闲置设备管理规定样本

闲置设备管理规定样本
闲置设备管理规定样本

文件编号: GG209-025A

作业文件

闲置设备管理规定

版号: A

发放号:

作业文件

闲置设备管理规定

1、目的

规范公司闲置设备管理, 搞好闲置设备处理, 盘活存量资产, 提高资产利用率。

2、适用范围

本规定适用于公司所属各单位闲置设备的管理。

3、定义和术语

本规定所称闲置设备是指: 设备更新改造淘汰不用的设备; 在企业固定资产中连续停用一年以上的设备; 购进二年以上, 因各种原因未能投产使用的设备。

4、职责

4.1机动能源处是公司闲置设备的归口管理部门, 主要承担以下管理职责:

4.1.1负责公司闲置设备统一管理及相关管理制度的制( 修) 订工作, 并对各单位执行情况进行检查考核。

4.1.2负责组织闲置设备的确认, 指定存放场地, 并组织制定保养、维修方案及实施工作。

4.1.3负责闲置设备的内部调剂和对外处理工作, 并负责相关手续的办理。

4.2财务处负责组织成套或综合性闲置设备的评估工作, 选择、联系评估机构, 并将评估结果报公司主管领导审核批准; 负责闲置

设备处理款项的收取及损益帐务处理。

4.3设备材料部负责单台设备的评估作价工作, 并负责闲置设备对外出让后出厂证的开具工作。

4.4发展计划处负责提供设备添置计划, 并参与闲置设备的确认工

编制: 审核: 批准:

编号: GG209-025A

页码: 第2页共4页

作。

4.5监察处、审计处负责本规定执行情况的监督与检查工作, 对违反规定的行为提出处罚意见。

4.6有关单位负责本单位闲置设备的上报工作, 负责本单位闲置设备维护、保养方案的拟订和具体实施工作。

5、管理内容与要求

5.1闲置设备的确认及管理

5.1.1设备使用单位按每年度向机动能源处上报闲置设备清单, 由机动能源处组织相关部门和单位进行确认。

5.1.2各单位上报的闲置设备经确认后, 由机动能源处登记造册, 并对设备给予封存。

5.1.3闲置设备在使用单位原地封存的, 由原使用单位保管, 闲

设备闲置封存启用管理制度范本

内部管理制度系列 设备闲置封存启用制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-49285设备闲置封存启用制度 Equipment idle storage activation system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、闲置设备的管理: 1.1、设备在6个月以内没有使用可定为闲置设备,凡闲置设备必须做好以下工作。 1.1.1、要做好一级保养所规定的保养项目,切实做到完好停用。 1.1.2、对闲置的机械、设备要有专人负责管理,做好各部件的防腐工作,做到上盖下垫,定期保养,未经许可任何人不得拆卸任何零部件,确保设备完好。 1.1.3、凡闲置各类生产机械、设备,都应是性能良好。 1.1.4、凡由于生产任务不足等原因造成设备长期未使用,对这些设备应做好封存工作。 1.1.5、封存范围,设备闲置6个月以上,可以申请封存,设备封存范围是金属切断设备、压力设备、起重设备、

和其它机械动力设备等。 1.1.6、凡封存的设备,基层单位必须提出书面申请,基层单位领导签字后,上报公司设备管理部门,然后由公司设备管理部门上报物资管理部门申报设备封存申请单,经上级主管设备的领导批准后,按物资管理部门的要求,送到指定的位置,方可封存(凡封存的设备,可不算利用率)。 二、封存设备的管理: 2.1、因为设备封存和设备闲置有区别,在管理上要求更高,所以要求如下: 2.1.1、凡封存的设备,设备管理部门必须逐级登记,做到帐物存放数量、质量、存放地点、封存日期要清。 2.1.2、设备封存前要对设备做好一次二级保养工作,做到设备性能完好,零部件齐全,上盖下垫,涂油防尘,防潮,防腐,并指定专人保管。 2.1.3、在雨季,冬季来临时,对封存的设备应进行全面检查,发现问题及时解决。 2.1.4、连续闲置一年以上的设备,应列入闲置多余设备,经公司领导批准同意后上报上级主管部门做调剂处理。

闲置设备和厂房保养维护规程

1 目的 规范公司闲置设备和闲置厂房管理,做好长期停用的设备和厂房处理工作,合理管控公司设备及随机备品备件,提高设备的利用率。 2 范围 本制度适用于公司所有闲置设备和闲置厂房。 3 定义 闲置设备和厂房是指按设计要求已安装施工并验收合格,在实际生产和工艺上暂时不需要或投产使用后,由于工艺发生变化而不再使用的或要经过再次改装升级要重新投产的设备和厂房。 4 职责 本管理规定由设备工程部负责具体实施。 6 内容 6.1闲置设备和厂房的确认和管理。 6.1.1设备使用生产车间根据生产运行实际情况及项目技改等上报闲置设备清单,由生产车间和设备技术部对闲置设备进行确认。 6.1.2为保持闲置设备的完好性和再次投产的效率性,设备工程部须拟定可行的维护保养方案,并指定专人对闲置的设备定期进行维护保养 6.1.3原则上是不允许拆除闲置设备的备品备件,如急需配件可参考本规定。 6.2闲置设备备品备件拆除、转移流程。 6.2.1确认备件仓没有生产线所需备品备件;

