2018年内江级一般公共预算收支执行情况平衡表

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经济区2018年一般公共预算收入调整预算表

经济区2018年一般公共预算收入调整预算表

附件1经济区2018年一般公共预算收入调整预算表单位:万元项 目年初预算数调整数预算调整数一、税收收入59,28559,285 增值税27,31327,313 营业税企业所得税6,3366,336 企业所得税退税个人所得税2,3602,360 资源税5050 城市维护建设税3,5693,569 房产税2,2912,291 印花税579579 城镇土地使用税5,8945,894 土地增值税2,9792,979 车船税船舶吨税车辆购置税关税耕地占用税953953 契税6,9616,961 烟叶税环境保护税其他税收收入二、非税收入7,5157,515 专项收入2,9702,970 行政事业性收费收入1,5121,512 罚没收入1,0501,050 国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入1,6871,687 捐赠收入政府住房基金收入5050 其他收入246246收入合计66,80066,800地方政府债务转贷收入2,600132,613转移性收入20,0252,15622,181 返还性收入3,0869444,030 一般转移支付收入6,6794527,131 专项转移支付收入10,000-4999,501 体制上解收入调入资金、动用预算稳定调节基金等2601,2591,519 上年结余结转收入收入总计89,4252,16991,594项 目年初预算数调整数调整预算数一般公共服务支出6,527-1776,350 人大事务行政运行一般行政管理事务机关服务人大会议人大立法人大监督人大代表履职能力提升代表工作人大信访工作事业运行其他人大事务支出政协事务行政运行一般行政管理事务机关服务政协会议委员视察参政议政事业运行其他政协事务支出政府办公厅(室)及相关机构事务2,157-232,134 行政运行421420 一般行政管理事务265177 机关服务585575 专项服务专项业务活动10097 政务公开审批256257 法制建设信访事务5886 参事事务事业运行472510 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12 发展与改革事务306-79227 行政运行5162 一般行政管理事务1611 机关服务战略规划与实施日常经济运行调节社会事业发展规划经济体制改革研究物价管理应对气候变化管理事务项 目年初预算数调整数调整预算数事业运行5162 其他发展与改革事务支出18892 统计信息事务183-20163 行政运行一般行政管理事务88 机关服务9信息事务54 专项统计业务统计管理专项普查活动5统计抽样调查51 事业运行151140 其他统计信息事务支出10 财政事务832-184648 行政运行10599 一般行政管理事务11362 机关服务预算改革业务财政国库业务财政监察信息化建设8051 财政委托业务支出250191 事业运行237235 其他财政事务支出4710 税收事务820154974 行政运行703367 一般行政管理事务69513 机关服务55 税务办案税务登记证及发票管理代扣代收代征税款手续费12税务宣传1212 协税护税1959 信息化建设18 事业运行其他税收事务支出审计事务1010 行政运行一般行政管理事务机关服务审计业务1010 审计管理信息化建设事业运行项 目年初预算数调整数调整预算数其他审计事务支出海关事务行政运行一般行政管理事务机关服务收费业务缉私办案口岸电子执法系统建设与维护信息化建设事业运行其他海关事务支出人力资源事务1833186 行政运行一般行政管理事务机关服务政府特殊津贴资助留学回国人员军队转业干部安置13博士后日常经费引进人才费用120122 公务员考核公务员履职能力提升5064 公务员招考公务员综合管理事业运行其他人力资源事务支出纪检监察事务154-22132 行政运行6468 一般行政管理事务7650 机关服务大案要案查处派驻派出机构中央巡视事业运行1414 其他纪检监察事务支出商贸事务314194508 行政运行10094 一般行政管理事务1416 机关服务对外贸易管理国际经济合作外资管理国内贸易管理招商引资60242项 目年初预算数调整数调整预算数事业运行75102 其他商贸事务支出6554 知识产权事务12-12行政运行一般行政管理事务机关服务专利审批国家知识产权战略专利试点和产业化推进专利执法国际组织专项活动知识产权宏观管理事业运行其他知识产权事务支出12工商行政管理事务492100592 行政运行307305 一般行政管理事务5579 机关服务工商行政管理专项962 执法办案专项20消费者权益保护信息化建设936 事业运行92110 其他工商行政管理事务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行一般行政管理事务机关服务出入境检验检疫行政执法和业务管理出入境检验检疫技术支持质量技术监督行政执法及业务管理质量技术监督技术支持认证认可监督管理标准化管理信息化建设事业运行其他质量技术监督与检验检疫事务支出民族事务行政运行一般行政管理事务机关服务民族工作专项事业运行其他民族事务支出项 目年初预算数调整数调整预算数宗教事务行政运行一般行政管理事务机关服务宗教工作专项事业运行其他宗教事务支出港澳台侨事务行政运行一般行政管理事务机关服务港澳事务台湾事务华侨事务事业运行其他港澳台侨事务支出档案事务12-111 行政运行一般行政管理事务机关服务档案馆其他档案事务支出1211 民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务机关服务参政议政事业运行其他民主党派及工商联事务支出群众团体事务22-184 