审计经理的岗位职责(通用31篇)

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审计经理的基本工作职责范文(3篇)

审计经理的基本工作职责范文(3篇)

审计经理的基本工作职责范文一、制定审计计划审计经理负责制定审计计划,根据公司的需求和风险评估,确定审计工作的范围、目标和时间表。

他们需要与相关部门合作,了解组织的战略目标和运营流程,以便制定合适的审计计划。

二、组织和执行审计工作审计经理负责组织和执行审计工作。

他们需要分配任务给审计团队成员,并确定审计程序和方法。

审计经理需要监督审计团队的工作进展,并确保审计工作符合相关法规和标准。

三、进行风险评估审计经理负责进行风险评估,识别组织面临的风险,并确定相应的审计重点。

他们会对组织的内部控制系统进行评估,以确保其有效性和合规性,并提出改进建议。

四、审计发现分析和报告审计经理负责分析审计发现,并编写审计报告。

他们需要对审计结果进行整理和归纳,提出合理的结论和建议。

审计经理还需要与管理层和相关部门沟通,解释审计发现,并推动改进建议的实施。

五、监督合规性审计经理负责监督组织的合规性,确保其遵守相关法规和政策。

他们需要关注最新的法规变化和行业趋势,对公司的经营活动进行跟踪和监督,并确保公司的运营符合法律和道德标准。

六、培训和指导团队成员审计经理负责培训和指导审计团队成员,提升他们的专业能力和业务水平。

他们需要定期组织培训和知识分享活动,促进团队成员的学习和成长,并确保团队成员理解和遵守公司的审计政策和流程。

七、与内外部利益相关者合作审计经理需要与内外部的利益相关者合作,包括管理层、监管机构和外部审计师等。

他们需要协调各方的利益和需求,提供必要的信息和支持,并回答相关问题和质疑。

八、持续改进审计流程审计经理需要不断改进审计流程和方法,提高审计效益和质量。

他们需要关注最新的审计技术和工具,探索新的审计方法,并进行持续的流程改进和优化。

九、管理审计资源和预算审计经理负责管理审计资源和预算。

他们需要对审计项目进行合理的资源规划和预算编制,确保审计工作的顺利进行,并提供必要的支持和资源。

十、保持专业知识更新审计经理需要保持专业知识的更新,了解最新的审计准则和趋势。

审计专员岗位的职责描述(31篇)

审计专员岗位的职责描述(31篇)

审计专员岗位的职责描述(31篇)审计专员岗位的职责描述(精选31篇)审计专员岗位的职责描述篇1职责:1、负责配合部门领导全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;2、负责协助负责人拟订公司审计工作规章制度,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;3、负责协助编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;4、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求:1、财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,初级职称,会计从业资格证;2、熟悉会计准则,精通审计、税务法律法规;3、具有良好的沟通能力和书面表达能力;4、性格沉稳、干练,思维敏捷;5、党员与学生干部优先。

审计专员岗位的职责描述篇2职责:1.参与年度审计工作计划的制定,并完成相关审计方案、审计通知等准备;2.实施审计并完成审计底稿、报告的撰写、整理和汇报工作;3.跟踪被审计部门就审计所发现问题的整改情况,并审查整改报告;实施后续审计,并确定问题整改效果;4.协助部门总监完成有关违法违纪案件举报、申诉受理工作;5.收集、整理和归档审计、监察的相关细聊;做好审计监察档案的保管和保密工作;岗位要求:1.大专以上学历,财务或审计相关专业;从事财务、审计专业岗位工作3年以上;2.良好沟通、协调、组织能力以及逻辑分析能力、口头表达能力;3.良好职业道德和素养,公正廉明。