6.2.2确认闲置设备备品备件可以通用; 6.2.3把需拆除或转移的备品备件报生产班长审核; 6.2.4生产班长审核后,交由生产经理和设备技术部经理批准; 6.2.5安装好备品备件后,向供应链申购此备品备件; 6.2.6待备品备件回来安装到闲置设备上并确认设备再次利用的效率性 6.3闲置设备的启用 6.3.1闲置设备启用前,需求车间应对设备进行全面检查,设备工程部、电力保障部和计量保障部的机、电工程技术人员确认; 6.3.2长期停用、闲置设备如果是短期使用,其开机、停机、使用应做好相关记录,停机后班组应进行详细检查,并按相关程序办理手续。 6.4设备工程部将长期停用、闲置设备列入设备检查范围,每半年对长期停用、闲置设备和厂房进行一次全面检查。检查的重点是:设备和厂房的完整性。 5、管理内容与要 5.1 闲置设备的确认及管理 5.1.1 设备使用单位按每年度向调度室上报闲置设备清单,由调度室组织相关部门和单位进行确认。 5.1.2 各单位上报的闲置设备经确认后,由调度室登记造册,并对设备给予封存。 5.1.3 闲置设备在使用单位原地封存的,由原使用单位保管,闲置设备在公司内部异地封存的由调度室委托相关单位保管。 5.1.4 闲置设备一经封存,任何单位和人员未经调度室批准,不得启用或拆卸设备配件。 5.1.5 为保持闲置设备的完好性,保管单位须拟定可行的维护保养方案,并指定专人对封存的设备定期进行维护保养。

限度样品管理办法

1 . 目的: 为使本公司限度样品能有效管理及正常使用,特订定本办法。 2、适用范围: 凡外观检验之半、成品均适用之 3. 术语定义: 限度样品:制程上因产品外观品质无法以书面订定规格而批准容许的外观实物样品。 4. 权责: 品质部:负责限度样品的提供、量产限度样品的批准、管理、定期检验、报废批准。 研发部:负责量产前限度样品提交客户批准或自行批准。 使用单位:负责限度样品的保管、使用与清洁。 5. 作业内容: 5.1限度样品之批准与制作: 5.1.1 量产前: 由品质部提供样品给与研发部门,由研发部主管批准。如需要客户批准时会同客户,针 对品质上各项不明确点由客户确认并批准。若因客户要求,需在限度样品制作、批准完 成前先行量产,得到客户同意后,可先行量产后再制作、批准限度样品。 5.1.2 量产后: 由品质部提供样品,并由品质最主管批准。 5.1.3 设计变更时: 同5.1.1办理。 5.1.4当客户的品质标准有异议: 需重新签认样品时,同5.1.1办理。 5.1.5所有限度样品均需在《限度样品标示卡》上填上品名、料号、版本号、外观类别、日期、 站别、批准人及限度类别,限度类别分为:轻微、一般、严重,每个类别最少为三个限度 样品。 5.1.6 限度样品须放置于硬纸板(或塑胶)盒子内,并用《限度样品标示卡》进行标示。 5.1.7 限度样品的制作份数为三份,制造、品质使用单位各一份,品质文员保存一份。

5.2限度样品之使用: 5.2.1对于制程上各工程之半成品、成品在检验外观有无法判定时,可以用限度样品进行参照 判定,以符合品质要求。 5.2.2客户对外观品质有疑问时,可借助限度样品进行判定。 5.3限度样品之管理: 5.3.1限度样品批准后,由使用单位专人负责并固定放置位置并定期进行清洁。 5.3.2对于须鉴定产品色泽样品,应妥善保存,避免损毁或褪色造成标准不同。 5.3.3使用单位将批准后的限度样本登录于《限度样品一览表》。 5.3.4 品质部每6个月一次对限度样品进行检验,若发现有异常时,报废处理。检验完成后在《限 度标示卡》上写上检验日期与检验人姓名,并在其上面盖上检验合格章。 5.4 限度样品的保质期限: 5.4.1 限度样品从批准日期算起保质期限为三年。 5.5 限度样品的报废: 5.5.1限度样品保质期限到后,由品质部文员统一收回并统一报废处理。 5.5.2若于产品生产中有设计变更,须重新签认限度样品;旧有之限度样品,若无特殊情况,则 由品质部文员统一收回并统一报废处理。 5.6 限度样品标示卡格式: 6.相关文件: 无 7.相关表单: 《限度样品一览表》

公司设备设施管理办法1

设备设施管理实施办法 目录 第一章总则 第二章设备管理体制及职责 第三章设备新增选型、购置、更新及验收管理第四章设备大项维修管理 第五章设备使用与维护保养管理 第六章设备维修管理 第七章设备运行管理 第八章设备交接班管理 第九章设备检查管理 第十章设备调拨、出租、报废管理 第十一章事故管理

第一章总则 第一条为加强和规范公司设备设施综合管理,使设备设施使用周期长、费用最节省,提高投入产出比,创造最大的经济效益,保证设备设施的正常运行和安全生产,根据公司经营服务需要,充分发挥设备效能,明确相关责任,确保公司对设备设施的有效管理,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司本部、物管公司、房产公司、投资公司、资产管理公司及酒店管理公司(以下简称各单位)从事各类生产经营服务和管理使用的设备和设施(不包括对外承揽工程施工建设竣工后对外移交的),同时适用于公司后勤服务管理业务的设备和设施。 设备的定义:由一定的电路、气路或机械构件组成,用于提供作业条件、改善生产环境、提高生产效率并在长期、反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。 设施的定义:为某种需要而建立的机构、系统、组织、建筑等。 固定资产的定义特征:为生产商品、提供劳务、出租或

