跟踪审计报告模板

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跟踪审计报告(5篇)

跟踪审计报告(5篇)

跟踪审计报告(5篇)跟踪审计报告1一、项目基本情况。

(一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容。

1、项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容。

2、国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况。

(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容。

1、勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。

2、分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)。

二、跟踪审计实施情况。

(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)。

(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括。

1、采用的跟踪审计方式,驻场时间。

2、对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。

三、审计结果。

(一)取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

四、审计评价。

对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。

对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。

五、审计体会及建议。

(一)跟踪审计体会。

总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。

(二)跟踪审计建议。

目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议)。

跟踪审计项目总结报告范文(3篇)

跟踪审计项目总结报告范文(3篇)

第1篇一、项目概述项目名称:XX工程项目项目地点:XX市项目时间:20XX年X月至20XX年X月项目概况:本工程项目为XX市重点建设项目,主要内容包括主楼、辅楼及配套设施。

项目总投资约为XX万元,其中土建造价XX万元,幕墙工程造价XX万元,钢构工程造价XX万元,内装工程分多个标段进行。

二、跟踪审计工作内容1. 前期准备- 组建审计团队,明确审计目标、任务及工作计划。

- 审核项目立项文件、设计文件、招标文件、施工合同等相关资料。

- 制定跟踪审计方案,明确审计重点和审计方法。

2. 现场审计- 定期对施工现场进行巡查,了解施工进度、质量、安全等情况。

- 对隐蔽工程、关键工序进行计量审查,确保工程量准确无误。

- 审查施工过程中的变更、签证等手续,确保变更合理合法。

- 监督施工单位执行合同条款,确保工程质量、进度、安全等方面的要求得到满足。

3. 后期审计- 对已完成的工程进行验收,审核竣工资料,确保工程符合设计要求。

- 对审计过程中发现的问题进行整改跟踪,确保问题得到妥善解决。

- 撰写审计报告,对项目整体情况进行评价。

三、审计发现的主要问题及整改措施1. 问题一:部分工程材料质量不达标- 整改措施:要求施工单位更换不合格材料,并加强对材料的进场检验。

2. 问题二:施工进度滞后- 整改措施:督促施工单位优化施工方案,合理安排人力、物力资源,确保工程按期完成。

3. 问题三:施工过程中存在安全隐患- 整改措施:要求施工单位加强施工现场安全管理,落实安全责任,确保施工安全。

四、跟踪审计工作成效1. 通过跟踪审计,确保了工程项目的质量、进度、安全等方面的要求得到满足。

2. 及时发现并解决了项目实施过程中存在的问题,避免了潜在风险。

3. 提高了项目管理的规范化水平,为类似项目提供了有益借鉴。

五、总结与展望本项目的跟踪审计工作取得了显著成效,为项目的顺利实施提供了有力保障。

在今后的工作中,我们将继续坚持跟踪审计原则,不断提高审计质量,为我国工程建设事业贡献力量。

跟踪审计报告及建议完整一套跟踪审计报告

跟踪审计报告及建议完整一套跟踪审计报告

跟踪审计报告及建议完整一套跟踪审计报告跟踪审计是一种对组织内部控制和运营过程进行评估的方法,以确保其有效性和合规性。

这种审计报告通常包括对之前审计建议的跟踪和结果的反馈,以及对当前操作的改进建议。

以下是一个完整的跟踪审计报告示例,长度超过1200字以上:1.概述这份跟踪审计报告是对我们之前为贵公司进行的审计工作的反馈,目的是评估之前提出的建议是否得到正确实施并取得了预期的结果。

