车间领料规范细则

车间领料规范细则

车间领料岗位标准规范

一.目的:建立领料岗位标准的操作流程,使操作者能进行正确领料。

二.适用范围:适用于仓库管理员和车间领料岗位。

三.责任者:仓库管理员和领料操作员工

四.操作法:

1.按生产单要求,由班长填写领料单向仓库管理人员领原辅料。

领料工作人员需仔细复核所领物料的名称,批号,规格,数量和厂家。

2.发现下列问题时领料不得进行:

A.未经检验或检验不合格的原辅料

B.因包装损坏,原料已受到污染

C.在仓库存放已过复检期

4. 做好物料领用记录,操作者,复核者必须在记录上签字。

车间领料流程

车间领料流程 一、生产领料 1. 生产部根据工单和生产计划组织生产,生产所需原材料,严格按照工单信息填写《领料单》,领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计 量单位、请领数等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致,但若因其他原因需要用其他规 格的原材料替换工单中原材料规格的,必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3.仓库部根据生产部的领料需求发货,并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领 料单方可发货,生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4.领料单一式三联,财务部、仓库部、生产部各一联,财务联由仓库部转交。 进仓程序 4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期,合理安排采购计划并下单,采购员 下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况,并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员,以便仓管员安排收货时间和库容。 4.1.2供应商送货到公司后,仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物,包括物料名称、编码、规格型号、数量等,经核对无误,暂收于品质待检区,并送 IQC进料检验送货单有报检单栏。 4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果,合格品堆放于定置管理区,并建立物料标识卡《存卡》标识清楚,办理进仓手续。 4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得 在仓库呆滞超过48小时。 4.1.6为了降低公司的仓储成本,到货提前期不得超过48小时,做到适时、适物、适质、适量。 4.1.7材料进仓后,相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账,随时保持账、卡、 物一致。 4.2退货处理程序 4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料,经品管部IQC检验属来料不合格品,仓管 员要及时并限时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。 4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》返冲退货。

辅材领料的管理办法及流程

辅材领料的管理办法及流程 领料流程: 财务部负责每日将客户的首期款及尾款的客户名单与饰材部会计沟通,材料会计收到财务首、尾款传真或通知要及时存入电脑; ①工程部派工时需填写“工程派工单”传真给库房做为工长开工的依据; ②凡涉及瓦工专业施工队的工程,施工队材料领用比例按照本部分施工产值的31%领用。 瓦工专业施工队领用比例按照本部分施工产值的8%领用(使用M2) ③凡未涉及瓦工专业施工队的工程,施工队材料领用比例按照本部分施工产值的32.5%领 用(包括基础砖、砂、水泥);领取材料未达到上述1、2、两条的由工程部预算员审核,施工队需提供该工地领用材料明细单,预算员通过图纸、变更单、报价等资料进行审核;对材料不达标的处理方式 ①材料不达标在3个百分点内(含3%)的一周内审核完成; ②超过3个百分点的两周内审核完成; 财务支付 ①对审核完成无问题的工程款在最近一个周五支付; ②对审核中发现存在不合理不达标的,材料款按照审核数据扣除,并根据情节给予当事工 长严重过失或重大过失处罚,直至停单整顿; ③严禁工地串领材料,一经发现给予当事工长严重过失或重大过失处罚直至停单整顿。 ④对于工地因为方案变化或多领材料,工长必须在工地撤场子时报项目经理书面签字备案。 以备转入下个工地进入结算,未办理手续的责任由工长承担。签字完后报饰材、工程部登记有效; ⑤材料领用超过35%时必须报请项目经理审核,工程部批准,材料库房给予发货; ?材料中心会计在开单时,须认真核对,客户已交首期款、代班胸卡与前来领料的人 是否一致,与“工程派工单”上填写的人是否一致,核对无误后,开具出库单; ?开具的出库单一式三联,白联库房管理员留存记帐、红联材料会计留存记帐、黄联 工长留存; ?库管员根据出库单发放材料工长不得发料中途补料不得在存料区乱串; ⑥工长补料是制单员要及时与电脑所存资料核对,以防止领料人超额领取材料,最高材料 款控制在总报价的35%,超出35%的部分必须交现金后方可发货。如遇工程增项的,要查询财务部增项款是否已交财务,确认后增加原报价的信誉额度; ⑦工长退料时,对退货人退回的材料要认真检查品牌、规格、型号、数量、破损程度等。 须确认在不影响二次使用的情况下可以予以退货开具退库单,一式三联白联库管员留存登记如帐,红联工长留存,黄联材料会计留存记帐; 领料的管理办法: ①施工队来库房领料必须携带胸卡、报价单、与工程部传到库房派工单等相关证明材料。 如未带胸卡,库房有权拒绝发放材料,未带报价单的,库房有权拒绝发放材料,未带报价单的,库房有权拒绝发放涂料、东易配比砂浆M2等材料,没有工程部派工单的,库房也不给予发放材料; ②领购涂料的施工队必须持有设计师填写,并有设计师、客户、工长三方共同签字的涂料 领用单。涂料领用单上涂料面积须与报价单的面积相符,如有增加或减少,设计师须签

