业务采购管理制度

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采购业务流程和管理制度

采购业务流程和管理制度

采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。

下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。

(一)需求确认需求确认是采购业务流程的第一步,也是最为重要的一步。

在需求确认阶段,采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息,确保采购计划符合公司的战略规划和目标,同时还需确认采购计划的合理性和可行性。

(二)招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。

在这一阶段,采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。

招标是在公开的条件下,采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标,通过竞标找到最佳供应商。

询价是直接向供应商询价,对比不同的报价和服务,找到最合适的供应商。

(三)比选比选是采购业务流程的第三步。

在这一阶段,采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件,综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。

(四)评标评标是采购业务流程的第四步。

在这一阶段,采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估,评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等,最终选定最佳供应商供货。

(五)合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。

在合同签订阶段,采购人员需要和供应商签订合同,明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件,确保双方的权益得到保障。

二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据,旨在保障采购过程的公平、透明和规范。

下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。

(一)采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施,对于营造公正、公平、透明的采购环境,维护企业的形象和声誉,保障企业的经济利益具有重要的意义。

此外,采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率,以及保证采购质量和稳定供应。

(二)建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行,考虑到不同的业务特点和采购类别,采用针对性强的制度措施。

民政局采购业务管理制度

民政局采购业务管理制度

民政局采购业务管理制度一、制度背景为规范民政局采购业务,提高采购效率,保障采购公平公正,特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于民政局内所有采购业务,包括但不限于物资采购、服务采购等。

三、采购流程3.1 采购需求确定1.采购人根据业务需要,提出采购需求申请,并填写《采购需求申请表》;2.采购人提交采购需求申请表给采购管理部门。

3.2 采购计划编制1.采购管理部门根据采购需求申请,编制采购计划,明确采购品目、数量、预算和时间节点;2.采购计划经局领导审核批准后,下达给采购人。

3.3 供应商选择1.采购人根据采购计划,制定《采购文件》;2.采购管理部门将采购文件发布于相关采购平台,供应商进行响应;3.采购管理部门根据供应商的资质、价格等评估指标,筛选并确定潜在供应商名单;4.采购管理部门组织招标、比选等采购方式,最终确定供应商。

3.4 合同签订1.采购管理部门根据选定的供应商,制定采购合同草案;2.采购人与供应商进行合同谈判,并达成一致意见;3.采购管理部门组织合同签订,确保合同内容合法合规。

3.5 采购执行1.采购人及时与供应商联系,确认物资或服务的交付时间和地点;2.采购人验收供应商提供的物资或服务,如有问题,及时与供应商沟通协商解决;3.采购人填写《采购验收单》,提交给财务部门进行付款。

3.6 采购记录和评估1.采购管理部门负责记录并整理本次采购的相关信息,包括采购文件、合同、付款等;2.采购管理部门对供应商的供货质量、服务等进行评估,并及时反馈给相关部门;3.采购管理部门定期汇总采购记录和评估结果,形成采购报告,报告上级主管部门。

四、采购管理责任1.采购人负责提出采购需求,并按规定流程提交申请,配合采购管理部门的工作;2.采购管理部门负责编制采购计划、发布采购文件、筛选供应商、管理合同签订等工作;3.相关部门负责配合采购管理部门的工作,提供相关资料和信息,参与供应商评估;4.财务部门负责按时完成采购付款。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度采购是企业的重要业务之一。

采购业务涉及到资金使用、供应商选择、物流配送等各方面,需要严格的管理和规范的流程。

本文将讨论采购业务流程及其管理制度。

采购业务流程:采购业务流程一般包括以下几个环节:采购计划、供应商选择、采购合同签署、采购订单、货品收货、付款结算等。

下面分别进行具体的阐述。

一、采购计划采购计划是制定采购计划的关键步骤。

企业可以通过市场调查和销售预测来制定采购计划,将采购的材料、物料、设备、服务等内容明确化,并确定采购的数量、时间表和预算。

采购计划要结合企业的财务状况、经营目标和市场需求来综合考虑。

二、供应商选择供应商选择是企业决定向谁采购的步骤。

在选择供应商的过程中,企业要对供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平、交货时间等方面进行调查和评估。

