采购合同评审流程图

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政府采购法律管理基本流程图

政府采购法律管理基本流程图

确定采购方式
单一来源
单一来源流程图
采购人
在上一步确定采购方式的基础上,进行单一来源采购
采购人委托集中采购机构、社会代理机构,或自行组织
直接从某一符合要求的供应商处采购 在财政部指定媒体公布结果 与成交供应商签订合同 合同履行及验收 申请支付资金
政府采购质疑投诉流程图
政府采购质疑投诉流程图
供应商
知道或者应知其权益 受到损害之日起 7个 工作日内
目等事项
省级以上财政部门负责指定媒体,建立并管理政府采购评审专 家库,制订合同范本等事项,财政部门负责处理供应商对上述
各环节提出的投诉等事项
财政部门 负责监督 合同履行 和验收等
事项
财政部 门负责 审核及 支付资 金等事

采购人
确定政府采购组织形式流程图
确定采购需求
确定组织形式
确定政府采购组织形式流程图

政部 门指 定媒 体公 布结
人与 中标 供应 商签 订合




采购

人和

限申 额请 标变 准更
邀 请 招 标



式 竞争
性谈

在财政部 门指定媒 体发布资 格预审公

经评审确 定符合资 格的供应
商名单
随机邀请 至少3家 供应商投

发出 投标 邀请

在财政 部门专 家库抽 取专家
评标
确定 中标 供应
自招标文件发出至投标截止日不得少于 20日。
再开标前半天或前一天,特殊情况不得 超过2天内抽取专家。
评标委员会成员由采购人代表和有关技 术,经济等专家组成,成员人数应为5 人以上单数。

合同订单评审管理工作流程描述培训资料

合同订单评审管理工作流程描述培训资料
<输入>意向合同
/订单
<输出>合同/订单评审记录表
3
特殊意向订单评审
【市场部、财务部、技术质量部、生产物资部、
综合管理部】
市场部接收到顾客的特殊意向订单后,应充分了解顾客的要求及期望,如:技术要求、数量、规格、交付日期、交付进度、包装要求、关键特性和重要特性等,由市场部召集财务部、技术质量部、生产物资部、综合管理部及项目产品涉及的相关部门对其进行评审,将评审的结果记录于《合同/订单评审记录》中。评审中的内容包括:关键产品特性、顾客和法律法规的要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更,必要时将项目管理和设计/开发的内容在所有要求的评审中予以体现;
b)新产品意向合同/订单;
c)对公司业务发展有重大影响的意向合同/订单;
上述3种情况以外的合同/订单均为一般意向订单。
5.3直接评审:由市场部对一般意向订单的评审。
5.4会签评审:由市场部召集技术质量部、生产物资部、财务部、综合管理部等相关部门人员参与特殊意向订单的评审。
5.5订单评审决策:对新产品或对公司有较大影响的合同/订单须由市场部门形成书面汇报材料报公司主管领导决策。
合同订单评审管理工作流程描述
合同/订单评审管理流程
一、合同/订单评审管理流程图
二、合同/订单评审管理流程说明书
一、目的:
为正确理解和了解顾客的要求及期望,确定满足顾客要求的产品质量,以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务,使顾客满意。
二、适用范围:
本程序适用于公司承揽的所有产品的合同/订单的评审、修订、控制和管理。
4.3生产物资部负责分析、评估交付产品所需的生产能力、运输能力、交付进度、交货期。当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场部,由其与顾客进行沟通、协商。负责分析、评估交付产品所需的原材料、采购成品和外包等供应能力,当不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场部门;

TS16949审核用过程图(乌龟图)

TS16949审核用过程图(乌龟图)
20.管理评审 过程图
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划(如果有) 存在问题及其纠正措施
工序检验(即华/项目表) 成品检验(提检单、LOT票)作业验证 (首件确认) 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6.交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知(指示) 交付周期
7.顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告(出差报告) 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2.合同评审 过程图

政府采购业务管理流程图

政府采购业务管理流程图

政府采购业务管理流程图政府采购业务管理流程图:政府采购业务的基本流程包括采购预算编报与下达、采购计划编制与审核、确定采购需求、选择采购方式、信息公开、采购过程监督、确定供应商、签订采购合同、采购履行、过程管理、采购验收等环节。

在采购预算编报与下达环节,需要查看现有存量,评估新增需求量,并汇总各业务部门预算,进行年度工作计划的编制和审批。

在采购计划编制与审核环节,需要结合单位年度采购计划、集中采购目录、采购限额标准进行审核,并批复各部门采购计划。

在选择采购方式、信息公开环节,采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价采购等方式,并需要公开招标公告、采购预算等信息。