ERP仓库领料业务流程.

ERP仓库领料业务流程 生产任务下达后,通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程,领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单,经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。 领料制是指由车间填写领料单,经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后,再由车间领料人员到仓库领料,仓库人员在收到领料单后,必须在规定的时间内,按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料,拣料完成后将物料交车间领料人员,双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。 发料制是指仓库根据车间的用料计划,事先准备好各个生产任务单所需的物料,当车间领料人员来领用物料时,则立即将备好的物料发给车间领料人员,或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线,双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平,生产的计划性比较强。在整个过程中,仓库处理主动状态,要负责及时提供所需的物料,责任比较大一些,也比较有利于实现定时发料送料,提高仓库的管理效率。 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量,将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况,比如产品的最终装配,通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响,选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时,领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到;没有选中“按标准用量倒冲领料和扣

工地仓库领料制度

附件5 项目拨料/领料制度 1、拨料领料流程: 对班组材料拨料流程:班组填写领料单→→专业工长签字确认→→班组到库房领料。特殊情况如个别应急零星材料可先电话告知专业工长后直接到库房领料,签字认领后由库管员当天与专业工长完善领料手续。 2、对班组拨料单及对外项目或其它材料调拨单填写要求: 拨料单(或领料单)填写要求:工程名称、班组名称、材料名称、规格/型号、单位、数量、使用部位、领料时间等填写清晰、明确。拨料单(或领料单)一式三份,班组、库管员、专业工长执各一份,每月劳务收方结算时对班组的材料结算以拨料单(或领料单)与厂家供货价格清单作为结算依据,材料超耗部分在当月收方结算中扣除。 3、班组须指定专人领料: 每班组指定不多于1人负责领料,并向项目部提交指定人员的姓名、身份证复印件以及授权委托书,名单以外的其它人选项目部不予认可且不发料,如发生人员更换,须提前提报更换领料人员确认单及新换人员的身份证复印件。 4、主要材料用量计算及发料标准: 对主要材料的用量由专业工长负责计算材料使用数量并经班组现场实际施工检验确认后,给库管员一个发料数量标准(标准层以“先确认样板再推广”方式确定材料用量,避免返工及浪费),库管员按专业工长提供的数量标准发料(数量标准以书面形式交底),如:标准层各规格电线管、电线、给排水管及管件等每层准确用量。 5、班组领出库房材料的保管: (1)各班组对其从项目库房领取的材料负有保管责任(以拨料单为据),因保管不善造成材料丢失或损坏超过定额规定标准的,按主材超耗扣减班组费用。 (2)如需与外单位借调材料须告知专业工长,征得专业工长同意方可借调,如班组私自向外借材料未告知项目专业工长的,按班组自身超耗处理并从月度收方结算中扣除材料超耗费用。(3)严格现场材料管理,当天施工所需材料在施工现场必须堆码整齐,当天剩料当天清理回库房,杜绝现场材料乱扔乱放与材料长期堆放在现场的现象。 第1 页共1 页

关于车间领料规定

仓库领料规定细则 一、目的 为规范公司物料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊,从而更加有效的管理、使用、节约原材料,特制定本规定。 二、范围 各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务,都按本规定执行。(另有规定的特殊情况除外) 三、权责单位 1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 四、物料领用规定 正常生产领料: 1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM表》(产品物料明细设置表),《BOM表》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单批用量等信息; 2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM表》,确定该批产品生产需领用的原材料明细,并在《领料单》中标注相应明细。领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。 3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认,确保领料单内容的准确性;仓管员须认真核对物料发放指令(发