行政运行一般行政管理事务机关服务厂务公开工会疗养休养事业运行其他群众团体事务支出224 党委办公厅(室)及相关机构事务11118129 行政运行一般行政管理事务机关服务专项业务事业运行11194 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出35项 目年初预算数调整数调整预算数组织事务745-205540 行政运行100118 一般行政管理事务21587 机关服务事业运行280275 其他组织事务支出15060 宣传事务103-1192 行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他宣传事务支出10392 统战事务行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他统战事务支出对外联络事务行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行其他对外联络事务支出其他共产党事务支出7-7行政运行一般行政管理事务3机关服务事业运行其他共产党事务支出4其他一般公共服务支出(款)64-64国家赔偿费用支出其他一般公共服务支出(项)64外交支出外交管理事务行政运行一般行政管理事务机关服务专项业务事业运行其他外交管理事务支出驻外机构驻外使领馆(团、处)其他驻外机构支出项 目年初预算数调整数调整预算数对外援助援外优惠贷款贴息对外援助国际组织国际组织会费国际组织捐赠维和摊款国际组织股金及基金其他国际组织支出对外合作与交流在华国际会议国际交流活动其他对外合作与交流支出对外宣传(款)对外宣传(项)边界勘界联检边界勘界边界联检边界界桩维护其他支出其他外交支出(款)其他外交支出(项)国防支出16465 现役部队(款)现役部队(项)国防科研事业(款)国防科研事业(项)专项工程(款)专项工程(项)国防动员16465 兵役征集11 经济动员人民防空交通战备国防教育预备役部队民兵64 边海防其他国防动员支出其他国防支出(款)其他国防支出(项)公共安全支出3,3428284,170 武装警察24692338 内卫项 目年初预算数调整数调整预算数边防消防246338 警卫黄金森林水电交通其他武装警察支出公安3,0167033,719 行政运行862914 一般行政管理事务12001,578 机关服务治安管理211457 国内安全保卫121 刑事侦查经济犯罪侦查出入境管理行动技术管理6 防范和处理邪教犯罪20禁毒管理1515 道路交通管理170141 网络侦控管理113反恐怖居民身份证管理网络运行及维护6972 拘押收教场所管理77 警犬繁育及训养信息化建设事业运行294366 其他公安支出5542 国家安全行政运行一般行政管理事务机关服务安全业务事业运行其他国家安全支出检察401050 行政运行4050 一般行政管理事务机关服务查办和预防职务犯罪公诉和审判监督侦查监督项 目年初预算数调整数调整预算数执行监督控告申诉“两房”建设事业运行其他检察支出法院40848 行政运行4048 一般行政管理事务机关服务案件审判案件执行“两庭”建设事业运行其他法院支出司法1515 行政运行一般行政管理事务机关服务基层司法业务普法宣传15 律师公证管理法律援助司法统一考试仲裁社区矫正司法鉴定事业运行其他司法支出监狱行政运行一般行政管理事务机关服务犯人生活犯人改造狱政设施建设事业运行其他监狱支出强制隔离戒毒行政运行一般行政管理事务机关服务强制隔离戒毒人员生活强制隔离戒毒人员教育所政设施建设项 目年初预算数调整数调整预算数事业运行其他强制隔离戒毒支出国家保密行政运行一般行政管理事务机关服务保密技术保密管理事业运行其他国家保密支出缉私警察行政运行一般行政管理事务专项缉私活动支出缉私情报禁毒及缉毒网络运行及维护其他缉私警察支出海警公安现役基本支出行政运行一般管理事务维权执法业务装备建设和运行维护信息化建设及运行维护基础设施建设及维护其他海警支出其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)其他消防教育支出13,653-35513,298 教育管理事务1492151 行政运行5869 一般行政管理事务55 机关服务其他教育管理事务支出8677 普通教育11,873-42111,452 学前教育143210 小学教育79817,417 初中教育34493,082 高中教育高等教育化解农村义务教育债务支出化解普通高中债务支出项 目年初预算数调整数调整预算数其他普通教育支出300743 职业教育初等职业教育中专教育技校教育职业高中教育高等职业教育其他职业教育支出成人教育成人初等教育成人中等教育成人高等教育成人广播电视教育其他成人教育支出广播电视教育广播电视学校教育电视台其他广播电视教育支出留学教育出国留学教育来华留学教育其他留学教育支出特殊教育16-115 特殊学校教育工读学校教育其他特殊教育支出1615 进修及培训38-38教师进修干部教育培训支出38退役士兵能力提升其他进修及培训教育费附加安排的支出1,5771031,680 农村中小学校舍建设521266 农村中小学教学设施894城市中小学校舍建设67184 城市中小学教学设施851,133 中等职业学校教学设施其他教育费附加安排的支出1097 其他教育支出(款)其他教育支出(项)科学技术支出3,6271,7195,346 科学技术管理事务行政运行项 目年初预算数调整数调整预算数一般行政管理事务机关服务其他科学技术管理事务支出基础研究机构运行重点基础研究规划自然科学基金重点实验室及相关设施重大科学工程专项基础科研专项技术基础其他基础研究支出应用研究机构运行社会公益研究高技术研究专项科研试制其他应用研究支出技术研究与开发3,4221,9245,346 机构运行应用技术研究与开发156157 产业技术研究与开发科技成果转化与扩散其他技术研究与开发支出32665,189 