物资采购管理办法
物资采购管理办法

河南能源化工集团物资采购管理办法第一章总则第一条根据河南能源化工集团有限公司(以下简称“集团公司”)管理体制和运行机制的要求,规范物资采购管理工作,实施物资战略采购方针,充分发挥集约化采购规模优势,提高物资采购效率,降低综合成本,保障物资高效供应,按照《河南能源化工集团招标采购管理办法》(豫能〔2019〕250号)文件精神,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属各级全资、控股及具有实质控制权的单位(不包含辅业员工持股单位)安全生产经营和项目建设所需物资的采购管理。
第三条本办法中物资是指生产建设中所需用的材料与设备,其中材料类包括材料(不含煤炭)、配件、不形成固定资产的小型设备、以及办公用品等;设备为列入年度专项资金的设备、固定资产投资建设的设备等。
第四条物资采购必须遵循:(一)应招必招的原则;(二)公开、公平、公正的原则;(三)诚实信用的原则;(四)性价比最高的原则;(五)依法、合规、高效的原则。
第五条物资采购活动应在电子商务采购平台上组织实施。
对于抢险救灾等急需物资和具有特殊属性的物资可在线下采购(见附件1)。
第六条权属单位可根据本办法结合自身实际制定相应的物资采购管理制度。
第二章管理机构及职责第七条物资采购工作隶属集团公司招标采购管理领导小组。
第八条物贸事业部职责:(一)研究制订集团公司物资采购工作管理模式、体系及制度。
(二)对集团公司物资采购管理中的重要事项进行分析、决策。
(三)制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划。
第九条国贸集团职责:(一)负责协调、指导权属单位物资采购工作,监督、检查集团公司物资采购管理制度的执行情况。
(二)建设和维护集团公司战略物资招商及管理体系。
(三)负责集团公司集约化物资采购的后评价。
(四)负责内部产品和内部供应商的管理。
(五)负责集团公司电子商务平台、物资信息化系统的建设、运行与维护工作。
第十条能源(化工、装备制造、有色金属)事业部负责组织建设和维护本专业板块内设备类物资战略招商及管理体系。
物资采购登记台账管理办法

物资采购登记台账管理办法一、背景在企事业单位的日常管理中,物资采购是一个重要的工作环节。
为了更好地管理和监控物资采购过程,建立一套有效的登记台账管理办法显得尤为重要。
物资采购登记台账是记录和统计采购活动的工具,能够提供全面、准确的采购信息,并对采购过程进行监控和评估,帮助企事业单位更好地管理采购活动,提高工作效率。
二、目的本办法旨在规范物资采购登记台账的管理工作,确保采购信息的准确性和完整性,提高采购过程的透明度和效率,保证物资采购活动的合规性。
三、适用范围本办法适用于企事业单位的物资采购活动,包括但不限于固定资产、办公用品、设备设施等物资的采购管理。
四、责任主体1.采购部门:负责物资采购登记台账的建立、更新和维护工作,确保采购信息的准确性和完整性。
2.资产管理部门:负责监督和审核物资采购活动的合规性,对采购台账进行定期检查和评估。
3.财务部门:负责审核采购合同和付款事项,对采购金额进行核对和登记。
五、登记台账内容物资采购登记台账应当包括以下主要内容:1.采购编号:每笔采购活动应当有唯一的编号,方便进行管理和查询。
2.采购日期:记录每笔采购活动的日期,方便对采购过程进行追溯。
3.采购项目:明确所采购物资的名称和规格型号,方便进行分类和统计。
4.供应商信息:记录供应商名称、联系电话以及相关信息,方便对供应商进行评估和管理。
5.采购数量:记录所采购物资的数量,方便进行库存管理和计划调配。
6.采购金额:记录所采购物资的金额,方便财务部门核对和登记。
7.采购合同:记录采购活动中签订的采购合同,方便对采购合同进行管理和审查。
8.付款事项:记录采购活动中的付款事项,包括付款时间、方式等信息,方便财务部门核对和登记。
六、登记流程1.采购申请:采购部门根据实际需求填写采购申请表,包括物资名称、规格型号、数量等信息,并提交给资产管理部门审核。
2.供应商选择:资产管理部门根据采购需求,寻找并评估合适的供应商,并录入到登记台账中。
物资采购计划管理办法

物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行,提高物资采购工作效率和质量,制定本管理办法。
第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。
第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等,合理安排和组织采购工作的工作文件。
物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。
第四条采购计划编制工作是一个循环过程,应根据实际情况不断总结经验,改进工作方法,提高计划的科学性和准确性。
第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策,坚持公开、公平、公正的原则,做到合理安排、按需采购、高效执行。
第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始,按季度、月度划分,并与预算编制相衔接。