经营管理而持有,使用寿命一年以上的有形资产。 凡用于公司各类生产经营服务管理的设施、设备及附属设施,使用期限在一年以上,且能够独立运行的设备、设施、仪器、器具等均列入本办法管理。 非固定资产设备和电子软件等按照固定资产管理方式进行管理。 第三条设备管理要依靠技术进步、促进生产发展和预防为主,坚持设计、制造与使用相结合,维护与计划检修相结合,修理改造与更新相结合,专业管理与集体管理相结合,技术管理与经济管理相结的原则。 第四条设备管理的基本任务是:对设备的最初规划方案、设计、建造、选型、购置、安装、使用、调拨、租赁、保养、修理、更新、改造、封存、转让、报废处置等环节全过程的技术经济综合管理,防止建、购、用、修、改、废脱节。从技术、经济、组织各方面采取措施,科学合理、经济有效地使用设备,优化设备配置,维护其完整与安全,依靠技术进步,充分发挥设备效能,使设备管理工作标准化、规范化、系统化。目标就是满足公司生产经营服务工作需要。 第五条设备技术管理基本内容: 1、建立健全各项管理制度,保证各项制度的贯彻和执行,完成集团和专业行业主管部门下达的各项经济技术指标。

闲置设备管理制度

闲置设备管理制度 1、目的 规范公司闲置设备管理,做好闲置设备处理工作,合理调配公司设备,提高设备利用率。 2、适用范围 本规定适用于公司所属各分厂、部门闲置设备的管理。 3、定义和术语 本规定所称闲置设备是指:因项目技改、设备更新改造淘汰不用的设备;购进二年以上,因各种原因未能投产使用的设备。 4、职责 4.1公司生产设备条线是公司闲置设备的归口管理部门,主要承担以下管理职责: 4.1.1负责公司闲置设备统一管理及相关管理制度的制(修)订工作,并对各单位执行情况进行检查考核。 4.1.2负责组织闲置设备的确认,指定存放场地,拆除、转移等工作,并组织制定保养、维修方案及实施工作。 4.1.3负责闲置设备的内部调剂和对外处理工作等工作安排。 4.2公司设备科是闲置设备管理执行部门,在生产设备条线的领导下,负责公司闲置设备登记、变更,协调拆除、转移等工作。 4.3各分厂、部门负责本部门闲置设备的上报工作,负责本部门闲置设备维护、保养方案的拟定和具体实施工作。 4.4安全科负责闲置设备拆除、转移等过程中的安全监督、管理工作,并有相关记录材料。涉及特种设备的,要加强安全管理,同时做好特种设备台帐、资料相关工作。 4.5财务科负责组织成套或综合性闲置设备的评估工作,选择、联系评估机构,并将评估结果报公司主管领导审核批准;负责闲置设备处理款项的收取及帐务处理。 5、管理内容与要求 5.1闲置设备的确认及管理 5.1.1设备使用分厂、部门根据生产运行实际及项目技改等上报闲置设备清单,由生产设备条线进行确认。 5.1.2各分厂、部门上报的闲置设备经确认后,由设备科登记造册,并对设备给予封存。 5.1.3闲置设备在使用分厂、部门原地封存的,由原使用分厂、部门保管,闲置设备在公司内部异地封存的由公司设备科保管。 5.1.4闲置设备一经封存,任何单位和人员未经批准,不得启用或

样品管理办法

样品管理办法 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

样品管理办法 1.目的 为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品,使质量得以维持. 2.范围 适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品. 3.定义 3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由本司最高质量主管确认. 3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或本司最高质量主管确认合格的标准样品. 4.职责 4.1生技部生产办负责协助品管部收集、制作样品,及标准样品使用、保管及异常时的提报. 4.2 品管部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理. 5.工作程序 5.1 样品的制作 5.1.1 合格标准样品的制作 a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量主管批准认可. b.质量主管批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,交由业务送至客户处承认. c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量主管批准认可 d.生产中的合格样品,由生产部提供品管部检测确认并标识. 5.1.2 不合格标准样品的制作:由品管部收集认为较易出错的不合格样品,质量主管签字认可. 5.1.3 限度样品的制作:由品管部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签. 5.2样品的管理 5.2.1 样品的登录 所有样品制作完毕后,品管部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上. 5.2.2 样品的存放 样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取. 5.2.3 样品领用、使用及维护 a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.

公司电脑设备管理办法

公司文号 签发: 电脑设备管理办法 第一章总则 第一条为规范公司电脑资产的使用和管理,提高电脑设备利用效率,保证网络系统正常运行,特制订本办法。 第二条本办法适用于公司所有电脑设备使用人员。 第三条公司办负责电脑设备的归口管理,包括电脑设备的购置、分配、软硬件的维护、建立电脑资产台帐、电脑使用情况的监督检查等。 第二章电脑设备的分类 第四条电脑设备按资产价值及使用寿命分为电脑、低值耐用品、低值易耗品三类。 1、电脑 A类:计算机整机,含主机(CPU硬盘、主板、)、显示器、键盘、鼠标等; B类:网络设备类,交换机、路由器、光纤收发器等; C类:外设类,扫描仪、打印机等。 2、低值耐用品: D类:电脑配件,包括内存、显卡、网卡、光驱等。电脑配件应用于损坏设备的维修更换及系统升级。 3、低值易耗品: E类:耗材类,包括碳粉、色带、风扇、网线、水晶头、电源插座、硒鼓、色带架、刻录碟、模块等。 4、软件 F类:操作系统、数据库、应用软件等。 第三章电脑设备购置与验收 第五条电脑整机及部门使用的低值易耗品由申请部门填写“请购申请单”,经主管领导审核、总经