科技条件与服务机构运行技术创新服务体系科技条件专项其他科技条件与服务支出社会科学社会科学研究机构社会科学研究社科基金支出其他社会科学支出科学技术普及机构运行科普活动青少年科技活动学术交流活动科技馆站其他科学技术普及支出科技交流与合作国际交流与合作重大科技合作项目项 目年初预算数调整数调整预算数其他科技交流与合作支出科技重大专项205-205科技重大专项205重点研发计划其他科学技术支出科技奖励核应急转制科研机构其他科学技术支出文化体育与传媒支出752095 文化5611 行政运行一般行政管理事务55 机关服务图书馆4 文化展示及纪念机构艺术表演场所艺术表演团体文化活动群众文化文化交流与合作文化创作与保护文化市场管理其他文化支出2 文物行政运行一般行政管理事务机关服务文物保护博物馆历史名城与古迹其他文物支出体育13-13行政运行一般行政管理事务机关服务运动项目管理体育竞赛体育训练体育场馆群众体育13体育交流与合作其他体育支出新闻出版广播影视4747项 目年初预算数调整数调整预算数行政运行一般行政管理事务机关服务广播电视电影4747 新闻通讯出版发行版权管理其他新闻出版广播影视支出其他文化体育与传媒支出(款)102737 宣传文化发展专项支出11 文化产业发展专项支出其他文化体育与传媒支出(项)936 社会保障和就业支出4,714-5704,144 人力资源和社会保障管理事务18714201 行政运行一般行政管理事务机关服务综合业务管理劳动保障监察就业管理事务社会保险业务管理事务1012 信息化建设社会保险经办机构168181 劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调节仲裁98 其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理事务665-163502 行政运行一般行政管理事务394 机关服务拥军优属老龄事务民间组织管理43 行政区划和地名管理基层政权和社区建设620448 部队供应其他民政管理事务支出247 补充全国社会保障基金用一般公共预算补充基金行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休项 目年初预算数调整数调整预算数事业单位离退休离退休人员管理机构未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出对机关事业单位基本养老保险基金的补助其他行政事业单位离退休支出企业改革补助企业关闭破产补助厂办大集体改革补助其他企业改革发展补助就业补助499103 就业创业服务补贴299 职业培训补贴2社会保险补贴公益性岗位补贴职业技能鉴定补贴就业见习补贴高技能人才培养补助求职创业补贴其他就业补助支出4 抚恤541-68473 死亡抚恤1139 伤残抚恤99 在乡复员、退伍军人生活补助117 优抚事业单位支出义务兵优待12081 农村籍退役士兵老年生活补助109 其他优抚支出41028 退役安置409-198211 退伍士兵安置409194 军队移交政府的离退休人员安置军队移交政府离退休干部管理机构退役士兵管理教育其他退役安置支出17 社会福利31719336 儿童福利56 老年福利2048 假肢矫形殡葬4338 社会福利事业单位159179 其他社会福利支出9065 残疾人事业75057 行政运行项 目年初预算数调整数调整预算数一般行政管理事务机关服务残疾人康复残疾人就业和扶贫残疾人体育残疾人生活和护理补贴其他残疾人事业支出757 自然灾害生活救助10-10中央自然灾害生活补助地方自然灾害生活补助自然灾害灾后重建补助其他自然灾害生活救助支出10红十字事业行政运行一般行政管理事务机关服务其他红十字事业支出最低生活保障290-103187 城市最低生活保障金支出10 农村最低生活保障金支出290177 临时救助41-239 临时救助支出4038 流浪乞讨人员救助支出11 特困人员救助供养129-8544 城市特困人员救助供养支出农村特困人员救助供养支出12944 补充道路交通事故社会救助基金交强险营业税补助基金支出交强险罚款收入补助基金支出其他生活救助13-121 其他城市生活救助3其他农村生活救助101 财政对基本养老保险基金的补助2,090-1041,986 财政对企业职工基本养老保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助19741,986 财政对其他基本养老保险基金的补助116财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助财政对生育保险基金的补助其他财政对社会保险基金的补助其他社会保障和就业支出(款)11-74 其他社会保障和就业支出(项)114 医疗卫生与计划生育支出3,2722453,517项 目年初预算数调整数调整预算数医疗卫生与计划生育管理事务257-32225 行政运行9687 一般行政管理事务144138 机关服务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出17公立医院综合医院中医(民族)医院传染病医院职业病防治医院精神病医院妇产医院儿童医院其他专科医院福利医院行业医院处理医疗欠费其他公立医院支出基层医疗卫生机构396197593 城市社区卫生机构142140 乡镇卫生院254364 其他基层医疗卫生机构支出89 公共卫生1,085-139946 疾病预防控制机构634208 卫生监督机构12妇幼保健机构精神卫生机构8 应急救治机构采供血机构其他专业公共卫生机构基本公共卫生服务184613 重大公共卫生专项10061 突发公共卫生事件应急处理10023 其他公共卫生支出5533 中医药中医(民族医)药专项其他中医药支出计划生育事务396-14382 计划生育机构1515 计划生育服务379367 其他计划生育事务支出2食品和药品监督管理事务60-60行政运行一般行政管理事务项 