第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见,并通过部门会议等形式进行讨论。
第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况,及时调整计划。
第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。
第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求,并确保预算安排合理。
第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。
第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后,应提交单位领导审批。
第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性,确保预算安排的正确性。
第十四条物资采购计划报批应及时,未报批前不得组织实施。
第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行,确保采购工作的顺利进行。
第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求,遵循采购程序和采购文化。
第十七条物资采购计划的执行应及时、准确,及时调整计划和执行措施,以适应实际需要。
第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题,应及时报告并采取相应措施,确保计划的顺利执行。
第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后,应进行审计和评估工作,总结经验,改进工作。
物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节,它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程,提高采购效率,确保采购质量,制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程,并提出一些管理办法,以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤:1. 需求确认在物资采购开始之前,首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书,包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析,并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略,采购部门将寻找潜在的供应商,并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后,采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后,将签订正式的采购合同,并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订,采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调,确保物资按时到达,并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后,采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库,不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性,企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度,明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现,以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法一、引言物资和服务采购是组织内部日常运营的重要环节,为了规范采购过程,确保采购的物资和服务的质量和合规性,制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于组织内部的物资和服务采购活动。
三、采购流程1.需求确认:–部门主管或申请人提出采购需求,并在采购申请单上详细填写所需物资和服务的相关信息(包括规格、数量等)。
–采购部门对采购需求进行确认,核实相关信息,并判断是否需要其他部门的协助。
2.编制采购计划:–采购部门根据需求确认结果,编制采购计划,明确采购目标、时间和预算等信息。
–采购计划需经部门主管审批后方可执行。
3.招标/报价:–采购部门根据采购计划,选择合适的供应商进行招标或报价。
–招标或报价文件中需明确物资和服务的规格、数量、价格和交付时间等信息。
–招标或报价的供应商需要提供相关资质文件,并参与评标或比价的过程。
4.评标/比价:–采购部门组织相关人员对接收到的招标或报价文件进行评标或比价。
–评标或比价的标准需提前确定,并在评标或比价过程中进行公正、公平的处理。
5.供应商选择:–评标或比价后,采购部门根据评标或比价结果,选择最佳的供应商。
