质量管理体系中管理评审流程和核心要点

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质量管理体系的管理评审

质量管理体系的管理评审

质量管理体系的管理评审质量管理体系是指一个组织运作和管理质量活动的过程和程序。

为了确保质量管理体系的可持续发展,管理评审是至关重要的。

本文将重点讨论质量管理体系的管理评审以及在实践中的应用。

一、管理评审的概述管理评审是指对质量管理体系的全面检查和评估,以确定其是否符合相关标准和要求,以及是否有效地实施。

它是一种定期进行的、有目的的活动,旨在确保质量管理体系的有效性和适应性,同时提供持续改进的机会。

在管理评审中,相关方包括组织的高级管理层和质量管理代表。

他们通过审查文件和记录,分析数据和趋势,进行内部审核和外部评估等方式,对质量管理体系的各个方面进行综合评估。

二、管理评审的目的与好处1. 目的:(1)评估质量管理体系是否符合标准和要求。

(2)确保质量管理体系的有效性和适应性。

(3)提供持续改进的机会。

(4)审查质量目标的达成情况。

(5)识别和解决质量管理体系中存在的问题。

2. 好处:(1)增强顾客满意度,提高产品和服务质量。

(2)优化组织资源的利用,减少浪费和成本。

(3)促进组织的持续改进,增强竞争力。

(4)提高员工意识和参与度,加强团队合作。

三、管理评审的实施步骤1. 筹备阶段:(1)确定管理评审的范围和目标。

(2)制定评审计划,明确评审的时间和地点。

(3)邀请参与评审的相关方,并提供相关文件和信息。

2. 评审阶段:(1)召开评审会议,由高级管理层主持。

(2)审查质量管理体系的文件和记录。

(3)分析数据和趋势,评估质量绩效。

(4)识别存在的问题和风险,并提出改进建议。

3. 结果阶段:(1)编制评审报告,汇总评审结果和改进建议。

(2)与相关方分享评审结果,征求意见和反馈。

(3)制定和跟踪改进计划,确保问题的解决和持续改进。

四、管理评审的要点与技巧1. 审核文件和记录的完整性和准确性,确保其符合相关标准和要求。

2. 分析和利用数据和趋势,评估质量绩效和趋势。

3. 注重问题的根本原因分析,而非表面现象。

质量管理体系审核要点

质量管理体系审核要点

质量管理体系审核要点注:1、4.1、4.2、6.1 为管理层主管总体策划性条款; 2、7.1.6 组织的知识:管理层和各个区域均涉及;3、8.3 产品和服务的设计和开发普通不属于不合用条款第一部分各部门审核要素分布一、管理层:4、组织环境4.1理解组织及其环境;4.2理解有关方需求与盼望4.3拟定管理体系范畴(含质量管理体系不合用规定:设计开发普通不能够不合用;拟定外包过程)4.4管理体系及其过程5.1领导作用5.1.1领导作用和承诺5.1.2以顾客为着焦点5.2方针5.2.1制订方针5.2.2沟通方针5.3组织的岗位职责和权限6、策划6.1应对风险和机遇的方法6.1.1总则6.1.2策划应对风险和机遇的方法6.2目的及其实现策划6.2.1目的6.2.2实现目的的方法策划6.3变更策划7.1资源7.1.1总则7.1.6 组织的知识7.4 信息沟通7.5 成文信息 7.5.1 总则9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则9.3 管理评审10 改善 10.1 总则10.3 持续改善二、技术质量管理部门4.1理解组织及其环境;4.2理解有关方需求与盼望6.1应对风险和机遇的方法6.1.2 策划应对风险和机遇的方法6.2目的及其实现的策划6.2.1质量与环境目的6.2.2实现管理目的的策划7.1资源7.1.5监视和测量资源;7.1.6组织的知识7.5 成文信息8.1运行的策划和控制8.3 产品和服务的设计和开发(按 8.5.1 条款审核,但应涉及 8.3 的内容)8.5.1生产和服务的控制8.5.6Q 变更控制8.6产品和服务提供的放行8.7不合格运行输 的控制9.1.3 分析与评价9.2 内部审核10.2 不合格和纠正方法三、安全环保部门6.1.1E 总则6.1.2E 环境因素6.1.3E 合规性义务7.4E 信息交流(新版原则的重点)8.1E环境运行策划和控制8.2E环境应急准备与响应9.1.1E 环境绩效监视、测量与分析9.1.2E 环境合规性评价(含组织知识管理)10.2E 环境不符合和纠正方法四、装备管理部门(涉及仪器、机械设备)7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.6 组织的知识五、市场管理部门8.2产品和服务的规定8.5.3 顾客和供方财产(其中顾客财产)8.5.5 交付后的活动9.1.2 顾客满意7.1.6 组织的知识六、供应部门、外包过程主管部门8.4.1采购物资分类、外包过程拟定8.4.2控制和类型和程度8.4.3给外部供方的信息8.5.3 顾客和供方财产(其中外部供方财产)8.5.2标记和可追溯性8.5.4 防护七、人力资源部门7.1人员7.1.6 组织的知识7.2能力(培训)7.3意识(培训)八、基层队8.1运行的策划和控制8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标记和可追溯性8.5.4 防护8.6产品和服务的放行8.7不合格输 的控制第二部分审核要点一、管理层Q/E:1、规划管理:涉及:4、组织环境;4.1 理解组织及其环境;4.2 理解有关方需求与盼望;6.1 应对风险和机遇的方法:6.1.1 总则、6.1.2 策划应对风险和机遇的方法(1)查与否制订战略策划/规划管理制度;(2)查公司战略策划中的产品战略:市场分析与预测、产品定位与开发的中长久发展规划;(3)查公司战略中的环境战略(社会责任)。