审计专员岗位的职责描述篇3职责:1、工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。

2、负责协助SO_项目审计工作及问题点整改跟踪。

3、每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。

4、固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。

5、固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。

6、合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。

7、每月仓库存货盘点。

8、每月编写制作内部控制审计报告。

审计经理工作职责与任职要求范本

审计经理工作职责与任职要求范本

审计经理工作职责与任职要求范本一、工作职责1. 负责组织和协调公司内部各项审计工作,包括财务审计、合规审计等,确保公司各项业务活动符合相关法律法规和内部制度规定;2. 制定和完善审计标准和程序,确保审计工作的规范性和有效性;3. 组织审计团队开展内部审计,保证审计工作的及时性和准确性;4. 提出审计意见和建议,为公司的决策提供可靠依据;5. 对审计工作中发现的问题和风险进行分析和评估,并提出相应的解决方案;6. 跟踪和监督问题整改情况,并进行复核和验收;7. 协助完成上级领导交办的其他工作。

二、任职要求1. 本科以上学历,相关专业背景,具备国家注册会计师、注册内部审计师或注册税务师等相关证书;2. 具备较强的财务和内部控制理论知识,熟悉相关法律法规和审计准则;3. 具备较强的团队管理和协调能力,能够良好地组织和指导团队成员开展工作;4. 具备良好的沟通能力和解决问题的能力,能够与各级部门和人员有效合作;5. 具备较强的风险意识和问题分析能力,能够敏锐地发现和预防潜在风险;6. 具备较高的责任心和执行力,能够承担较大的工作压力和较长的工作时间;7. 具备较强的学习能力和适应能力,能够及时了解和掌握相关业务知识和技能;8. 具备一定的英语读写能力,能够与外籍员工或外国客户进行基本的交流。

以上是审计经理工作职责与任职要求的范本,供参考使用。

具体岗位要求可能因公司行业、规模和发展阶段的不同而有所差异,应根据实际情况进行调整和完善。

审计经理工作职责与任职要求范本(二)审计经理是企业内部或外部审计部门的核心职位,负责组织和指导审计工作。

他们需要具备丰富的审计经验和专业知识,能够熟练运用各种审计方法和工具,全面了解公司运营情况,发现潜在风险并提供解决方案。

以下是审计经理工作职责与任职要求的模板,包括工作职责、能力要求、教育背景和工作经验。

一、工作职责1. 制定和实施审计计划,确保审计工作按时完成。

2. 领导和指导审计团队,确保他们按照相关法规和标准执行审计工作。

审计经理岗位的主要工作职责(3篇)

审计经理岗位的主要工作职责(3篇)

审计经理岗位的主要工作职责审计经理的主要工作职责包括:1. 制定审计计划和策略:审计经理负责制定公司的年度审计计划,并根据公司的风险状况和业务需求制定适当的审计策略。

