公差以不超过±4%为限;附件二样本代字2.优良砖的条件:形状:1大小一定;2边成直线,对边平行,棱角方正;3表面平整,无凹凸窑斑之弊;颜色:1颜色一致;2色深红并有光泽;构造:1质地细微密实并均匀;2无气孔裂纹或杂石屑;3用槌击发清脆铮铮金属之声;吸水性;以在14%以下为佳;砖浸水:凡砖在叠砌前必须先浸水,因砖质较松隙孔细多有吸水性,尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润,如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分,胶泥的水分不足将影响水泥的作用,使凝固失效而破坏砖的强度,砖块浸水最好为3~5分钟为宜;七铁钉:铁钉乃以铁丝轧制成,形状为圆形平头,头部直径为干部直径两部半;铁钉强度试验:取铁钉10支及干燥楠木一块,用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出,10支铁钉钉入时须无屈曲,拔出时圆头不断裂为合格;八五金类:1.五金为建筑工程上的零星配件,有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等,其制造原料为铜、铁、合金;2.上述五金种类式样繁多,良莠不齐,使用前应详细检验质料,并取得样品,予以编号,分辨有无冒牌现象附件三乱数表921250401976121931084435980428 335142212842252741402418924039 867499018496589317233381302534 612066927222975211952217027398 348893048526241306031430511286 763952862501377996868497892057 725240548655566285858168339336 163824321659840869749481071519 830005048960745405000941357655 836903857701436055589010329548 669694623459803856420896285588 808944999972868685424087676190 631000298526684774797753643469 230928563127649101494828103322 483588637632572459293074803481 108685213691120502835122362556 704807865878848775658499298055 770445079672226741216653051411 734019267479654794897965998997 960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093 424726000245462650811944049127 178202199170115033926792634449 140006747463154822465084684251 800325827305761196605944360704 026326604861097311504677828959 069158228277306315304277224154 065957830684519335133912672414 138844532202854489160705287852 400930444940420883330759173570 951315661997313641899169423661 884092285462624771904021124212 285344389419434436423396356301 232150053948820683532368191796 579349160850581299004679377044 699341971588194787367936492037 569090599096581054516966405832 248652045427797156505842167483 786079362633894144383611829037 234420579762916063198323487542 636721795805914959944019034040 036022999966924872811741661572 473365248122987842689526355174 985787570363139905663412152884 607321027725414094766430086733。
物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定

物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的:建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。
范围:本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。
职责:采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。
内容:12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。
核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。
检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染,标签的填写是否清楚、完整,注意查看是否采用封闭式运输,填写初检记录。
2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料,包装封口要严密。
每件外包装必须有标签,并注明品名、规格、批号、产地(或来源)、重量等明显标记。
2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装,包装完好无泄漏,每件包装上须贴有毒性药品的标志。
2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装,每件包装上须贴有危险货物标志。
2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。
2.3 初检合格物料办理收料手续,初检不合格物料拒收,填写不合格品台帐。