管理评审一般安排在质量管理体系内部审核

管理评审一般安排在质量管理体系内部审核

管理评审一般安排在质量管理体系内部审核管理评审是质量管理体系中至关重要的一部分,在质量管理体系内部审核中扮演着重要的角色。

管理评审的目的是通过对质量管理体系的内部审核来评估体系的有效性和持续改进程度,以确保组织达到业务目标并满足利益相关方的需求。

管理评审的意义管理评审是质量管理体系中的一种制度化的活动,通过定期对体系进行评估,发现问题并采取相应的改进措施,以提高组织的管理水平和运作效率。

管理评审有助于确保质量管理体系的有效性和持续改进,提高产品和服务质量,满足客户需求,增强组织的竞争力。

管理评审的流程管理评审一般安排在质量管理体系的内部审核中进行。

内部审核是组织自己对质量管理体系进行的审核活动,旨在评估体系的有效性和符合性,为管理评审提供依据。

管理评审的流程通常包括以下几个步骤:1.制定管理评审计划:确定管理评审的时间、地点、参与人员等重要信息,确保评审的顺利进行。

2.准备管理评审文件:准备评审文件,包括上次评审的结果、内部审核报告、问题清单等,为评审提供依据。

3.进行管理评审:评审过程中,参与人员根据评审文件对质量管理体系进行逐项评议,确定问题和改进措施。

4.制定改进计划:根据评审结果,制定质量管理体系的持续改进计划,明确改进目标、责任人和时间表等信息。

管理评审的好处管理评审作为质量管理体系内部审核的一部分,具有以下好处:•发现问题:通过评审发现质量管理体系中存在的问题和不足,及时采取措施进行改进。

•持续改进:通过评审,对体系进行定期评估,推动持续改进和提高管理水平。

•提高效率:通过管理评审,发现并解决问题,提高工作效率和产品质量。

•符合法律法规:管理评审有助于确保组织的运作符合相关的法律法规和标准要求。

结语管理评审作为质量管理体系的重要组成部分,在质量管理体系内部审核中扮演着至关重要的角色。

通过制定合理的评审计划、准备充分的评审文件、认真进行评审和制定改进计划,可以帮助组织提高管理水平和运作效率,实现质量管理体系的效果和持续改进。

完整版)ISO9001质量管理体系审核要点

完整版)ISO9001质量管理体系审核要点

完整版)ISO9001质量管理体系审核要点ISO9001质量管理体系审核要点和思路:范围:1.确认QMS是否已经建立、实施、保持和改进;2.QMS过程是否已经确定和管理,过程间的顺序和关系是否已经确定和管理。

质量管理体系:1.确认组织QMS关键过程所需的资源和信息是否充分;2.确认组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效,对测量和监控结果是否有分析和改进活动;3.外包过程是否已经有控制。