理审批,采购部按批示的时间和要求采购。 第六条低值耐用品及低值易耗品中公用耗材由电脑管理员负责申请,部门负责人审核,由总经理审批,采购部采购。 第七条电脑整机的采购需采用定点供应商,并与选定供应商签订合作协议成为定点供应商。定点供应商直接为公司供货、提供售后服务等。 第八条定点供应商送货必须按公司协议规定品牌、配置、规格型号供货,现货价格不得超过市场标准价。供应商必须定期报价,采购部需定期到市场进行价格调查。 第九条新购买电脑设备送达公司后,由公司办电脑管理员同采购部门进行验收,检查其数量是否正确、型号规格是否相符、质量是否合格。 第四章电脑设备管理 第十条所有的电脑设备需由公司办电脑管理员统一登记、贴标签(内容包括编号、使用部门/班组、责任人)后(标签应贴在主机开启处),派发给申请使用部门。 第十一条员工离职办理手续时,需由电脑管理员对所使用电脑进行检查,确认完好,方可离职。部门因人员离职所空闲的电脑,原则上由本部门新增补人员使用。员工离职后,闲置电脑统一由电脑管理员管理,有权调配使用。 第十二条电脑设备的报修程序 电脑设备如出现较大故障需要更换配件或外出维修的,使用人填写“电脑设备报修申请单”(见附件),详细描述故障现象,交电脑管理员,电脑管理员需及时予以解决。维修完成后,电脑管理员需填写“电脑设备维修记录单” ,由报修申请人签字确认。 第十三条电脑设备的报废 对于无法修复、不能升级、使用年限已到或超过报废年限的电脑设备,由电脑管理员负责按财务相关规定申请报废。 第五章电脑使用规定 第十四条硬件使用管理 1、电脑使用人员应妥善保管自己使用的电脑资产,未经电脑管理员许可,任何部门和个 人均不得擅自开启、拆卸、改装、更换硬件配件、故意破坏电脑设备、网络及连接设备。

停用闲置设备管理规定

停用、闲置设备管理规定 1.目的 为加强公司生产系统装置内停用、闲置设备管理,延长停用、闲置设备使用寿命,确保停用、闲置设备始终处于良好状态,减少和避免设备在停用、闲置期间造成非正常损坏和丢失,间接节约公司生产成本,保证后续正常生产。特制定《停用、闲置设备管理规定》。望各相关车间认真学习,严格执行。 做好设备在停运期间的维护、保养、防盗、防冻、防腐等工作,确保设备长期处于完好状态并具备随时开启能力,为后续生产做好准备工作。 2.范围 本规定适用于公司范围内的所有停用、闲置设备。含装置、各装置自控仪表、电气配电设施(含应急发电机组)等。 3.定义 停用、闲置设备:凡按公司要求暂停和停止运行的正常设备总称。 4.职责 各使用车间负责设备的登记造册、维护、保养、防盗、防冻、防腐等工作; 公司生产运行管理处负责生产系统停用、闲置设备的检查、管理并对未按规定履行职责的车间出具考核依据,同时负责环氧乙烷、乙烯装置的停用、闲置设备的具体管理工作; 生产运行管理处负责对违反本规定的车间或个人进行考核。

5.管理规定 各部门、车间要做好对停运设备的定期巡回检查工作,防止设备丢失、损坏,给公司造成财产损失; 每台设备要按照设备各自的维护、操作规程进行维护和检查,将设备检查和维护情况详细、如实记录; 对于处在停运状态且检修合格的设备,车间要进行彻底除锈防腐,并保持设备的整体清洁、明亮; 停用、闲置后检修合格的设备,各润滑点必须按润滑五定(定质、定量、定时、定人、定点)要求的内容进行检查维护(包括各个紧固螺栓的润滑,防止锈蚀); 对于重点、关键运转设备,要进行手动盘车,防止转子在静止状态下形成不平衡现象; 部分自动控制系统(排气阀、反吹阀),根据情况按时控制启动,防止腐、锈卡死; 检查所有机器设备的房屋门窗有无损坏,做好设备防护; 对于露天设备,在不使用时视情况可以切断水源并排干设备、管线中的积水,以防止冻裂; 空压机停运期间,每周应定时将油气罐凝结水排出,防止结冻; 对现场仪表元件、油管线、添加剂管线要进行彻底检查并做好防护,防止冻裂、堵塞; 在长期停运期间,各电动机和配电柜要防止湿气侵入,在开机前应全面检测电动机绝缘性,以防电机因绝缘不佳而烧毁; 设备长期停运超过6个月,再次开车前应将所有润滑油、脂进行

限度样本管理规定

限度样本管理规定 / 1、目的 为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定,杜绝误判,制定产品实物外观不良判定基准,并进行管理。 2、范围 适用于外购品、产品的半成品及成品的限度样本的管理。 3、职责 品质部负责工作所需的限度样本的制做和最终承认,及所有限度样本的编号、登录、月检查及台帐管理,限度实施; 检查:负责限度实施 品质部长:限度需客户承认时由客服专员送客户承认,并跟进回来给品质部封样保存。) 4、定义 限度样本:依客户验收标准,国际标准或行业标准制做的,刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件。 5、管理流程 限度样本制定的依据 依据客户检查标准;