跟踪审计还包括对当前的操作和流程进行评估,并提供进一步的建议和改进措施。

2.审计建议的跟踪2.1内部控制根据我们之前的审计报告,我们建议贵公司加强内部控制,特别是在财务管理、库存控制和资产管理方面。

我们很高兴看到,贵公司已经采取了一系列措施来改善内部控制,包括安装了先进的会计软件、建立了审批流程以及增加了库存监测机制等。

我们进行了测试,并确认这些措施已经有效地降低了潜在的风险。

2.2安全性在我们的上一份审计报告中,我们强调了贵公司的网络安全风险,并建议采取措施来增强网络安全性。

我们很高兴地得知,贵公司已经雇佣了网络安全专家来评估和改进网络安全措施,并将其纳入日常操作中。

从我们的测试结果来看,这些措施已经有效地提高了贵公司的网络安全性。

3.当前操作的评估3.1流程和程序在我们对贵公司当前操作的评估中,我们发现一些待改进的流程和程序。

特别是在采购流程中,我们发现了一些不必要的延迟和冗余步骤,这可能会导致效率低下和资源浪费。

我们建议贵公司对采购流程进行再审视,并优化其中的步骤和控制。

3.2电子记录保存另一个值得关注的问题是电子记录保存。

我们发现贵公司对电子数据的保存和备份的策略不够明确,并存在一些风险。

我们建议贵公司制定明确的电子记录保存政策,并确保其合规性和有效性。

4.改进建议4.1培训和教育根据我们对贵公司的现状了解,我们建议贵公司加强员工培训和教育。

特别是在相关流程和程序、内部控制和网络安全等方面,培训可以提高员工的意识和操作技能,从而减少潜在的风险。

跟踪审计现场报告

跟踪审计现场报告

跟踪审计现场报告跟踪审计现场报告跟踪审计现场报告篇一:跟踪审计年终工作总结跟踪审计年终工作总结今年以来, 在 XXX 公司审计处的指导和支持下, 我们鑫金茂工程造价咨询公司XXXX 工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《XX 建设工程跟踪审计服务协议》, 以及我公司相关审计指导性主做好服务, 为 XX 建设的投资控制严格把关, 完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。

一、工程现场情况二、开拓性地开展跟踪审计工作。

我公司跟踪审计组于 2009 年 1 月份开始进驻工程现场开展工作, 承担 XX 工程(1)标段(包括在 XX、XX 行政区域范围内实施的 XX、XX 新建项目)的跟踪审计及造价咨询任务, 认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制), 完成工程材料、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。

此外, 还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核, 并参加现场计量;参加工程方案优化比选, 并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理, 发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。

在进行跟踪审计活动中, 我始终按照 XXX 公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。

尽管工程地点分散, 但每个工作日我都会到工程现场巡查, 全面1/ 6地了解工程施工情况和其他事项, 回复业主的造价咨询和工作要求, 并及时向审计处进行汇报。

实时对施工现场进行勘察, 参加隐蔽工程验收, 以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查, 掌握详实的工程原始资料, 确保工程计量工作的准确性、科学性。

同时, 我每月将我的跟踪审计详细情况向主审进行汇报, 虚心接受主审的工作指导, 并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报, 凝心聚力, 认真落实。