选择供应商时应该充分考虑质量、价格、交期、物流等因素。

三、采购合同签署采购合同是采购交易的基本法律文件。

采购合同应该详细规定采购项目的质量、型号、成交价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。

双方签署合同后,务必保留一份正式的原始合同文件。

四、采购订单采购订单是采购计划落实的具体操作,是确定采购交易的关键步骤。

采购订单中包括采购的物品、数量、单价、交期以及相关的物流和支付信息。

采购订单的制定应该遵循经济效益最大化和质量最优化的原则。

五、货品收货货品收货是采购业务的重要环节。

企业应该在货品到达之前预先准备好接收设备,合理安排人员进行验货,并开具合格证明和收货单。

收货人员应该核对货品的数量、型号、质量和交货日期等信息,如有不符之处要及时与供应商协调解决。

六、付款结算付款结算是采购业务的最后一步。

企业在收到货物并确认质量符合要求之后,根据采购合同约定的付款方式及时结算货款,确保供应商的合法权益。

付款结算时还须将收货物的相关监管文件齐备,并及时向财务部门报销。

采购管理制度:采购管理制度旨在规范和优化企业的采购业务流程,确保企业采购的效率和质量。

政府采购业务管理制度(6篇)

政府采购业务管理制度(6篇)

政府采购业务管理制度(6篇)政府采购业务管理制度(通用6篇)政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率,合理采购,杜绝浪费,经学校行政会研究决定,特制定如下物资采购管理制度,请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用(借用)——维修”一条龙制度。

一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等,均应填写物品采购申请表。

特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后,并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划,报总务主任统筹安排。

二、审批凡请购学校办公用品者,均应由学校校长审批。

三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品,由总务处按计划统一购买,各使用科室不得自行购买。

在特殊情况下,必须自已购买时,须经校长批准,由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购,特殊情况,如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购,并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责,确保采购用品的质量,采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符,然后验收签名,并登记造册。

五、报销采购员向出纳报销时,发票应有采购员的经办签名,保管员的验收签名及学校领导的签批,同时要把物品采购申请表一齐上缴,出纳员方可给予报销。

六、领用1、所购物品,必须实行登记入帐制度,属固定资产类要填写固定资产增加凭证,属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。

所购物品要切实做到帐帐相符,帐物相符。

2、凡属易耗物品,以不浪费为原则,根据工作需要,由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用凡属耐用性物品,都应填借条或借用物品登记表,期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用,由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用,须经学校领导审批,保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失,应照价赔偿。

政府采购业务管理制度范文

政府采购业务管理制度范文

政府采购业务管理制度范文政府采购业务管理制度范第一章总则第一条为了规范政府采购业务管理,提高政府采购活动的透明度、公开性和公正性,保证采购活动的科学性、合规性和经济效益,制定本制度。

第二条本制度适用于所有依法组织和实施的政府采购活动。

第三条政府采购业务管理以合法、公正、透明、高效、诚信原则为基础。

管理目标是确保政府采购活动在法定权限和程序下进行,公正开放竞争,优化资源配置,提高采购质量和效益。

第四条政府采购业务管理院负责全市政府采购活动的监督管理工作。

政府采购单位负责所属本单位的政府采购业务管理工作。

第五条任何组织和个人都有权依法对政府采购活动进行监督,并对违法违规行为进行检举、控告。

第二章办公室设置与岗位职责第六条政府采购业务管理办公室(以下简称办公室)是政府采购业务管理工作的具体承办机构,设置于政府采购单位。

第七条办公室的主要职责包括:(一)负责起草本单位的政府采购年度计划及实施细则,并会同相关单位审核、报经上级主管部门备案;(二)负责起草、审核和管理本单位的政府采购招标文件、采购合同等相关文件;(三)负责筹划本单位的政府采购公告、采购信息公开等工作;(四)负责组织开展本单位的政府采购评审、废标、违约处理等活动;(五)负责收集、整理、统计和报送政府采购数据及有关信息;(六)负责组织开展政府采购活动的培训、考核等工作;(七)负责本单位政府采购活动的监督、检查和评估工作;(八)负责处理和协调政府采购纠纷及相关投诉举报事宜;(九)负责起草、审核本单位的政府采购年度绩效报告;(十)完成上级主管部门交办的其他工作。

第八条办公室设含有招标、合同、评审、监督等职能的部门,人员编制按照工作需要确定。

招聘人员应当具备相应的政府采购业务知识和相关工作经验,并经过资格认定。

第三章政府采购年度计划编制与实施第九条政府采购年度计划是政府采购活动的重要组成部分,是本单位采购工作的指导性文件。

第十条政府采购年度计划由政府采购责任单位负责起草,并报经办公室审核后报经上级主管部门备案。

采购代理公司业务管理制度

采购代理公司业务管理制度

第一章总则第一条为规范采购代理公司业务运作,提高采购效率和质量,确保采购活动的合规性,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购代理业务,包括但不限于货物、工程、服务等采购活动。

第三条公司应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购代理业务的高效、合规、透明。

第二章采购代理业务流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需求,填写《采购申请单》,经部门负责人审批后提交至采购部。

2. 采购部对《采购申请单》进行初步审核,符合条件的项目列入采购计划。

第五条供应商选择1. 采购部根据采购需求,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则,确保供应商具备相应的资质和业绩。

