检查表

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质量检查表

质量检查表

质量检查表
以下是一个常见的质量检查表的示例:
1. 产品外观检查
- 产品是否有明显的划痕、变形或损坏
- 产品的颜色、纹理和光泽是否一致
- 产品的标志和标识是否正确和清晰可见
2. 尺寸和尺寸测量
- 产品的尺寸是否符合规格要求
- 产品的重量是否符合预期
- 产品的厚度和宽度是否一致
3. 功能性测试
- 产品是否能够正常工作和执行其预期功能
- 产品的按钮、开关和控制设备是否灵敏且易于操作- 产品的连接口和接头是否牢固且能够正常连接
4. 安全检查
- 产品是否有潜在的安全隐患
- 产品的边缘是否光滑,以防止划伤或刺伤用户
- 产品的电气部件是否符合安全标准
5. 维护和保养要求
- 产品的维护和保养要求是否清晰可见
- 产品需要的清洁和保养频率是否明确
- 产品的使用寿命和保修期限是否标明
注意:这只是一个例子,实际的质量检查表将根据产品的特定要求和行业的需求而有所不同。

消防安全检查表(最新)

消防安全检查表(最新)

5 疏散指示 标志
1.指示标志是否安装在合适的位置。 2.指示标志是否清晰可见,无遮挡。 3.指示标志内容是否正确,符合规范要求。
1.是否定期进行消防安全培训和演练。
消防宣传
6
教育 2.员工是否掌握基本的消防安全知识和应急操作技能。
3.是否有消防安全宣传栏或宣传资料,内容更新及时。
备注
1.是否有专人负责消防安全工作。
5.应急照明灯具是否正常工作,亮度足够。
1.线路是否整齐,无老化、裸露现象。
3 电气设备
2.电器设备是否过载运行,有无过热现象。
3.开关、插座是否完好,无破损、松动。
4 易燃易爆 物品
1.存放区域是否明确划分,标识清晰。 2.存放量是否超过规定限额,堆放整齐。 3.是否有防火隔离措施,如防火墙、防火门等。
消防安全检查表
序号 检查项目
检查内容
检查结果
1.通道是否畅通无阻,无杂物堆放。
1 消防通道
2.通道宽度是否符合规范要求。
3.通道标识是否清晰可见,方向指示明确。
1.灭火器是否放置在明显易取的位置。
2.灭火器压力是否正常,是否在有效期内。
2 消防设备
3.消防栓箱是否完好无损,消防栓是否畅通。
4.烟雾报警器是否安装正确,无遮挡。
7
消防值班 制度 2.值班人员是否熟悉消防安全操作规程和应急处置流程。
3.值班记录是否完整,发现问题是否及时报告和处理。
Байду номын сангаас
1.是否制定完善的消防应急预案。
8 应急预案
2.应急预案是否定期进行修订和演练。
3.员工是否熟悉应急预案内容和应急疏散程序。
1.是否存在其他消防安全隐患。 9 其他

公司综合检查表

公司综合检查表
规划、细则及时上传信息平台,与现场相符。
一票否决项:①监理规划未编制或未提交公司/业务部门业务部门审批。②对专业性较强分项工程未编制监理实施细则,相应工程已开始施工。
(规划、细则及交底)
细则针对性(2)
细则中应针对专项工程特点、施工工艺和周边环境等,制定监理工作流程、要点、方法和措施,应具有可操作性。
一票否决项:①缺少施工许可证等相关建设工程批准文件,而未按相关规定采取措施;②工程未具备开工条件,已开始施工,未按相关规定采取措施;③无合法设计文件、且监理未识别,或未按相关规定采取措施;
规范性
(33)
监理规划及实施细则
(4)
规划与细则编制(2)
监理规划及实施细则(非危大工程)应及时编制与审批,审批后应对监理人员进行交底,应根据工程实际情况及时补充或修改并重新审批,涉及安全的细则后续进场监理人员应进行交底,并备注进场时间。
危大工程方案及时上传信息平台,并与现场相符。
一票否决项:①危大工程专项施工方案未经审批,相应工程已开始施工,未按相关规定采取措施。②危大工程专项施工方案中主要施工方法及工艺与相应设计文件或工程建设强制性标准不符,监理已审批;
专家论证(2)
超过一定规模的危大工程专项方案应经专家论证,对于采用新技术、新工艺、新材料、新设备等尚无相关技术标准的危大工程,及风险特别大或对周边环境影响特别重大的危大工程专项方案应经专家论证。
施工组织设计和专项方案应根据实际情况及时补充或修改并重新审查,主要包括:工程设计有重大修改、主要施工方法有重大调整、主要施工资源配置有重大调整、施工环境有重大改变等情况。
一票否决项:①分部(分项)工程或专项工程施工方案未经审批,相应工程已开始施工,未按相关规定采取措施。②分部(分项)工程或专项工程施工方案中主要施工方法及工艺与相应设计文件或工程建设强制性标准不符,监理已审批;