–供应商选择需进行内部审批,并签订采购合同。
6.采购合同签订:–采购部门与选定的供应商签订采购合同。
–合同中需明确物资和服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等条款。
7.采购执行:–采购部门监督供应商按照合同要求交付物资和服务。
–需确保物资和服务的质量和合规性。
8.验收与付款:–采购部门对供应商交付的物资和服务进行验收,确保其符合合同要求。
–验收合格后,采购部门按照合同约定的付款方式将款项支付给供应商。
四、采购管理责任1.部门主管负责对本部门的采购需求进行确认,并审批相关申请。
2.采购部门负责组织编制采购计划、招标/报价、评标/比价以及与供应商的合同签订和采购执行等工作。
3.财务部门负责采购付款的审批和执行。
4.物资归口管理部门负责对采购的物资进行存储、分发和管理。
物资采购权限范围管理办法

物资采购权限范围管理办法一、引言随着企业的发展壮大,物资采购的规模也日益扩大,管理物资采购权限范围是确保企业资源合理配置和风险控制的关键举措。
本文旨在探讨物资采购权限范围管理办法,以帮助企业建立健全的采购授权制度。
二、采购权限等级划分为了确保采购决策的透明度、合规性和高效性,企业应根据物资的重要性和风险程度划定采购权限的等级分级。
根据常用等级划分制度,我们将采购权限划分为以下几个级别:1. Ⅰ级权限:包括企业核心物资的大额采购,如设备、原材料等。
该级别权限由企业高层决策者或授权的高级管理人员批准。
2. Ⅱ级权限:包括一般物资的中额采购,如办公用品、维修备件等。
该级别权限由中层管理人员经过审批程序批准。
3. Ⅲ级权限:包括一般物资的小额采购,如日常消耗品等。
该级别权限由各部门的经理或指定的采购负责人审批。
三、采购权限授权程序为了确保采购权限的授权程序规范和透明,企业应建立明确的采购授权程序。
以下为常见的采购授权程序的步骤:1. 申请:员工在需要采购物资时,应向辖区负责人递交采购申请,并包含物资的名称、数量、用途、预算金额等详细信息。
2. 审批:辖区负责人根据采购申请的内容和企业的采购权限等级划分,审核决定是否授权。
如果需要超出申请者的权限范围,负责人需将申请上报至上级决策层审批。
3. 执行:经过审批后获得采购权限的员工,可与供应商联系进行谈判、签订合同并进行物资采购。
4. 归档:采购完成后,员工应将相关采购合同、收据和其他相关文件归档。
这有助于日后的审计和备查。
四、权限范围变更和控制在企业经营过程中,可能会出现物资需求变动、人员调整或风险管控需要等情况,因此,企业应建立适应变动的权限范围变更和控制机制。
1. 变更程序:员工在权限范围变更的情况下,应重新申请权限,并经过重新审批程序才能获得新的采购权限。
2. 审计与监督:企业应定期对采购权限的使用情况进行审计,以确保权限的合理使用和防止滥用。
3. 培训和教育:企业应定期开展与采购权限有关的培训和教育,以提高员工对采购权限管理的认知和遵从度。
物资采购细节注意事项与管理技巧
物资采购细节注意事项与管理技巧物资采购细节注意事项与管理技巧随着科技的发展,2023年的物资采购已经迈入了数字化时代。
然而,人类的智慧仍然是物资采购成功的关键。
本文将介绍物资采购细节注意事项与管理技巧,以帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
一、采购前准备1.明确采购需求。
在采购前,必须明确需要采购的物资种类、数量、质量要求、交货期限,以及采购预算等信息。
只有明确需求,才能更好地制定采购计划,节约采购成本。
2.选择合适的供应商。
供应商的信誉度、产品质量、交货期限、价格等诸多因素,都是选择合适供应商的重要考虑因素。
在选择的过程中,可以通过询价、实地考察、评估报告等方式进行筛选和评估,以确保选择到的供应商能够满足需求。
3.制定采购计划。
针对采购需求和供应商选择结果,制定详细的采购计划,包括采购的物资种类、金额、时间、地点等信息。
4.签订合同。
在采购前必须签订采购合同,明确物资供应商、价格、交货期限等,以确保采购过程合法合规,并保障采购方的权益。
二、采购过程中的注意事项1.及时跟踪采购进度。
采购过程中应及时跟踪供应商的交货进度,检查产品质量和数量是否符合要求,并及时反馈给供应商。
2.加强与供应商的沟通。
采购过程中应与供应商保持良好的沟通,及时解决采购中出现的问题,协调必要的变更,保障采购进度和产品质量。
3.注意采购标准化。
制定物资采购标准,规范采购流程和要求,确保采购的合同条款符合法律法规的规定,并能够达到企业的管理目标。
4.有效管理采购合同。
建立采购合同档案,归档所有的采购合同,存档合同变更、履约情况、合同制度、政策法规等相关内容。
三、物资采购管理技巧1.采用供应链技术。
采用供应链技术,优化物资采购流程,提高采购效率,降低采购成本。
2.加强物资监管。
数据化监管物资入库、出库、库存等信息,实时掌握物资数量、品质和流向,提高物资管理效率,降低物资丢失或损坏的风险。
3.开展采购培训。
加强采购人员的知识和技能培训,提高采购人员的专业素养和综合能力,增强采购管理质量,保证采购项目的质量和效益。