2. 领导和组织审计项目:审计经理负责领导和组织审计项目,包括指导审计团队进行全面的内部控制审计、财务审计、合规性审计等工作。

3. 进行风险评估和控制:审计经理需要进行风险评估,确定公司内部控制的缺陷和漏洞,并提供改进建议,以确保公司的财务和业务活动的风险得到适当的控制。

4. 监督和评估审计工作:审计经理需要监督审计团队的工作,确保审计工作的质量和准确性,并对审计结果进行评估和分析。

5. 向管理层提供意见和建议:审计经理需要向公司的高级管理层提供审计意见和建议,帮助他们改善公司的内部控制和业务流程,提高业绩和效率。

6. 进行定期审计报告:审计经理需要撰写并提交定期审计报告,向公司的董事会和高级管理层汇报审计进展和审计结果,并提供改进建议。

7. 管理审计团队:审计经理需要管理和指导审计团队成员,包括招聘、培训和绩效评估,确保团队的高质量工作。

8. 跟踪和落实审计发现:审计经理需要跟踪和落实审计发现的整改措施,并监督其推行的进度和效果。

9. 与内外部利益相关者沟通:审计经理需要与公司内外部的利益相关者保持有效的沟通和合作,包括与审计委员会、内部控制、风险管理和合规部门的沟通。

总体而言,审计经理负责确定审计目标、计划和策略,领导和指导审计团队的工作,提供审计意见和建议,并保证审计工作的质量和有效性。

审计经理岗位的主要工作职责(2)职责1、根据公司发展战略,于年底制订下一年度部门年度总目标,形成目标责任制,并下达至各下属企业;2、按计划开展各项审计工作,调查管理人员的违纪行为并提出处理意见;3、对工程项目进行预决算审计,降低公司成本费用;4、对重大招投标项目及工程物资设备的采购做好过程监督,提高透明度;5、分析汇总审计出来的问题;6、协调好部门内部及相关部门的工作,保证审计工作顺利的开展。

审计经理岗位的具体职责(三篇)

审计经理岗位的具体职责(三篇)

审计经理岗位的具体职责审计经理是企业或组织内部或外部的监管和控制职位。

他们负责监督和审查公司的财务活动和内部控制,以确保其合法性和合规性。

审计经理的职责十分广泛,包括但不限于以下几方面。

一、制定审计计划和方法审计经理负责制定并维护审计计划和方法,以确保审核的准确性和有效性。

他们需要评估企业的风险及其关键领域,确定合适的审计重点并制定审计策略。

二、领导和管理审计团队审计经理需要领导和管理一支专业的审计团队,确保团队成员的高效协作和工作质量。

他们需要招聘、培训和评估团队成员,并分配适当的工作任务。

三、执行审核程序审计经理需要执行具体的审核程序,包括调查、采样、测试和数据分析等。

他们需要收集和分析相关的财务和管理信息,并评估合规性和风险。

四、评估内部控制审计经理需要评估企业的内部控制系统,包括财务报告的准确性、资产保护和合规性等。

他们需要检查和测试内部控制措施,发现潜在的风险和问题,并提供改进建议。

五、编写审计报告审计经理需要根据审核的结果,编写详细的审计报告。

报告应包括审计发现、问题和建议等,以便业务管理层查看和采取相应的行动。

六、管理沟通和关系审计经理需要与企业的高层管理层保持沟通并建立良好的合作关系。

他们需要解释审计结果并提供建议,以帮助管理层改进业务和管理。

七、监督遵守规定审计经理需要确保企业遵守相关的法规和规定。

他们需要监督并报告违规行为,并配合相关部门进行调查和处罚。

八、参与风险管理和合规咨询审计经理需要参与企业的风险管理和合规咨询工作。

他们需要评估企业的风险水平,制定相应的措施,并提供合规建议以降低风险。

九、保持专业知识和技能审计经理需要保持对审计和财务领域的专业知识和技能的更新。

他们需要了解最新的审计准则、法规和趋势,并应用到实际工作中。

十、支持公司治理审计经理需要支持和促进公司的治理工作。

他们需要参与公司治理结构和流程的设计和改进,并提供建议以提高公司的治理效果。

总结起来,审计经理的职责包括制定审计计划和方法、领导和管理审计团队、执行审核程序、评估内部控制、编写审计报告、管理沟通和关系、监督遵守规定、参与风险管理和合规咨询、保持专业知识和技能、支持公司治理等。

审计经理的具体职责范围(三篇)

审计经理的具体职责范围(三篇)