料单)、发料单是否一致,如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料。 4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料,并将配好的物料放置配料区域,不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确;整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料,生产领料员必须对所收物料进行清点核对,检查是否有发错或少发的现象,双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。 五、领料流程注意事项 1、所有领料行为必须经部门领导审核后(原料由夏经理审核、包材由喻主任审核),由指定班长领料人员持单到仓储部领用所需物料。 3、物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后,不论什么原因需追加原材料时,需再领料单标记并经审核后方可领料。 六、退库 1、生产部门如遇生产变更造成的多余物料,由生产部班长在《领料单》注明数量,仓管员根据《领料单》上的物料类型、型号、数量审核,完成退库手续。 六、原材料发放规定 1、仓库正常领料时间为每天上午8:30—10.00下午15:30—16:30,一天两次领料,特殊情况除外。 2、每月月底,仓库将在日对仓库进行小盘点,盘点时间月盘为1

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定 第1条目的。 为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂所有物料的领用。 第3条责任。 1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。 第4条解释。 领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。 第5条领料时间。 生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。 第6条确定领料限额。 生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。 第7条填写《领料单》。 1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 2. 《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3. 《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 4. 进口物料与国产物料分开填写。 第8条领料流程。 1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。 2. 《领料单》须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。 3. 领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。 4. 仓储部人员核对《领料单》的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将《领料单》与物料交与领料人员。 5. 仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。 第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。 第10条补退料控制。 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产的需求。 第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。 第12条本规定自颁布之日起执行。

生产领料流程

中山市凌典光电科技有限公司 车间物料管理规定,生产领料流程,生产退料流程 目的: 为了维持良好的车间、仓库生产秩序,提高劳动生产率,保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围:适应于生产车间及仓库全体工作人员 一、生产领料 1. 生产车间根据工单和生产计划组织生产,生产所需原材料,严格按照工单 信息填写《领料单》,领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、领用数量等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致,但若因其他原因需要用 其他规格的原材料替换工单中原材料规格的,必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3.仓库部根据生产部的领料需求发料,并在领料单中填写实发数量。仓库必须见领料单方可发料,生产车间不得私自从原材料仓库领出原材料。 4.领料单一式三联,财务部、仓库、生产车间各一联,财务联由仓库转交财务。 二、生产退料 1.对于需要退回仓库的原材料,生产车间填制《退料单》,退料单中必须填写订单号、物料名称、数量,退料单上必须有制程品管以及生产主管签名确认的物料方可退回仓库。 2.仓库根据生产车间的退料需求收货,并在退料单中填列实收数量,生产车间不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3.退料单一式三联,财务部、仓库、生产车间各一联,财务联由仓库转交财务。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理 1.生产车间必须加强对生产过程中的不良品现场管理,生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域,已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放,防止混乱。 2.生产车间清理出需要报废的不良品,交制程品管确认,制程品管确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码(成品)、物料名称(成品)、报废数量、报废原因等信息。 3.已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库,未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4.报废单一式三联,财务部、品质部、生产车间各一联。财务联由品质部转交财务。 五、成品入库 1.生产车间生产的完工产品应先办理成品入库手续,转入成品仓库,不得直接从车间销售出货。 2.生产车间完工产品入库,应填制《成品入库单》,成品入库单必须准确填

生产领料流程图

生产领料流程图 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

生产领料会议 (附生产领料流程图) 会议主 题:关于生产领料流程 会议时 间: 会议地 点:大会议室 参会人 员:彭娟、李凤平、伍红彭、蔡家列、方家仕、各总装班长、各材料仓管员编写:方家仕审核:会签: 内容: 生产领料流程 相关岗位职责分工 PMC计划:填写下发《生产计划单》; 仓库:依据计划准备发料工作,仓库发料及记帐,凭领料单发料及录入系统; 生产:车间填写《领料单》;部门负责人审核领料单,凭单到仓库领料。 单据/报表 表1《生产计划单》 表2《领料单》 流程详述 内容: PMC计划:下达《生产计划单》,仓库及车间都应有此单 车间:根据《生产计划单》及填制好《领料单》,《领料单》由领料人及车间负 责人签字。非计划的手工《领料单》上必须注明生产单号,备注注明用途,清点 数量,领好料后,核对与领料单无误后签收收单据。 仓库:根据《生产计划单》的要求,准备发料工作,依据《领料单》按先进先出 原则发货,并按照财务规定记帐,录入系统(注明生产单号)。 并做如下规定: 1、领料必须有相应单据; 2、必须按仓管员要求领料,做到先进先出原则; 3、每次领料都必须经过仓管员,否一次50元考核,奖励给相应仓管; 4、每次领料都需要经过双方核对写上实发数据,完毕后才离开仓库,不核对为 默认单据上实发数,之后不存在扯皮情况,并都做好存档; 5、不可以领与发未经检验,未经仓库收货的物料(即供应商正在卸货的物料);