2.4物料初检合格后,由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号,并按进厂顺序填写进厂物料总帐,做好进库物料的外部清洁和称量复核工作,贮存于指定区,作好收料记录,并挂上黄色待验状态标志,填写请验单,通知质量管理部取样检验。
3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志,办理正式入库、入帐,换上绿色合格状态标志,并填写相应货位卡。
3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志,将不合格物料贮存在不合格区,挂上红色不合格状态标志,并入相应的不合格物料的帐、卡,及时按不合格品处理程序进行处理。
3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。
固体与液体原辅料分开储存,挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。
工程材料入库验收管理制度

工程材料入库验收管理制度第一章总则第一条为规范工程材料入库验收管理,保障工程质量,提高工程管理水平,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有施工项目,在物资部门及各施工单位实施。
第三条物资部对工程材料入库验收负责,施工单位配合完成验收工作。
第四条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行,确保材料质量符合要求。
第二章工程材料入库验收流程第五条工程材料采购完成后,供应商将材料送至项目现场,并提供相应的验收证明和检测报告。
第六条物资部门接到材料后,对其数量、质量、规格等进行初步验收,并填写验收单据。
第七条验收合格的材料,由物资部门验收人员签字确认,并安排入库存放。
若发现问题,需及时与供应商联系并进行退换货。
第八条施工单位在领取材料时,应进行复核,确保与合同一致并填写领料单。
第九条施工单位使用完毕的材料,应及时向物资部门汇报,并将空包装及时归还,以便进行再次利用或处置。
第十条物资部门应定期对库存材料进行盘点核对,确保库存数量准确无误。
第三章工程材料入库验收标准第十一条工程材料入库验收应严格按照国家标准和工程合同规定进行,确保合格的材料得到使用。
第十二条材料应具有出厂证明、检测报告等资料,并应保留完好。
第十三条材料的质量、规格、数量等应符合合同要求,如有问题应及时与供应商沟通。
第十四条对于易腐蚀、易损坏等特殊材料,应做好包装保护工作,以免在运输过程中受损。
第十五条对于散装材料,应有专人统一包装,并进行记录和标识,以便入库管理。
第四章工程材料入库验收管理责任第十六条物资部门负责工程材料的接收、验收和入库管理工作,并做好相应的记录和报备。
第十七条施工单位应配合物资部门进行材料的领取和复核工作,并确保领用的材料符合要求。
第十八条项目负责人应加强对工程材料入库验收工作的监督和检查,确保验收工作按规定进行。
第十九条各相关部门应相互配合,加强沟通协调,共同做好工程材料入库验收管理工作。
第二十条对于违反本制度的行为,将给予相应的处罚,并由相关部门进行处理。
采购物料验收入库管理制度

采购物料验收入库管理制度一、引言随着企业规模的扩大和业务的发展,采购物料的验收入库管理对于企业的正常运转和财务管理起着至关重要的作用。
为了确保物料的质量、数量及时准确地入库,并对入库物料进行有效的管理和追溯,制定本《采购物料验收入库管理制度》。
二、适用范围本制度适用于企业采购部门和仓库管理部门的相关人员,以及与采购和入库流程相关的其他部门的员工。
三、验收入库流程1.采购部门收到采购需求后,负责寻找供应商并进行报价谈判。
2.确定供应商后,采购部门与供应商签订采购合同,明确物料的种类、数量、质量要求、价格、交货日期等重要信息。
3.采购部门根据合同要求进行物料的验收,包括外观检查、数量核对、质量抽检等步骤。
4.验收合格的物料由采购部门发起入库申请,同时将验收报告和采购合同交给仓库管理部门。
5.仓库管理部门在收到入库申请后,按照采购部门提供的入库清单进行入库操作。
6.完成入库操作后,仓库管理部门将入库信息及时通知采购部门,并将入库记录归档。
四、验收标准与方法1.外观检查:对于外包装完好无损、无明显破损的物料可以验收入库,否则进行退货处理。
2.数量核对:仓库人员根据采购合同和入库清单核对物料的数量是否与合同相符,如果不符需及时沟通解决问题。
3.质量抽检:对于质量要求较高的物料,采购部门可以进行质量抽检,确保物料符合质量要求,并将抽检结果记录在验收报告中。
五、入库管理1.入库时,仓库管理人员需按照入库清单进行准确的物品分类、编号和分类储存。
2.入库记录需包含物料名称、数量、供应商、批次号等信息,并及时做好电子记录。
3.入库后,仓库管理人员应定期进行库存清点和盘点,确保库存信息准确。
六、库存管理1.仓库管理部门应定期对库存进行盘点,确保实际库存与系统记录的库存一致。
2.盘点发现库存差异时,应及时查明原因并调整库存记录。
3.库存物料应按照先进先出的原则进行出库,确保物料的新鲜度和有效期。
七、资料归档1.采购部门需将采购合同、验收报告等相关资料归档保存,方便后续追溯和查询。
医院制剂室物料入库验收管理制度

医院制剂室物料入库验收管理制度一、物料入库验收分两级管理。
一级验收部门为药库和物资设备处,二级验收部门为各制剂配制机构。
二、药库负责原料和辅料的采购与验收,物资设备处负责包装材料的采购与验收。
三、药库的物料验收(一级验收)工作包括以下内容。
1.药用原料、辅料验收内容包括:物料名称、购人单位(应具有通过CSP认证的资质)、生产厂家(应具有通过GMP认证的资质)、批准文号、生产批号、有效期、质量标准、检验合格证或检验报告(进口药品必须索取检验报告),中药饮片的真伪鉴别;核对规格、数量,检查包装是否完整、牢固,有无受潮、水浸污染或破损等异常包装,并填写验收记录。
2.化学试剂验收内容包括:物料名称、购人单位(应具有通过GSP认证的资质)、生产厂家(国家食品药品监督管理局指定的渠道)、生产批号、有效期、质量标准、检验合格证;核对规格、数量,检查包装是否完整、牢固,有无受潮、水浸污染或破损等异常包装,并填写验收记录。
3.食品验收内容包括:物料名称、生产厂家(应具有卫生许可证)、批准文号、生产批号、有效期、质量标准、检验合格证;核对规格、数量,检查包装是否完整、牢固,有无受潮、水浸污染或破损等异常包装,并填写验收记录。
四、物资设备处的物料验收工作包括以下内容。