审计经理的具体职责范围1. 策划和组织审计工作:负责制定审计计划和策略,确保审计工作的全面、系统和有效进行,根据业务需要分配审计资源和制定工作时间表。

2. 指导和管理审计团队:负责指导和培训审计团队成员,激励团队成员发挥最佳水平,确保团队成员能够正确执行审计工作。

3. 进行风险评估和内部控制审计:评估组织的风险水平并制定审计计划,对组织的内部控制制度进行审计,发现并提出改进建议。

4. 进行财务报表审计:审查组织的财务报表,确保其准确性和合规性,发现并报告任何潜在的风险或违规行为。

5. 制定审计标准和流程:确保审计工作符合法律法规和行业标准,制定审计程序和流程,确保审计工作的一致性和准确性。

6. 与内部和外部利益相关方沟通:与组织内部和外部的相关方进行沟通,包括管理层、审计委员会、审计委员会、外部审计师等,报告审计结果并提供建议。

7. 监督合规性事务:确保组织在财务和业务方面的合规性,监督遵守法律法规和行业规定,提供合规建议和措施。

8. 处理纠纷和调查:处理与审计相关的纠纷和调查,确保调查工作的公正和客观,发现违规行为并采取适当的纠正措施。

此外,具体的职责范围可能因组织类型、行业、规模和其他因素而有所变化。

审计经理通常需要具备扎实的财务和业务知识、良好的沟通和领导能力,以及批判性思维和问题解决能力。

审计经理的具体职责范围(二)主要包括以下几个方面:1. 管理团队:作为审计部门的负责人,审计经理需要管理和领导审计团队,包括指导部门成员开展日常审计工作、安排工作任务和资源、制定审计计划以及对团队成员进行培训和绩效管理等。

2. 制定审计计划:审计经理负责制定审计计划,根据组织需求、法规要求和风险评估等因素,确定审计范围、频度和优先级。

3. 进行审计工作:审计经理需要参与或指导重要审计项目,审核审计活动的进展和结果,并确保审计工作符合内部审计准则、法规要求和行业标准等。

4. 风险评估和控制:审计经理需要对组织的风险进行评估,并制定相应的审计计划和控制措施,以确保组织风险的有效管理和控制。

审计经理的基本职责范文(三篇)

审计经理的基本职责范文审计经理的基本职责包括但不限于以下方面:一、组织审计工作:作为审计经理,首先要负责组织安排整个审计工作,包括确定审计对象、审计范围和审计目标,并设定审计工作计划。

审计经理需要与相关部门沟通,收集相关资料和数据,了解审计对象的业务特点和运作情况,并制定相应的审计方法和程序。

二、制定审计程序:审计经理要根据审计对象的具体情况,制定合理的审计程序和方法,确保审计工作的高效和准确性。

审计程序的制定需要考虑到审计目标和审计范围,并关注重点领域和风险点,确保审计工作的全面性和系统性。

三、指导审计团队:审计经理负责指导审计团队的工作,包括确定团队成员的职责和任务,分配工作量和时间,监督团队成员的工作进展和质量。

审计经理需要对团队成员进行培训和指导,提高团队成员的专业素质和工作能力,确保团队的整体效能和协同配合。

四、开展审计工作:审计经理负责组织和主持审计工作的实施过程,包括收集和分析审计证据,进行数据抽样和抽查,核对账务凭证和文件,发现问题和不合规行为,并及时向上级主管报告。

审计经理还需要参与审计工作的结果评价和整改落实,并跟进问题的解决情况。

五、撰写审计报告:审计经理需要撰写审计报告,对审计工作的结果进行总结和归纳,明确发现的问题和整改建议。

审计报告需要具备准确、客观、清晰的特点,包括问题描述、证据分析、整改建议和评价意见等内容。

审计报告需要及时提交给上级主管,并可能需要向其他相关方报告。

六、协调应对审计问题:在审计过程中,可能会出现一些问题和风险,审计经理需要及时发现并加以解决。

审计经理需要与审计对象的相关部门协调合作,解决问题和改进制度,确保审计结果的有效落实。

同时,审计经理还需要与上级主管和其他相关方沟通和协商,解决问题和完善审计制度。

七、监督审计跟踪:审计经理需要监督审计工作的跟踪落实情况,确保审计工作的效果和效益。

审计经理需要与审计对象的相关部门保持沟通,了解整改进展和问题的解决情况,并对整改结果进行评价和验证。

审计经理工作职责内容(精选15篇)