6、仓库需监督供应商不可将物料直接拉往车间,发现将对供应商进行处罚,不 管是仓管员还是物料员谁要求供应商直接把物料拉往车间的,一并处罚。

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理,合理使用材料,控制生产成本,特制定本管 理制度: 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用,一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份,以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时,需填写材料领用 单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准,由 供销部审核后,仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房 领取材料,领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回 旧的工具,交回的工具统一由库房处理,不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则,不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程,经 工程部门审批后,供销部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材

料,要有工程部开具工程材料预算表,经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门负责人签名后,再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料,供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。 (二)赠送物品,由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算 内的应经总经理审核批准,由相关部门购买;属预算外的报总经理批准,由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批,领用工程材料时, 领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后,方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符 合规定的领料单,仓库有权拒发。

领料流程制度

领退料流程制度 为了加强对公司物料的管理,现对日常领料做如下规范: 一、生产领料 ①一般性生产领料,是由公司计划根据BOM下达生产任务单,由库房的 账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印,账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料,在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料,如在生产过程中需要除一般工单领料外额外 临时需要用料的,生产首先填制借料单,借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途,由当值生产主管签字确认,然后到库房账务处理人员处打印领料单,库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料,由于临时借用领料出库的,在产品入库后,多余料件要由生 产人员清点完毕后退料到库房,库房账务处理人员根据所退料件,做生产领料红冲单据,同时将当初的借料单退回产线人员。 二、销售领料 ①销售领料,销售部门人员由于业务需要向仓库领料时(包括成品),应 先到库房账务人员处填写借料单,账务处理人员根据销售人员所填写信息,打印领料单,销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料,销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验,确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认, 三、研发领退料 研发领料类似于销售领退料 ①研发领料,研发部门人员由于业务需要向仓库领料时(包括成品),应 先到库房账务人员处填写借料单,账务处理人员根据研发人员所填写信息,打印领料单,研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料,研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验,确认无问题 后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认, 关于领退料K3 操作 一、生产一般领料,与目前领料的K3 操作一致,在此不做特别说明。 二、生产需要补料/报废时,按如下操作流程 生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填(生产领料)----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车,系统会自动跳出工单所用物料,挑选说需补料/报废的料件,其余料件删除,填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车,系统会自动跳出要发料的料件,然后直接打印即可。 三、生产退料 生产不需用料件,退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号(填写所需退料的工单)--回车,系统会自动跳出工单所有料件,保留其中需退料件,其他删除。 四、销售研发领用料件

生产车间工具.刀具管理制度

生产车间工具.刀具管理办法 为保证生产工具和刀具的正确使用及有效管理,特制定如下办法: 一、总则 1、目的:规范各类工具.刀具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的超标领用及人员调任时无交接等现象。 2、适用范围:员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。 二、工具发放标准的制定 1、根据各班组使用工具.刀具情况由公司和生产部签字确认,按确认后的标准执行。 三、工具的领用、更换及退还 1、工具.刀具领用条件: A、各班组首次领用,必须是在领用许可范围内; B、换领必须以旧(坏)换新。 2、工具.刀具领用程序: A、工具为首次领用时,领用人员填写“领用单”,注明用途和保管责任人,交车间负责人签准后领用,并建立班组、个人领用工具台账。 B、以旧(坏)换新时,由生产部负责人鉴定工具的好坏,属人为造成的损坏由责任人承担。 C、原工具丢失或在最短使用限期内损坏,按规定赔偿后方可再重新领用。 3、工具.刀具退还 b. 离职退还。人员离职时,人事部在见到由移交人和接收人签字确认的“工具移交表”后,方可办理手续,移交时如有工具不够数量,设备接收人应在工具移交表上签字时,注明缺少的工具及价钱,由人事部从其工资中扣除。 四、工具的检查与赔偿 1、仓库在收回旧工具时必须认真检查,如仍可用,请领用人继续使用。如可修复,可联系相关专业人员修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品),尽量请领用人领用可用的旧品。 2、生产部负责人定期或不定期检查操作工具的保管情况与使用情况,如发现各班组有不正确的使用工具,进行批评指导纠正。