客户无检查标准的,依相关的国际标准或行业标准或以往的工作经验。 限度样本的制作、检讨、承认及保管条件 当现有的检查标准文件不能满足检查需要时,由需要部门主管或技术制定相应的限度样本。 或原有的限度样本被损坏或不恰当时,由原限度样本制定部门制定相应的限度样本。【 所有限度样本做成后,需经过部门长检讨。 部门长检讨后,提交品质部承认,当品质、技术、生产对不良接收限度有异议时由经理最终判定,必要时,由客服专员或经理安排送予客户处承认。 编制限度样本时,明确OK、NG、极限OK样品,判定位置要划出来,便于检查人员直观判定。 当出现:◆数量较多的非特性不良 ◆暂时无纠正对策 ◆需放宽接受限度时 由不良产生的责任部门制定临时限度样本,经责任部门长检讨后,由品质部长提交经理最终承认,此类限度样本有效期仅限为此类事件,不作编号管理、不入台帐, 需另备案。 制作限度样本牵涉到产品或部品的报废,由限度样本制作部门办理报废手续,报废原因为“试作”。 |

闲置资产管理办法

闲置资产管理规定 一、定义 1.1为规范公司闲置资产管理,盘活存量资产,充分发挥资产效能。 1.2本规定所指闲置资产包括: 1.2.1公司因技术进步、产品结构调整、资产重组等原因导致无法继续使用的资产。 1.2.2公司因闲置、多余以及由于生产任务不饱满、停用三个月以上的设备和在股份总部内调剂使用的资产。 二、适用范围 本制度适用于:XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份总部)各职能部门和分子公司(以下简称公司) 三、相关责任 本办法由财务部拟定,总经理批准,行政部发行。由财务部负责解释并组织实施。 四、管理流程及要求 4.1对闲置资产实行三级管理,即股份总部财务部为闲置资产管理监管部门,负责公司闲置资产的监管工作;公司财务部为闲置资产的主管部门,负责本辖区内闲置资产处置的审核和兼管;各职能部门和分子公司的资产管理责任人为闲置资产的直接责任主体,负责本公司闲置资产的管理和处置申请。 4.2 闲置资产管理须遵循以下原则: 4.2.1总经理负责原则;

4.2.2适时处理、充分利用原则。 4.2.3 公司出现的闲置资产经公司财务部核实金额后,须制定闲置资产处理方案,并在三个月内处理完毕。 4.2.4公司清欠收回的资产,按顶账价格须在二个月内再转出去,不允许出现损失。 4.2.5公司按照资产的分类标准对本公司的闲置资产建立台账,财务资产部每月在经济活动分析中通报闲置资产的清理情况,并每月上报《闲置资产变动表》及解诀方案。 4.2.6公司在年度计划中提出闲置资产处理方案,经股份总部财务部和公司财务部和相关部门审核后实施。 4.2.7对于可在股份公司内部调剂的资产,在公司提出处置意见后,股份公司财务部会同闲置资产调出方和调入方的相关部门于五日内办理完交接手续;对于采取其他处置方式的资产,须于十日内办理完相关手续。 4.3闲置资产的保管 4.3.1公司须建立健全闲置资产保管制度,并指定物管部门和专人负责组织实施。 4.3.2公司每季度末对各项闲置资产进行清查盘点,编制《闲置资产报告单》,做到账实相符、资产完好无损。 4.3.3 期末或每年度终了,公司应对闲置资产计提减值准备,计入当期损益。 4.4闲置资产的调剂

限度样本管理规定

限度样本管理规定 1、目的 为了使外观检查更准确、更迅速的做出判定,杜绝误判,制定产品实物外观不良判定基准,并进行管理。 2、范围 适用于外购品、产品的半成品及成品的限度样本的管理。 3、职责 3.1品质部负责工作所需的限度样本的制做和最终承认,及所有限度样本的编号、登录、 月检查及台帐管理,限度实施; 3.2 检查:负责限度实施 3.3 品质部长:限度需客户承认时由客服专员送客户承认,并跟进回来给品质部封样保 存。 4、定义 限度样本:依客户验收标准,国际标准或行业标准制做的,刚刚可接受或刚刚不可接收的实物标准件。 5、管理流程 5.1 限度样本制定的依据 5.1.1 依据客户检查标准; 5.1.2 客户无检查标准的,依相关的国际标准或行业标准或以往的工作经验。

5.2限度样本的制作、检讨、承认及保管条件 5.2.1 当现有的检查标准文件不能满足检查需要时,由需要部门主管或技术制定相应的 限度样本。 5.2.2 或原有的限度样本被损坏或不恰当时,由原限度样本制定部门制定相应的限度样 本。 5.2.3 所有限度样本做成后,需经过部门长检讨。 5.2.4 部门长检讨后,提交品质部承认,当品质、技术、生产对不良接收限度有异议时 由经理最终判定,必要时,由客服专员或经理安排送予客户处承认。 5.2.5 编制限度样本时,明确OK、NG、极限OK样品,判定位置要划出来,便于检查 人员直观判定。 5.2.6 当出现:◆数量较多的非特性不良 ◆暂时无纠正对策 ◆需放宽接受限度时 由不良产生的责任部门制定临时限度样本,经责任部门长检讨后,由品质部长提交经理最终承认,此类限度样本有效期仅限为此类事件,不作编号管理、不入台帐,需另备案。 5.3 制作限度样本牵涉到产品或部品的报废,由限度样本制作部门办理报废手续,报废原 因为“试作”。 5.4 所有限度样本必须按照正常产品的保管条件进行保管(常温湿度) 5.5 限度样本的编号规则及建立台帐