文件要求:1.QMS文件中是否包含了质量方针、目标、手册、查阅文件清单、调阅相关文件,并结合现场6个程序及其它文件;2.标准要求的记录是否进行了控制,管评、培训、先文件审核,再在具体条款审核时验证,策划、产品要求评审、设计、供方评价、内审等;3.文件详略是否适宜,范围是否明确,删减是否有说明,并充分、可信;4.结其它程序文件有无引用;5.过程间的作用及接口关系是否明确;6.是否编制了文件控制程序,并包括了内、外部文件,各种类型和媒体文件;7.文件发布前是否审批其充分性、适用性;8.文件再评审、更新有无涉及,并再次批准;9.文件的更改和现行修订状态是否可识别;10.各现场能得到有效版本的文件;11.文件是否清晰、易于识别;12.外来文件有无识别,并控制分发;13.作废文件处理是否符合要求。

质量记录:1.是否编制了记录控制程序;2.程序文件中有无规定记录的标识、贮存、保管、检索、保存期和处置所需的控制;3.记录是否清晰、易于识别和检索。

审核方法、思路:1.查阅手册说明,根据组织活动确认是否合理;2.现场询问、观察,了解作业流程;3.查程序规定,抽查几份文件看执行情况;4.再评审规定,抽查更新文件有无再评审;5.查文件规定,及控制情况;6.查现场文件持有情况;7.查看文件;8.查接收部门对外来文件的处理情况;9.查文件管理及相关部门;10.查阅程序文件,结合现场审核工业重点看其规定的有无执行,是否符合企业实际,可操作性如何;11.在各部门审核时,调阅相关记录,查其检索方法是否可行、方便;12.通过最高管理者交谈,员工询问来判断;13.查阅手册,结合现场审核;14.审核时,依据人员素质、控制效果等综合判断。

质量管理体系的流程与程序

质量管理体系的流程与程序

质量管理体系的流程与程序质量管理体系(Quality Management System,QMS)是指组织在产品或服务生产过程中,通过实施一系列规范、流程和程序,确保产品或服务的质量满足相关要求的体系化管理系统。