在采购过程监督环节,需要确定供应商、签订采购合同,并进行信息公开。

在采购履行、过程管理环节,需要进行采购(货物、工程、服务)验收,并进行资金拨付和会计处理。

政府采购预算管理和采购实施计划管理流程流程图:政府采购预算和采购计划编审的基本流程包括业务部门开始、分管领导、采购部门、财务部、财政部门和人大审批等环节。

在业务部门开始环节,需要评估新增需求量,并进行采购申请。

在分管领导环节,需要汇总各业务部门预算,并进行年度工作计划的编制和审批。

在采购部门环节,需要编制政府采购预算和采购计划,并形成单位采购预算和采购计划。

在财务部环节,需要审核批准本级政府采购预算下达的单位年度采购预算。

在财政部门和人大审批环节,需要审批年度采购预算和采购计划。

组织形式管理-公开招投标业务流程图:公开招标的业务流程包括招标审批、编制招标文件、发布招标公告、发售招标文件、提交投标文件、拆封投标文件并唱标、评标、中标、签订采购合同等环节。

在招标审批环节,需要提出采购申请,并委托采购代理机构进行公开招标。

在编制招标文件环节,需要确认标书并编制招标文件。

在发布招标公告环节,需要公布采购预算和招标公告。

在发售招标文件环节,需要购买招标文件。

在提交投标文件环节,需要检查投标文件的密封情况,并拆封投标文件。

采购管理制度及流程思维导图

采购管理制度及流程思维导图

采购管理制度及流程思维导图一、引言采购管理是企业管理中不可或缺的一环,它涵盖了采购需求分析、供应商选择、合同谈判、物流运输等一系列环节。

一个良好的采购管理制度能够优化采购流程,提高采购效率,降低采购成本,确保企业的采购活动顺利进行。

本文将介绍采购管理制度及其流程,并通过思维导图的形式进行展示与解析。

二、采购管理制度采购管理制度是指企业为规范采购活动而制定的一系列规章制度和标准。

它包括了采购政策、采购流程、采购授权、供应商管理、合同管理等方面的内容。

以下是采购管理制度的思维导图:## 采购管理制度思维导图1. 采购政策- 制定采购政策的目的和原则- 采购规模和范围的确定- 制定采购计划和预算2. 采购流程- 采购需求分析- 编制采购计划- 供应商选择- 合同谈判- 采购执行- 采购验收3. 采购授权- 采购权限的分级- 采购授权的程序与要求4. 供应商管理- 供应商的评估与筛选- 供应商的合作与绩效评估5. 合同管理- 合同的起草与审批- 合同的履行与管理- 合同的变更与解除上述思维导图展示了采购管理制度的主要内容,其中细分为采购政策、采购流程、采购授权、供应商管理和合同管理这五个方面。

采购政策主要包括制定采购政策的目的和原则、确定采购规模和范围以及制定采购计划和预算等。

采购流程则是指从采购需求分析到合同签订的全过程,包括采购计划编制、供应商选择、合同谈判、采购执行和采购验收等环节。

采购授权方面包括采购权限的分级和采购授权的程序与要求。

供应商管理主要是对供应商进行评估、筛选和合作绩效评估等。

合同管理则是指在合同履行过程中的起草与审批、履行与管理以及变更与解除等事项。

三、采购流程思维导图## 采购流程思维导图1. 采购需求分析- 采购需求的确定和明确- 采购需求的评估和分析2. 编制采购计划- 采购计划的制定和确认- 采购方式的选择和确定3. 供应商选择- 供应商的筛选和评估- 供应商的谈判和选择4. 合同谈判- 合同条款的协商和确认- 合同的签订和授权5. 采购执行- 采购订单的下达和执行- 物流运输的安排和跟进6. 采购验收- 物资/货物的验收和入库- 质量的评估和确认上述思维导图展示了采购流程的主要环节,从采购需求分析到采购验收共分为六个步骤。

企业固定资产采购流程图

企业固定资产采购流程图

企业固定资产采购流程图1. 介绍本文档旨在为企业固定资产采购过程提供一个清晰的流程图。

固定资产采购是指企业为了支持经营活动而购买的长期使用的资产,如设备、房产等。

以下是企业固定资产采购的流程。

2. 流程图graph TBA(开始) --> B(确定固定资产需求)B --> C(编制固定资产需求计划)C --> D(内部审批固定资产需求计划)D --> E(编制固定资产采购申请)E --> F(内部审批固定资产采购申请)F --> G(选择供应商并制定采购合同)G --> H(内部审批采购合同)H --> I(采购固定资产)I --> J(验收固定资产)J --> K(付款并归档)K --> L(结束)3. 流程步骤- 开始 (A): 流程的起始点。

