投资部审计专员岗位说明书
审计专员岗位的职责描述样本(2篇)

审计专员岗位的职责描述样本职责:1、工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。
2、负责协助SOX项目审计工作及问题点整改跟踪。
3、每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。
4、固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。
5、固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。
6、合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。
7、每月仓库存货盘点。
8、每月编写制作内部控制审计报告。
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,____年以上相关岗位工作经验。
2、具备良好的逻辑思维能力、敏锐的洞察力和综合分析能力,良好的沟通能力、文书编写能力。
3、工作认真负责、耐心细致。
4、具有良好的英文听说读写能力。
审计专员岗位的职责描述样本(2)一、审计计划与组织审计专员负责制定和组织实施审计计划,包括确定审计目标、确定审计时间表、确定资源需求、拟定审计流程等。
他们需要根据公司的战略和风险管理需求,制定审计计划,确保审计活动的有效进行。
二、风险评估和内部控制审查审计专员需要评估组织的风险状况,分析并确定内部控制的关键点。
在进行内部控制审查时,他们会检查审计对象的内部控制流程,确认其合规性和有效性。
他们需要评估风险隐患,并提供相应的改进建议,以提高内部控制的效率和有效性。
三、审计调查和数据分析审计专员负责收集、整理和分析审计对象的各类信息和数据。
他们需要调查审计对象的经营状况、财务状况和内部控制情况。
通过数据分析,他们能够发现异常情况和违规行为,并提供相应的证据和建议给管理层。
四、编写审计报告和总结审计专员需要根据审计结果编写审计报告,对审计对象的风险情况、内部控制问题和改进建议进行描述。
审计报告需要准确、完整、清晰地传达审计结果和意见,以帮助管理层了解审计发现,并采取相应的措施改进。
此外,他们还需要进行审计工作总结和归档,以保证审计工作的可追溯性和持续改进。
审计专员岗位说明书

负责审查付款审批权限,是否符合资金计划,是否按权限传送至相关领导批复,领导签名是否齐全
离任审计
负责审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
离任审计作业指引
负责审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
负责审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
负责审查离任人员任期内重大投融资决策的履行情况
日常管理工作检查
负责检查印章使用管理情况
印章管理作业指引
负责检查各项制度、流程执行情况
流程优化流程
负责检查各层级权责履行情况,是否存在越权现象、是否存在不履行审核职责现象等
其它
完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
28岁至35岁之间,经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
教育背景
本科及以上学历
经验
8年以上工程造价工作经验,至少5年以上房地产企业土建造价工作经历
协助审查财务结算情况
协助审查财务借款情况
协助审查税务管理(税务筹划及事项办理) 情况
协助审查财务报表编制情况
协助审查财务状况分析情况
协助审查银行印鉴、税务证件、会计凭据与财务帐本等档案资料保管情况
协助审查财务管理部对公司年度财务预算的编制、实施、监控和调整执行情况
财务预算编制管理流程
协助审查公司年度财务决算
审计专员岗位说明书
岗位名称
审计专员
所属部门
审计督查部
直接上级
审计督查部经理
直接下级
一、岗位职责
负责项目工程审计工作
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
制度和流程管理
协助本部门各项制度、流程管理与建设,并参与会审
审计专员岗位的基本职责描述(三篇)