目年初预算数调整数调整预算数机关服务药品事务化妆品事务医疗器械事务食品安全事务60事业运行其他食品和药品监督管理事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出财政对基本医疗保险基金的补助916-14902 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助870902 财政对新型农村合作医疗基金的补助财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助财政对其他基本医疗保险基金的补助46医疗救助64-1846 城乡医疗救助6446 疾病医疗救助其他医疗救助支出优抚对象医疗2121 优抚对象医疗补助21 其他优抚对象医疗支出其他医疗卫生与计划生育支出98304402 其他医疗卫生与计划生育支出98402 节能环保支出852123975 环境保护管理事务1025107 行政运行9877 一般行政管理事务430 机关服务环境保护宣传环境保护法规、规划及标准环境国际合作及履约环境保护行政许可其他环境保护管理事务支出环境监测与监察182-13151 建设项目环评审查与监督12核与辐射安全监督其他环境监测与监察支出17051 污染防治325112437 大气325294 水体143项 目年初预算数调整数调整预算数噪声固体废弃物与化学品放射源和放射性废物监管辐射其他污染防治支出自然生态保护生态保护农村环境保护自然保护区生物及物种资源保护其他自然生态保护支出天然林保护森林管护社会保险补助政策性社会性支出补助天然林保护工程建设停伐补助其他天然林保护支出退耕还林退耕现金退耕还林粮食折现补贴退耕还林粮食费用补贴退耕还林工程建设其他退耕还林支出风沙荒漠治理京津风沙源治理工程建设其他风沙荒漠治理支出退牧还草退牧还草工程建设其他退牧还草支出已垦草原退耕还草(款)已垦草原退耕还草(项)能源节约利用(款)58-58能源节能利用(项)58污染减排160220380 环境监测与信息12 环境执法监察9492 减排专项支出清洁生产专项支出153 其他污染减排支出66123 可再生能源(款)可再生能源(项)循环经济(款)循环经济(项)项 目年初预算数调整数调整预算数能源管理事务行政运行一般行政管理事务机关服务能源预测预警能源战略规划与实施能源科技装备能源行业管理能源管理石油储备发展管理能源调查信息化建设农村电网建设事业运行其他能源管理事务支出其他节能环保支出(款)25-25其他节能环保支出(项)25城乡社区支出11,111-60510,506 城乡社区管理事务4,1895834,772 行政运行18631,852 一般行政管理事务11421,955 机关服务城管执法14547 工程建设标准规范编制与监管工程建设管理164 市政公用行业市场监管国家重点风景区规划与保护住宅建设与房地产市场监管180执业资格注册、资质审查其他城乡社区管理事务支出859754 城乡社区规划与管理(款)1,140-648492 城乡社区规划与管理(项)1,140492 城乡社区公共设施889-172717 小城镇基础设施建设其他城乡社区公共设施支出889717 城乡社区环境卫生(款)2,595-1,820775 城乡社区环境卫生(项)2,595775 建设市场管理与监督(款)149149 建设市场管理与监督(项)149 其他城乡社区支出(款)2,2981,3033,601 其他城乡社区支出(项)2,2983,601 农林水支出1,4031,4312,834 农业21697718 行政运行项 目年初预算数调整数调整预算数一般行政管理事务6 机关服务事业运行农垦运行科技转化与推广服务660 病虫害控制1532 农产品质量安全执法监管统计监测与信息服务农业行业业务管理对外交流与合作防灾救灾稳定农民收入补贴农业结构调整补贴农业生产支持补贴农业组织化与产业化经营农产品加工与促销农村公益事业农业资源保护修复与利用12 农村道路建设成品油价格改革对渔业的补贴对高校毕业生到基层任职补助其他农业支出68 林业2379381 行政运行一般行政管理事务机关服务林业事业机构森林培育2林业技术推广森林资源管理森林资源监测森林生态效益补偿林业自然保护区动植物保护湿地保护365 林业执法与监督林业检疫检测防沙治沙林业质量安全林业工程与项目管理林业对外合作与交流林业产业化信息管理项 目年初预算数调整数调整预算数林业政策制定与宣传林业资金审计稽查林区公共支出林业贷款贴息成品油价格改革对林业的补贴林业防灾减灾16 其他林业支出水利83298381 行政运行一般行政管理事务5机关服务水利行业业务管理水利工程建设296 水利工程运行与维护长江黄河等流域管理水利前期工作水利执法监督水土保持水资源节约管理与保护水质监测水文测报防汛2525 抗旱农田水利水利技术推广国际河流治理与管理江河湖库水系综合整治大中型水库移民后期扶持专项支出5360 水利安全监督砂石资源费支出信息管理水利建设移民支出农村人畜饮水其他水利支出南水北调行政运行一般行政管理事务机关服务南水北调工程建设政策研究与信息管理工程稽查前期工作南水北调技术推广环境、移民及水资源管理与保护项 目年初预算数调整数调整预算数其他南水北调支出扶贫4-31 行政运行一般行政管理事务4机关服务农村基础设施建设生产发展社会发展扶贫贷款奖补和贴息“三西”农业建设专项补助扶贫事业机构其他扶贫支出1 农业综合开发机构运行土地治理产业化发展创新示范其他农业综合开发支出农村综合改革1,288621,350 对村级一事一议补助60 国有农场办社会职能改革补助对村民委员会和村党支部的补助1,2881,287 对村集体经济组织的补助农村综合改革示范试点补助其他农村综合改革支出3 普惠金融发展支出5-23 支持农村金融机构涉农贷款增量奖励农业保险保费补贴53 创业担保贷款贴息补充创业担保贷款基金其他普惠金融发展支出目标价格补贴棉花目标价格补贴大豆目标价格补贴其他目标价格补贴其他农林水事务支出(款)化解其他公益性乡村债务支出其他农林水事务支出(项)交通运输支出177-177公路水路运输177-177行政运行一般行政管理事务机关服务。