物资采购质量管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理,建立统一、规范的物资采购管理体系,保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资,依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定,结合公司物资采购管理工作实际,制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。
第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。
第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。
第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。
第七条公司物资采购管理遵循以下原则:(一)服务生产经营,保障物资供给;(二)坚持集中采购,发挥规模优势;(三)实现降本增效,维护公司利益;(四)实施全面管理,确保集约受控。
第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门,履行以下主要职责:(一)贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务;(二)负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度,并监督实施;(三)负责拟定公司各项物资管理指标,并对实施情况进行检查与考核;(四)负责转发集团公司一级采购物资管理目录,并动态发布公司统管二级采购物资管理目录;(五)负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批;(六)负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务;(七)负责公司供应商及供应服务网络的管理;(八)负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用;(九)负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。
第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资(以下简称一级物资)、统管二级采购物资(以下简称统管二级物资)的集中采购和供应保障任务,接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。
工程物资紧急采购管理办法
工程物资紧急采购管理办法1. 背景和目的为了应对紧急情况下的工程物资采购需求,保证工程项目的顺利进行,特制定本管理办法。
本办法的目的是规范紧急采购的流程,保证采购的及时性和合规性,提高工程项目的运行效率。
2. 适用范围本办法适用于紧急情况下的工程物资采购,包括但不限于以下情况: - 自然灾害或突发事件导致工程物资库存不足 - 工程项目进度因物资短缺无法继续进行3. 采购流程紧急物资采购的流程主要包括需求确认、采购申请、采购评审、合同签订、供应商选择、采购执行和验收等环节。
3.1 需求确认在紧急情况下,由项目负责人或工程部门提出采购需求,并明确采购物资的种类、规格、数量和要求交付时间等。
3.2 采购申请项目负责人或工程部门根据需求确认的结果,向采购部门提交采购申请,并提供相关技术规格、验收标准和资金预算等信息。
采购部门收到采购申请后,应尽快启动采购流程。
3.3 采购评审采购部门根据采购申请的内容组织评审,包括对供应商资质的审查和采购方案的评估。
评审结果应按照规定的程序进行记录和审批,并及时通知申请人。
3.4 合同签订采购部门与供应商进行洽谈,并就采购物资的价格、交付条件、质量保证和售后服务等方面达成一致。
双方签订合同,并明确各自的权责和义务。
3.5 供应商选择采购部门根据评审结果和合同的内容,选择合适的供应商,与供应商进行协商并确定交付时间和方式等具体细节。
3.6 采购执行采购部门根据合同约定的时间安排采购物资的交付,并进行验收和入库。
在交付的过程中,采购部门需要与供应商保持良好的沟通和协调,确保物资按时到达并满足质量要求。
3.7 验收工程部门根据需求确认的标准,对采购的物资进行验收,确保物资符合要求并能够满足工程项目的需要。
验收结果应及时记录和报告。
4. 风险控制在紧急物资采购过程中,为了降低风险,需要注意以下几点: - 严格遵守法律法规,确保采购活动的合规性。
- 做好供应商的资质审查工作,选择正规合法的供应商。
国有企业采购管理办法物资管理规范
国有企业采购管理办法物资管理规范1. 引言2. 需求确认2.1. 需求明确国有企业需明确所需物资的规格、品质、数量、交付时间等详细要求,确保采购过程中的物资能够满足实际需求。
2.2. 需求评估国有企业应对物资需求进行评估,包括市场价格调研、供应商调查等,以确保采购过程合理、高效。
3. 供应商选择3.1. 合法经营资质供应商应具备合法的企业注册和经营资质,符合国家相关法律法规的规定。
3.2. 资源实力供应商应具备充足的生产能力和资源,能够保证按时按量供应所需物资。
3.3. 质量认证供应商提供的物资应符合相关的质量认证标准,确保物资符合国家标准和国有企业的要求。
4. 合同签订4.1. 合同要素合同应明确物资的规格、品质、数量、交付时间等详细信息,确保双方在合同约定下履行义务。