三、及时向业主报告处理意见和解决方法。

全过程跟踪审计报告模板

全过程跟踪审计报告模板

引言概述:全过程跟踪审计是一种有效的审计方法,它通过对企业的经营活动进行系统详细的审计,从而有助于揭示企业内部管理问题,提供相应的改进建议。

本文将介绍一个全过程跟踪审计报告模板,以便审计人员在进行审计工作时可以有一个标准的报告格式,从而提高审计工作的效率和准确性。

正文内容:一、企业概述1.企业名称、注册地及经营范围:在这一小点中,应对企业的基本信息进行简要介绍,包括企业的名称、注册地和经营范围等。

2.组织架构及人员构成:针对企业的组织架构和人员构成进行详细描述,帮助审计人员了解企业的管理体系和工作分工。

二、审计目标和范围1.审计目标:明确本次审计的目标是什么,如核实财务报表的真实性、评估内控制度的有效性等。

2.审计范围:详细列出本次审计所涉及的业务范围、时间范围等,确保审计人员的工作有明确的边界和目标。

三、审计方法和步骤1.审计方法:介绍本次审计采用的具体方法,如抽样调查、数据分析等。

2.审计步骤:列出本次审计的具体步骤,如准备工作、数据收集、现场调查等。

四、审计发现和问题1.财务报表审计:对财务报表进行全面的审计,揭示任何可能存在的错误或问题。

2.内部控制审计:评估企业内部控制制度的有效性,发现并纠正任何可能存在的问题。

3.经营活动审计:对企业的经营活动进行全面审计,包括采购、销售、生产等环节。

4.风险评估:通过审计工作,对企业的各项风险进行评估,为后续改进工作提供参考意见。

5.其他问题:在审计过程中发现的其他问题,如违法违规行为等,也需要详细记录和描述。

五、审计结论和建议1.审计结论:对整个审计工作进行总结,明确审计的结果和发现。

2.风险提示:根据审计发现的问题和风险,对企业的经营活动进行风险提示。

3.改进建议:针对审计中发现的问题,提供相应的改进建议,帮助企业解决存在的问题。

总结:全过程跟踪审计报告模板是审计工作中的重要工具,它能够帮助审计人员系统地进行审计工作,提高审计效率和准确性。

本文对一个全过程跟踪审计报告模板进行了详细的介绍,包括企业概述、审计目标和范围、审计方法和步骤、审计发现和问题、审计结论和建议等。

跟踪审计总结报告

跟踪审计总结报告

跟踪审计总结报告尊敬的领导:经过对公司跟踪审计的全面评估和综合分析,现将本次审计总结报告如下:一、审计目的和范围本次审计目的在于评估公司过去一年的财务状况和业务运营情况,以及验证各个部门在财务报告中所提供的信息的准确性和完整性。

审计范围包括公司的财务报表、合同和业务流程等方面。

二、审计结果1.财务状况审计根据对财务报表的审计,公司在过去一年的财务状况良好,并且没有发现任何重大的财务风险。

财务报表的编制符合相关会计准则,信息准确、真实、完整。

2.业务流程审计通过对公司各个部门的业务流程进行审计,发现了一些问题和风险:(1)采购流程控制不严密,导致部分采购不符合公司规定的权限和流程,存在潜在的财务风险。

(2)销售流程中,部分销售订单的合规性和准确性缺乏有效的控制和审批,可能导致收入的虚增或减少。

(3)库存管理方面,存在部分产品库存过多或过少的情况,需要加强对库存的管理和监控。

3.内部控制审计通过对公司内部控制制度的审计,发现了一些问题:(1)公司对于财务审计、内部审计的沟通不够密切,导致内部控制的关键环节没有得到有效的监控和审查。

(2)对于业务流程中的关键岗位,公司缺乏明确的职责和审批权限的分配,导致一些重要决策或审批环节存在缺陷。

三、建议和改进措施根据审计结果,结合公司实际情况,我们向公司提出以下建议和改进措施:1.加强采购流程控制,明确采购权限和流程,严格按照规定的流程进行采购,并及时更新相关记录。

2.完善销售流程控制,确保销售订单的合规性和准确性,提高销售流程的透明度和审批标准。

3.加强库存管理,做好库存的定期盘点和调整,避免库存过多或过少的情况发生。

4.加强财务审计与内部审计之间的沟通,并明确各自的职责和权限,确保内部控制的有效性。

5.明确业务流程中各个岗位的职责和审批权限,做好相关流程和规定的培训和宣传工作。

总结:通过本次审计,发现了公司一些业务流程和内部控制方面的问题和风险,并提出了相应的建议和改进措施。

跟踪审计报告模板

跟踪审计报告模板跟踪审计报告模板跟踪审计报告模板(造价咨询单位名称)踪审计报XXXX跟报〔201X〕X号审计项目:xxxxx 项目项目负责人:xxxxxx 咨询公司跟告我公司接受委托(或者:经公开招投标确定,我公司),于200X年X月至20XX年X月对⋯⋯(项目名称)实施了跟踪审计。