3、如发现工具有未过最短使用期的损坏、遗失等影响操作的情况,应责成其在一定时间内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。 赔偿标准: A、工具丢失,由责任人赔偿原价。 B、使用限期内损坏,以旧(坏)换新前必须赔偿: 4、赔偿与领用手续:生产部负责人向财务部提供工具赔偿联络单,财务部直接从责任人当月工资中扣除。 五、工具的借用 1、为方便不常用工具的借用,各班组到仓库办理临时借用。 2、借用及归还手续: A、工具借用必须填写“工具借用联络单”,说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等,经部门负责人签字后,方可借用。 B、仓库负责借出工具的催还,如有丢失或损坏,按上述赔偿规定赔偿。 C、工具归还时,仓库负责人在“工具借用联络单”上签名确认。 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

仓库领料制度

仓库领料制度 为了规范仓库材料日常管理,严格控制生产成本和费用的合理性,降低材料消耗,现制订以下材料领用制度: 一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》,由车间负责 人审核签字后有效,仓库凭借有效《领料单》发货,《领料单》一式三份,仓库、财务、生产各一份。 三、所有领料行为由生产领料员根据生产计划下达的《产品材料清单(限 额发料单)》,确定该批产品生产所需领用的原材料明细填写《物料领用单》,领料人必须在《物料领用单》上填写生产单号、生产型号、领用部门、领用日期、物料名称、物料型号、单位、领用数量(领料单上字迹要清晰,且不得涂改)。对于领用材料未按《产品材料清单(限额发料单)》填写《物料领用单》及领料规格数量错误行为,对责任人考核10元/次。 四、机修配件,工具类、模具类领料由指定机修人员、设备工艺人员领取, 并做好相应的进出记录台账;非指定人员不得进入仓库领取,违者罚款50元。 (机修配件,工具类、模具类办理出仓后由机修人员、设备工艺人员进行使用、维护与监控) 五、、领料员必须协同仓管员做好出仓手续,方可领走使用,对于大批 量领料,领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员,并按照约定的时间领取材料。 六、、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定,未经仓管员允许,不

得在物料区随意走动。 七、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取,不准虚 报数目,以少领多,超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放,每次给予50元罚款。 八、如发现有人乱领用材料的,或仓管员违规办理出仓手续的,将给予 50—100元的处罚措施,如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的,要以旧换新,杜绝浪费,发现浪费者,以一罚十。 九、领料流程及注意事项 1 制造部各领料员依据计划员下达的《产品材料清单(限额发料单)》填 写《物料领用单》,申请生产所需的原材料;班长负责对领用单进行审核,确保领用单内容的准确性,真实性。 2 仓库管理员根据各组长填写的《物料领用单》及时进行配料;每配一种 物料后必须对《物料领用单》的申请数量和发料数量进行核对,确保所发物料准确;配料完成后及时通知领料人收料,领料员必须对所收物料进行当面清点核对,检查是否有发错或少发的现象。 3收货时仓管员必须按月份标识卡对物料进行摆放,“先进料的放外面,后进料的放里面”;叠放的物料,“先进料的放上面,后进料的放下面”。 以便于领料员领料时能按物料的先后进料顺序或按生产日期依次进行优先领料,如不在仓库管理员的陪同下进行领料的,领料时必须按月份颜色标识卡判定哪些物料是先进的,哪些物料是后进的,领料时把先进的物料优先领用生产。 4物料计划《物料领用单》上核定的原材料数量领用完毕后,任何情况下需追加原材料时,需开具《生产异常领料单》并经质量部当班巡查人员查明原因审核后方可领料。