4.2. 供货保证合同应明确供应商的供货保证措施,包括质量保证、交付时间保证等,以确保物资供应的可靠性和稳定性。
5. 交付验收在供应商按合同提供物资后,国有企业应进行交付验收,确保物资的质量和数量符合合同约定。
5.1. 物资质量检查国有企业应对交付的物资进行质量检查,确保物资符合合同约定和相关质量标准。
5.2. 数量验收国有企业应对交付的物资进行数量验收,确保物资的数量与合同约定一致。
6. 合规性审查国有企业在采购物资的过程中,应进行合规性审查,确保采购活动符合法律法规和国有企业采购管理办法的要求。
6.1. 内部审查国有企业应建立内部审查制度,对采购活动进行逐级审查,确保采购活动的合规性和合法性。
6.2. 外部监督国有企业采购活动应接受相关监督机构的监管,确保采购活动的公开、公正和透明。
7. 总结。
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物资采购管理办法 (2013年12月31日印发)
第一章 总则 第一条 为加强公司物资管理,规范物资采购行为,确保采购工作的公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中:行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等;生产经营类物资包括各类卡片(M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等)、终端、机具等;宣传品包括各类宣传单、宣传品等;服务类项目是指广告、机具维保等服务项目,该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条 本办法仅适用于比选询价采购方式,即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价,根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下(不含,下同)的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条 原则上,8000元(含)以下的小额零星一次性物资采购,无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。
第二章 行政办公类物资 第一节 固定资产 第五条 固定资产是指使用年限在一年以上,单价在2000元(含)以上,并在使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等。 第六条 行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门,负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门,负责固定资产账务处理。 第七条 计划 原则上,行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条 申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的,由申购部门详细说明购置原因,并填写《行政办公类物资申购单》,由部门负责人签字同意后,交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核,申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后,交行政管理部存档备案。
8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条 购置 原则上,按照主管机构《子公司管理办法》,此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购,若上述供应商无法满足要求,则应在风险控制部的监督下,由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条 验收 10.1 固定资产购进后,由申购部门和行政管理部负责验收,行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后,行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况。 第十一条 办理验收、登记后,行政管理部安排申购部门领用固定资产,并办理有关领用手续,同时制作固定资产管理标签。其中,固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条 公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理,各部门使用的固定资产由该部门设专人负责管理。 第十三条 行政管理部和资金财务部、固定资产使用部门每年12月31日前应进行固定资产盘点,做到账账相符、账证相符。 第十四条 员工按公司相关规定,配备相应的固定资产,并对其所领用的固定资产妥善保管。 第二节 低值易耗品 第十五条 低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种办公类用具物品,包括办公文具、耗材等物资。 