医疗器械GMP设计开发控制程序

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医疗器械设计开发控制程序

1. 目的:

本办法依据医疗器械质量管理体系条款,规范了产品设计开发过程的控制,以确保产品能满足顾客及有关标准的要求。

2. 适用范围:

适用于北京航天雷特机电工程有限公司中心供氧系统、中心吸引系统设计开发过程控制。

3. 术语:

3.1 术语

3.1.1设计开发:

将要求转化为产品的规定的特性或规范的一组过程。

3.1.2输入

规定了开发的目的,开发要求,并形成记录的过程。

3.1.3输出

规定了产品的性能和特点,形成图纸及技术要求等一系列文件的过程。

3.1.4评审:

为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.1.5验证:

通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

3.1.6确认:

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用已得到满足的认定。

3.1.7转化

4.质量目标

产品合格率100%

6. 人员及部门管理职责:

6.1 总经理

对是否立项、产品设计方案、原理、阶段评审结果等重大问题的最终确定权。

参与设计开发过程中重要节点的评审。

对立项有关文件的批准。

对设计开发技术文件的批准。

对设计开发过程中问题有放行权。

6.2管理者代表

对立项有关文件的审核。

对设计开发有关文档的审核。

对所管辖范围内所承担项目的部分评审结果进行审核与批准。

参与所管辖范围内产品设计开发所有阶段的公司评审。

协调设计开发过程中各部门之间的接口。

确定项目组负责人及项目成员。

6.3设计工程师

指设计开发过程中进行设计实现的工程师。负责项目过程中按要求进行设计实现,也是项目核心成员,包括硬件、软件、结构、测试工程师。

6.4 项目经理

将客户端的需求信息转换为详细的技术规格和要求,编制《产品需求说明书》负责项目全过程的管理工作,包括项目启动,计划,执行,控制、收尾。按时按质达到项目目标

编制《立项开发建议书》、《项目详细计划》、《项目总结报告》及项目过程必要文档。

跟进、跟催项目进展情况,实时协调和处理各种问题。

确定评审点并组织评审。对项目评审资料的完整性与规范性进行审核。对评审意见进行跟踪。

客观真实提供实施考核的数据。

7. 工作程序

7.1 设计开发策划和输入

7.1.1项目来源

参与市场投标,中标后与招标方签订施工合同。进行产品调研,分析产品需求,形成《产品分析报告》。内容来源包括但不限于:

✓总结市场、行业、顾客的相关信息。

✓公司决策提供的信息输入或要求。

✓合同要求,技术规范。

✓行业内新技术发展动向。

✓甲方提出的要求。

7.1.2立项程序

由项目经理提交《立项开发建议书》至总经理,通过审批后确定立项。立项必须有《立项开发建议书》,否则不认为是公司项目设计开发工作。

7.1.3 项目启动会议

立项审批完成后,项目经理组织项目启动会议,明确项目的目标,组建团队,分派任务,并输出《项目任务书》。

7.2 设计开发输出

项目组根据项目的要求和输入文件开展设计工作,并按照本程序的要求按阶段编制并输出相应的“设计文件”

7.2.1 需求分析及评审

根据《产品分析报告》,收集项目相关的技术条件和项目需求信息,由项目经理统一形成《需求规格说明书》,并组织研发技术中相关方进行评审。

7.2.2 设计评审

a)生产服务部制定施工计划,选用关键部件,产品限制性因素(尺寸、材

料、应用环境等)。

b)项目经理负责组织技术中相关方对甲方提供的设计图进行评审。

7.2.3 制定项目详细计划

a)方案评审完成后,项目经理根据项目的范围,方案明确责任分工、(人

员配置、进度安排、费用预算、设备计划等)、设置评审点、项目必

备文件、结项方式等做一个详细的计划,组织项目成员讨论,最终输

出《项目详细计划》并获得各方签字确认。

b)项目经理应按照此计划跟进,计划中的延迟或异常及时进行通报并进

行记录,如有其它情况导致项目的计划需要较大变更时,由项目经理

提交书面申请,经总经理批准后可重新制定计划,计划的落实以最后

签字生效的计划为准。

7.2.4 设计实现

设计实现过程,输出设计文件初稿。如:物料清单、产品技术要求、产品

检验规程、产品使用说明书等。

7.3设计开发的评审

a)公司规定开发设计评审的方式为审核、会签、会议评审,根据实际情

况选择方式。

b)总体要求:在每个阶段完成时必须召开会议进行评审,以发现和解决

设计中的缺陷和不足,项目分为五个阶段(立项阶段、设计阶段、样

机阶段、验证阶段、确认阶段),软件系统项目则没有样机阶段。

c)评审的目的是评价满足阶段开发要求,满足总体设计输入要求的充分

性及达到预期设计目标的程度;识别和预测问题,提出纠正或改进措

施,以确保最终开发结果满足顾客的要求。

d)当评审未获得通过时,项目组应根据评审的内容分析原因,重新编制、

补充、完善开发的设计文件,必要时重新制作样机,重新提交测试,

重新进行评审,直至通过。

e)除非对所有制定的纠正或改进措施都有明确安排并能有效控制,否则

不准许带入开发的下阶段。

f)对于评审未通过项,由项目经理进行记录,根据整改情况,根据评审

的意见确定是否重新评审。

7.4设计开发验证

7.4.1检验批产品验证

7.3.1.1检验批产品制作与测试

(1) 检验批产品制作

a)设计阶段完成后,由项目经理提交设计图纸、物料清单、产品技术要

求、施工方案、产品检验规程等必要设计文件至生产技术部。

b)由生产技术部组织检验批产品制作,按要求完成。并将检验批产品制

作过程中的问题进行详细纪录,输出《检验批产品制作记录表》,反

馈给项目组。

(2) 检验批产品测试

a)检验批产品由工程师进行初步调试,调试完成后,提交给测试工程师

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