2018年全区一般公共预算收入表

2018年全区一般公共预算收入表

2018年全区一般公共预算收入表单位:万元2018年全区一般公共预算支出表单位:万元2018年区级一般公共预算支出表2018年区级一般公共预算基本支出表单位:万元2018年区级公共财政预算“三公”经费预算表单位:万元三公经费预算安排情况说明:2018年,三公经费预算276万元,较2017年304万元减少28万元,下降9.2%,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费70万元,较上年减少10万元,下降12.5%,公务用车运行维护费206万元,较上年224万元减少18万元,下降8%,下降的主要原因是,2018年法院及检察院上划,不再安排车辆运行费,平台58辆车辆按每车每年3万元安排,其他部门按1.5万元、1.2万元安排。

2018年全区一般公共预算税收返还和转移支付表单位:万元转移支付情况说明:税收返还1514万元,均衡性转移支付补助17772万元,固定数额补助8369万元,县级基本财力保障奖补5188万元,生态功能区转移支付2068万元,成品油价税改革转移支付32万元,企事业单位预算划转补助4050万元,结算补助1305万元,农业转移人口市民化奖励资金157万元,其他一般性转移支付378万元,合计40833万元。

2018年全区政府性基金收入表2018年全区政府性基金支出表2018年政府性基金转移支付表说明:2018年,没有政府性基金转移支付。

2018年全区国有资本经营预算收入表说明:2017年区级没有国有资本经营收入,因此,2018年区级国有资本经营收入预算为零。

2018年全区国有资本经营预算支出表说明:2017年区级没有国有资本经营支出,因此,2018年区级国有资本经营支出预算为零。

2018年全区社保基金收入情况表2018年全区社保基金支出情况表平川区2017年末政府一般债务限额和余额情况表单位:万元平川区2017年末政府专项债务限额及余额情况表单位:万元举借债务情况2014年末,根据上级统一安排,全区进行了存量债务清理甄别,清理后自2015年开始,新增债务必须在上级核定的债务限额内举借,并纳入年度债务计划。

2018年一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出表
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项目
其他商业服务业等支出
十六、金融支出
金融部门行政支出
金融发展支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
国土资源事务
海洋管理事务
测绘事务
地震事务
气象事务
十九、住房保障支出
保障性安居工程支出
林业 行政运行 森林培育 森林生态效益补偿
水利 行政运行 农田水利
南水北调 扶贫
其他扶贫支出 农业综合开发 农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业
农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务
其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗
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单位:万元
备注
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2018年预算收支总体情况表.pdf

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表一
2018年预算收支总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年预算收入总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
2018年预算支出总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
表四
2018年一般公共预算收入总体情况表
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
2018年一般公共预算支出总体情况表
2018年一般公共预算收入明细表
表七
2018年一般公共预算支出情况表
(按功能分类科目)
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
表八
2018年一般公共预算基本支出情况表
(按经济分类科目)
2018年部门预算项目支出预算表(含代编)
单位名称:连南瑶族自治县单位:万元
第 28 页
表十
2018年政府性基金预算收支情况表
表十一
2018年国有资本经营预算收支情况表
表十二
2018年“三公”经费预算表
说明:以上数据具体见2018年部门预算。