第十六条 行政管理部和使用部门是低值易耗品的实物管理部门,行政管理部负责公司低值易耗品的计划、采购、验收、入库和维护。 第十七条 行政管理部是低值易耗品采购的承办部门,负责按警戒库存量在上级主管部门指定供应商或公司供应商备选库处采购。 需临时采购的项目,由申购部门另外填写《行政办公类物资申购单》并经相关领导签字同意后交行政管理部,方可启动采购工作。 第十八条 低值易耗品购进后,行政管理部负责办理验收和报账手续。 第十九条 低值易耗品验收合格后,由行政管理部库管人员依照物品清单,核实品名、型号、数量、质量,办理入库。 第二十条 员工应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则,根据实际需要,在行政管理部申领所需低值易耗品。 第二十一条 行政管理部原则上每季度对库存低值易耗品进行盘点。
第三章 生产经营类物资 第二十二条 计划 原则上,各部门年初制定全年生产经营类物资采购计划。其中:业务管理部负责日常M1卡片、CPU卡、PSAM卡、PKI卡、POS终端、机具等物资的计划和报批;市场推广部负责团体卡、纪念卡、异形卡等物资的计划和报批;信息技术部负责其他技术研发工作涉及的生产经营类物资的计划和报批;各部门负责本部门生产经营类物资的计划和报批。 第二十三条 卡片、机具类生产物资 23.1 业务管理部负责该类物资的计划、申请、购置、合同及订单的签订和日常维护,行政管理部负责该类物资的招标、出入库和保管。资金财务部是该类物资的账务管理部门,负责账务处理。信息技术部负责该类物资的研发、技术检测等工作,并出具技术验收报告。 23.2 风险控制部不定期对该类物资的供应商、第三方使用商户及我司相关经办部门就物资的质量、性能、供货周期、服务质量、合同的执行及对我司经办部门的意见等情况开展回访调查,并将调查结果及过程中发现的风险漏洞及时反馈相关领导。 第二十四条 其他生产经营类物资的申请、审批 24.1 业务部门负责其他生产经营类物资的计划、申购、合同的签订、验收和日常维护,行政管理部负责该类物资的招标、询价、出入库和保管。资金财务部是该类物资的账务管理部门,负责账务处理。 24.2 各部门因业务发展需要购买生产经营类物资的,由申购部门负责填写《生产经营类物资申购单》,详细说明购置原因、数量、型号、预算总价、可选供货商名单等信息,并征求相关部门意见后,报分管领导审核签字。其中已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类,相关部门无需再次出具意见。 24.3 申购部门将分管领导审核后的《生产经营类物资申购单》上报总经理或董事长审批后交行政管理部,其中:物资申购总额在二万元以上(不含)的董事长审批,二万元以下的总经理审批。 第二十五条 其他生产经营类物资的购置、验收 25.1 行政管理部负责对申购部门转交的经领导签批同意的《生产经营类物资申购单》进行审核,提出采购方式和供应商选择建议,并填写《物资采购审批单》。 25.2 物资采购原则上优先选择公司供应商备选库内的厂商。若涉及多家可选供应商,由行政管理部负责组织申购部门、风险控制部相关人员,根据领导批示意见组织开展比选或询价。 25.3 行政管理部将比选询价结果转申购部门,由申购部门负责与选定的供应商谈判并签订合同,实施采购,行政管理部组织相关部门验收支付货款。 第二十六条 登记、领用、调拨、维护、报废等参照公司相关规章制度。 第二十七条 盘点 27.1 每年12月15日前,业务管理部向行政管理部出具机具类生产物资在合作商户的配置清单,清单包含机具型号、数量、配置时间、使用地点等信息。 27.2 行政管理部牵头,业务管理部、市场推广部配合,根据上述配置清单向合作商户函证机具相关信息,并由资金财务部核对账务数据。 第四章 印刷品、宣传品 第二十八条 印刷品、宣传品是指公司自行或者委托广告经营者利用单页、招贴、宣传册等形式发布介绍自己的商品或者宣传物品。 第二十九条 申购部门是印刷品、宣传品的实物管理和使用部门,负责印刷品、宣传品的计划、采购、验收;行政管理部负责该类物资的询价、入库和保管。 第三十条 各部门由于工作需要印刷和采购宣传品的,由申购部门自行提出方案请示,经部门负责人签字同意后,交分管领导、总经理审批。 第三十一条 根据领导批示意见,由行政管理部和申购部门共同在风险控制部的监督下,按照双人询价、货比多家的原则选定供应商。 第三十二条 申购部门负责与选定的供应商谈判并签订合同,并按照合同约定开展验收、支付货款。
第五章 罚 则 第三十三条 因管理不善造成物资损坏、丢失,造成经济损失的,按公司相关规定予以赔偿。 第三十四条 未按要求购置物资且造成经济损失的,追究当事人责任,视情况予以赔偿。
第六章 附 则 第三十五条 本办法由董事会办公室负责解释,经董事会决议通过后 实施。 附件:1.行政办公类物资申购单 2.固定资产登记表 3.固定资产领用登记表 4.生产经营类物资申购单 5.宣传品物资申购单 6.服务类物资申购单 7.物资采购审批单 8.询价记录单 附件1: 行政办公类物资申购单
申请部门 申请人 申请日期 名称 型号 数量 预算单价(元) 配置
询价人: 合计:
申购原因
部门负责人 意见 分管领导 意见 行政管理部 负责人意见 总经理 意见 董事长 意见 备注:1、不需请示的领导意见栏请用斜线划掉;2、物资申购总额在五万元以上(不含)的需请示董事长,五万元以下的请示总经理后即可申购。