仓库领料制度

仓库领料制度 一、仓库领料时间为:上午8:30~11:30,下午14:00~17:30,其它时间拒绝领料。 二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续,各部门领料由部门负责人开《领料单》,并交物资负责人、经营副总或总经理签字。《领料单》由领用人、批准人签字后有效,仓库凭有效《领料单》发货,《领料单》一式三份,仓库、财务、存根各一份。 三、各工作负责人(或其指派专人)应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人,由部门负责人开出《领料单》,领料人员凭借《领料单》到仓库领料。 四、对于批量领料,领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员,并按照约定的时间领取物品;对于整条生产线的发货,领料人应提前一周到仓库办理手续,以便仓库备货。五、在领料时应自觉排队,除非管理员允许,一律不得进入库房内。 六、仓库常用工具的借用必须由专人领取,领用人必须详细填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期,使用完成后要及时归还仓库。 七、仓库劳保用品的领用规定: 1) 生产一线人员每人每月领取手套1付。

2) 易耗类劳保领用后,以坏换新。 八、易耗品(沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等)每组由专人保管,以旧换新,杜绝浪费,发现浪费者,以一罚十。 九、原材料(包括板材、管材、各种型材)遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则,整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。 十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取,不准虚报数目,以少领多。 十一、本规定由公布之日起执行,违反规定者一次罚款20元,二次罚款100元,三次罚款200元,并予以其它处罚。 综合办公室 二〇一二年三月九日

关于车间生产领用原材料管理的规定

关于生产领用原材料管理的规定 为规范和加强公司对生产领用原材料的管理,现对公司相关部门生产领用原材料(包括辅助材料)做如下规定: 1.生产领料单的生成: 1.1在公司技术部有BOM单的情况下,生产调度室必须根据BOM单下达生产任 务单,各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料单,并根据原料存放地分别打印出生产领料单; 1.2在公司技术部没有BOM单的情况下,各生产车间可根据生产需要自己制作 生产领料单; 2.生产领料单的使用: 2.1根据生产任务单自动生成的生产领料单,车间统计人员可以将领料单(三 联单)直接打印出来交给车间的生产计划员,由计划员将领料单分解到各班组进行领料; 2.2各车间根据生产需要自己制作的生产领料单,车间统计人员打印出来后直 接交给车间负责人(主任或副主任),由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员,再由计划员分解到各班组进行领料,车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责,计划领料数和实际领料数误差不能超出15%,原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料; 2.3库房人员见到领料单进行发料时,可以根据原材料的性质对领料数量做去 零或补整调整,但绝对不能出现有整件(整箱、整卷、或整袋等)的差额。 3.生产领料单的审核:

3.1领料人员拿到领料单后,根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领 料,并对所领原料的名称、数量、规格进行核对,核对无误后在领料单上签字确认,将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况,将粉色和黄色联交给发料仓库,由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核,审核无误后将领料单的黄色联留存备查,粉色联上交财务做账务处理; 3.2对于领料单丢失补打领料单的情况,必须经领料部门负责人同意后才能补 打领料单,并且在补打的领料单上签字注明“补打领料单”字样,如果出现同一领料单重复领料的情况,要对相关责任人进行相应处罚。 4.几种特殊材料的领用: 4.1公司使用的管装密封胶类、罐装自喷漆、罐装脱模剂、胶带、打包带等领 料单手续同上,但在领用时要用使用过的原料包装物(管、罐、中心轴)到库房进行更换领用; 4.2公司使用的工具类物品(刀片、胶枪、剪刀等),领料单手续同上,但在领 用时要以旧换新领用,刀片原则上只允许滤芯车间领用新品(滤芯车间使用后,将旧刀片包装好登记后退回库房,由库房办理入库手续,对于以旧换新退回的物品库房只登记手工台账,其它车间领用旧刀片时,库房也只登记手工台账)。 4.3库房每月要对退回的旧物品进行集中清点并处理,由财务部对清点数据进 行监督审核,每月核对账物,如出现账物不符的情况要对责任单位按价赔偿,对弄虚作假者按货款额的双倍处罚。 编制:王增辉审核: 批准: 2011年4月6日

