IT资产管理规定

合集下载

公司IT资产管理制度

公司IT资产管理制度

公司IT资产管理制度一、概述IT资产是指公司使用的与IT相关的硬件设备、软件系统和网络资源等,是公司正常运营的重要组成部分。

为了高效管理和维护公司的IT资产,减少损失和风险,制定本资产管理制度。

二、资产分类1.硬件设备:包括计算机、服务器、网络设备、打印机、存储设备等。

2.软件系统:包括操作系统、办公软件、数据库软件、安全软件等。

3.网络资源:包括网络宽带、域名、网站等。

三、资产管理责任2.IT部门:负责资产的采购、配置、维护和报废等相关工作。

3.部门主管:负责自己部门的资产管理,包括领用、归还、维护和清查等。

4.员工:负责妥善使用和保管所领用的IT资产,及时报告损坏和丢失情况。

四、资产管理流程1.资产采购按照公司的采购流程和标准,使用资产申购单提出采购请求,并由上级领导审批后进行采购。

2.资产配置3.资产领用员工根据工作需要,向IT部门提出资产领用申请,并提供领用理由和使用期限等信息,IT部门在核对清楚后进行审批并登记。

4.资产维护IT部门定期对IT资产进行巡检和维护,包括升级补丁、定期清理、修复故障等。

5.资产报废IT部门根据资产使用寿命、功能退化和公司需要等因素,决定资产报废的时机,并进行注销、销毁或转移等处理。

6.资产清查定期对公司的IT资产进行全面清查,核对信息与实物是否一致,如发现差异及时调查和处理。

五、资产安全管理1.信息保密:员工应严守保密协议,不得私自复制、透露公司机密信息。

2.权限管理:为每位员工分配合适权限,限制其使用公司IT资产的范围。

3.数据备份:重要数据应进行定期备份,并妥善保存,以防数据丢失或损坏。

4.网络安全:加强防火墙、入侵检测和病毒扫描等安全措施,确保网络的安全性。

5.漏洞修补:及时修复IT系统中的漏洞和安全缺陷,确保系统正常运行。

六、资产报废处理1.报废申请:员工根据需要向IT部门提出报废申请,并提供相关证明材料。

2.报废审批:IT部门对报废申请进行审查,并由公司负责人最终决定是否报废。

IT资产管理制度

IT资产管理制度

IT资产管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司的IT资产管理工作,保护公司IT资产的安全和完整性,提高资产利用效率,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的IT资产,包括但不限于计算机硬件、软件及其他相关设备。

第三条公司IT资产的管理遵循"明确责任、统一规范、科学有效、有序运行"的原则。

第四条 IT资产管理人员应严格遵守国家相关法律法规和公司的有关规定,履行资产管理的职责、义务及权益。

第二章责任与职责第五条公司IT资产管理工作由设立的资产管理部门负责,具体负责人由公司决定。

第六条资产管理部门的职责包括:1. 负责制定公司IT资产的管理制度和规范;2. 协助公司制定IT资产管理计划;3. 监督和检查资产的购买、入账、使用和报废等环节,确保资产的合规运作;4. 对全公司的IT资产进行盘点和巡查,确保资产情况的准确性和及时性;5. 组织资产的维修、保养和更新等工作;6. 对IT资产的报废进行审批和销毁,并建立报废档案。