小学常规检查表

小学常规检查表
签字源自一 大队 干部 二 检查 三
四 五
检查时间:红领巾佩戴随眼操时检查;午间清洁检查时间12:50;不文明休息情况由文明劝导员填写学生姓名
备注:评价方式为P、Δ、× 三个等级,周五统计得分后作为“文明班级”流动红旗评选依据
内容
室内清洁
小学常规检查表
公区清洁
教师管理工作
星期
地面、瓷砖干净
清洁用品摆放整 齐
讲桌、课桌整洁 公区走廊干净 书架整洁
饮水机干 净
晨读
午餐管理
值日 一 行政 二 检查



检查时间:8:20--8:30;中午12:10.
内容 星期
红领巾佩戴 午间室内清洁 午间公区清洁 上午眼操 下午眼操
不文明休息情况

安全检查表(所有)

安全检查表(所有)

表一厂级综合性安全检查表
表二车间综合性安全检查表
表三车间级日常安全检查表
表四厂级日常巡回安全检查表
表五电气设备(专业)安全检查表
表六防火防爆防尘防毒及消防安全检查表
表七压力容器、压力管道安全检查表
表八危险化学品安全检查表
表九罐区防火安全检查表
表十机械设备安全检查表
表十一季节性安全检查表
表十二监测仪表安全检查表
表十三厂房、建筑物安全检查表
表十四节假日安全检查表
表十五重大危险源安全检查表。

检查表

检查表

检查表出自MBA智库百科(/)检查表(Check Sheets,统计分析表)什么是检查表检查表又称调查表,统计分析表等。

以简单的数据,用容易理解的方式,制成图形或表格,必要时记上检查记号,并加以统计整理,作为进一步分析或核对检查之用。

检查表是QC七大手法中最简单也是使用得最多的手法。

但或许正因为其简单而不受重视,所以检查表使用的过程中存在的问题不少。

检查表的作用1.明确与审核目标有关的样本审核采用的主要方法是抽样检查。

抽什么样本、每种样本应抽多少数量、如何抽样等问题都要通过编写检查表来解决,而且这一切都要为达到审核目标服务。

因此,明确与审核目标有关的样本是检查表的首要作用。

2.使审核程序规范化编制检查表已成为国际上进行管理体系审核的一种通用做法,ISO19011:2002《质量和/或环境管理体系审核指南》第6.4.3条规定,审核组成员应准备必要的工作文件,用于审核过程的参考和记录,这些工作文件包括检查表等,从而使审核程序进一步规范化,对减少审核工作的随意性和盲目性可以起到很大的作用。