审计专员岗位的基本职责描述职责:1、根据审计工作计划实施现场审计,编制工作底稿,并起草内部审计报告;2、跟踪落实审计整改情况;3、配合完成外部审计机构的审计工作;4、负责做好审计档案资料的整理、归档工作;5、完成领导交办的其它任务。
任职要求:1、全日制大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业毕业,年龄在____周岁以下;2、具备良好的职业道德,有较强的沟通协调能力及团队合作意识;3、____年以上财务审计工作经验或____年以上财务管理工作经验;4、熟悉办公软件及相关财务管理软件;5、有中级会计师职称或注册会计师证或注册内部审计师证优先考虑;6、根据工作需要需安排出差。
审计专员岗位的基本职责描述(二)职责:1、负责对公司及子公司的各项经济活动进行内部审计监督;2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;3、负责整理、保存与审核有关的文件;4、负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况;5、负责编制内部审核检查计划;6、完成领导交办的其他任务任职资格:1、大专及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计、审计相关职业资格证书;2、熟练操作办公软件,具有1到____年会计或审计工作经验;3、可以接受加班工作;4、工作严谨,办事沉着、稳重,对审计工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;5、积极主动好学,对自己有一定的职业规划;6、具有一定的财经应用文写作能力审计专员岗位的基本职责描述(三)职责:1、协助建立健全公司审计体系:参与制定和维护公司内部审计制度与作业流程;参与制定和完善本部门审计机构的职责与岗位职责。
2、协助组织本部门员工的学习和培训,提升部门员工的素质和能力;3、协助审计总监/经理协调跨部门工作配合,促进部门工作效率的提高;4、协助审计总监/经理通过内部审计评价内部控制执行情况,从而监督内部控制体系的执行;5、协助审计总监/经理通过内部审计发现内部控制的缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
投资集团公司审计专员职位说明书

4、对直接下属的工作纪律、工作秩序、工作效果、整体精神面貌负责。
5、依管理权限对本人及直接下属的法律行为负责。
主要权利
1、按管理权限对本公司的基本管理制度、内部控制制度、流程的调整建议权和具体实施办法的拟定权。
按程序做好与相关部门的横向联系,及时对部门间争议提出界定要求。
工作联系函。
职
责
五
参与审计团队的建设,包括参与审计人员需求计划、人员内外部培训计划、日常业务考核方案等,并组织、跟踪计划实施情况。
工作
任务
培养和发现人才,提出财务审计专员岗位人员需求、任职要求,并编写该岗位的岗位职责和任职资格,提交内控总监核准。参与直接下属应聘人员面试。
8、向内控总监报告权。
9、重大事项越级报告权。
管辖范围
1、本部门审计专员及下属分子公司直接管辖审计专员。
2、本人办公场所、办公设施、设备。
3、本人及下属业务所及的范围。
2、对本公司内部控制制度、流程执行情况的监督权和各级员工工作的检查权。
3、按管理权限对本公司对内审计报告的审核、修改权,审计工作底稿的复核权。
4、按管理权限对本公司违反内部控制制度、流程行为的处罚建议权。
5、对本部门审计专员聘任或解聘建议权、奖惩建议权。
6、对直接下属在工作中的争议有裁判权。
7、对直接下属违反纪律、工作秩序的情况有批评、奖惩建议权。
职
责
二
职责表述:熟练掌握集团及分子公司各项与财务管理有关的内控制度、财务审计质量监督制度及标准体系,加强财务审计技术学习,提高业务水平。
工作任务
某企业投资审计专员岗位职务说明

某企业投资审计专员岗位职务说明岗位名称:投资审计专员一、岗位职责:1. 负责公司投资项目的审计工作,包括对项目的财务数据、合规性、风险控制等进行审计分析,确保项目的投资决策的准确性和合法性;2. 负责制定和完善投资项目审计方案以及审计报告,并及时向公司管理层汇报审计结果和提出相关意见;3. 建立和维护项目审计档案,并协助公司内部审计部门进行审计工作;4. 协助公司管理层进行投资项目的尽职调查和风险评估工作,提供专业意见和建议;5. 协助监督投资项目的执行过程,包括项目进展、资金使用情况、业绩情况等,并将问题及时报告并提出改进方案;6. 承担公司其他领导交办的工作任务。
二、任职资格:1. 本科及以上学历,金融、财会、审计等相关专业背景,具有相关证书(如注册会计师、注册资产评估师等)者优先;2. 3年以上相关工作经验,有审计、投资、风险管理等相关工作经验者优先;3. 熟悉相关法律法规和财务审计准则,熟练掌握财务报表的编制原则和审计方法;4. 具有较强的数据分析能力和风险识别能力,具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力;5. 具有良好的职业操守和团队合作精神,具有抗压能力和良好的执行能力;6. 熟练使用办公软件,如Excel、Word等,具备基本的英语读写能力。
三、岗位要求:1. 具有良好的业务素养和专业技能,熟悉投资项目审计相关知识和方法,熟练掌握财务分析方法和风险评估模型;2. 具有较强的责任心和敬业精神,能承担较大的工作压力和工作量,能够快速适应新的工作环境和新的工作任务;3. 具有较强的沟通能力和团队合作精神,能够有效协调各部门之间的关系,形成良好的工作合作氛围;4. 具有较强的学习能力和自我提升意识,能够不断更新自己的专业知识和工作技能,提高自己的综合素质。
四、工作价值观:1. 严守职业操守和保守商业机密,在工作中严格遵守相关法律法规和公司规章制度;2. 勤奋工作,努力提高专业素养,不断完善自己的工作技能和综合素质,努力为公司的发展贡献自己的力量;3. 具有良好的团队合作精神,乐于与他人合作,积极维护公司的团队文化和企业形象,促进企业目标的实现。
审计专员的岗位职责范本