审计经理工作职责内容(精选15篇)审计经理工作职责内容篇11、根据国家法律法规、公司拟定公司审计实施细则;2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理工作职责内容篇21、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;6、负责对子公司的重大审计项目。

负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;7、负责违规追章经营行为的经济处罚。

对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。

及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;审计经理工作职责内容篇31、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。

审计经理工作职责描述范本(三篇)

审计经理工作职责描述范本1、负责年度工程审计工作计划的编制;2、负责工程施工概算预算抽样审计;3、负责招标方案、经济合同审核;4、负责工程材料需求计划的抽样审计;5、负责工程建安成本抽样审计;6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;7、负责审核工程结算及差异分析;8、负责审核工程完工结算;9、负责成本管理制度流程审计;10、负责外部造价审计机构管理;11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;12、完成上级临时交办的工作。

审计经理工作职责描述范本(二)1、能独立出具正式报告;2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理、指导、分工,带领团队顺利完成项目任务;3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;4、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;5、担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;6、负责报告过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。

审计经理工作职责描述范本(三)1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

审计经理工作职责内容(5篇)

审计经理工作职责内容1.依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;____组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;____组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;4.编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;5.做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;6.承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责内容(2)审计经理是负责监督和管理一家企业的内部审计部门的高级职位。

他们负责确保企业的财务和业务活动符合法律、法规和公司政策的要求。

以下是一些审计经理的工作职责内容:1. 制定审计计划和策略:审计经理负责制定审计计划和策略,确定审计范围、目标和时间表。

他们需要与企业高层沟通,了解企业的战略目标和风险,以确保审计工作能够满足企业的需求。

2. 领导和管理审计项目:审计经理负责领导和管理内部审计项目,包括分配任务给审计团队成员、制定工作时间表和预算、监督审计工作的进展以及跟进审计发现和问题的解决。

3. 进行内部审计:审计经理负责进行内部审计,评估企业的财务和业务流程,确保其合规性和有效性。

他们会审核企业的财务报表、内部控制程序和业务流程,发现潜在的风险和问题,并提出改进建议。

4. 撰写审计报告:审计经理负责撰写审计报告,总结审计结果、发现的问题和建议的改进措施。

他们需要清晰地表达审计发现和建议,并向企业高层提供详细的报告。

5. 监督问题解决和改进措施的实施:审计经理监督解决审计问题和实施改进措施的过程。

他们与企业部门合作,确保问题得到及时解决,并帮助企业制定和实施改进计划。

6. 维护与外部审计师和监管机构的合作关系:审计经理需要与外部审计师和监管机构保持密切的合作关系,协助外部审计工作的进行,提供所需的信息和文件,并协助解决审计问题。

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审计经理的岗位职责(通用31篇)审计经理的篇1岗位职责1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;任职要求:1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;2、工作经历:5年以上审计作经验;3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;审计经理的岗位职责篇2岗位职责:1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

任职资格:1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;7、具备良好的职业操守。

审计经理的岗位职责篇3岗位职责1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;2、参与编制公司内部审计制度;3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。

岗位要求:1、年龄为35周岁及以下;2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。

审计经理的岗位职责篇4岗位职责:1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;2、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管;7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:1、大专及以上学历、具备相应的审计、财务管理、会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识。

具备审计或会计中级以上职称;2、从事内、外部审计工作3年以上;3、具有客观、公正、严谨、保密的职业道德,具备胜任岗位的专业技能;4、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力;5、具有CPA、CIA资格证书者优先录用。

审计经理的岗位职责篇5岗位职责:1、参与制定公司内部工程审计管理办法和;2、参与制定公司审计计划并按计划执行;3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,优秀的风险控制意识及沟通协调能力。

审计经理的岗位职责篇6岗位职责:1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;任职资格:1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有CPA或审计师证书者优先;2、具有5年以上审计工作经验;3、具备较强的学习能力与沟通能力,为人正直。