3.使审核目标始终保持明确审核员根据检查表进行审核,不致偏离审核目标和主题。

在现场审核中,有很多实际情况和问题很容易转移审核员的注意力,有时甚至迷失大方向而在一些枝节问题上浪费大量时间。

这时,检查表可起到提醒和警示作用。

4.保证审核进度审核过程是一项高节奏而紧张的活动,不允许就某一问题、某一条款花费过长时间。

事先把审核内容排列成检查表,可以按调查的问题及样本的数量分配时间,使审核按计划进度进行,起到备忘录的作用。

5.作为审核记录存档一次审核的检查表可为以后编写检查表提供参考资料。

审核员可在检查表上记录现场审核情况,也起到审核记录的作用。

认证机构可将其作为审核工作合格评定的重要输入,认可机构可将其作为检查认证机构审核工作是否有效的客观证据。

6.树立审核员的职业形象在审核过程中,有了检查表,调查研究就会有的放矢,提问题、查看文件和现场审核也会更有针对性,抽样更具有代表性,工作更具条理性。

学生会检查表


2、纪检部负责检查:仪表、课间操、课堂秩序、宣誓、迟到、班级文化、扔垃圾等一些
不文明行为。
xxxx中学
( )部检查记录表
检查人:
年月日
班级目( ) 名次 备注
1班
11班
2班
12班
3班
13班
4班
14班
5班
15班
6班
16班
7班
17班
8班
18班
9班
19班
10班
20班
注:1、卫生部检查教室卫生主要看:劳动工具摆放、地面是否干净、桌凳是否整齐、门
窗是否洁净等。
xxxx中学
( )部检查记录表
检查人:
年月日
班级
检查项目( ) 名次 备注 班级
检查项目( ) 名次 备注
1班
11班
2班
12班
3班
13班
4班
14班
5班
15班
6班
16班
7班
17班
8班
18班
9班
19班
10班
20班
注:1、卫生部检查教室卫生主要看:劳动工具摆放、地面是否干净、桌凳是否整齐、门 窗是否洁净等。 2、纪检部负责检查:仪表、课间操、课堂秩序、宣誓、迟到、班级文化、扔垃圾等一些 不文明行为。

检查表方法


王老师
检查方案二
预期目标二
王老师
检查方案二
预期目标二
王老师
检查方案二
预期目标二
王老师
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
时间安排 时间安排一 时间安排一 时间安排一 时间安排一 时间安排一 时间安排一 时间安排一 时间安排一 时间安排二 时间安排二 时间安排二 时间安排二 时间安排二 时间安排二 时间安排二
检查表方法
检查方案
预期目标
负责人
备注
检查方案一
预期目标一
张老师
检查方案一
预期目标一
张老师
检查方案一
预期目标一
张老师
检查方案一
预期目标一张老师检查方案一预期目标一张老师
检查方案一
预期目标一
张老师
检查方案一
预期目标一
张老师
检查方案一
预期目标一
张老师
检查方案二
预期目标二
王老师
检查方案二
预期目标二
王老师
检查方案二
预期目标二
王老师
检查方案二
预期目标二

工作作风检查表

工作作风检查表
1. 主题:一、工作态度:
- 对待工作积极主动,有责任心,乐于接受工作挑战;
- 对待工作态度端正,不怠慢、敷衍、懒散;
- 遇到工作问题能及时沟通、协调与解决。

二、工作效率:
- 执行工作任务高效,有条不紊,不拖延;
- 保质保量完成任务,不出现质量问题;
- 熟练运用办公软件与工作工具,提高工作效率。

三、团队合作:
- 与团队成员友好相处,积极参与团队讨论,共同解决问题;- 愿意主动配合他人的工作安排,共同完成团队目标;
- 懂得分享自己的经验与知识,提升团队整体素质。

四、沟通协调:
- 有效沟通方式,善于倾听他人意见和建议;
- 与同事、上级进行良好的沟通,及时反馈工作进展和问题;- 在面对冲突时,冷静客观地分析问题,寻找共同解决方案。

五、专业素养:
- 持续学习和提升专业技能,跟进行业发展动态;
- 了解岗位职责,具备必要的岗位知识和技能;
- 遵守公司规章制度,保守公司商业机密,行为合规。

六、自我管理:
- 保持良好的时间管理,提高个人工作效率;
- 善于自我反思、总结,及时调整工作方法与策略;
- 注重工作与生活的平衡,保持良好的身心健康状态。

结束语:
良好的工作作风是每位职场人士所应具备的基本素质。

通过严格按照工作作风检查表的要求,我们可以自我审视、反思并改进自身工作作风,不断提升职业能力,为个人与团队的发展做出贡献。

提示:以上内容仅为参考,实际内容可根据需要进行增删与修改。

检查表及记录

班组名称:设备、管路完日期时间好,无跑、冒、滴、漏班组日常安全检查表车间:压力表、温度计、操作要求明确,消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好,物安全防护等安全设安全措施到位,料、工器具放置规检查人备注急器材完好戴规范,放置规范施有效交接班规范范,现场整洁注:现场情况符合打“√” ,不符合打“×” ,异常情况填入备注栏。

车间:设备、管路完日期时间好,无跑、冒、滴、漏车间日常安全检查表压力表、温度计、员工操作规范,消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好,物安全防护等安全设料、工器具放置规检查人备注遵章守纪急器材完好戴规范,放置规范施有效范,现场整洁注:现场情况符合打“√” ,不符合打“×” ,异常情况填入备注栏。

