内部审计调查问卷

合集下载

审计公司调查问卷范文模板

审计公司调查问卷范文模板

一、基本信息1. 被审计单位名称:2. 联系人姓名:3. 联系人职务:4. 联系电话:5. 电子邮箱:6. 调查时间:二、组织结构及内部控制概述1. 请简要描述贵公司的组织结构,包括主要部门及其职能。

2. 贵公司是否建立了内部控制体系?请简要说明内部控制的主要内容和目标。

3. 贵公司内部控制体系的主要设计原则有哪些?三、财务报告及会计政策1. 请简要说明贵公司的财务报告编制流程。

2. 贵公司是否采用统一的会计政策?如有不同,请说明原因及具体差异。

3. 贵公司是否定期对会计政策进行评估和修订?四、货币资金管理1. 货币资金的收支是否经过授权审批?2. 现金和银行存款日记账是否定期与总账核对?3. 是否设有专职出纳员,并明确其职责?4. 现金盘点是否定期进行,并由独立人员进行?5. 是否有完善的资金管理制度,包括资金调拨、报销、审批等流程?五、存货及固定资产管理1. 存货采购、验收、入库、出库等环节是否经过授权审批?2. 是否定期对存货进行盘点,并记录盘点结果?3. 固定资产的购置、验收、使用、维护、处置等环节是否经过授权审批?4. 是否有完善的固定资产管理制度,包括固定资产的账务处理、折旧政策等?六、销售及采购管理1. 销售合同签订、履行、结算等环节是否经过授权审批?2. 采购合同签订、履行、结算等环节是否经过授权审批?3. 是否有完善的销售和采购管理制度,包括合同管理、价格管理、质量管理等?七、风险管理1. 贵公司是否建立了风险管理框架?2. 贵公司是否定期对风险进行识别、评估和控制?3. 是否有专门的风险管理部门或人员负责风险管理?八、合规性检查1. 贵公司是否定期进行合规性检查?2. 是否有专门的合规性检查部门或人员?3. 合规性检查的范围和频率如何?九、内部审计1. 贵公司是否建立了内部审计制度?2. 内部审计的职责和权限是什么?3. 内部审计的主要内容和频率如何?十、其他1. 请列举贵公司目前面临的主要风险和挑战。

《内部审计调查问卷》word版

《内部审计调查问卷》word版

内部审计调查问卷一. 基本情况1. 单位名称:(请加盖单位或部门公章)地址:邮编:2. 你的单位性质?行政机关事业单位国有企业民营企业中外合资外商独资乡镇企业其它,请说明3. 你单位主要(主营)业务所属的行业?4. 你单位注册登记在(省、自治区、直辖市),是(否)为上市公司?在国内上市时间,地点,在国外上市时间,地点,发行的股票为股?5. 你单位的员工总数是多少?少于100100-9991000-24992500-49995000-999910000-2499925000-4999950000或更多6. 请简单介绍你单位的基本情况(成立的时间、背景、主营业务、规模、资产总额、年销售额、利润总额等)。

二. 内部审计组织建设1. 你单位内部审计机构名称?成立时间?2. 内部审计机构负责人姓名电话内部审计机构对外了解人姓名电话3. 内部审计机构在单位中的设置情况?独立的职能部门与纪检监察合署办公设在财务部门与人事部门合署办公审计中心其它,请说明4. 内部审计部门在单位中的隶属关系?(可多选)董事会或审计委员会监事会总经理副总经理纪委书记总会计师其它,请说明5. 你单位内部审计机构的管理体制设置和隶属关系需要进行哪些方面的改革?6. 你单位下属机构共家?其中,设置内部审计机构家?7. 你单位根据哪些规定来进行内部审计工作?监督部门制定的规定或规范公司章程单位内部审计规定8. 你单位(本级及所属单位)从事内部审计工作的人数是名?其中,专职人员名,兼职名。