本文将介绍质量管理体系的流程与程序,包括质量策划、质量控制和质量改进。

一、质量策划在质量管理体系中,质量策划是制定和确定组织对产品或服务质量要求及其实现的总体战略规划。

质量策划的流程如下:1.确定质量目标:根据组织的使命和愿景,明确质量目标,包括质量绩效指标和质量改进目标。

2.制定质量计划:根据质量目标,制定详细的质量计划,包括质量活动、资源分配和时间安排等。

3.编制质量手册:编制质量管理体系文件,包括质量政策、质量目标和质量策划等,为组织内外部提供质量管理信息。

二、质量控制质量控制是质量管理体系中最核心的部分,它通过一系列的流程和程序,确保产品或服务的质量符合组织的要求和客户的期望。

质量控制的流程如下:1.质量设计:根据质量策划,制定产品或服务的设计要求和规范,确保质量在设计阶段就能得到保证。

2.供应商管理:建立供应商评价体系,选取合格的供应商,并与其建立长期合作关系,确保供应的原材料或外包服务符合质量要求。

3.过程控制:制定和执行产品或服务生产过程的控制计划,包括设定操作规范、监测关键参数和记录过程数据等,确保产品或服务在生产过程中质量稳定。

4.产品验证:通过抽样检验、测试、评估等手段,验证产品或服务是否满足质量要求,确保符合设计和用户期望。

5.不符合品控制:建立和执行不符合品管理程序,对发现的不合格产品或服务进行处理并采取纠正和预防措施,以防止不符合再次发生。

三、质量改进质量改进是质量管理体系中的持续改进环节,通过分析质量控制过程中的数据和信息,找出问题根源,并通过改进措施进行纠正和预防。

质量改进的流程如下:1.数据收集与分析:收集、整理和分析产品或服务的质量数据和用户反馈信息,以识别潜在问题和机会。

质量体系10.3审核要点

质量体系10.3审核要点

质量体系10.3审核要点1. 引言质量体系是一个组织用来管理质量的框架,它包括一系列的政策、流程和实施措施,旨在确保产品或服务符合预期质量要求。

在质量体系的实施过程中,审核是一项重要的活动,它可以帮助组织评估和改进质量体系的有效性和合规性。

本文将介绍质量体系10.3审核要点,以便组织在进行质量体系审核时能够遵循相关的准则和要求。

2. 审核目的质量体系10.3是ISO 9001质量管理体系标准中的一项要求,它涉及质量政策、质量目标和一系列相关的指标。

本次审核的目的是确保组织的质量体系符合ISO 9001标准的要求,并能够持续地改进和提升质量管理能力。

3. 审核准备在进行质量体系审核之前,审核小组需要进行充分的准备工作。

首先,应明确审核的范围和目标,确定审核的时间和地点,并制定审核计划。

其次,需要准备审核所需的文件和记录,包括质量政策文件、质量目标和指标的测量数据等。

同时,应对相关的法规、标准和流程进行研究和了解,以便能够充分理解和评估组织的质量体系。

4. 审核流程质量体系10.3审核的流程可以分为四个主要阶段:准备阶段、执行阶段、报告编写阶段和跟踪阶段。

在准备阶段,审核小组需要收集和准备相关的文件和记录,并制定详细的审核计划。

在执行阶段,审核小组将对组织的质量体系进行审核,包括审核文件的合规性和实施情况的有效性。

在报告编写阶段,审核小组将撰写审核报告,总结审核的结果和发现,并提出改进建议。

在跟踪阶段,组织应根据审核报告中的建议,对质量体系进行改进和调整。

5. 审核要点质量体系10.3审核的要点主要包括以下几个方面:5.1 质量政策的制定和实施审核人员应评估组织是否制定了明确的质量政策,并且该政策已经在各个层级进行了传达和宣传。