审计专员的岗位职责范本1. 进行内部审计和风险评估工作,确保企业的运营和财务活动符合法律法规和相关标准;2. 负责审核会计凭证、账簿和相关财务报表,核对账目的准确性和合规性;3. 分析企业内部控制制度的有效性,提出改进建议,减少潜在的业务风险;4. 协助编制和完善企业的财务制度和内部控制规范,确保企业财务管理的规范化和标准化;5. 审计企业各项资金支出和收入的合规性,确保企业的资金使用符合相关政策和规定;6. 跟踪和审核企业的授权和审批流程,确保企业决策和行为的合法性和合规性;7. 发现和提醒企业内部违规行为,及时采取相应的措施,减少企业的法律和财务风险;8. 参与企业的项目审计工作,包括对项目的风险评估、内部控制和成本控制的审查;9. 协助进行财务数据和报表的分析,为企业的经营和决策提供准确的财务信息;10. 参与公司股权的审计和评估工作,确保企业的资产和负债的准确性和合规性;11. 协助进行企业的税务审计和税务筹划工作,确保企业合理合法地减少税务成本;12. 参与内外部审计机构的审计工作,提供必要的支持和配合,确保审计工作的顺利进行;13. 反馈审计结果和发现的问题,提供改进建议,帮助企业改进审计和内部控制工作;14. 完成上级领导交办的其他工作任务。
以上是审计专员岗位的一般职责范本,具体的岗位职责可能会因公司规模、行业类型和具体岗位要求等因素而有所不同。
在实际工作中,审计专员还有可能需要参与其他特定领域的审计工作,比如IT审计、项目审计、风险审计等。
审计专员还需要具备扎实的审计理论和知识,熟悉相关法律法规和标准,并具备良好的沟通和分析能力,以便更好地履行岗位职责。
审计专员的岗位职责范本(二)一、岗位概述审计专员对公司的财务、业务和管理等方面进行全面的审计,评估和审计公司的内部控制和操作流程,确保公司的运作正常和合规。
二、岗位职责1. 根据公司和部门的要求,制定审计计划,确定审计范围和目标。
审计专员职位说明书

审计专员职位说明书
HHH/J-03-2 职位名称: 审计专员职级: 所属部门: 审计部直接主管: 审计主管
工作汇报职位: 审计主管时间: 上级主管审核签字___________________人力资源部审核签字__________
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1.职位目的:
协助审计主管完成部门相关工作。
2. 管理范围:
下属直接人员数: 0 下属间接人员: 0
下属人员类别: 管理层一般人员
3. 主要职责范围:
3.1 草拟公司审计计划
3.2参与对公司重大项目与投资的审计
3.3参与合资、合作项目考察
3.4参与对公司各部门、事业部和下属公司领导的离职审计
3.5参与对各部门、事业部和下属公司的经营管理制度执行情况的审计调查
3.6参与对各部门、事业部和下属公司的年度业绩考核
4. 任职要求
4.1 基本要求(建议)
年龄在20-55周岁之间
从事会计、审计工作一年以上,掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识。
审计专员岗位的工作职责内容模版(3篇)