开始 (A): 流程的起始点。

- 确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。

确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。

- 编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划,并明确预算、时间等要求。

编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划,并明确预算、时间等要求。

- 内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。

内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。

- 编制固定资产采购申请(E): 根据已批准的固定资产需求计划,编制固定资产采购申请单。

编制固定资产采购申请 (E): 根据已批准的固定资产需求计划,编制固定资产采购申请单。

- 内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。

内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。

- 选择供应商并制定采购合同 (G): 根据批准的采购申请,选择合适的供应商,并制定采购合同。

采购订单处理流程图

采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图,以便所有相关人员了解和遵循流程。

流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单:接收到订购人发送的采购订单。

- 订单是否完整和准确:检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。

- 确认采购订单:确认采购订单的准确性,准备进行后续处理。

- 是否需要审批:根据采购订单的金额或其他规定,判断是否需要进行审批。

- 进行审批:将采购订单提交给相关审批人员进行审批。

- 是否需要报价:判断是否需要向供应商获取报价。

- 提交报价:向供应商发送请求并获取报价。

- 是否接受报价:根据报价信息决定是否接受供应商的报价。

- 生成采购合同:根据采购订单和报价信息生成采购合同。

- 发送采购合同给供应商:将生成的采购合同发送给供应商确认。

- 是否收到供应商确认:确认供应商已经收到并确认采购合同。

- 下达采购订单:确认采购合同已经最终确定,下达采购订单给供应商。

- 是否有付款要求:确认采购订单是否包含付款要求,若有则进行后续付款处理。

ISO各程序流程图讲义ppt课件


6. PM: Review due day and inform customer 核对工程生管承诺的交期并通知客户
Agree? 赞同
8. PM: Send the SO Request Form or SO Change Form to FA to load in SAP 将订单接纳恳求或修正恳求送财务处 进展系统输入
测量和监视装置的控制作业流 程

开场
检测仪器请购
审核
采购
验收
建立履历
退货或互换 恳求报废
初次校 正
使用
周期性 校正
维修
维 修后校准
记录
•.
进料检验控制作业流程
开场 厂商送料 仓库收料验收 点数
艰苦质量异常开立 <<供应商纠正预防要求书
IQC 检验
不合格品 控制程序/ 特采作业 程序
标识
入 库
制程检验控制作业流程
催采购资料进厂 * 报主消费方案排定消费方案 * 发出制造通知单 * 排定出货方案
包工或包工 包料
7.工程生管员 * 协助工程经理跟催客供料进厂 * 报主消费方案排定消费方案 * 发出制造通知单 * 排定出货方案
8.主消费方案 排定消费方案并发至相关部门
9.仓库 备料并发至消费部门
10. 消费部门质量保证部 * 按消费方案进展消费 * 每四小时提供在线消费情况 *质量保证部质量验证 * 废品入库
3.IQC断定 能否合格
7. 仓管员 * 将不良品转入区待处置 * 将接纳报告提报至工程生管员处 * 将验收入库单磅处进展
系统输入
客供资料 或仪器设备
9. 仓管员 * 按照生管所排定的消费方案按 Data Entry打出的发料清单将客供 料发至消费部门 * 在消费终了后将结存情况报至工程

(完整版)招投标及政府采购操作流程图

(完整版)招投标及政府采购操作流程图招投标及政府采购操作流程图一、招标准备阶段1. 准备工作1.1 确定项目需求及采购计划1.2 制定采购文件1.3 确定招标方式1.4 制定招标公告2. 招标公告发布2.1 发布招标公告2.2 发送招标文件给潜在供应商3. 技术规格编写3.1 确定技术规格3.2 编写技术规格文件4. 投标文件编制4.1 采集投标文件所需材料4.2 编制投标文件5. 评审标准制定5.1 制定评审标准5.2 确定评审委员会成员二、招标阶段1. 招标文件发布1.1 发送招标文件给潜在供应商1.2 回答供应商提出的问题2. 澄清会议2.1 召开澄清会议2.2 回答供应商提出的问题3. 投标截止时间3.1 采集投标文件3.2 筛选符合要求的投标文件三、评审与中标阶段1. 投标文件评审1.1 召开评审会议1.2 评审委员会评审投标文件1.3 确定符合要求的投标人2. 商务谈判2.1 邀请符合要求的投标人参加商务谈判 2.2 进行商务谈判2.3 选择中标单位3. 中标通知3.1 发送中标通知书给中标单位3.2 签订合同四、履约与结算阶段1. 合同履约1.1 实施采购计划1.2 检查履约情况2. 供货验收2.1 进行验收2.2 确认验收结果3. 结算付款3.1 编制结算单据3.2 发送付款通知给财务部门4. 合同归档4.1 归档合同文件4.2 更新供应商信息附件:1. 采购文件2. 招标公告3. 投标文件模板4. 技术规格文件5. 中标通知书模板6. 合同范本7. 结算单据模板法律名词及注释:1. 招标:以公开、公平、公正的原则邀请供应商竞争,选择最优质、最优价的供应商的过程。