仓库领料流程管理规定

***医疗产业集团文件 扶集字〔2018〕073号 关于仓库领料流程相关事项的通知 集团各部门、分院、经营单位: 为规范集团各部门、分院、经营单位到仓库领用物料流程,明确相关人员的责任,特作如下规定: 1、物料计划 物料使用部门应根据本部门每月正常消耗的物品数量在每月25号前作下月常用物料的使用计划,经部门负责人审核签字后交行政人事部仓管孙志忠处,由仓库统一作下月集团的物料使用计划经审批后交采购统一购买。 2、物料入库 凡集团各单位申购物料,由采购员按要求采购回来后统一到仓管处办理入库手续后方可由申购部门申请领用(办理入库手续须具备物料申购单<或采购合同>、送货单和发票),未经入库的物料,任何人不得领用。 3、物料领用 3.1填写领料单:从2018年11月20日起,员工个人或部门集体领用物料不再由仓管统一填写《物料领用单》,《物料领用单》由领用人或领用部门指派专人负责填写,并经领用部门/分院负责人签字审核后方可到仓库领用相应物料(常用耗材领用数量仅限部门/分院当月所作计划数量,非常用耗材及零星采购物料不在此限)。 3.2发料:从2018年11月20日起,仓管员发料时须审查《物料领用单》是否经领用部门/分院负责人审核签名,未经审核签名一律不得发放物料。 3.3发料时间: 富星:星期一、星期三、星期六 养元:星期二、星期五 越秀:星期四 请各部门/分院提前填写好《物料领用单》并交部门/分院负责人审核签字。 4、考核:从2018年12月份起,各部门/分院每月所使用的物料费用纳入对部门/分院负责人万元可控成本指标考核。 ***医疗产业集团 2018年11月17日主题词:仓库物料领用流程通知 报:总裁副总裁 发:集团所属单位、各部门 ***医疗产业集团 2018年11月17日印

车间工具管理制度

车间工具管理制度 第1章 总则 1、目的:规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的超标领用及调任无交接等现象。 2、 适用范围:员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。 第二章 工具发放标准的制定 1、 操作工具的领用标准与最低使用期限由办公室统一制定与调整; 2、 如果标准需变动时,由生产部门修订后重新下发。 第三章 工具的领用、更换及退还 1、 工具领用条件: A、 操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内; B、换领必须以旧(坏)换新。 2、 工具领用程序: A、 工具为首次领用时,领用班组填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由班组长去仓库人员领料。 B、以旧(坏)换新领料时,使用部门应填写“领料单”后由班长领取。 C、原工具丢失或在最低使用限期内损坏,按第四章规定赔偿后方可再重新领用。 3、 工具交接或退还 有如下情况: a. 调任交接。部门内或部门间人员调动,各工具应由部门经理确定移 交、退库还是继续使用并签名。 b. 离职退还。人员离职,原则上所使用工具悉数上交退库。在其填 写“离职单”的同时,由仓库人员确认离职人员所领用工具是否归还,并检验工具的完好性,如工具限期内损坏或遗失,应按第四章规定赔偿后,仓库人员方可签名。 第四章 工具的检查与赔偿 1、 仓库人员收回旧工具时必须认真检查,如仍可用,请领用人继续使用。如可修复,可联系相关专业人员修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的 产品),尽量请领用人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧,不需开领料单,工具领用须开领料。 2、 公司生产办负责定期或不定期检查操作工具的保管情况,仓库保管人员负责定期或不定期检查工具的保管与使用情况。 3、 如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况,应责其在一 定时间内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。

公司领料管理规定

公司领料管理规定 第一条为规范公司的领料工作,避免因领料不当而造成公司的损失,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司所有物料的领用。 第三条责任。 (1)仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 (2)生产使用部门设置专人负责领料工作。 第四条领料是由生产部门人员在产品生产之前填写“领料单”从仓储部领取物料的过程。 第五条领料时间。生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1~2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。 第六条确定领料限额。生产部门根据“产品用料明细表”和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。 第七条填写“领料单” (1)清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 (2)“领料单”必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 (3)“领料单”中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 (4)进口物料与国产物料分开填写。

第八条领料流程。 (1)生产部门物料缺乏时,由专门的领料人员填写“领料单”。 (2)“领料单”须经部门主管核定并签字,特殊物料须由主管副总签字审批。 (3)领料人员持已经审批的“领料单”到仓库领取物料。 (4)仓储部人员核对“领料单”的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划是否一致,并由仓储部主管审核后,将“领料单”与物料交与领料人员。 (5)仓储人员凭“领料单”将领用情况记入出库台账。 第九条领料超限额控制。当使用部门申请超限额领料时,须说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。 第十条补退料控制。生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,须及时办理补退料以满足生产需求。 第十一条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。 第十二条本规定自颁布之日起执行。

仓库领料作业指导书.