9. 在你单位的内部审计人员中:会计师人审计师人经济师人工程师人高级会计师人高级审计师人高级经济师人高级工程师人注册内部审计师(CIA)人注册会计师(CPA)人内部审计人员岗位资格证书人其它,请说明10. 在你单位内部审计人员中:博士人硕士人本科人大专人其它人11. 你单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业:经济学法学理学工学管理学其它,请说明12. 你单位从事内部审计工作年限1至5年人5至10年人10至20年人20年以上人13. 你单位对内部审计人员最低学历要求?大专本科研究生其它,请说明三. 内部审计工作情况1. 你单位开展审计工作一般属于?事后审计以事后审计为主,部分业务前移到事中审计事后、事中、事前审计同时做其它,请说明2. 你单位开展审计工作的主要模式是?账项基础审计制度基础审计风险导向审计多种方法交叉使用3. 你单位的内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)?财务审计经济责任审计效益审计内部控制与风险管理审计投资审计专项审计(调查)其它,请说明4. 2005年,你单位共完成审计项目个?其中:财务审计个效益审计个经济责任审计个基本建设审计个内部控制与风险管理审计个专项审计(调查)个其它个5. 2005年,你单位共查出损失浪费金额万元增加效益万元发现大案要案线索件提出建议意见被采纳条向司法机关移送案件件建议给予行政处分人移送司法机关处理人财务决算审签个6. 内部审计的工作业绩是(否)在4. 5两项的内容中得到充分反映,如否,还应有何内容要反映(请列举)。

物业内部审计调查问卷模板

物业内部审计调查问卷模板

尊敬的物业管理人员及工作人员:您好!为了全面了解我单位内部控制的现状,加强内部审计工作,提高物业管理水平,现开展本次内部审计调查。

本问卷旨在收集相关数据和意见,以期为物业管理提供改进建议。

请您根据实际情况认真填写,感谢您的支持与配合。

一、基本信息1. 单位名称:(请填写单位全称)2. 问卷填写人:(请填写您的姓名)3. 岗位:(请填写您的岗位)4. 联系电话:(请填写您的联系电话)二、内部控制执行情况1. 货币资金管理1.1 出纳人员是否专职,不兼其他岗位?1.2 现金、银行存款日记账是否定期与总账核对?1.3 库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任?1.4 是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理?1.5 用款申请是否在获得批准后才办理?1.6 是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵库?2. 采购与付款管理2.1 采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人审批?2.2 验收报告是否预先连续编号,并妥善保管?2.3 财务会计部门是否根据核对无误的请购单、订货单、验收报告及购货发票编制记账凭证?2.4 是否定期盘点存货,并把盘点结果记录于盘点表?3. 固定资产管理3.1 固定资产购买和处置的授权、执行是否分开?3.2 固定资产的验收、使用和记录是否分开?3.3 是否设置固定资产总账、明细账?4. 工程项目管理4.1 工程项目立项、招标、合同签订、施工、验收等环节是否规范?4.2 工程项目资金管理是否到位?4.3 工程项目验收、交付使用等环节是否合规?5. 物业服务管理5.1 物业服务合同签订、执行、变更等环节是否合规?5.2 物业服务收费标准是否合理?5.3 物业服务项目是否按合同约定进行?6. 风险管理6.1 是否建立健全风险管理体系?6.2 是否定期对风险进行识别、评估和应对?6.3 是否对风险事件进行记录、分析和总结?三、意见和建议1. 请您针对以上各环节,提出改进意见和建议。

gmp审计调查问卷

gmp审计调查问卷

GMP审计调查问卷
1. 背景
Good Manufacturing Practice(GMP),即良好的生产规范,是一种旨在保证产品质量和安全性的管理规范。

针对GMP的审计调查问卷旨在评估企业是否符合GMP的要求,以确保其生产过程和产品质量符合相关标准。

2. 调查问卷内容
2.1 生产设施
1.请提供生产设施的平面布局图
2.是否所有的生产设施均符合卫生要求?
3.生产设施是否具备必要的通风和空调设施?
2.2 员工培训
1.是否为员工提供了相关的GMP培训?
2.公司员工是否清楚GMP要求?
3.是否有定期的培训计划?
2.3 生产过程控制
1.生产过程是否具有必要的记录和档案?
2.是否进行过生产设备的验证和检验?
3.是否有充足的原材料供应?
2.4 质量控制
1.是否建立了质量控制规程?
2.是否有质量控制人员负责监督生产过程?
3.是否对产品进行充分的质量检验?
2.5 实地检查
1.是否允许实地检查及抽样?
2.是否协助提供必要的文件和资料?
3.是否能够展示合格的质量管理体系?
3. 结论
经过以上的GMP审计调查问卷的评估,我们将得出是否企业符合GMP要求的结论。

企业应认真对待GMP审计,确保生产过程合规,产品质量达标。

4. 总结
GMP审计调查问卷是一种重要的评估工具,有助于企业确保其生产符合规范,提升产品质量和安全性。

企业应认真填写调查问卷,积极配合审计工作,确保通过GMP审计,赢得市场和消费者的信任。

内部审计管理调查问卷模板

内部审计管理调查问卷模板

一、基本信息1. 被审计单位名称:2. 填表人姓名:3. 填表人职务:4. 被调查人姓名:5. 被调查人职务:6. 复核人姓名:7. 复核人职务:8. 调查时间:____年____月____日二、内部审计组织架构1. 请简述贵单位内部审计部门的组织架构,包括部门设置、人员配备及职责分工。