第七条公司各部门应根据本制度的规定,加强对所属IT资产的管理,明确IT资产的保管责任,并做好资产的维护和保护工作。

第八条各部门申请购买IT资产时,应按照公司相关规定向资产管理部门提出申请,并提供购买资金预算和合理的使用计划。

第九条 IT资产的领用应按照本制度的要求,向资产管理部门提出申请,并签署领用合同。

领用人对所领用的IT资产应负有保管责任和使用责任。

第三章 IT资产的购买和入账第十条公司IT资产的购买应按照公司相关规定的采购程序进行,严格控制资产的规格、数量、质量及价格,并做好采购文件和记录的保存。

第十一条资产购买后,资产管理部门应及时将资产入账,并做好相关信息的登记和档案的归档,确保资产信息的可查性。

第四章 IT资产的使用和维护第十二条 IT资产领用后,领用人应按照规定的用途、范围和期限进行使用,并做好资产的保养和维护工作,延长资产的使用寿命。

第十三条领用人对IT资产的使用应做到:1. 注意保持IT资产的清洁和干燥,避免受潮、受热、受尘等情况;2. 合理安排IT资产的使用时间和方式,避免长时间连续使用;3. 注意使用环境,避免高温、低温、潮湿、尘土等对IT资产的影响;4. 遵循IT资产的使用方法和注意事项,不私自拆卸、修理或擅自更换配件。

IT资产清查管理制度

IT资产清查管理制度

IT资产清查管理制度一、背景与目的随着信息技术的迅猛发展,IT资产在企业中的重要性越来越大。

IT资产清查管理制度的目的是规范和管理企业的IT资产,确保其有效使用并减少风险和损失。

本制度的实施可以帮助企业了解IT资产的详细情况,优化IT资源配置,及时排除隐患,确保信息系统安全和业务正常运行。

二、适用范围本制度适用于企业所有的IT资产,包括硬件设备、软件、网络设备和通信设备等。

三、职责与权限1.资产管理部门负责IT资产的管理、登记、清查和盘点。

2.各部门负责按照制度要求及时提供和更新IT资产信息。

3.资产管理部门负责定期审查和调整IT资产清查管理制度。

四、IT资产登记与标识1.建立IT资产数据库,记录每一台IT设备的基本信息,包括名称、型号、使用部门、使用人员和购置日期等。

2.每台IT设备都需要标识,标识内容包括设备编号、所属部门和使用人员等信息。

五、IT资产清查与盘点1.定期清查:每年进行一次全面清查,对所有IT资产进行核对,确保资产台账与实际资产数量一致。

定期工作可以利用软件工具辅助完成。

2.不定期清查:不定期进行抽样清查,对部分IT资产进行核对,以防止资产遗漏或出现异常情况。

六、IT资产移交1.临时移交:IT设备需要进行临时移交,应填写移交单,并由双方负责人签字确认。

2.永久移交:当IT设备需要永久移交到其他部门或单位时,需要填写移交单,并经资产管理部门批准后方可进行移交。

七、IT资产退还与报废1.IT资产退还:当IT设备因故需要退还时,需要填写退还单,并经资产管理部门确认后方可进行退还。

2.IT资产报废:当IT设备无法继续使用时,需要进行报废处理。

资产管理部门负责组织报废程序,并对报废设备进行安全处理。

八、违纪与惩处1.故意损坏或私自使用IT资产的,将给予相应的行政处分。

2.未按要求登记或提供虚假资产信息的,将受到相应纪律处分。

九、附则1.本制度的解释权归资产管理部门所有。

2.本制度自颁布之日起生效。

IT部信息和数据资产安全管理规定(2篇)

IT部信息和数据资产安全管理规定(2篇)

IT部信息和数据资产安全管理规定以下是IT部门信息和数据资产安全管理规定的一些常见内容:1. 访问控制:IT部门需要建立适当的访问控制措施,包括用户身份验证、访问权限分配和权限管理等,以确保只有经过授权的人员能够访问和处理敏感信息和数据资产。

2. 密码安全:IT部门应制定密码安全管理政策,要求员工使用强密码,定期更改密码,并不得将密码泄露或与他人共享。

同时,还应启用多因素认证机制,增加登录的安全性。

3. 网络安全:IT部门需要采取措施保护公司的网络安全,包括实施防火墙、入侵检测和防护系统、安全补丁更新等,以防止未经授权的访问、攻击和数据泄露。

4. 数据备份与恢复:IT部门应定期进行数据备份,并建立合理的数据恢复机制,以保障数据的完整性和可用性。

同时,还要定期测试备份数据的还原过程,确保备份的有效性。

5. 安全审计与监控:IT部门需要建立安全审计和监控机制,监控系统和网络的安全事件和异常活动,及时发现并应对安全威胁和风险。

6. 信息安全培训和意识提升:IT部门应定期组织员工进行信息安全培训和意识提升,提醒员工对信息和数据资产的安全性负有责任,教育员工如何防范网络钓鱼、恶意软件等安全威胁。