审计过程中,重点对⋯⋯范围、⋯⋯内容进行了跟踪审计。

⋯⋯⋯⋯⋯⋯。

现将跟踪审计情况报告如下:一、项目基本情况(一)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容:1. 项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2. 国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容:1. 勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。

2. 分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)二、跟踪审计实施情况(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括:1. 采用的跟踪审计方式,驻场时间。

2. 对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。

(主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容,要列举实例,并有相关资料及数据支撑。

)三、审计结果(一)取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

跟踪审计报告及建议(完整一套跟踪审计报告)

XX有限公司XX审字[2018]第XX号关于XXX工程跟踪审计报告XXX受贵单位的委托,我司组织专业技术人员,在委托咨询合同的约定范围内,对“ XXX工程”进行跟踪审计,此项工作已经完成,现将跟踪审计情况报告如下:一、工程概况1、本工程共分二个标段:标段一:XXX等工程; 标段二:XXX等工程。

具体包括内容如下:(1)XXX(2) XXX(3) XXX2、本工程承包方式为包工包料,固定单价合同。

一标段合同价为XXX (控制价XXX万元);二标段合同价为XXX元(控制价XXX万元)。

3、本工程建设单位为“ XXX ;一标段施工单位为“ XXX ;二标段施工单位为“ xxx。

4、本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,于XXXX年XX月XX 日竣工。

二、跟踪审计依据1、国家有关工程建设法律、法规、规章和政策文件;2、施工合同、招标文件、投标文件等;3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014)、《江苏省安装工程计价表》(2014)、及营改增后的《江苏省建设工程费用定额》(2014);4、施工同期《XX市建设工程材料指导价》;5、江苏省建设厅发布的江苏省建设工程人工指导价文件(苏建函价[2018]156 号文);6、江苏省关于工程计价的有关标准、规范、文件等。

三、跟踪审计原则根据我司与委托人签订的咨询合同及工程造价相关法律、法规、规范、规程及相关规定等,对本工程施工过程实施跟踪,实事求是,客观、公正地维护建设单位、施工单位的合法权益。

四、跟踪审计主要工作(一)资料收集及准备工作1、成立现场跟踪审计工作组,配备项目负责人及相关专业技术人员,并制订分工协作的职责范围及排班;2、编制详细的切实可行的实施方案,特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位进行重点跟踪,做好相应的记录,并做好审计日志;3、根据建设单位的要求,我司提前介入,及时对招标控制价、招标文件、工程量清单、招标控制价、施工合同等进行深入细致的研究分析、复审,并书面提出分析报告及意见及建议。

工程跟踪审计报告7篇

工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇工程跟踪审计报告7篇篇一:建设工程跟踪审计报告模板根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月(季、半年、年)度审计情况报告如下:一、项目概况项目基本情况。

(位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等);审计组组成。

组长XXX,主审XXX,成员XXX、XXX。

二、项目建设情况1、工程建设情况。

(1)该工程本月(本季度、本半年、本年)完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月(本季度、本半年、本年)完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月(本季度、本半年、本年)工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

(2)至审计时,该工程完成总体形象进度比例多少,完成多少总投资金额,完成哪些主要内容;工程实际进度较计划提前或滞后,其原因是什么等。

如工程划分几个标段,则各标段情况同前叙述。

2、资金支付情况。

(1)本月支付施工进度款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..)。

该工程累计共支付工程款XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX 万元…..)。

(此条月报提交)(2)本季度(本半年、本年)该工程支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元。