2. 内部审计部门在组织中的地位如何?是否独立于其他部门?3. 内部审计部门与其他部门的沟通协作情况如何?三、内部审计制度建设1. 贵单位是否制定了内部审计制度?如有,请列举主要制度内容。

2. 内部审计制度是否得到有效执行?如有执行不到位的情况,请说明原因。

3. 内部审计制度是否定期进行修订和完善?四、内部审计项目1. 请列举贵单位近一年内完成的内部审计项目及项目类型。

2. 内部审计项目实施过程中,是否存在以下问题?请说明原因。

a. 审计范围不明确;b. 审计程序不规范;c. 审计方法不科学;d. 审计结果不准确;e. 审计报告不完整。

3. 内部审计项目实施过程中,是否存在舞弊行为?如有,请说明情况。

五、内部审计质量控制1. 贵单位是否建立了内部审计质量控制体系?如有,请简述主要措施。

2. 内部审计质量控制体系在实施过程中,是否存在以下问题?请说明原因。

a. 质量控制措施不完善;b. 质量控制执行不到位;c. 质量控制结果不理想。

3. 内部审计部门是否定期对审计项目进行质量评估?六、内部审计成果运用1. 贵单位内部审计成果在哪些方面得到了应用?请列举具体事例。

2. 内部审计成果在促进企业内部控制建设、提高企业管理水平等方面发挥了哪些作用?3. 内部审计成果在推动企业合规经营、防范风险方面取得了哪些成效?七、内部审计人员素质1. 贵单位内部审计人员是否具备以下素质?请说明情况。

a. 专业知识;b. 审计技能;c. 职业道德;d. 沟通能力;e. 团队协作能力。

2. 内部审计人员是否定期接受培训和考核?如有,请说明培训内容和考核方式。

内部审计调查问卷模板

内部审计调查问卷模板

一、基本信息1. 单位名称:____________________2. 单位性质:____________________3. 单位行业:____________________4. 联系人:____________________5. 联系电话:____________________二、内部审计组织架构1. 内部审计部门设置情况:(1)内部审计部门是否独立设置?(2)内部审计部门负责人是否由公司高层领导直接任命?(3)内部审计部门人员数量及构成情况?2. 内部审计部门职责:(1)内部审计部门是否负责公司内部控制制度的制定和实施?(2)内部审计部门是否负责对公司各部门、各业务流程进行审计?(3)内部审计部门是否负责对公司财务报表进行审计?三、内部审计制度与规范1. 内部审计制度:(1)公司是否制定了内部审计制度?(2)内部审计制度是否明确了内部审计的职责、权限和程序?(3)内部审计制度是否得到有效执行?2. 内部审计规范:(1)公司是否制定了内部审计规范?(2)内部审计规范是否对内部审计人员的行为进行了规范?(3)内部审计规范是否得到有效执行?四、内部审计项目与范围1. 内部审计项目:(1)公司内部审计项目数量及种类?(2)内部审计项目是否覆盖了公司主要业务领域?(3)内部审计项目是否定期进行?2. 内部审计范围:(1)内部审计范围是否包括公司各部门、各业务流程?(2)内部审计范围是否包括公司分支机构?(3)内部审计范围是否包括公司境外业务?五、内部审计方法与程序1. 内部审计方法:(1)公司内部审计方法是否包括风险评估、现场审计、后续审计等?(2)内部审计方法是否结合了传统审计和现代审计技术?(3)内部审计方法是否注重证据收集和分析?2. 内部审计程序:(1)内部审计程序是否包括审计计划、现场审计、审计报告等环节?(2)内部审计程序是否明确了审计时间、审计内容和审计方法?(3)内部审计程序是否确保了审计结果的客观性和公正性?六、内部审计结果与整改1. 内部审计结果:(1)内部审计结果是否对公司的内部控制和风险管理提出了改进建议?(2)内部审计结果是否对公司的经营管理和经济效益提出了改进建议?(3)内部审计结果是否对公司的合规性提出了改进建议?2. 内部审计整改:(1)公司是否对内部审计结果进行了整改?(2)内部审计整改措施是否得到有效执行?(3)内部审计整改效果如何?七、内部审计信息化建设1. 内部审计信息化程度:(1)公司内部审计信息化程度如何?(2)内部审计信息化建设是否有助于提高审计效率和质量?(3)内部审计信息化建设是否得到了公司高层的重视和支持?2. 内部审计信息化需求:(1)公司内部审计信息化建设还存在哪些不足?(2)公司内部审计信息化建设还需要哪些支持和保障?(3)公司内部审计信息化建设的发展方向是什么?请您根据实际情况,认真填写以上问卷,感谢您的支持与配合!。