7. 合规与法律要求:IT部门需要了解并遵守相关的法律法规和行业标准,确保信息和数据资产的安全性符合规定要求。

还需要对信息安全进行定期的风险评估和合规审查。

8. 安全事件应对与处置:IT部门应制定应急预案,以及安全事件和漏洞的快速响应机制,及时发现、报告和处理安全事件,最大程度减少损失。

请注意,不同组织的具体情况和要求可能会有所不同,因此IT部门需要根据自身情况制定适合的信息和数据资产安全管理规定,并不断更新和完善。

IT部信息和数据资产安全管理规定(二)第一章总则第一条为了保护公司的信息和数据资产的安全,确保信息系统正常运行和业务的连续性,维护客户利益,IT部门和所有的员工必须遵守本规定。

第二条本规定适用于公司的所有IT系统、网络设备和信息和数据资产。

IT固定资产管理制度

IT固定资产管理制度

IT固定资产管理制度IT固定资产管理制度一、引言IT固定资产是企业中重要的资产之一,对企业的正常运转和发展起着至关重要的作用。

为了规范和有效管理IT固定资产,制定一套科学合理的固定资产管理制度尤为重要。

二、管理范围IT固定资产管理范围包括但不限于硬件设备、软件许可、网络设备等,所有相关IT资产需纳入管理范围。

三、管理目标1. 提高资产利用率,减少资源浪费;2. 保证IT资产的安全;3. 规范IT资产购置、报废、处置等流程;4. 提升固定资产管理效率。

四、管理流程1. IT资产采购流程制定采购需求计划;编制采购计划书;开展供应商选择和比较;签订采购合同;资产验收。

2. IT资产处置流程制定资产处置申请;拟定资产处置方案;提交审批;执行资产处置;更新资产管理系统。

五、管理制度1. IT资产登记制度对所有IT固定资产进行登记,包括资产名称、规格、计量单位、数量、原值等信息。

2. IT资产使用制度确保资产规范使用,维护其正常运行;禁止私自擅用IT资产。

3. IT资产保管制度配备专人负责IT资产保管;定期进行资产盘点。

4. IT资产报废制度确认资产达到报废标准后,经批准方可报废;经财务确认后进行资产清理和销账。

六、管理责任1. 资产管理部门负责IT固定资产的全面管理和监督。

2. 使用部门按照规定使用IT资产,确保资产安全和正常运行。

七、管理制度执行1. 员工培训组织相关人员接受IT固定资产管理培训,提高管理水平和意识。

2. 监督检查定期对IT固定资产的使用情况进行检查,确保制度执行情况。

八、总结制定和执行IT固定资产管理制度对企业的发展至关重要,只有建立一套完善的管理制度并严格执行,才能提高资产利用率,保障资产安全,提升管理效率。

企业应根据实际情况不断完善和优化管理制度,以适应不断变化的市场环境。

it固定资产管理制度

it固定资产管理制度

it固定资产管理制度第一章总则第一条为规范IT固定资产管理,加强固定资产的使用、监管、保管及验收工作,根据国家有关规定,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门的IT固定资产管理工作,旨在做好对公司IT固定资产的登记、清查、使用和保管等工作。