仓库领料作业指导书 一、领料程序 领料员填写领料单------领料部门主管签字——仓库保管员签字----审批部门签字----财务部签字、盖章-----仓库发料。 1、领料员填写领料单:领料员按每天生产、管理、技改等工作所需领用物资填写料单(领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及详细用途,在领料人处签字)。 2、领料部门主管签字:对领料单审核签字。 3、审批部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相 关计划等,并在实领栏中填写实领数(大写)。 (领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章)。 4、财务部签字、盖章:审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章,并在料单记账处签字(年、月、日)留下料单财务联。 发料:按有效料单进行发料、做账。 二、相关规定 (一)领料部门 1、认真填写料单、字迹清晰,所有料单一律不得涂改; 2、当日料单当日到仓库领料; 3、当日没有领料的料单: ①如财务未签字、盖章的自行作废; ②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单(财务、仓库和车间三联同时作废),另重新填制料单办理领料手续; ③当日未领的料单,最迟于次日上午9:00之前必须到财务部抽回财务联料单,否则财务部有权在重新办理手续时拒签。 ④车间核算员将车间料单每天汇总金额、张数上报财务部; 5、领料部门在料单右上角填写部门编号 注:(1)序号每天必须连号;

(2)各领料部门的编号统一按QS900C质量体系程序文件上的编号。 (二)审批部门 审批料单时字迹清晰,不得涂改; 实领栏中实领数必须大写; 生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关;办公用品按部门消耗定额控制; (三)财务部 1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单; 2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单,结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以确保当天料单金额、张数的准确性; 3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽查; 4、结算业务章专人管理,不得擅自借于他人使用; 5、所有料单(财务联)由专人每月记账后统一装订并妥善保管; (四)原材料库 1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改; 2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门; 3、物资发放按照先进先出法; 4、及时报送日报表和临时收料单; 5、每天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。

物料领料管理规定

物料领料管理规定 一、目的 为规范物料领用流程,加强仓库管理,提高各部门生产效率,特制定本制度 二、范围 本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等 三、领料流程 1、车间领料人员开具《领料单》(或者提前通知仓库文员打印领料单据),《领料单》 必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息(板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台),然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料; 2、仓管员接到《领料单》后,核实《领料单》信息是否完善,如有不符及时反馈给 车间负责人;核实无误后,需要备料的物料,及时安排备料,并将备好的物料放置在固定的备料区;仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确; 3、整张《领料单》备料完成后,及时通知车间领料人员收料,生产领料人员必须对 所有物料进行清点核对,检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象,双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认; 四、领料注意事项 1、所有领料行为必须经部门负责人审核后,由指定人员持单到仓库领取所需物料; 2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印,五金仓库物料的《领料单》由仓库 文员打印,不接受手写《领料单》,特殊情况需要跟仓库主管说明;领料单要求一式三联,车间留底一联,仓库留底一联,一联由仓库交财务部; 3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后,不论什么原因追加物料领用时,不得 再次在《领料单》上增加,需重新开具《领料单》并经审核后再领料; 4、领料人员不得修改《领料单》上信息,可以在仓库发料前提出减少《领料单》上 核准的物料数量,但不可以增加数量; 5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认,仓库方可发料; 6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料,违者处以500元每人每次

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰,领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序:分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主,不能加工的由生产部确认签字,总调签批报经营部外协加工。 程序:分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用,确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序:电气分管主任电话通知保险公司,确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1)、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工,并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2)、工具类,除新增员工领用工具外,其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单,并写出书面说明,按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定:

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间,并编号。使用年限为长期。若配件损坏,以修为主,不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3)、防护手套,检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊,需要经车间主任、总调特批。 4)、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5)、电气、仪表材料由分管主任按需审批,严禁虚支冒领,长支短用。 6)、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册,并在电机表面喷印编号。 8)、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9)、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10)、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后,总调批准后领取。 11)、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任,总调签字后领取。 12)、尺类,包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查,发现问题按公司章程处罚。

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