公司闲置设备管理办法

公司闲置设备管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司闲置设备管理,提高闲置设备管理的水平,保障公司各项设备管理目标的实现,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司闲置设备的管理。 第三条本办法所称闲置设备,是指根据生产计划、生产及地域特点、修理间隔期以及停厂修理期所确定的设备配套标准以外的多余设备;因生产规模生产工艺改变或其它原因,连续停用一年以上及新购进二年以上未能投产使用设备。 第四条公司闲置设备管理办法效力等级由高至低依次为:公司设备管理规章、部门闲置设备管理规定。公司设备管理规章由公司经理或经理授权其他主管领导组织制定,以公司名义发布实施;部门闲置设备管理规定由部门主要负责人组织制定,以部门名义发布实施。 第二章闲置设备管理办法 第五条制定公司闲置设备管理办法应当由设备管理部门负责人组织。 第六条公司闲置设备的管理: (一)闲置设备的资产管理 1、闲置设备由设备管理部门与财务部门共同管理,建立闲置设备台账,作到账物相符,底数清楚。 2、各基层单位,每年底对闲置设备进行一次清理,按设备A、B、C分类,摸清其技术状况并按规定的内容于下年度初向生产技术科、财务科上报闲置设备 3、技术科向公司设备管理处、财务处上报闲置设备报表。

4、经公司核定的闲置设备,可按规定不提折旧。 (二)闲置设备的封存 1、各基层单位应建立设备库,为闲置设备的封存提供条件。条件不具备的也应该集中封存并落实专人保管。但属精密易损设备,仪器必须入库封存。 2、闲置设备封存前,必须做好保养工作。 (1)对设备进行清洁、润滑、防腐。 (2)内燃设备必须放净发动机及水箱的冷却水。 (3)卸掉电瓶并妥善保养。 (4)对易锈蚀部位做好防腐工作,所有敞口应严密封堵,防止异物进入。 3、闲置设备封存应做到分类保管,摆放整齐、上盖下垫。 4、闲置设备封存后应定期检查、保养、(转动设备在封存期间应定期将转动部位换向,以防转子变形)。 5、闲置设备封存后,不准随意启用或拆卸另部件。 (三)闲置设备的启用 1、闲置设备应做到完好进库,完好出库。成套设备必须做到成套进出。 2、因生产变化需要重新启用时,必须由使用单位提出申请,由生产技术科、财务科批准并办理资产变更手续方可使用。 3、设备启用前,应进行全面检查与保养,做好除锈去污工作。在没有确认其技术状况完好前,不准投入正常运行。 (四)闲置设备的转让与租赁 1、闲置设备的转让与租赁本着先内后外的原则并按照严格的审批程序进行。

闲置设备管理办法

目录 1. 目的 1 2. 范围 1 3. 职责 1 3.1生产部职责: 1 3.2 HSE部门职责: 2 3.3 设备部职责: 2 4. 管理要求 2 4.1闲置设备 2 4.2 设备闲置申请 2 4.3 闲置设备管理 2 4.4 闲置设备调剂 2 4.5 恢复运行 3 5. 附件 3

5.1 支持性文件 3 5.2 管理表单 3 1.目的 为规范公司闲置设备管理,做好闲置设备处理,盘活存量资产,提高资产利用率,保障公司各项管理目标的实现。 2.范围 适用于公司各部门长期停用、闲置设备的管理。 3. 职责 3.1生产部职责: 3.1.1 负责提出生产设备闲置和恢复的申请。 3.1.2 负责生产闲置设备的定期检查和维护,并做好记录。 3.1.3参与闲置设备恢复阶段的设备调试。 3.2 HSE部门职责: 3.2.1 负责提出消防设备闲置和恢复的申请。 3.2.2 负责消防闲置设备的定期检查和维护,并做好记录。 3.2.3 参与闲置设备恢复阶段的设备调试。

3.3 设备部职责: 3.3.1 对生产、HSE提交的设备闲置和恢复运行申请进行审批。 3.3.2 安排检修对闲置设备与正常使用设备进行隔断。 3.3.3 组织点检专员对闲置设备进行定期点检。 3.3.4 恢复运行时,组织专业人员对设备进行整体调试。 3.3.4负责公司对各部门执行情况进行检查。 4. 管理要求 4.1闲置设备 设备更新、改造、淘汰不用但仍有使用价值的设备; 连续停用6个月以上的设备; 购进2年以上,因各种原因未能投产使用的设备; 因生产业务原因,确定该设备或系统在将来六个月内不再使用。 4.2 设备闲置申请 4.2.1 设备所属部门一级责任人填写《设备闲置申请》提交部门领导。 4.2.2 部门领导审核后,报送到设备科进行情况确认。 4.2.3 设备科复核完成,提交设备部负责人审批。