综合安全检查表车间(部门):年月日序号检查内容检查标准符合性备注否不适用是1运行管理目标指标、隐患整改措施执行到位2安全职责明确,定期召开安全会议,对职工进行安全教育安全责任定期开展安全活动和安全检查特种作业人员持证上岗3人员管理人员遵章守纪无违章现象劳动防护用品穿戴规范设备完好,设备管道无跑、冒、滴、漏4设备标识正确齐全,检查、保养责任落实到人生产设备设备运行正常,转动装置有防护安全附件(压力表、温度计、安全阀等)符合规定消防设施、应急设施齐全可靠,消防报警、可燃气体报警等装置运行正常5安全设施自控联锁等防护装置运行正常防雷、防静电接地与跨接系统齐全、有效,接地电阻定期检测,记录齐全工作场所安全警示标志完好,设备、管道、物料标识齐全清晰、无破损化学品存放规范,现场有安全技术说明书,容器张贴安全标签工、器具、原辅料定置定位防火管理执行到位,易燃易爆场所不使用产生火花的工具6生产现场进入生产区的机动车手续完备,有防火措施,规范停放动火、受限空间等危险作业审批手续齐全电气设备按规范配置,运行正常严格执行交接班制度,记录及时个人防护用品规范放置,柜内无杂物7应急预案定期演练,评估及时应急管理化学品存放处有围堰和防泄漏装置器材,围堰内无杂物清浊分流、雨污分流设施完好有效8环境保护废弃物分类收集、储存、标识清楚,处置规范车间废气处理设施、除尘装置运行正常,无异常排放。

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7
防水材料
(二)施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接(焊接)质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
(三)施工记录
41
灰缝厚度及砂浆饱满度:用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度
42
构造措施:构造柱、圈梁设置情况
(九)实体质量
抽测
43
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测钢筋直径
44
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测
45
混凝土强度:使用混凝土回弹仪现场抽测
46
楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔抽测
22
结构实体检验记录
(四)质量验收记录
23
地基验槽记录
24
桩位偏差、桩顶标高验收记录
25
隐蔽工程验收记录
26
检验批、分项、分部(子分部)验收记录
二、工程实体
(五)模板工程
27
模板及其支架专项施工方案,高大模板专家论证意见
28
模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性:对照施工技术方案检查,检查立柱间距、立柱搭接,扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置,支架与主体结构固结措施等
回弹仪检测强度及碳化深度
5
钢筋质量
重量偏差及力学性能等
检查组成员签字:检查日期:
(八)砌体工程
38
砌筑砂浆强度和试块留置:检查现场砂浆配合比实际应用情况,检查计量器具设置应用,砂浆试块留置数量、养护环境、标识等
39
小砌块质量:承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝,小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上
40
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式:墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
检查施工许可证(开工报告)
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
33
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
34
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合




建设单位
符合项不符合项
勘察设计单位
符合项不符合项
施工单位
符合项不符合项
监理单位
符合项不符合项
工程质量检测机构
全部按规定签发
未按规定签发
□符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合




12
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责
29
模板及其支架拆除的顺序及安全措施:对照施工技术方案检查
(六)钢筋工程
30
钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图设计文件检查
31
有抗震设防要求的结构,纵向受力钢筋的牌号、力学性能:对照施工图设计文件检查;检查钢筋进场复检报告
32
钢筋代换:当钢筋的品种、级别或规格变更时,应办理设计变更文件
33
钢筋加工制作:钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸
注:对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。
检查组成员签字:检查日期:
附表3:
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
评价




1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
34
钢筋连接:连接方式、接头位置和连接质量
35
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(七)混凝土工程
36
混凝土试块留置:标养试块、同条件试块留置组数及养护
37
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差






7
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
按规定参加验收工作
未参加验收工作
□符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合




17
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
18
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合




19
单位资质情况
附表1:
受检工程基本情况表
工程所在市、州(县、区):
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:检查日期:
符合项不符合项
施工图审查机构
符合项不符合项
合计
符合项不符合项
检查组成员签字:检查日期:
附件4:
房屋建筑工程实体检查(抽测)用表
序号
检查项目
检查方法
实测情况
备注
1
现浇结构外观
外观查看混凝土梁、板、柱是否存在质量缺陷
2
楼板厚度
测厚仪检查或尺量检查
3
现浇结构尺寸
尺量检查柱、梁、板的轴线、垂直度、标高
4
混凝土构件强度(砌体结构砂浆强度)
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
20
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责
□符合
□不符合
21
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
29
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
□符合
□不符合
30
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全
25
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
26
见证取样制度的执行情况
严格实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
27
组织和审查工程变更情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
28
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
22
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行
□符合
□不符合
23
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
24
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
□符合
□不符合
14
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责
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