此外,审核人员还应检查质量政策是否能够满足ISO 9001标准的要求,包括明确质量目标、持续改进和满足客户需求等方面。

5.2 质量目标的设定和达成审核人员需要评估组织是否设定了可衡量和可追踪的质量目标,并且这些目标已经被相应的职能部门接受和承诺。

质量管理流程要点

质量管理流程要点

质量管理流程要点质量管理是指通过一系列的流程和方法,确保产品或服务在整个生命周期中能够达到预定的质量要求。

质量管理流程是质量管理体系的核心,它涵盖了从质量计划制定到质量评估的全过程。

下面,我将为您介绍质量管理流程中的要点。

1. 质量计划制定质量计划是制定质量管理流程的基础。

在制定质量计划时,需明确产品或服务的质量目标和要求,并确定相应的质量指标和评估标准。

质量计划还需要确定质量检测和评估的方法、频率和责任人,以确保质量活动的有序进行。

2. 质量控制质量控制是质量管理流程中的重要环节。

它包括了对原材料、生产过程和最终产品或服务的监控和检验。

通过制定合理的质量控制计划,可以确保质量问题能被及时发现和解决,从而避免不良产品或服务流入市场,提高用户满意度。

3. 过程改进质量管理流程应不断追求改进,以提高产品或服务的质量水平。

通过收集和分析质量数据,找出存在的问题和不足之处。

制定改进措施,并进行实施和监控,以提升质量管理流程的效能。

过程改进需要全员参与,形成持续改进的良好氛围。

4. 培训与教育质量管理流程的有效实施离不开员工的全力支持和积极参与。

因此,培训与教育是至关重要的环节。

通过培训,可以提升员工的专业素质和质量意识,使其了解和熟悉质量管理流程,掌握相应的工艺和操作技能。

定期组织质量培训和知识分享活动,促进员工的学习和成长。

5. 风险管理在质量管理流程中,风险管理是不可或缺的环节。

通过制定风险评估和应对措施,可以及时发现和应对可能影响质量的风险因素,减少不良事件的发生概率。

风险管理还包括了对供应商和合作伙伴的风险评估,确保外部资源和服务的质量可控。

6. 客户反馈与满意度评估客户是质量管理的最终受益者,他们的反馈和满意度评估对质量管理流程具有重要的指导意义。

建立健全的客户反馈机制,及时收集客户的意见和建议,以便针对问题进行改进。

同时,定期进行客户满意度评估,了解客户对产品或服务的满意程度,为质量管理流程的优化提供参考。

质量管理体系监督审核

质量管理体系监督审核

质量管理体系监督审核质量管理体系是组织内部用来管理和控制质量的一套系统和方法。

而质量管理体系的监督审核则是对质量管理体系的有效性和合规性进行评估和监督的过程。

本文将对质量管理体系监督审核进行详细阐述。

一、质量管理体系监督审核的概念和目的质量管理体系监督审核是指对质量管理体系进行定期或不定期的审核,以评估其是否符合相关标准和要求。

其目的是确保质量管理体系的有效性和适用性,并提供持续改进的机会。

二、质量管理体系监督审核的原则和方法1. 审核原则质量管理体系监督审核应该遵循客观、公正、独立、全面的原则。

审核过程应当基于事实和数据,不受个人主观因素的影响。

2. 审核方法质量管理体系监督审核主要采用文件审核、现场审核和记录审核等方法。

文件审核是通过审查相关文件和记录来评估质量管理体系的合规性;现场审核是对实际操作过程进行观察和评估;记录审核则是对各种记录和数据进行审查和分析。

三、质量管理体系监督审核的程序和要点1. 审核程序质量管理体系监督审核一般包括计划、准备、执行、汇报和跟踪等步骤。

在计划阶段,需确定审核的范围、目标和计划;在准备阶段,需收集相关信息和文件,准备审核所需的资源;在执行阶段,需进行文件审核、现场审核和记录审核;在汇报阶段,需总结审核结果和发现的问题,并向组织管理层汇报;在跟踪阶段,需跟踪纠正措施的实施情况和效果。

2. 审核要点在进行质量管理体系监督审核时,需要关注以下要点:(1)质量方针和目标的制定和实施情况;(2)质量管理体系文件的编制和更新情况;(3)过程流程的规范性和有效性;(4)内部审核和管理评审的开展情况;(5)纠正措施和预防措施的实施效果;(6)质量管理体系的持续改进情况。

四、质量管理体系监督审核的意义和作用1. 确保质量管理体系的有效性和合规性,提高组织的质量管理水平;2. 发现和纠正潜在的问题和风险,预防质量事故的发生;3. 促进质量管理体系的持续改进,提高组织的整体绩效;4. 增强组织内外的信任和合作关系,提升组织的竞争力。

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ISO
以下简要理解质量管理体系中管理评审流程和核心要点。

一、概述
首先,介绍一下标准关于质量管理体系管理评审的要求。

标准第9.3.1条规定“最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审,以确保其持的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向保持一致。