设备闲置管理规定

1 目的 规范公司闲置设备管理,做好长期停用和闲置设备处理工作,合理管控公司设备及随机备品备件,提高设备的利用率。 2 范围 本制度适用于公司所有闲置设备 3 定义 闲置设备是指按设计要求已安装并验收合格,在实际生产和工艺上暂时不需要或投产使用后,由于工艺发生变化而不再使用的设备或要经过再次改装升级要重新投产的设备。 4 职责 本管理规定由各生产车间负责具体实施,设备技术部负责监督检查。 5 流程 无 6 内容 6.1闲置设备的确认和管理 6.1.1设备使用生产车间根据生产运行实际情况及项目技改等上报闲置设备清单,由生产车间和设备技术 部对闲置设备进行确认 6.1.2为保持闲置设备的完好性和再次投产的效率性,生产车间须拟定可行的维护保养方案,并指定专人 对闲置的设备定期进行维护保养 6.1.3原则上是不允许拆除闲置设备的备品备件,如急需配件可参考本规定 6.2闲置设备备品备件拆除、转移流程 6.2.1确认备件仓没有生产线所需备品备件; 6.2.2确认闲置设备备品备件可以通用; 6.2.3把需拆除或转移的备品备件报生产班长审核; 6.2.4生产班长审核后,交由生产经理和设备技术部经理批准; 6.2.5安装好备品备件后,向供应链申购此备品备件; 6.2.6待备品备件回来安装到闲置设备上并确认设备再次利用的效率性 6.3闲置设备的启用 6.3.1闲置设备启用前,生产车间应对设备进行全面检查,设备技术部机、电工程技术人员确认并由生产部经理批准开机; 6.3.2长期停用、闲置设备如果是短期使用,其开机、停机、使用应做好相关记录,停机后班组应进行详细检查,并按相关程序办理手续。 6.4生产部将长期停用、闲置设备列入设备检查范围,每季度对长期停用、闲置设备进行一次全面检查。检查的重点是:设备的完整性、班组的执行情况并对班组进行考核。 7相关文件 无 8表单

限度样板管理规定

文件评审

文件履历 分发范围

1、目的 规范公司各环节限度样品的使用和管理,确保限度样品的有效性并能够正确使用。 2、适用范围 适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。 3、职责 3.1 研发部:负责新物料样品的提供并签发各级限度样品; 3.2品质部:负责公司内部制程限度样品的制作及签发; 3.3各使用部门:负责对限度样品的保管和维护; 4.术语定义 4.1限度样品:制程上因产品外观品质,无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之 样品实物称之为限度样品。 4.2标准样品:为了减少用于检查的检测设备或公司无检测条件时出现错误导致产生误差,选定符合 所需项目标准的样品,作为参考或指导性标准。 5、工作程序 5.1 限度样品的制作及签订 5.1.1新物料认可时,由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。新物料限度样品需至少签 订三套,分别由研发部、品质部IQC、供应商进行保管及使用。 5.1.2设计变更时所使用新物料同5.1.1执行。 5.1.3当客户对品质标准提出异议,需重新签订限度样品时同5.1.1执行。 5.1.4客户提供的标准样品、限度样品同样有效。 5.1.5对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议,而无法以既定的标准完成检验时,由品质 部发出限度样品,必要时会同研发、工程实施确认,以达到预期品质要求。 5.1.6限度样品包括但不限于物料色差、外观瑕疵等。针对色差样品必须签订上限、中限、下限三 级。 5.1.7成品标准样品原则上在新产品认可时,由客户认可后签回,研发部、品质部各保留一份。如因 客观原因(例如国外客户)客户未签回成品标准样品时,由研发部根据客户认可资料自行签订成品标准样品,并由研发部、品质部各保留一份。 5.2限度样品的管理、保存 5.2.1限度样品签订后由各使用部门自行建立《限度样品台账》统筹管理并妥善保管。 5.2.2成品样品必须每三个用清洁一次,以便保证成品样品的有效性。

长期停用、闲置设备管理制度

长期停用、闲置设备管理制度 1.目的 为加强公司生产运行系统停用、闲置设备管理,延长停用、闲置设备使用寿命,确保停用、闲置设备始终处于良好状态,减少和避免设备在停用、闲置期间造成非正常损坏,间接节约公司生产成本,保证后续正常生产。特制定《停用、闲置设备管理制度》。望各班组认真学习,严格执行。做好设备在停运期间的维护、保养、防冻、防凝、防腐等工作,确保设备长期处于完好状态并具备随时开启能力,为后续生产做好准备工作。 2.范围 本制度适用于公司范围内的所有停用、闲置设备。 3.定义 停用、闲置设备:凡按公司要求暂停和停止运行的正常设备的总称。 4.职责 4.1生产运行部各班组负责设备的登记造册、维护、保养、防冻、防凝、防腐等工作。 4.2生产运行部各班组负责生产系统停用、闲置设备的检查、管理。 5.管理制度 5.1各班组要做好对停运设备的定期巡回检查工作,防止设备损坏,给公司造成财产损失。 5.2每台设备要按照设备各自的维护、操作规程进行维护和检查,将设备检查和维护情况详细、如实地记录。 5.3对于处在停运状态且检修合格的设备,班组要进行彻底除锈防腐,并保持设备的整体清洁、明亮。 5.4停用、闲置后检修合格的设备,各润滑点必须按润滑定质、定量、定时、定人、定点要求的内容进行检查维护(包括各个紧固螺栓的润滑,防止锈蚀)。 5.5对于重点、关键运转设备,要进行手动盘车,防止转子在静止状态下形成不平衡现象。 5.6部分自动控制系统,根据情况按时控制启动,防止腐、锈卡死。 5.7对于露天设备,在不使用时视情况可以切断电源,并排干设备、管线中的积水、积油,以防止冻裂。 5.8空压机停运期间,每周应定时将凝结水排出,防止结冻。 5.9对现场仪表元件、油管线、消防管线要进行彻底检查并做好防护,防止冻裂、堵塞。 5.10在长期停运期间,各电动机和配电柜要防止湿气侵入,在开机前应全面检测电动机、配电柜绝缘性,以防电机因绝缘不佳而烧毁。 5.11设备长期停运超过6个月,再次开车前应将所有润滑油进行更换,防止润滑油长期吸附潮气而变质。 5.12停用、闲置设备的异动、处理、报废均按公司规定进行管理。