第三条公司IT固定资产管理工作应遵循“合规、安全、高效、环保”的原则,对IT固定资产实施全过程管理,确保资产使用、保管合理合法。

第四条公司财务部门应协助各部门建立健全IT固定资产管理制度,配合各部门工作,通过内部审计等手段,加强公司IT固定资产的管理。

第五条公司领导负责IT固定资产管理工作的领导和指导工作,财务部门负责IT固定资产管理工作的监督和协助工作,各部门负责本部门IT固定资产的管理和使用。

第六条公司IT固定资产按照国家规定进行登记,制定相关制度,规范使用和管理,确保IT固定资产的正常使用和安全保管。

第七条公司未经许可禁止擅自拆卸、转移、调整和改装公司固定资产,若有需求,需向公司领导层提出书面申请,经批准后方可实施。

第二章 IT固定资产管理的组织架构第八条公司IT固定资产管理的组织架构由公司领导、财务部门、维修部门、IT部门等部门共同组成,各部门负责不同的管理职能。

第九条公司领导全面主持公司的IT固定资产管理工作,负责IT固定资产管理规划、制度制定、检查和考核等工作。

第十条财务部门负责公司IT固定资产的核算和会计处理工作,做好IT固定资产的登记、清查、报废等工作,并定期检查IT固定资产的使用情况。

第十一条维修部门负责公司IT固定资产的日常维护和保养工作,定期做好IT固定资产的巡检和维修工作。

第十二条 IT部门负责公司内部网络及电脑等IT设备的管理和维护工作,保障公司IT固定资产的正常使用。

第三章 IT固定资产的登记与管理第十三条公司IT固定资产的登记应采用统一的编号和分类,明确IT固定资产的名称、型号、规格、使用状况等信息,并建立IT固定资产档案。

第十四条公司IT固定资产应按照国家标准进行折旧核算,定期对IT固定资产进行评估和清查,确保IT固定资产的价值和使用情况符合公司要求。

IT类资产报废管理规定

IT类资产报废管理规定

IT类资产报废管理规定第一条为了加强公司IT类资产管理,明确IT类资产管理责任,规范IT类资产报废流程,特制定本规定。

第二条本规定所称“IT类资产管理部门”,是指本机构专门负责管理IT类资产的部门,总公司由IT部负责,二级机构由本机构行政综合部负责,三级机构及其下辖各分支机构的IT类资产管理,由三级机构行政综合部统一负责。

第三条IT类资产报废审批权限(一)总公司各部门IT类固定资产的报废,由总公司IT部统一负责上报;(二)各分支机构IT类固定资产报废,应逐级上报至二级机构I T类资产管理部门,由二级机构IT类资产管理部门统一负责上报至总公司审批;(三)总公司各部门IT类低值易耗品的报废,由总公司IT部统一负责上报;(四)各分支机构IT类低值易耗品的报废,由各机构IT类资产管理部门统一负责履行报废审批手续,并经二级机构最终审批,具体审批流程须二级机构IT类资产管理部门负责人、财务部负责人、机构负责人等相关人员审批同意,无需再上报至总公司审批。

第四条IT类固定资产报废审批流程:3第五条IT类固定资产报废申请填报材料的要求(一)按报废原因的不同填报相应申请表1.正常报废(指因设备老化,机械故障而无法修复,导致无法继续使用):IT固定资产报废申请表(正常报废),详见附件1和附件2。