1.包装材料验收内容包括:物料名称、生产厂家(应具有国家食品药品监督管理局"药品包装用材料和容器注册证")、生产批号、有效期、质量标准、检验合格证;核对规格、数量,检查包装是否完整、牢固,有无受潮、水浸污染或破损等异常包装,并填写验收记录。
2.标签的验收由物资设备处共同完成。
五、制剂配制机构的物料验收(二级验收)工作包括以下内容。
1.药用原料、辅料验收内容包括:物料名称、购入单位、生产厂家、批准文号、生产批号、有效期、质量标准、检验合格证或检验报告;核对规格、数量,检查包装是否完整、牢固,有无受潮、水浸污染或破损等异常包装,并填写验收记录。
仓库物料验收入库制度范本

仓库物料验收入库制度范本一、目的和原则为了规范仓库物料的验收入库工作,确保物料质量符合标准,保障公司生产正常进行,提高仓库管理水平,特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库物料的验收入库工作。
二、物料采购1. 物料采购应根据生产计划和库存情况,由采购部门制定采购计划,经审批后实施。
2. 采购部门应选择有质量保证的供应商,并与供应商签订采购合同,明确物料质量、数量、价格、交货时间等要求。
三、物料验收1. 物料到达仓库后,仓库管理员应立即通知验收人员对物料进行验收。
2. 验收人员应根据采购合同和物料清单,对物料的数量、质量、规格、型号等进行认真检查。
3. 验收过程中发现的物料质量问题,应及时通知采购部门处理。
对于不符合要求的物料,应拒绝接收,并做好记录。
四、物料入库1. 物料验收合格后,仓库管理员应根据验收报告,办理物料入库手续。
2. 物料应按照分类、分区、分层的原则,放入相应的存储位置。
3. 仓库管理员应定期对物料进行整理、清洁、维护,确保物料安全。
五、物料出库1. 物料出库应根据生产部门的需求,由仓库管理员办理出库手续。
2. 物料出库时,仓库管理员应核对出库单据,确保物料的品种、数量、质量符合要求。
3. 物料出库后,仓库管理员应及时更新库存记录,确保库存数据的准确性。
六、物料盘点1. 仓库管理员应定期对物料进行盘点,确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中发现的物料数量不符、质量问题等情况,应及时查明原因,并采取相应措施。
七、制度执行与监督1. 仓库管理员应严格执行本制度,确保物料验收入库工作的顺利进行。
2. 采购部门、生产部门等相关部门应密切配合,共同做好物料验收入库工作。
3. 公司审计部门应对物料验收入库工作进行定期检查,发现问题应及时提出整改要求。
八、制度修订本制度根据实际情况适时修订,修订后的制度经公司领导审批后实施。
九、附则本制度自发布之日起实施,原相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
如有未尽事宜,由公司领导决定。
公司物料管理规定(5篇)
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作,保障工程进度和质量,特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批,保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时,交验人要当面点清数量并检查质量,办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明,填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资,保管员应当指定专门地点存放,并出具临时存放物资手续,即开具暂存物资入库单,及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库,按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时,要及时上报上级公司,按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续,并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账,记录存放地点、使用人责任人、维修情况等,有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具,应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记,并查明原因,上报公司领导,妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定(2)1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充,以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工,包括公司内的所有物料,如办公用品、设备、原材料等。
物资出入库管理制度(3篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时,库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求:1、入库单一式三联,一联采购人员留存,一联库管员记账备查,一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写,填写内容包括。
入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库票由采购员,质检员,库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,入库单由采购人员填写(同时办理出库手续),入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时,库管员根据出库单发放实物,对出库单及几种具体出库情况的要求为:1、出库单一式三联,一联领用部门留存,红联和绿联交库管员,库管员统计核实,红联记账留存备查,绿联按物资类别,统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单由领用人,领用部门主要负责人,库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料,必须经过检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
物料入库验收及请验管理规程
物料⼊库验收及请验管理规程关于物料取样的管理规程物料取样管理规程1、对各种需要检测的样品均应建⽴各⾃的取样标准操作规程。