2018年本级一般公共预算基本支出预算表

2018年本级一般公共预算基本支出预算表

预06表
单位:元科目编码科目名称
合计554438.07301工资福利支出476077.59 30101 基本工资98208.00 30102 津贴补贴136140.00 30103 奖金48659.00
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费48506.40 30109 职业年金缴费
19402.56 30110 职工基本医疗保险缴费14551.92 30111 公务员医疗补助缴费28009.32 30112 其他社会保障缴费5258.16 30113 住房公积金42612.00 30199 其他工资福利支出34730.23302商品和服务支出70360.48 30201 办公费6180.00 30207 邮电费3960.00 30211 差旅费4000.00 30217 公务接待费5000.00 30228 工会经费5858.52 30229 福利费22261.96 30239 其他交通费用22200.00 30299 其他商品和服务支出900.00303对个人和家庭的补助8000.00
30301 离休费 30305 生活补助
30399
其他对个人和家庭的补助
8000.00金额经济分类科目
单位:遂昌县关工委
2018年本级一般公共预算基本支出预算表。

内江市统计年鉴社会经济发展指标数据:历年四大国有银行信贷收支情况统计(2016-2018)

内江市统计年鉴社会经济发展指标数据:历年四大国有银行信贷收支情况统计(2016-2018)

并购贷款
贸易融资
(3)非存款类金融机构贷款
3.票据融资
80425
4.融资租赁
5.各项垫款
(二)境外贷款
98
二.债券投资
三.股权及其他投资
四.买入返售资产
五.存放中央银行存款
六.缴存中央银行财政性存款
681
七.银行业存款类金融机构往来
八.存放非存款类金融机构款项
九.联行往来(净)
3968452
境内存放二级准备金
2017
7392840 7388801 5406811 1922304 2944343 64285 1981396 1632137 168474 61070 3110
6742323 6738231 5053409 1746398 2949214 17858 1683268 1299205 162010 67983 7630
1711676 1175607 59145 1116462
52901
134 38
1 2543
3934059 326452 55640 14991 9887
49668 4844 190295 189606 7619934
1488196 955206 59732 895474
47889
70 -35
1526 815
8194123 4288544 4288446 823557 246630 194645 576928 446316
7619934 3748446 3748313 708814 202462 158625 506352 360130
6849642 3395054 3394984 810475 106341 45493 704134 656394

2018年全区一般公共预算收入表

2018年全区一般公共预算收入表单位:万元2018年全区一般公共预算支出表单位:万元2018年区级一般公共预算支出表2018年区级一般公共预算基本支出表单位:万元2018年区级公共财政预算“三公”经费预算表单位:万元三公经费预算安排情况说明:2018年,三公经费预算276万元,较2017年304万元减少28万元,下降9.2%,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费70万元,较上年减少10万元,下降12.5%,公务用车运行维护费206万元,较上年224万元减少18万元,下降8%,下降的主要原因是,2018年法院及检察院上划,不再安排车辆运行费,平台58辆车辆按每车每年3万元安排,其他部门按1.5万元、1.2万元安排。

2018年全区一般公共预算税收返还和转移支付表单位:万元转移支付情况说明:税收返还1514万元,均衡性转移支付补助17772万元,固定数额补助8369万元,县级基本财力保障奖补5188万元,生态功能区转移支付2068万元,成品油价税改革转移支付32万元,企事业单位预算划转补助4050万元,结算补助1305万元,农业转移人口市民化奖励资金157万元,其他一般性转移支付378万元,合计40833万元。

2018年全区政府性基金收入表2018年全区政府性基金支出表2018年政府性基金转移支付表说明:2018年,没有政府性基金转移支付。

2018年全区国有资本经营预算收入表说明:2017年区级没有国有资本经营收入,因此,2018年区级国有资本经营收入预算为零。

2018年全区国有资本经营预算支出表说明:2017年区级没有国有资本经营支出,因此,2018年区级国有资本经营支出预算为零。

2018年全区社保基金收入情况表2018年全区社保基金支出情况表平川区2017年末政府一般债务限额和余额情况表单位:万元平川区2017年末政府专项债务限额及余额情况表单位:万元举借债务情况2014年末,根据上级统一安排,全区进行了存量债务清理甄别,清理后自2015年开始,新增债务必须在上级核定的债务限额内举借,并纳入年度债务计划。