审计专员岗位的工作职责内容模版职责:1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格1、财经、审计等专业,本科以上学历;2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
审计专员岗位的工作职责内容模版(2)审计专员岗位的工作职责主要包括以下几个方面:一、负责公司内部审计工作1. 制定和完善公司内部审计工作制度和流程,确保内部审计工作的规范和有效性。
2. 根据公司的需要,制定年度内部审计计划,并组织实施。
3. 开展内部审计,对公司的各项经营活动,包括财务、人力资源、销售等进行全面检查和审计,确保公司的运营符合法律法规和内部规定。
4. 审查公司各项业务活动的合规性和规范性,遵循审计准则和方法,保证审计结果的正确性和可靠性。
5. 提出审计意见和建议,协助公司管理层改进内部控制和运营管理,降低经营风险。
二、参与对外审计工作1. 协助会计师事务所的对外审计工作,提供相关数据和信息,配合做好验收工作。
2. 参与编制并审核财务报表,确保财务报表的真实、完整和准确。
3. 协助完成各类报表的编制和披露工作,保证报表的准时、准确和规范。
三、风险识别和内部控制评估1. 根据公司的特点和运营模式,进行风险识别和内部控制评估。
2. 分析和评价公司内部控制的有效性,发现可能存在的风险隐患,提出相应的防范措施和改进建议。
3. 调查和分析与内部控制相关的问题,包括盗窃、舞弊等,提供相关的调查报告和改进措施。
四、培训和指导1. 组织开展内部审计培训,提高员工的内部审计意识和能力。
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限定资料
教育经历
本科以上学历;专业要求Fra bibliotek会计学、财务管理、审计相关专业;
知识技能
有较好的沟通能力;熟练使用办公软件、办公自动化设备;
工作细致认真,谨慎细心,热情,积极主动;
工作效率高,责任心强,具有团队精神;
具有基本的外语应用能力;
培训经历
参加过企业审计相关培训;
工作经验
3年以上相关岗位工作经验;
其他条件
有良好的敬业精神,工作认真、细致,有较强的责任心;
补充事项
个人综合能力和素质突出,或在工作中业绩突出者,按照有关规定,或经领导审批同意,可以适当放宽任职条件。
六、工作特征
评价要素
特征描述
工作时间特征
正常工作时间,偶尔加班;
工作的均衡性
工作较均衡;
工作的地点
办公室,偶尔外出。
本说明中所包含的陈述意在一般性的阐述本岗位的任务和责任,不能理解为已经包含了所有的要求。
工作内容及职责
1
拟定投资企业的年度审计计划,部门经理审核后,按照审计计划,对投资企业实施内部审计,向公司提交审计报告;
2
实施有关投资企业法人代表及总经理的离任审计,实施本公司、有关投资企业重要岗位人员的离岗审计;
3
实施对本公司及有关投资企业的重大经济责任、重大的财务收支及其有关的经济活动的审计;
4
实施对本公司及有关投资企业执行内部控制制度的审计,实施对本公司及有关投资企业执行国家财经法规和公司规章制度的审计;
岗位说明书
一、岗位基本资料
岗位名称
审计专员
所属部门
投资部
直接上级
投资部经理
直接下级
无
所辖人数
定员人数
二、工作职责
工作概要
本岗位在投资部经理的领导下,在国家相关政策和公司规章制度的指导下,为了实现工资投资收益的最大化,负责投资企业的财务审计工作,对公司经营状况进行监督,对财务进行定期的审计。
具体职责
编号
5
组织实施对本公司及有关投资企业承包经营的决算、大额投资项目的预决算以及帐销案存资产的审计;
6
完成上级领导交办的其他工作。
三、岗位关系图
四、工作协作关系
范围
主要接触岗位
工作内容
涉及的流程
本部门
投资部经理
接受工作分配、指导和考核;
部门间
(公司内部)
公司外部
投资企业
进行各项审计和财务分析;
五、岗位任职资格要求
审核者签名:
年月日
直接领导签名:
年月日
公司领导签名:
年月日