2.非正常报废(资产非正常报废,原因包括遗失、人为损坏、被盗抢等):IT固定资产报废申请表(非正常报废),详见附件3和附件4。

上述申请表格均以EXCEL工具制作,具体形式参见附件。

如有特殊情况需单独说明的,请另附说明。

(二)关于申请表填报时的具体要求:1. “设备品牌、型号及配置说明”:此项应详细说明,以便于审核。

例如微机配置说明应包括CPU型号、硬盘大小、内存大小等。

2.“报废原因”分为正常报废(故障无法修复、设备老化、无法继续使用等)和非正常报废(遗失、人为损坏、被盗抢等除正常报废以外的原因)两类,均需按具体原因填报。

43.“损失责任人”指由于遗失、人为损坏、被盗抢等原因导致资产非正常报废时,应对该资产的实际损失负责的人员以及对该资产负有管理责任的人员。

it公司资产管理制度

it公司资产管理制度

it公司资产管理制度第一章总则第一条为了规范IT公司的资产管理行为,保障公司资产的安全和有效利用,提高公司整体运营效率,特制定本资产管理制度。

第二条本制度适用于IT公司的各项资产管理活动,包括固定资产、无形资产、流动资产等各类资产的获取、使用、处置等各个环节。

第三条公司全体员工必须遵守本制度的规定,按照规定开展资产管理工作,保护公司资产的完好与安全。

第四条公司将建立资产管理部门,负责资产管理规定的实施和监督,全面管理公司各项资产。

第五条公司将通过信息化手段建立资产管理系统,便于资产的盘点、监管和统计,确保资产管理工作的及时和准确。

第六条公司将定期对资产管理制度进行评估和修订,不断完善和优化资产管理工作。

第七条公司将采取必要的保密措施,保护公司资产信息的安全,防止资产遭到不法侵害。

第二章资产获取管理第八条资产获取应当经过审批程序,确保达到规定的资产购置标准和要求。

第九条资产采购应当选择正规的供应商,签订正规的合同,并按照合同规定及时支付采购款项。

第十条资产购置应当按照公司的资产购置清单进行,保证公司各项业务运转的正常进行。

第十一条资产购置的管理应当建立台账,实行资产编号,进行监管和保管。

第三章资产使用管理第十二条资产使用应当符合公司的使用规定,不得擅自变更、借用或出售公司资产。

第十三条资产使用部门应当定期对资产进行检测和保养,确保资产的良好状态和正常使用。

第十四条资产使用人员应当妥善保管公司资产,防止资产的损坏、丢失或被盗窃。

第十五条资产使用部门应当定期对资产进行盘点,确保资产账实物一致,及时上报并处理发现的资产异常情况。

第四章资产维护管理第十六条资产维护应当按照规定的维护计划进行,确保资产的正常使用。

第十七条资产维护应当由专业的维修人员进行,保证维修质量和维修效率。

第十八条资产维护部门应当建立维护档案,定期对资产进行维修记录和维修结果的统计。

第十九条资产维护部门应当对资产进行定期检测和维修,防止资产发生故障和影响公司的正常生产。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公司IT资产管理规定
第一条为更好地维护和管理IT资产,充分利用所有IT资产资源,不断提高公司IT资产效能,提高企业办公效率,降低管理成本,服务企业信息化建设,特制定本IT资产管理规定(以下简称规定)。

第二条本规定所称IT资产是指应用于信息技术(IT)的所有资产,包括软件、计算机及其外设、网络设备以及相应的配件、耗材、工具等。

第三条本规定主要是明确公司IT资产管理的权限和职责,提出具体管理要求,各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则,共同维护和管理公司的IT资产,使其高效、稳定、可靠、安全运行,为公司的信息化建设提供强有力的基础平台。

第四条 IT资产的管理包括采购审核、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废审核。

第五条IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。

IT设备包括服务器(含工作站)、台式电脑主机、笔记本电脑、显示器、打印机、扫描仪、网络交换机、路由器、防火墙、无线AP等正常使用年限为4年。

(包装车间打标签激光打印机使用年限为一年)
第六条IT设备在初次投入使用前必须由IT管理员统一粘贴资产标识码、登记设备型号规格、MAC地址、出厂设备编号。

第七条各部门需要IT资产时,需在OA系统中提交“PMI-计算机及外设采购申请表流程”。

第八条在填写“PMI-计算机及外设采购申请表流程”时,必须说明充足的理由及处理工作的范围,使用效率,使用责任人。

第九条使用责任人没过试用期的不能进行申购IT资源,因特殊原因由总经理特批除外。

第十条电脑使用责任人、电脑使用率由使用人填写,流程与信息管理部将不定期对电脑使用的效率进行评估,如评估发现当时填写流程时使用率低于实际电脑使用率50%的电脑,经电脑保管人的主管领导确认后,收回电脑。