(此条季报、半年报、年报提交)(3)截止审计时,该工程项目总支出费用为XX万元。

其中工程建安投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程设备投资支出XX万元(一期或一标XX万元,二期或二标XX万元,三期或三标XX万元…..);工程其他投资支出XX万元(可研费XX万元,设计费XX万元,监理费XX万元,勘察费XX万元………….)。

跟踪审计报告模板

跟踪审计报告模板踪审计报XXXX跟报〔XX〕X号审计项目:xxxxx项目项目负责人:xxxxxx咨询公司跟告我公司接受委托,于200X年X月至20XX年X月对……实施了跟踪审计。

审计过程中,重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。

………………。

现将跟踪审计情况报告如下:一、项目基本情况项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容:1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容:1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。

2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

项目实际建设情况二、跟踪审计实施情况人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括:1.采用的跟踪审计方式,驻场时间。

2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—法、措施,提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。

三、审计结果取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

四、审计评价对该建设项目从立项到完工进行全面评价,包括值得肯定方面与存在不足方面。

对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。

五、审计体会及建议跟踪审计体会。

总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提出改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。

跟踪审计建议。

针对该项目建设过程中存在的不足或—3—目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议。

二O一二年X月X日主题词:主送:抄报:XXX XX年x月x日印发—4—XXXXXX建设工程跟踪审计协审月报协审单位:日期:宁国市审计局:根据贵局委派,我公司于XXXX年XX月XX日派出人员,进驻XXXXXX工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。

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跟踪审计报告模板跟踪审计报告模板(造价咨询单位名称)踪审计报XXXX跟报(201*) X号审计项目:XXXXX项目项目负责人:XXXXXX咨询公司跟告我公司接受委托(或者:经公开招投标确定,我公司),于200X年X月至20XX年X月对……(项目名称)实施了跟踪审计。

审计过程中,重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。

............. 。

现将跟踪审计情况报告如下:一、项目基本情况(-)项目立项审批情况,主要包括以下几个方面的内容:1 •项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2•国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况,主要包括以下几个方面的内容:1 •勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位,合同金额,以及其招投标情况。

2•分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额;直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间,以及相关完工验收情况等)二、跟踪审计实施情况(一)人员配备、驻场审计时间安排,人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)(二)结合项目特点,叙述跟踪审计主要做法,内容包括:1 •采用的跟踪审计方式,驻场时间。

2•对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤,是否履行且到位),提出了哪些审计意见和建议,建设单位采纳情况,取得的成效。

(主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容,要列举实例,并有相关资料及数据支撑。

)三、审计结果(-)取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效,包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金;在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

(二)跟踪审计发现的问题、提岀审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

四、审计评价对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等),包括值得肯定方面与存在不足方面。

对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。

五、审计体会及建议(-)跟踪审计体会。

总结该建设项目跟踪审计工作的经验,排查工作中存在的问题与不足,并需要分析原因,提岀改进设想、措施,供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。

(二)跟踪审计建议。

针对该项目建设过程中存在的不足或目前工程建设中普遍存在的共性问题,从全局角度提出切实可行的建议(主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提岀的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提岀意见建议)。

(造价咨询单位印章)二0—二年X月X日主题词:主送:抄报:XXX (造价咨询单位)201*年x月x日印发扩展阅读:跟踪审计工作汇报XX电厂二期工程跟踪审计工作汇报XX电厂二期工程审计组自XX年XX月XX日进驻现场以来,对工程进行全过程跟踪审计,现将跟踪审计情况向贵公司汇报如下:一、日常工作内容审计组坚持做好每天的日常工作,具体工作如下:1、审计日志坚持每天记录;2、现场巡查工作照常进行,一般1-2天现场巡查一次,并做好了现场部分的拍照工作;3、根据施工计划,我组有计划的对施工现场进行了重点跟踪,并做好了审计备忘录;4、与贵公司相关部门做了大量沟通协调工作,针对工程跟踪审计中的实际工作情况,与各部门相关人员进行多次交流和谈话;5、处理贵公司要求审查的日常事务,如合同、变更单的审查,给贵公司提供相关服务。