医院内部审计知识考核试卷

医院内部审计知识考核试卷
C.作为绩效评价的依据
D.降低审计成本
18.以下哪些因素会影响医院内部审计的质量?()
A.审计人员的专业能力
B.审计资源的充足程度
C.审计计划的合理性
D.被审计单位的配合程度
19.医院内部审计在进行经济效益分析时,以下哪些指标可能会被考虑?()
A.成本效益比
B.投资回报率
C.资金周转率
D.医疗服务效率
B.监督医院财务活动
C.评价医院管理活动的有效性
D.以上皆是
2.以下哪项不属于医院内部审计的职能?()
A.评价内部控制
B.提出改进建议
C.执行外部审计
D.提供咨询服务
3.医院内部审计不包括以下哪项内容?()
A.经济责任审计
B.财务审计
C.环保审计
D.合规性审计
4.以下哪个部门的设置不属于医院内部审计部门的独立性要求?()
A.审计结论
B.审计发现
C.审计建议
D.被审计单位的反馈
8.以下哪些属于医院内部审计的后续跟踪要求?()
A.确认审计建议的实施情况
B.评估被审计单位的改进措施
C.跟踪审计发现的问题是否得到解决
D.收集对审计报告的反馈
9.内部控制的要素包括以下哪些?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
A.对审计建议的落实情况进行跟踪
B.对审计发现的问题进行整改
C.对被审计单位的改进效果进行评估
D.对审计报告的满意度进行调查
11.医院内部审计在评价内部控制时,以下哪项不属于内部控制的要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.外部监督
12.以下哪个环节不属于医院内部审计的审计实施阶段?()

内部审计现状调查问卷模板

内部审计现状调查问卷模板

尊敬的受访者:您好!为了全面了解我国企业内部审计的现状,提高内部审计工作水平,我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式,所有信息仅用于统计分析,请您根据实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合!一、基本信息1. 公司名称:(请填写公司全称)2. 所属行业:(请选择)A. 制造业B. 服务业C. 交通运输业D. 批发零售业E. 其他(请注明:_________)3. 公司规模:(请选择)A. 小型(员工人数少于100人)B. 中型(员工人数100-500人)C. 大型(员工人数500人以上)4. 您在公司的职位:(请选择)A. 高级管理人员B. 中级管理人员C. 一般员工D. 内部审计人员二、内部审计组织架构5. 公司是否设立内部审计部门?(请选择)A. 是B. 否6. 内部审计部门在组织架构中的层级:(请选择)A. 独立部门B. 属于财务部门C. 属于行政部门D. 属于其他部门7. 内部审计部门的人员编制:(请选择)A. 1-5人B. 6-10人C. 11-20人D. 20人以上三、内部审计工作内容8. 内部审计部门主要负责哪些工作?(可多选)A. 风险评估B. 内部控制C. 合规性审查D. 财务审计E. 专项审计F. 其他(请注明:_________)9. 内部审计部门在过去一年内进行了多少次审计?(请选择)A. 1-5次B. 6-10次C. 11-20次D. 20次以上10. 内部审计部门在审计过程中遇到的主要困难有哪些?(可多选)A. 审计范围过广B. 审计时间不足C. 审计人员专业能力不足D. 审计对象配合度不高E. 其他(请注明:_________)四、内部审计工作效果11. 内部审计部门在提高公司内部控制水平方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差12. 内部审计部门在发现和防范公司风险方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差13. 内部审计部门在提高公司经济效益方面取得的效果如何?(请选择)A. 很好B. 较好C. 一般D. 较差E. 很差五、其他14. 您认为内部审计部门在公司发展中的作用是什么?(请选择)A. 保障公司合规经营B. 提高公司内部控制水平C. 发现和防范公司风险D. 提高公司经济效益E. 其他(请注明:_________)15. 您对公司内部审计工作的建议和意见:(请简要描述)感谢您的参与!祝您工作顺利!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