还将追究申购人主管人责任。

第十一条需求部门提出“PMI-计算机及外设采购申请表流程”,部门主管在审批流程(PMI-计算机及外设采购申请表流程)时,一定要填写签字意见,如签字意见为空,流程与信息中心将对此流程直接退回。

第十二条需求部门提出“PMI-计算机及外设采购申请表流程”,流程与信息管理部将会先评估申购人提供的信息,再根据了解的实际情况,会提出相应的建议,如需申请电脑,流程与信息管理部将根据公司计算机及外设的使用情况,第一时间安排可调配的电脑进行调配。

如确实不能调配,再报上级领导审批采购。

第十三条采购部购回IT资产后,由流程与信息管理部验收确认后,予以入库。

流程与信息管理部将进行造册并贴设备标签后,安装指定的软件环境并配置好设备后,送往仓库,再通知领用部门领取。

第十四条设备安装可由流程与信息管理部派工作人员安装。

仓库不得接受未经流程与信息管理部验收的IT资产设备,财务部审核单据以流程与信息管理部计算机及外设验收单为依据,未通过流程与信息管理部验收的IT资产,不予以付款;
第十五条流程与信息管理部对IT资产进行造册后,送财务部进行登记备案。

财务部门保留有信息资产变更的最终档案,并凭此档案,对离职员工进行结算。

第十六条IT资产使用人或保管人即是该IT资产的责任人,负责IT的安全和一般性维护;
第十七条部门公用IT资产的责任人为该部门负责人,或部门负责人指定的部门内员工;
第十八条IT资产保管人,均需签字确认领取IT资产,并在财务进行备案。

第十九条IT资产保管人离职,由流程与信息管理部确认IT资产,如有IT 资产且无法交还IT资产,按丢失IT资产处理。

第二十条使用责任人必须保证IT资产的安全和可使用,丢失电脑需按原IT 资产折旧价进行赔偿,财务部进行核算赔偿。

第二十一条流程与信息管理部管理员负责IT资产的安装和维护,其他任何人不得对IT资产进行任何处置。

第二十二条 IT资产发生故障时责任人应及时通知流程与信息管理部管理员,管理员按照IT维护与支持流程进行处置;
第二十三条对于保修期外的故障设备,流程与信息管理部管理员无法维修的需由指定的专业维修服务商进行维修,专业维修服务商由采购部和流程信息中心管理员共同评定;
第二十四条IT资产保管人需保持IT资产的整洁,不得对IT资产进行拆卸或故意损坏行为。

发现人为损坏的,需按照财务资产折旧价进行赔偿。

是由财务来核算赔偿,对随意拆卸IT资产的,按公司制度进行罚款。

第二十五条 IT资产只允许本部门人员使用,严禁外人或外单位人员使用本部门计算机。

如确因特殊情况需要使用的,必须经各设备责任人许可及陪同下,方可使用。

第二十六条 IT资产的报废,由流程与息管理部管理员提交“PMI-IT资产报废流程”。

第二十七条 IT资产经过分发后,如无退回流程与信息管理部,均由IT资产保管人负责。

第二十八条 IT资产保管人在人事调动,离职或因为工作变化,需IT资产转移的,须在OA系统中提交“PMI-IT资产内部移交流程”。

资产转移申请单必须明确转出人与转入人,如不能明确转入保管责任人员,IT资产由流程与信息管理部收回重新分配
第二十九条流程与信息管理部管理员负责IT资产管理的监督和检查, 各部门应给予积极配合.
第三十条公司员工IT资产需带进三号岗,需经过流程与信息管理部审核,并由总经理或生产总监批准后方可带进厂区.外来员工如需带IT设备进入三号岗,生产总监或生产厂经理批准即可。

公司所有IT资产如带出公司,必须经过流程与信息管理部签字确认。

第三十一条在私人IT资产为公司服务期间,出现配件损耗或损坏,经流程与信息管理部确认,总经理批准后可由公司维护或更换。

第三十二条流程与信息管理部每年年中、年底,应对公司的IT资产汇总盘点登记,并报给财务部备案。

相关文档
最新文档