2. 采购计划:根据项目需求和预算安排,在特定时间内进行采购工作的计划。

包括项目内容、预算、采购方式等。

3. 投标文件:供应商根据招标文件要求,编制的包含技术、商务、财务等方面内容的文件。

4. 中标单位:招标评审后,被选定为中标者,即符合招标要求且价格最优者。

采购竞标文件审批流程图

采购竞标文件审批流程图采购竞标文件是指供应商参与公司采购活动时所需要提交的文件,它包含了供应商的基本信息、产品能力、交货能力、价格报价等内容。

为了确保采购竞标文件的质量和准确性,以及合理的审批流程,以下是一份针对采购竞标文件的审批流程图。

第一步:采购部收到供应商提交的竞标文件采购部在接收到供应商提交的竞标文件后,首先需对文件进行登记和查验,确保文件的完整性和准确性。

同时,采购部需要评估竞标文件是否满足相关采购要求,以决定是否需要进行审批。

第二步:采购文件初审初审环节由专业人员对竞标文件进行内容和形式的审核。

审核内容包括但不限于:文件完整性、报价的准确性、交货能力的评估等。

审核人员需对竞标文件中的每个细节进行审查,确保竞标文件符合预期要求。

第三步:采购文件评审在初审环节通过的竞标文件将进入评审环节。

评审小组通常由采购部门的专家组成。

他们将对供应商的资质、技术能力、服务能力、商业信誉等方面进行综合评估。

评审结果将对每个竞标文件进行打分,并作出评委的综合意见。

第四步:决策审批决策审批环节由决策者(通常是采购主管或相关部门负责人)来进行最终审批。

决策者将在评审小组的报告和综合意见的基础上,综合考虑供应商的能力、价格等因素,做出是否签订合同的决策。

审批结果将影响最终供应商的选择和合同的签订。

第五步:合同签订和通知如果供应商通过了审批并被选中,采购部将与供应商进行合同谈判,并最终签订采购合同。

合同的签订通常需要经过法务部门的审查和确认。

在合同签订后,采购部将就此事项通知供应商,并协调后续的采购工作。

第六步:竞标文件归档和备案审批流程结束后,采购部将竞标文件进行归档和备案。

这是为了确保整个采购过程的透明度和可追溯性,以备将来的审计和核查。

总结:通过以上审批流程,采购部门可以确保采购竞标文件的质量和准确性,从而选择合适的供应商并签订合适的采购合同。

同时,审批流程也可以为采购决策者提供一个易于操作的参考框架,以最终做出明智的采购决策。

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采购合同评审流程图
采购合同审计是对采购合同的合法性、完整性和有效性等所进行的审计。

以下是为大家整理的关于采购合同评审流程图,给大家作为参考,欢迎阅读!
采购合同评审流程图采购合同审计的主要内容一、合同主体审计
合同主体的合法性,是确保合同法律效力的前提。

为保证采购合同的有效性、合法性,避免因签订无效合同造成企业经济损失,必须对合同主体资格、经营范围、履约能力等进行审计。

1.审查签订合同的主体。

重点审查供货方是否为依法登记的企业法人,审查供货方提供的营业执照(要求企业提供营业执照副本原件),确认供货方是否为法人企业,避免与不能独立享有经济权利和承担义务的、不具备法定条件的公司职能部门、分公司签订合同。

审查企业最近一期在工商部门的年检情况,是否及时年检;企业营业期限是否已经过期或即将到期。

2.审查供货方经营范围。

重点审查营业执照注明的经营范围是否包括合同标的,是否超出了在工商行政管理部门登记注册的范围。

3.审查供货方有无履约能力。

审查供货方提供的各种资质文件,关注各种资质的取得日期、到期期限及业务主管部门的年检情况;审查企业的年度财务报告,了解资产结构、生产经营人员状况、生产能
力及上一年度生产供应情况、库存状况,判断供货方的履约能力;适当审查企业的资产负债情况,了解企业的偿债能力。