□纪委书记
□总会计师
□其他
4. 贵单位根据哪些规定进行内部审计工作
□监督部门制定的规定或规范 □公司章程 □单位内部审计规定
5. 贵单位(本级及所属单位)从事内部审计工作的人数是 名,其中,专职人员 名,
兼职人员 名。
6. 在贵单位的内部审计人员中,会计师 人,审计师 人,经济师 人,工程师 人,
高级会计师 人,高级审计师 人,高级经济师 人,高级工程师 人,注册内部
□是
□否
9.如果是国有企业,贵单位认为是否应该向国有资产管理部门报告其年度的内部审计
工作情况?
□是
□否
10.更好的发挥内部审计职能,贵单位的建议是
再次感谢您的配合! 祝贵单位的事业蒸蒸日上!
审计师 人,注册会计师 人,内部审计人员岗位资格证书 人,其他 人。
7. 在贵单位内部审计人员中,博士 人,硕士 人,本科 人,大专 人,
其他 人。
8. 贵单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业是
□ 经济学 □法学 □理学 □工学 □管理学 □其他
9. 贵单位对内部审计人员最低学历要求
□大专 □本科 □研究生 □其他
及到多个领域,你单位对此有何看法:
□很好,说明内审的影响力逐步加大
□不同意,内部审计应该有合理的定位和具体的计划
□其他
四、内部审计与外部审计的关系情况
1.对内部审计工作过程中发现的问题,如果没有被单位管理层接受并处理的,贵单位
的做法是:
□向公司董事会或审计委员会报告
□向当地政府审计部门报告
□不做任何处理
10.贵单位的内部审计人员是否定期进行后续教育培训 □是 □ 否
三、内部审计工作情况
1. 贵单位开展审计工作一般属于
□ 事后审计
□ 以事后审计为主,部分业务前移到事中审计
□ 事后、事中、事前审计同时进行
□ 其他
2. 贵单位开展审计工作的模式主要是
□账项基础审计
□制度基础审计
□风险导向审计
□多种方法交叉使用
内部审计调查问卷
您好: 感谢您在百忙之中填写我们的调查问卷!本次调查主要针对贵单位的内部审计基本
情况进行,调查内容和调查结果都只用于教学研究,绝不外泄!请放心填写! 山西大学商务学院会计学院
一、基本情况
企业性质
是否为上市公司
国有股比例(%)
注册资金
2012 年末总资产(万元)
2012 年度总收入(万元)
□全部执行
□部分执行 □没有执行
8. 贵单位是否制定了内部审计手册? □是
□否
9. 贵单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责(可多选)
□参与企业决策 □参与合同签订 □参与物资采购 □参与经营和管理
□ 参与内控建设 □其他
10. 如今,内部审计在单位越来越受到重视,一些企业内部审计的工作量逐步增大,涉
3. 贵单位内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)
□财务审计
□经济责任审计
□经济效益审计
□专项审计(调查) □基本建设审计
□内部控制与风险管理审计
□其他
4.2012 年,贵单位共完成审计项目 个,其中,财务审计 个,效益审计 个,
经济责任审计 个,基本建设审计 个,内部控制与风险管理审计 个,专
项审计 个,其他 个。
2012 年度利润总额(万元)
二、内部审计组织建设
1. 是否建立内部审计机构? □是 □ 否 如是,请继续本次调查。
2. 内部审计机构在单位中的设置情况
□独立的职能部门
□与纪检监察合署办公
□设在财务部门
□与人事部门合署办公 □审计中心 □其他(请说明)
3. 内审部门在单位中的隶属关系(可多选)
□董事会或审计委员会 □监事会 □总经理 □ 副总经理
□是Βιβλιοθήκη □否6.对内部审计业绩进行评价,贵单位认为是由单位内部来评价,还是由外部审计来评
价?
□内部评价
□外部审计评价
7.内部审计的目标是增加组织的价值,贵单位认为内部审计是否应该对单位外部利益
相关者(如:股东、债权人)负责?
□是
□否
8.如果是上市公司,贵单位认为是否应该向社会公众公布其年度的内部审计工作报告?
5. 2012 年,贵单位共查出损失浪费金额共 万元,增加效益共 万元,提出意
见建议被采纳共 条,发现大案要案线索共 条,向司法机关移送案件
件,
建议给予行政处分 人,移送司法机关处理 人。
6.内部审计工作业绩是否在 4、5 两项内容中得到充分反映? □是 □ 否
如否,还应有何内容需要反映(请列举)
7. 贵单位审计工作是否执行内部审计准则
2.贵单位的内部审计工作是否接受政府审计部门的指导? □是
□否
3.贵单位内部审计工作计划、工作总结,以及审计部门的人事任免,是否向当地政府
审计部门报告?
□是
□否
4.贵单位认为内部审计工作计划、工作总结,以及审计部门的人事任免,是否应当向
当地政府审计部门报告?
□是
□否
5.政府审计部门或会计师事务所对贵单位审计时,是否利用内部审计的工作结果?
相关文档
最新文档