第六条合同签订1. 采购部与选定的供应商进行谈判,确定采购价格、质量、交货期、付款方式等条款。

2. 采购部与供应商签订《采购合同》,明确双方的权利和义务。

第七条采购执行1. 供应商按照合同约定,按时、按质、按量供应货物或提供服务。

2. 采购部对采购过程进行监督,确保采购活动符合合同约定。

第八条采购验收1. 采购部组织验收小组,对采购货物或服务进行验收。

2. 验收合格后,办理入库手续,并形成验收报告。

第三章采购代理业务管理第九条采购预算管理1. 公司应根据年度经营计划和业务需求,编制采购预算。

2. 采购预算应严格执行,不得随意调整。

第十条采购成本控制1. 采购部应通过询价、比价、谈判等方式,降低采购成本。

2. 采购成本控制应纳入绩效考核体系。

第十一条采购合同管理1. 采购合同应明确双方的权利和义务,确保合同有效履行。

2. 采购部应加强对采购合同的管理,定期进行合同评审。

第十二条采购档案管理1. 采购部应建立健全采购档案,包括采购申请、招标文件、合同、验收报告等。

2. 采购档案应妥善保管,确保信息完整、准确。

第四章奖惩与责任第十三条对在采购代理业务中表现突出的个人或部门,给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度规定,造成公司损失的个人或部门,追究相应责任。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度
验收与入库:采购物资到货后,应进行严格的验 收。验收应遵循规定的程序和方法,对物资的数 量、质量、规格等进行逐一核实,确保符合采购 合同的要求
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督,以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备:审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划,明确审计目标和 重点,收集有关法律法规和 政策文件,了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来,统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
02
05
采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式,分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判,包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致,签订采购合同,确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同,采购部门制作采购订单,详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度1. 概述采购是企业运营中重要的环节之一。

采购业务流程及管理制度是指在采购活动中,制定并执行的一套标准化、规范化的管理制度。

通过明确采购业务流程和管理制度,可以优化采购流程,确保采购过程的透明度和规范性,降低采购成本,提高采购效率。

本文将对采购业务流程及管理制度进行详细介绍。

2. 采购业务流程采购业务流程是指企业采购活动的各个环节和步骤。

下面是一个典型的采购业务流程:2.1 需求确定根据业务需要和预算情况,确定采购的产品或服务以及数量和质量要求。

2.2 寻找供应商寻找符合要求的供应商,并与他们进行沟通,了解其供货能力、产品质量、价格等信息。

2.3 发布采购公告如果采购金额超过国家或企业规定的门槛,需要发布采购公告,吸引更多供应商参与竞标。

2.4 竞标及评选供应商根据招标要求提交投标书。

采购人员根据评审标准进行评选,选择最符合要求的供应商。

2.5 签订采购合同确定供应商后,与其签订采购合同。

合同内容应明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期限、付款方式等详细条款。

2.6 发货及验收供应商按照合同要求进行发货。

采购人员收到货物后进行验收,确保货物符合合同要求。

2.7 付款验收合格后,按照合同约定的付款方式进行付款。

3. 采购管理制度采购管理制度是指在采购活动中的各个环节和步骤中,执行的规范化、标准化的管理制度。

下面是采购管理制度的主要内容:3.1 采购政策和规定明确企业采购的政策和规定,包括采购标准、采购流程、采购范围、合同管理等方面。

3.2 供应商管理对供应商进行全面管理,建立供应商档案,涵盖供应商基本信息、合作时间、供货质量评价等方面。

对于长期合作供应商,要建立长期协议,统一约定品质、交期、售后等条款。

3.3 采购授权管理建立采购授权管理制度,对采购工作进行授权管理,确保采购工作的合规性和规范性。

3.4 采购流程管控确立采购流程中各个环节的初、终审机制,加强对采购过程的管控和监督,避免违规操作。

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业务采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责
市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编
制。

供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请
计划。

设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购
计划。

各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经
理批准。

分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组
织或上报集团公司进行招标。

质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性
负责。

四、采购作业操作规程
物资采购的计划、申请与审批
授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批
后实施。

采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

采购比价
采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或
实地调查。

价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取
招标方式采购。

对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、
收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

采购实施及物资验收
公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行
采购。

供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价
协议》,并报请财务部门备案。

采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

结算
采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的
采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出
纳人员方可付款。

财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付
款手续。

五、责任
不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全
额承担。

经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部
分由采购人员自行承担。

提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照条之规定填制购物申请单。

填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。

对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责
任人处以罚款。

供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。

并对采购物品的品质、货款结算安全负责。

若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。

特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条
件的清收责任。

财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济和行
政处分。

验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。

若发现品质不符时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。

严禁品质不符的外购物品入库。

因验收人员玩
忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。

若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。

对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格
物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关
规定同时废止。

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