2018年度经济开发区一般公共预算转移性收支决算表

2018年度经济开发区一般公共预算转移性收支决算表单位:万元项目决 算 数项目决 算 数一般公共预算收入194,337一般公共预算支出336,176上级补助收入153,518补助下级支出0 返还性收入2,178 返还性支出0 所得税基数返还收入5,223 所得税基数返还支出0 成品油税费改革税收返还收入0 成品油税费改革税收返还支出0 增值税税收返还收入1,822 增值税税收返还支出0 消费税税收返还收入0 消费税税收返还支出0 增值税“五五分享”税收返还收入-4,867 增值税“五五分享”税收返还支出0 其他返还性收入0 其他返还性支出0 一般性转移支付收入111,090 一般性转移支付支出0 体制补助收入0 体制补助支出0 均衡性转移支付收入398 均衡性转移支付支出0 县级基本财力保障机制奖补资金收入18 县级基本财力保障机制奖补资金支出0 结算补助收入98,882 结算补助支出0 资源枯竭型城市转移支付补助收入0 资源枯竭型城市转移支付补助支出0 企业事业单位划转补助收入0 企业事业单位划转补助支出0 成品油税费改革转移支付补助收入0 成品油税费改革转移支付补助支出0 基层公检法司转移支付收入0 基层公检法司转移支付支出0 城乡义务教育转移支付收入1,350 城乡义务教育转移支付支出0 基本养老金转移支付收入-1,244 基本养老金转移支付支出0 城乡居民医疗保险转移支付收入1,047 城乡居民医疗保险转移支付支出0 农村综合改革转移支付收入0 农村综合改革转移支付支出0 产粮(油)大县奖励资金收入0 产粮(油)大县奖励资金支出0 重点生态功能区转移支付收入0 重点生态功能区转移支付支出0 固定数额补助收入10,639 固定数额补助支出0 革命老区转移支付收入0 革命老区转移支付支出0 民族地区转移支付收入0 民族地区转移支付支出0 边疆地区转移支付收入0 边疆地区转移支付支出0 贫困地区转移支付收入0 贫困地区转移支付支出0 其他一般性转移支付收入0 其他一般性转移支付支出0 专项转移支付收入40,250 专项转移支付支出0 一般公共服务345 一般公共服务0 外交0 外交0 国防0 国防0 公共安全0 公共安全0教育11,832 教育0 科学技术180 科学技术0 文化体育与传媒10 文化体育与传媒0 社会保障和就业3,185 社会保障和就业0 医疗卫生与计划生育2,235 医疗卫生与计划生育0 节能环保466 节能环保0 城乡社区5,228 城乡社区0 农林水5,892 农林水0 交通运输0 交通运输0 资源勘探信息等3,250 资源勘探信息等0 商业服务业等7,527 商业服务业等0 金融0 金融0 国土海洋气象等0 国土海洋气象等0 住房保障100 住房保障0 粮油物资储备0 粮油物资储备0 其他收入0 其他支出0下级上解收入0上解上级支出2,315 体制上解收入0 体制上解支出1,472 专项上解收入0 专项上解支出843待偿债置换一般债券上年结余0上年结余9,903调入资金 6,758调出资金0 从政府性基金预算调入298从国有资本经营预算调入0从其他资金调入6,460债务收入0债务还本支出4,136 地方政府债务收入0 地方政府一般债务还本支出4,136 一般债务收入0 地方政府一般债券还本支出4,136 地方政府一般债券收入0 地方政府向外国政府借款还本支出0 地方政府向外国政府借款收入0 地方政府向国际组织借款还本支出0 地方政府向国际组织借款收入0 地方政府其他一般债务还本支出0 地方政府其他一般债务收入0债务转贷收入0债务转贷支出0 地方政府一般债务转贷收入0 地方政府一般债券转贷支出0 地方政府一般债券转贷收入0 地方政府向外国政府借款转贷支出0 地方政府向外国政府借款转贷收入0 地方政府向国际组织借款转贷支出0 地方政府向国际组织借款转贷收入0 地方政府其他一般债务转贷支出0 地方政府其他一般债务转贷收入0国债转贷收入0增设预算周转金0国债转贷资金上年结余0拨付国债转贷资金数0国债转贷转补助数0国债转贷资金结余0调入预算稳定调节基金0补充预算稳定调节基金12,460接受其他地区援助收入0援助其他地区支出0接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入0援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出接受省内其他地市(区)援助收入0 援助省内其他地市(区)支出0 接受市内其他县市(区)援助收入0 援助市内其他县市(区)支出0省补助计划单列市收入0计划单列市上解省支出0计划单列市上解省收入0省补助计划单列市支出0待偿债置换一般债券结余0年终结余9,429减:结转下年的支出9,429净结余0收 入 总 计364,516支 出 总 计364,516。

2018年凉山州一般公共预算收入执行情况表


935,709 435,895 115,889 23,684 56,913 51,856 19,765 8,732 9,836 12,531 10,091 75,478 27,921 71,748 15,370 512,029
913,254 446,282 110,393 27,109 51,002 50,853 18,572 10,223 9,527 21,843 11,006 40,109 51,637 62,371 2,327 548,771 77,215 30,629 38,454 18,059 214,759 10,685 26,802 132,168 1,462,025 4,163,649 54,383 65,944 -7,084 26,850 -25,191 -6,136 2,495,037 51,510 576,870 199,597 209,897 25,032 174,710
2018年凉山州一般公共预算收入执行情况表
单位:万元 预算科目 汇总预算数 2018年累计执行 数 执值税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入
12.2 14.3 5.1 22.4 52.9 3.7 13.0 19.6 0.5 100.6 14.8 -42.7 99.9 -1.6
3.3 21.4 -6.9 8.3 -17.0 -12.3 -1.0 51.3 26.9 8.7 29.3 -10.1 0.0 0.0 0.0
专项收入 57,980 行政事业性收费收入 30,075 罚没收入 30,065 国有资本经营收入 12,410 国有资源(资产)有偿使用收入 288,638 捐赠收入 5,800 政府住房基金收入 17,935 其他收入 69,126 本年收入小计 1,447,738 上级补助收入 1,911,403 返还性收入 66,085 增值税和消费税税收返还收入 66,200 所得税基数返还收入 -7,084 成品油价格和税费改革税收返还 26,850 增值税收入划分改革返还补助 -19,881 金融保险业增值税收入划分改革上解 一般性转移支付收入 1,526,333 体制补助收入 51,051 均衡性转移支付补助收入 481,069 县级基本财力保障机制奖补资金收入 79,574 结算补助收入 100,993 基层公检法司转移支付收入 8,122 义务教育等转移支付收入 104,776