我们来对标准做一个解读。

鉴于时间关系,就不一一对着条文进行解释了,直接介绍标准要求。

首先,管理评审应由最高管理者(即法人代表、大BOSS)来主持管理评审的工作。

管理评审一般是以会议的形式开展的。

所以,公司老板组织召开管理评审会议。

第二,管理评审的主要工作是对质量管理体系进行评价,目的是确保体系的适宜性、充分性和有效性。

很多人一直搞不请楚管理评审和内部审核的区别。

内部审核重点是看有效性,评价体系是否有效运转。

内审有符合性、有效性的问题。

管理评审是将体系作为讨论和审查对象,体系的规定是否完全满足法规标准,是否充分全面,是否对公司预期目标有促进,是否存在阻碍,是否存在可以持续改进、提高的地方。

管理评审工作属于体系的PDCA的A环节,是持续提高的阶段。

管理评审的重点是在未来,判定体系是否适宜未来的发展环境。

总的来说,管理评审主要是法人代表和部门负责人的事,相当于广开言路,听听建议,及时发现、处理问题,调整方向。

虽然它跟一般质量管理人员关系不大,但部门的报告还不是由咱们底下的人写。

况且,终有一天你会当上部门负责人甚至法人的。

所以,了解管理评审的工作流程及主要内容,还是很有必要的。

管理评审是法人组织的最高级别的质量会议,评价适宜性、有效性充分性,可以和行政总结搞在一起,评审一定要有结论。

一般单位首先肯定三性是符合的,但也有不足,然后提出改进要求。

下面,我们重点了解一下管理评审的主要工作流程及工作要点。

二、计划
首先,一般是由质量管理部门制定管理评审计划(有的公司以通知方案等形式),明确本年度管理评审工作的相关安排,经过管理者代表审核,由法人签字批准。

管理评审(或方案)的主要内容一般包括:评审时间、评审目的,评审范围和评审重点,参加评审部门(及人员),评审依据,评审的内容等。

三、管理评审流程
实施管理评审的主要流程:
各部门编制输入材料,然后通过评审会议,对评审输入做评议,对存在或潜在的不合格项提出纠正和顶防措施。

评审结束后,应编制管理评审报告,并根据要求对评审结果进行改进。

一般公司应制定管理评审控制程序,规定实施管理评审工作的部门职责、工作流程以及需要产生、留存的相关记录。

四、输入材料
管理评审的输入材料,是由各部门根据公司质量管理手册及相关程序文件,结合质量管理在本部门的运转情况,对公司质量管理体系的总结和评价性报告。

关于管理评审输入材料的模板,百度文库等网络平台上有很多模板,大家可以参考。

其实最主要的是报告内容要全,要为管理评审会议提供全面、充分的输入材料,形式并不是很重要。

这里重点介绍管理评审输入材料中应包含的主要内容:
●与本部门相关的内部审核结果;
●顾客反馈(包括顾客满意度、顾客抱怨等);
●过程的绩效和产品的符合性(包括过程、产品和服务测量和监视的结果);
●纠正和预防措施的状况;
●以往管理评审措实施的跟踪及其有效性;
●可能影质量管理体系的各种变化;质量管理体系运行状况,包括质量管理方针、目标的
适宜性和有效性;
●其他改进的建议。

五、管理评审会议
管理评审会议按照计划或通知的时间进行,由公司法人代表组织。

各个部门的负责人参加管理评审会议,分别提交输入材料。

部门负责人结合各自部门承担的工作,总结公司质量管理工作在本部门的落实情况,并评价质量管理体系与当前公司实际生产是否适宜、有效,提出改进的建议等。

管理评审会议中,各部门都要发言,都要对体系做出评价。

这是改进公司质量管理体系的好机会。

公司法人代表肯定是最忙的,平时也没有那么多时间去了解质量管理体系的运转情况,都是交给管理者代表来管,这个时候专门抽出时间来听各部门负责人对公司质量管理体系的总结、评价和建议,可以说是机会非常难得,同时也是公司高层导重视质量管理的体现之一。

法人代表应根据各部门的输入材料,结合公司的质量方针、目标以及当前公司的发展战略方向,考虑是否调整公司的质量目标?是否对体系进行适应性修改完善?在哪些方面得到提高?有哪些工作所要改进和进一步加强?
要对存在或潜在的不合格项提出纠正措施,或则采取预防措施。

六、管理评审报告
公司应根据管理评审的过程、结果形成管理评审输出,并形成报告。

管理评审的报告应包括以下方面的措施:
●质量管理体系关于过程方面的改进;
●与顾客要求有关的产品方面的改进;
●资源需求。

管理评审报告一般由管理者代表负资组织编,交总经理批准,并分发至公司各部门,由质量管理部门或则其他指定部门或人员负责跟踪管理评审改进要求的监控执行、跟踪和验证。

本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入之一。

若管理评审引起文件方面的修改,应严格按照公司文件管理控制程序的相关要求执行。

对于管理评审中觉得对公司质量管理体系有一定影响,依规定应当采取纠正、预防措的问题,应按公司的纠正预防措施控制程序相关规定执行。

七、改进
对于管理评审报告提出的改进要求,责任部门应制订改进措施计划或方案,经管理者代表(也可部门负责人批准,视公司管理评审控制程序的职责权限规定而定)批准后实施。

一般来说,管理评审报告中明确的改进要求较为宏观。

因此,责任部门一般都要制定较为详细的改进计划或实施方案,这也是贯彻质量管理PDCA循环概念的体现之一。

若责任部门直接在工作中按改进要求改进,但未能提供相关成文信息(包括文件和记录),则难以有说服力,不仅在接受外部审核时难以让人信服,就算是验证改进要求执行情况的公司质量管理部门,也很难接受。

对于管理评审中提出纠正、预预防措施,质量管理部门应重点监视、跟踪其改进情况。

责任部门实施完相关整改要求后,质量部门应对纠正、预防措施的执行情况、有效性等进行验证。

并要求责任部门提供相关证据过见证件,方可关闭该问题。

八、增加评审的机会
在公司实施管理评审,一般时间间隔不超过12个月。

以年度作为评审公司质量理体系的频率和周期,但在有些特殊情况下,应增加管理评审的频次,以确保公司质量管理体系的完整,提高适宜性,确保公司生产和服务持续取得预期的效果。

一般以下情况应增加公司质量管理体系的管理评审频次:
●公司组织机构、产品范围或类型、资源配置发生重大变化时;
●发生重大质量事故(件)或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
●当与产品、眼务相关的法律、法规及其他相关要求有重大变化时;
●市场需求发生重大变化时;
●第二、三方审核或其他法律法规规定的审核时发现质量管理体系有严重不合格时;
●公司法人代表认为有必要开展管理评审工作的其他时机。

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