6、对收到的图纸首先进行了归类清理,并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行熟悉。

7、根据施工图纸进行工程量统计。

二、工作进展情况1、X X年XX月到XX月,前期工作及合同审计、标底编制审计组做了对前期资料进行收集、业务联系沟通等工作,收到的图纸首先进行了归类清理,并结合施工现场进度和设计变更单对正在施工的图纸进行了重点熟悉,对相关专业词句、符号进行了集体讨论学习;并对施工现场的重点部位做了拍照处理。

参与了铁路工程招标文件审查及脱硫合同、循坏水管租地合同、调试合同、锅炉风门采购合同等审查工作。

并协助编制了XX 电厂二期铁路工程招标标底工作。

2、X X月XX至XX月XX H,主要做概算收口工作根据XX电厂二期工程概算收口工作会议精神,我审计组收集了本次概算编制所用的定额、取费标准、价格等材料,按施工图纸计算了锅炉基础、取水泵房土石方、电除尘器支架基础、烟囱基础及筒体等工程量并与概算做了比较,并对本次概算组成的概算表也进行了审查,编写概算收口审计报告。

抽查的建筑工程量8项,偏差率大于10%的7项,占总抽查项的88%,其中最大正偏差率311%,最大负偏差率27%。

概算对比表中工程量与按施工图计算岀来的工程量偏差较大,不能准确体现本工程实际造价。

部分当地材料实际市场价与造价部门信息发布价存在差异,如片石本地市场价为40.6元/M3,而概算中采用的发布价为58元/M3,体现在本工程中,仅此一项材料价差就达到264. 8万元。

3、X X月XX H至XX月XX H,收集跟审资料,协调工作内容在前期的跟踪审计工作中,审计组工作与贵公司各部门之间未能达到较好的协助状态,为此我组加强了与各部门之间的沟通与协调,加强收集各种资料工作。

为了进一步做好全过程跟踪审计工作,更好的为贵公司当好参谋把好关,以联系单要求贵公司提供投资估算书,立项报告和审批资料、初步设计图纸,设计院概算修正书、监理的各种现场签证资料,隐蔽资料、月计划,周计划及资金使用计划、工程会议纪要、变更设计,设计变更会议纪要、一、二级网络图。

并请在施工单位通知监理检查验收各类工程,材料和设备时,通知审计单位参与。

4、X X月XX H至XX月XX H,工程进度结算审查为了进一步搞好XX电厂二期工程的审计工作,我公司于XX 月XX H在公司召开工程部审计组会议。

会后根据会议精神,我组与贵公司相关部门协调工程进度结算以及其支付情况。

着重收集和整理工程进度结算表等资料,向贵公司计划部、工程部、监理等部门了解工程进度结算的情况。

从XX年8月份以前的工程进度结算表来看,通过我组从计划部、工程部以及监理等部门了解的情况,我审计组以工作联系单的形式,要求贵公司督促XX联合体在提交XX年9月及以后的工程进度结算表时,附带相应月完成工程的工程量计算式等相关资料,以做为审核的依据;且将XX年8月及以前的工程进度结算表工程量计算式等相关资料补充齐全,以备审查。

然而从贵公司计划部X部长处了解到,要求电建联合体的工程进度结算的工程量计算式很难达到要求,存在着编制人员不足、合同等多方面因素,其上报的月完成工程的工程量是由概算总量估算岀来的,难以按要求和规范提供相应的实际完成工程量及其组成。

5、XX月22日至XX月2日,工程资料收集、工程协调工程验收、签证单等相关工程资料,不能及时送到工程相关部门,这也对我组进行跟踪审计极为不利,请贵公司再次要求XX联合体将已签证验收的各种工程资料,及时报送到工程部并复印给我组就资料问题与贵公司工程部XX部长协调、对计划部部分工作人员谈了审计组加强跟踪审计资料收集的方法和目的各种问题、并与计划部XX部长以及贵公司XX经理,都进行了工作汇报。