2018年梅州一般公共预算收支平衡表

2018年梅州市一般公共预算收支平衡表收入支出项目上年决算(执行)数预算数项目上年决算(执行)数预算数本级收入合计1,085,512.001,178,935.00本级支出合计3,951,746.003,052,250.00转移性收入3,413,108.002,005,566.00转移性支出546,874.00132,251.00 上级补助收入2,857,884.001,499,309.00 上解支出286,377.0091,836.00 返还性收入150,679.00148,610.00 体制上解支出所得税基数返还收入12,074.008,076.00 专项上解支出286,377.0091,836.00 成品油税费改革税收返还收入18,822.0020,343.00增值税税收返还收入42,603.0043,987.00 补助下级支出消费税税收返还收入9,841.009,823.00 返回性支出增值税五五分享税收返还收入31,866.0034,632.00 一般性转移支出其他税收返还收入35,473.0031,749.00 专项转移支付支出一般性转移支付收入1,291,461.00903,312.00体制补助收入160.00160.00均衡性转移支付收入393,088.00442,434.00县级基本财力保障机制奖补资金收入157,069.00122,540.00结算补助收入303,905.0031,433.00资源枯竭型城市转移支付补助收入0.00企业事业单位划转补助收入22,949.0022,981.00成品油税费改革转移支付补助收入0.00基层公检法司转移支付收入3,173.00城乡义务教育转移支付收入11,603.0019,394.00基本养老金转移支付收入17,727.00城乡居民医疗保险转移支付收入9,110.00农村综合改革转移支付收入5,521.00产粮(油)大县奖励资金收入1,495.00重点生态功能区转移支付收入54,695.0043,483.00固定数额补助收入146,931.00121,358.00革命老区转移支付收入39,022.0032,441.00民族地区转移支付收入0.00边疆地区转移支付收入0.00贫困地区转移支付收入355.00其他一般性转移支付收入124,658.0067,088.00专项转移支付收入1,415,744.00447,387.00一般公共服务10,735.003,911.00外交0.00国防0.0080.00公共安全16,559.00590.00教育96,777.0074,455.00科学技术29,323.0031.00文化体育与传媒16,876.003,608.00社会保障和就业181,971.0080,549.00医疗卫生与计划生育257,598.00115,443.00节能环保25,431.007,501.00城乡社区19,337.00农林水426,791.00111,203.00交通运输114,017.0038,050.00资源勘探信息等20,206.00342.00商业服务业等9,216.00金融0.00国土海洋气象等19,637.008,383.00住房保障27,767.002,903.00粮油物资储备1,829.0096.00其他收入141,674.00242.00下级上解收入体制上解收入专项上解收入上年结余收入156,351.0027,454.00 调出资金48,127.00调入资金352,820.00478,803.00 补充预算稳定调节基金47,577.00调入预算稳定调节基金67,954.00 补充预算周转金186.00从政府性基金预算调入229,617.00406,946.00 其他调出资金364.00从国有资本经营预算调入580.00400.00 年终结余158,650.003,722.00 从其他资金调入54,669.0071,457.00 地方政府一般债务还本支出23,085.0036,693.00 地方政府一般债务收入 地方政府一般债务转贷支出30,635.00地方政府一般债务转贷收入46,053.00 援助其他地区支出接受其他地区援助收入收入总计4,498,620.003,184,501.00支出总计4,498,620.003,184,501.00。

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附件8
收 入执行数支 出执行数
地方一般公共预算收入148834一般公共预算支出581073
转移性收入869407转移性支出568645
上级补助收入765646 补助下级支出 397349
返还性收入35389 返还性支出11655
一般性转移支付收入463681 一般性转移支付支出216420
专项转移支付收入266576 专项转移支付支出169274
上解收入32433 上解上级支出54536
体制上解收入 体制上解支出
专项上解收入32433 专项上解支出54536
上年结余收入6157 补充预算稳定调节基金9614
调入预算稳定调节基金6000 调出资金
调入资金59171 补充预算周转金
政府性基金调入52683 债务转贷支出107146
国有资本经营预算调入2000 地方政府一般债券转贷支出107146
教育收费调入4488 地方政府向国际组织借款转贷支出
其他调入 国债转贷资金结余
国债转贷资金上年结余 援助其他地区支出
接受其他地区援助收入债务支出112530
债务收入250147 地方政府一般债务还本支出112530
地方政府一般债券收入250147
地方政府向国际组织借款收入
收 入 总 计1268388支 出 总 计1262248
年终结余6140
其中:结转下年支出6140

2018年内江市市级一般公共预算收支执行情况平衡表
单位:万元

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