备品备件闲置、报废管理规定05

1、 目的 为规范闲置、报废备品备件处置程序,特制定本规定。 2、 适用范围 本标准适用于公司一、二级库房设备备件、零部件等处置管理。 责任部门 职责描述 工程部 1、负责对公司各库房闲置、报废备件的组织鉴定和审批; 2、负责对闲置报废备件进行处置。 生产部 1、负责采购合格备件 2、参与对闲置、报废备件的鉴定 各使用部 门 1、负责按实申报备件计划 2、负责对各自二级库房闲置、报废备件的清理与上报 3、参与对闲置报废备件的鉴定 财务部 负责核查闲置报废备件处置业务手续是否正确,进行处置备件的账务处理 4、相关文件清单和术语、法律法规 文件清单 《设备备件计划、采购管理规定》 《机加工外协管理规定》 《备品备件交旧领新管理规定》 《备品备件退换货管理制度》 术语 4.2.1 闲置备件:因公司技术、工艺改造所淘汰的设备导致的备件积压,本公司不再使用,而自身还具备使用价值、经过集团总部内部调拨可以盘活的存货。 4.2.2 待报废备件:磨损严重报废、质量问题、老化等已不具备使用价值的备件。 4.2.3待处理备件:闲置备件和待报废备件的总称 批准: 王新霞 青岛啤酒榆林有限责任公司 管 理 标 准 编号:M/05 审 核 人力资源部: 修订状态: 编写部门:张桂林 编写:乔彦强 发布日期: 路径:管理标准/青岛啤酒榆林有限责任公司/设备与基础设施管理标准/生产部部/三级文 名称:备品备件闲置、报废管理规定

法律法规 无 5、KPI指标(定义、公式)无 6、识别出来的重大管理授权 无 7、重大违规责任追究制度 无 8、流程图 无

10、表单或模板清单 附件1:闲置、报废统计表

设备闲置封存启用管理制度

编号:SY-AQ-01801 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 设备闲置封存启用管理制度Management system for idle storage and commissioning of equipment

设备闲置封存启用管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、闲置设备的管理: 1.1、设备在6个月以内没有使用可定为闲置设备,凡闲置设备必须做好以下工作。 1.1.1、要做好一级保养所规定的保养项目,切实做到完好停用。 1.1.2、对闲置的机械、设备要有专人负责管理,做好各部件的防腐工作,做到上盖下垫,定期保养,未经许可任何人不得拆卸任何零部件,确保设备完好。 1.1.3、凡闲置各类生产机械、设备,都应是性能良好。 1.1.4、凡由于生产任务不足等原因造成设备长期未使用,对这些设备应做好封存工作。 1.1.5、封存范围,设备闲置6个月以上,可以申请封存,设备封存范围是金属切断设备、压力设备、起重设备、和其它机械动力设备等。

1.1.6、凡封存的设备,基层单位必须提出书面申请,基层单位领导签字后,上报公司设备管理部门,然后由公司设备管理部门上报物资管理部门申报设备封存申请单,经上级主管设备的领导批准后,按物资管理部门的要求,送到指定的位置,方可封存(凡封存的设备,可不算利用率)。 二、封存设备的管理: 2.1、因为设备封存和设备闲置有区别,在管理上要求更高,所以要求如下: 2.1.1、凡封存的设备,设备管理部门必须逐级登记,做到帐物存放数量、质量、存放地点、封存日期要清。 2.1.2、设备封存前要对设备做好一次二级保养工作,做到设备性能完好,零部件齐全,上盖下垫,涂油防尘,防潮,防腐,并指定专人保管。 2.1.3、在雨季,冬季来临时,对封存的设备应进行全面检查,发现问题及时解决。 2.1.4、连续闲置一年以上的设备,应列入闲置多余设备,经公

样品管理制度(1)精选范文

. 1目的 规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,确保技术,生产和检验有据可依,从而降低采购成本。 2适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义 样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于技术,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立,保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品,材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。 4.4.2负责向相关部门(技术部/品管部等)送交供应商的提交样品,协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序

. 5.1样品收集: 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数,由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后,经技术部主管和品管部主管确认,然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受,暂收样品。 5.2样品的分类: 5.2.1供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供应商生产,检验和本公司技术、质量检验和追溯时 的参考依据。 5.2.2客户样品:指经由客户确认签发的,用于指导本公司技术设计开发,生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样品)。 5.2.4临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由技术部,品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理: 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品,样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库,并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时,由采购部要求供应商附《自检报告》,《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告,材料样品时,转给技术部进行确认。技术部进行样品(5PCS以上)检测,包括材料的适配动作,适时安排由生产制造部门进行试用,合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上,技术部确认OK的话,须完成供应商《样品确认单》的制作,并将《样品确认单》转给采购,若确认NG,技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部,经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格,技术部将《样品确认单》原件发回供应商,副本两份,一份给采购部,一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格,则将相关结果告之供应商并给予说明,若供应商要求样品全部退回,那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告,内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据. 5.3.17.当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制,技术部和品质部应在《样品清单》中规定样品的有效周期,并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后,损坏,丢失、报废应要供应商重新提交样品并承认。 5.3.2 客户样品:

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