6、XX月3日至XX月17日,加强现场跟踪,审查设计变更资料收集、进度结算等问题受到前期汇报的影响,不能全面展开。

抓好现场巡场、施工图归类分档工作,处理日常事务。

对排水口跌水段及消力池扩散段底板高程变更为25. 00M,大堤外坡护坡以及导流堤变更为现浇碗构件等问题费用变化的变更申请进行了审查。

排水口跌水段及消力池扩散段总长XXM,变更后高程提高0.5M后,工程费用减少费用62334元。

大堤外坡护坡由浆砌石护坡变更为六边型预制栓块护坡一项,外坡面积以及六边形预制碗块均未确定;导流堤由预制碇吊装变更为现浇栓水下施工作业,由此产生的施工方式,施工程序的变化,如围堰土方量目前无法确定。

但我们认为,此项变更可能增加费用。

如贵公司需要准确的费用数据,建议由施工单位根据具体变更提交相关预算或岀具更详细的变更数据再计算为妥。

为此,我组向贵公司发了工作联系单,提醒了变更中存在的问题,纠正了施工单位提供的错误的造价变化(原变更申请中导流堤由预制栓吊装变更为现浇栓水下施工作业的造价变更为减少,没有考虑到变为现浇施工的围堰工程费用)为贵公司在决定是否变更起到了正确的造价指导作用。

7、XX月17日至XX月1日,协调部门间的工作,提交审计大纲对审计组工作向贵公司提交了《审计大纲》和本月《审计月报》。

提请贵公司要求施工单位负责签证等资料的及时到位,并督促做好签证等资料的归档和整理工作。

建议签证完成后7天内将已签证的资料(包括隐蔽工程记录)报送贵公司、监理及审计组归档备查。

以便于对其真实性、完整性进行审核。

并在审计月报中说明了进度结算审查的相关问题,进度结算表中的工程量是按概算收口中工程总量反算出进度工程量的,我们要求施工单位提供工程量计算式,但从计划部XX部长及工程部、监理等处了解的进度结算情况,施工单位提供工程量计算式的难度较大,难以按要求和规范提供相应的实际完成工程量及其组成。

基于以上种种原因,虽然我审计组多次针对资料情况和进度结算情况提出要求和建议,都未能有实质性的进展。

& XX月1日至XX月31 H,设计变更审查及合理化建议审查了关于取水头部箱体等变更申请、截洪沟变更申请等变更申请。

为了起到我组在跟踪审计中的协助作用,我组对截洪沟变更申请单独发了工作联系单,设计变更附后的工程造价表计算和编制不严谨,我组对其变更数据重新进行了计算和套价,并与原概算价一起进行了比较。

从对比表中可以发现,原概算截洪沟直接费为175万余元,而按施工图以电力定额套价后的定额直接费仅52 万余元,概算与施工图预算两者相差137万余元,请贵公司在概算收口时注意。

从多起施工单位提请的变更申请来看,我们认为本工程施工总合同中6. 1. 4条中:(施工图会审后发生的经发包方批准的施工图变更的费用调整50万元以上且只对超岀部分予以调整的条款)存在着一定的问题,容易引起施工单位单纯从自身利益的角度岀发提请变更申请。

这类因施工工艺、施工方法等理由提出的各种变更,贵公司为了支持其顺利施工而同意变更,但其减少的工程费用,应该按实际变化的情况予以全额核减,而如有增加的费用,也是因施工单位工艺等原因造成的,应该不予调整。

希望能引起贵公司的关注,从而在实质上节约投资。

9、XX年跟踪审计情况我组应贵公司要求提供XX年的材料信息价格,经过多方收集,尽可能向计划部提供了较完整的XX年XX、XX等地方土建材料信息价格。

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