2、取样类型:常规取样、复检取样、⽆菌取样等。
3、取样⽅式:均匀物料可以在总体的任意部位取样;⾮均匀物料采取随机取样。
4、取样量:指⼀次抽取的样品总量,⼀般为⼀次全检量的3-5倍;贵细药材取⼀次全检量的2-3倍。
需要留样物料的取样量、特殊留样物料的取样量可执⾏相应的取样操作规程。
5、取样⼈员:应熟练掌握取样操作标准、操作步骤、注意事项等;应熟悉取样器具、辅助⼯具、盛放样品容器的名称、材质及取样时容器应达到的洁净、⽆菌、⼲燥程度;6、取样地点6.1、物料可在仓储区内取样。
原料、辅料、内包材等直接⼊药或直接接触药品物料的取样必须在洁净取样车内或与⽣产环境相⼀致的洁净区域内取样。
6.2半成品、成品的取样地点的空⽓洁净度级别应与⽣产环境⼀致。
7、取样操作7.1、原辅料、包装材料的常规取样及⽆菌取样:7.1.1、QA⼈员接到仓库开具的物料请验单时,应尽快到取样现场取样;具体时间以不影响⽣产、⼊库并和检验时间密切配合为原则;7.1.2、QA⼈员到现场后应⾸先核对实物请验单上各项内容是否相符、包装是否相符,原药材取样前,应注意品名、产地、规格及包件式样是否⼀致,检查包装的完整性、清洁程度以及有⽆⽔迹、霉变或其它物质污染等情况,详细记录,准确⼀致后,按规定⽅法计算取样量,凡有异常情况的包件,应单独取样检验。
7.1.3、对已取样的物品容器贴好取样证,及时填写物料取样及退库记录。
7.2、半成品(中间体)取样7.2.1、半成品(中间体)系指⽣产过程中流转的产品,QA⼈员在接到⽣产部门(车间)的请验单后按批次在⽣产结束时或在⽣产过程的前、中、后期取样(具体取样按⼯序质量监控点执⾏),并及时填写半成品取样记录,对已取样的物品容器贴好取样证。
7.2.2、在特殊情况下,半成品(中间体)⼯序需要进⾏增加检验的,由QA主管及QA⼈员决定抽检次数。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则:1.1、制定目的:规范入库流程,使之有章可循。
1.2、适用范围:本公司使用的原材料,《辅助材料,板材,工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定:2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时,仓库人员必须填写《入库单》一式三联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;IQC人员接到《入库单》后,立即开立《进料检验单》并对来料进行检验,确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对;点收人员对进入供应商所送之物料进行点收,核对物料质量与《入库单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符入库,是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后,在《入库单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其它特殊情况时,必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查:①、原材料的验收检查,由品质部进料检验依《进料检验规定》,实施检验。
②、进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)。
③、判定合格时,须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字,经部门主管/经理核准后,第一至三联转交仓库人员,以利办理入库手续。
④、判定不合格时,须于《进料检验单》上注明,并签字,同时填写《不合格处理单》一式两联,经部门主管/经理审核后,留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联,将《进料检验单》第一、二联转仓管人员,将《不合格处理单》第一联转采购人员,以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
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XXX 有限公司
物料入库验收单分类管理规定
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4.1.8 供应商来料经 IQC 检验不合格后,必须按对应的进料检验单下推生成退料单打印退货单,并
通知采购或计划员与供应商协商三天内处理退货。
4.1.9 产线和库存退货时必须在退货单上注明“产线退货或库存退货”。
5.单据存档:
进料检验货单和退货单按相应采购和计划员所负责的物料按月分类装订存档,保存 18 个月以上。
6.附件
6.1《验收单》
6.2《检验通知单》
6.3《退货单》
XXX 有限公司Leabharlann 物料入库验收单分类管理规定
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1.目的 规范入库验收单据的分类使用方式,使进仓物料能及时得到分类帐务处理,达到查询追溯便捷, 能够有效保证流程的顺畅和数据准确。
2.定义 材料入库验收单分类管理是指仓储科收货组开出《检验通知单》经质量部检验符合允收条件(合 格、选用、特采),凭公司《验收单》入库,入库时需按产品和性质分类开具《验收单》。
3.职责 3.1 各仓储组长负责物料入库验收单分类的归口管理; 3.2 仓储科收货组负责入库验收单的分类开具和整理存档工作; 3.3 质量部 IQC 按照《验收单》做好验收记录。
4.工作程序 4.1 接收供应商来料 4.1.1 检查送货单上订单、物料名称规格、物料编码、数量是否与采购下的订单相一致。 4.1.2 送货单验证无误后进行收货,检查包装是否符合要求,外包装标签所写的是否与送货单相一 致。 4.1.3 每天来料按 10%-15%进行数量抽点,出现异常则由供应商整批处理。 4.1.4 确认实物与送货单相符后,收货组给予签名盖章。 4.1.5 收货完毕后立即按送货单录入 K3 并打印《进料检验单》交 IQC 签单检验。紧急物料必须在 进料检验单上写“特急”字样,并跟踪结果入库。 4.1.6 注明“紧急”字样的物料,质量部 IQC 必须在接到检验单 2 个小时内给出检验结果并第一 时间将检验单转交收货组。 4.1.7 收货组将物料交接给相关仓库后,录入员需在半个小时内将紧急物料录入 K3 系统,其余物 料在两个小时内完成全部录入工作。