4.审查授权委托代理人的代理资格是否合法。

审查授权代理书是否经公司法人授权批准,授权书是否签章齐全,提供证明身份的有效证件是否与授权人及被授权人相符。

二、合同签订前进行招标比价审计
1.注重对价格信息的收集。

采购合同审计不仅需要一般的财务会计知识、基本审计取证方法,也要求审计人员掌握采购物资的市场供需变化、价格变动趋势、供应渠道、运输方式等等。

审计人员平时应加强这方面的知识积累,做好市场调查,通过亲临市场、电话查询以及网上询价等途径,了解各种物资材料的来源和供销价格,并建立对应的市场信息库。

2.充分运用信息化管理手段。

企业生产经营所需大宗物资的采购,一般具有重复性,其结果可以为以后的物资采购提供参考。

事先将历次采购物资的价格、数量、供应商、合同订单号等情况按物料编码存入计算机系统,审计采购合同时,可及时从计算机中得到该物料以前已采购批次的采购日期、价格、供应商、订单号及审核日期等情况。

审计人员可在此基础上,结合市场变化情况,估算现阶段合理的采购价格,并与合同价格进行对比,以保证工作质量,提高审计效率。

3.加强对招标过程的审查监督。

通常情况下,企业小量、小额采购业务由企业自购,批量、大额采购进行公开招标,审计人员应重点审查招标程序是否合法,操作是否规范;审查招标文件中对投标方
主体资格、资质、履约能力的要求,以及采购物资数量、规格、技术要求、付款方式等重要内容。

三、对合同条款的审计
1.对合同内容的审计。

根据企业生产经营计划、库存管理办法、合同管理审批程序等要求,对采购合同内容的合法性、真实性、有效性及可行性进行严格审查。

首先检查合同是否违反国家的法律法规,违反法律法规的合同自签订起就是无效合同,不受法律保护;合同是否以真实的经济交易为基础;合同是否有缺陷、是否遗漏必要条款、是否存在不利条款;合同是否可行、是否显失公平等。

2.对合同条款的审计。

《合同法》中规定了购销合同的必备条款,对这些条款应逐项进行审计。

①当事人双方名称或姓名和住址。

该条款是对合同主体的明确,也是落实合同权利和义务的前提。

主要审查合同单位名称与中标单位、营业执照名称是否一致,与所加盖的合同专用章名称是否一致,住址是否与营业执照公司登记的法定地址一致。

②标的。

重点审查合同标的物资是否与公司按计划要实施采购的物资相符,型号及规格是否准确、齐全。

③数量及质量要求。

该条款是确定双方权利、义务、责任大小的关键条款。

应重点审查合同上是否清楚具体地写明了确切的数量及计量单位,质量要求要明确执行的是国家标准、行业标准、技术标准等。

④价款或报酬。

该条款是采购合同的核心条款。

实行招标采购的,应重点审查采购合同价格是否为中标价格,是否为一口价;非招标采购的,应审查价格是否进行过市场调查、询价、比价,
价格是否含税,是否高于市场价,是否包括运费、装卸费等相关费用。

⑤结算方式及期限。

审查采购合同是否明确结算方式和付款期限,是否符合有关结算规定,如大额资金收支不能以现金结算。

付款期限应明确是一次性付款,还是分期付款,是否预留一定比例的质保金,质保金返还的最后期限等。

⑥交付标的物的方式、时间、地点。

审查采购合同是否明确了交货方式、交货时间、交货地点。

⑦验收标准、方法、地点及期限。

审查验收标准是否明确,是用国家标准、行业标准还是技术标准;是在卖方现场验收还是到货后在买方验收;是否约定了验收期限的违约责任及解决办法。

审查合同的违约处罚是否明确具体,如违约金的比例、赔偿范围、赔偿方式等;解决争议的方式是否确定,如协商、仲裁,还是诉讼,首选法院是哪家。

四、合同执行情况及变更情况的审计
审查合同的实际履行情况,是否存在不执行或执行不完全的合同,分析原因,以利于企业尽快采取措施,将合同损失降到最低,也为企业将来签订采购合同提供经验教训;审查合同的变更情况,变更理由是否真实、合理,变更合同是否采用了书面形式,是否履行了变更批准、审签手续等。

采购合同评审流程图。

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