审计经理的岗位职责篇7职责:1. 工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系2.参与工程及设备类的招投标及其他形式的采购,把控风险及成本3.审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益4.对于工程项目中的变更事项进行成本复核5.主导工程项目的财务决算,为公司合理控制成本6. 部门安排的其他工作。

任职资格:1、大学本科及以上学历,相关学历者优先(土木工程、工程造价、工程管理等)2、具有5年及以上工程造价/管理/审计相关经验,熟悉工程项目中的主要风险因素及管控体系,具有造价工程师资格者优先3、熟悉相关业务域的法律法规、管理流程,熟练掌握相关领域专业知识和实际操作;4、具有良好的专业判断能力,有较强的口头和书面表达能力;5、工作严谨细心、诚信实干、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作能力;审计经理的岗位职责篇8一、目标控制:1.负责公司内部审计制度的制订;参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定;对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议;2.负责公司预算管理全过程审计,对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价;3.负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价;4.负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计,并提出审计意见或建议著录信息的载体;5.对本部门及各单位工程项目、分公司、子公司进行审计、监督。

二、计划控制与管理:1.收集同行业工程造价信息及成本管理先进举措,并加以吸收利用;2.对公司工程项目的预(决)算、结算审计、工程招投标、采购等各类经营活动进行审计监督;3.执行监督公司项目管理流程及其附件;4.制订有关规范并对相关部人员进行培训。

任职要求:1.大专及以上学历,审计、财务或工程类相关专业等;2.有有工程审计与财务审计经验5年及以上经验;受过审计、财务或工程类相关专业等方面的培训;3.有审计、财务或工程类相关中级及以上职称;4.熟练掌握企业管理相关知识;熟悉工商行政管理流程、工程开发流程及法律法规;熟悉公共关系和礼仪常识;熟练掌握Office办公软件,具备较强的文字写作与处理能力。

审计经理的岗位职责篇9岗位职责:1、独立开展风险评估、审前分析,拟定审计实施计划、审计方案;2、提出整改意见并跟进处理;3、对部门的内审业务质量控制体系提供反馈意见,并参与完善所在小组负责的流程标准审计方案及工作指引;4、定期监督、检查被审计单位实施整改情况;5、对公司业务流程制度提供反馈意见。

任职要求:1、工程、造价相关专业本科及以上学历,3年以上工作经验,有同岗位经验优先;2、有房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或工程质量巡检工作经验优先;3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;4、有较强的分析及文字表达能力。

篇三岗位职责:1、协助中心负责人制定年度审计监察、流程制度2、负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进7、中心负责人交办的其它工作。

任职要求:1、5年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,3年以上工程审计经验2、熟悉成本造价和工程现场的专业知识,建造师/造价师证书优先3、熟悉房地产开发工作流程、建筑施工工艺或工程成本预决算工作,熟练使用办公软件,CAD,成本造价等软件4、擅长分析执行能力,沟通约谈能力5、工程管理、成本造价、建筑设计等土木工程类专业,要求。

审计经理的岗位职责篇10岗位职责:1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度2、负责财务、营销等业务的日常审计3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进7、中心负责人交办的其它工作。

任职条件:1、5年以上地产开发/建筑施工/制造行业工作经验,3年以上财务审计经验2、熟悉企业内审和财务管理的专业知识,国际注册内审师/注册会计师证书优先3、熟练操作常用办公软件、财务软件4、擅长数据整理和分析,擅长现场谈判和沟通5、会计学/财务管理等相关财经专业,要求。

审计经理的岗位职责篇11职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系;2、根据公司的经营目标拟定审计计划,开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、深入现场,负责具体审计工作及审计过程中与相关部门的协调和沟通,完成地产及非地产公司的财务、工程造价审计和经济责任审计等工作;5、监督、检查公司制度的落实情况;6、督促、跟踪审计结论和建议的落实情况。

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