国外采购订单收货计划流程

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操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)

操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)

采购收货操作手册一.采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货,分为两种形式:即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。

二.采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种:标准采购订单:订单格式为45XXXXXXXX ,包括所有物料从国内采购的采购订单。

普通采购订单:订单格式为90XXXXXXXX ,包括所有物料从国外采购的采购订单。

转储订单:转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部,或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时,事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。

订单格式为60XXXXXXXX 。

索赔订单:将库存中的不合格向供应商索赔时,为监控索赔物料的返回情况,而建立的一种采购订单。

订单格式为80XXXXXXXX。

*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。

********外协加工订单:订单格式与标准订单相同,也是45XXXXXXXX。

*******外协加工订单在操作采购订单收货时,系统会自动完成外协生产的物料消耗。

如果外协订单发料数量与BOM 单不一致,在外协采购订单收货时,系统会给出供应商库存不足的提示,如果与事业部沟通后,确认可以收货,则可以修改数量(可改为0),完成收货操作。

第三方采购订单:这是一种特殊的采购订单。

操作完成采购订单收货后,系统自动触发一个规定了的销售订单,同时完成物料的收货和销售,库存帐不发生变化。

三.无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分:1.赠送收货:指供应商免费向联想提供的物料的收货。

收货状态可为非限制、质检或冻结。

2.零价值工厂收货:指将物料从材料(商品、成品)库转到零价值工厂的研发库或备件库时,对零价值工厂的物料收货。

ERP 系统中的操作一.基于采购订单的收货1. ERP 菜单如下:后勤商品管理库存管理货物移动收货或:直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2.具体操作如下:通过菜单,进入按采购订单收货的初始屏幕,如下:图1在上图 1 中输入以下内容:1)交货单:外部单据号2)移动类型:根据收货时具体情况不同,可用101;3)采购订单号:由采购商务部人员维护,并填写在《收货单》上;4)工厂:应由采购商务部人员在《收货单》上注明,操作员按单据录入。

外贸流程的基本操作

外贸流程的基本操作

外贸流程的基本操作外贸流程是指企业进行国际贸易活动时所需遵循的一系列操作步骤,包括从产品准备、市场开发、订单洽谈、合同签订、生产加工、物流运输、报关清关、货款收付等多个环节。

在这个过程中,企业需要与海外客户、供应商、物流公司、报关行等多方进行合作,因此熟悉外贸流程对企业来说至关重要。

本文将介绍外贸流程的基本操作,希望能够帮助大家更好地了解和掌握外贸业务。

首先,外贸流程的第一步是产品准备。

企业需要对自己的产品进行充分的市场调研和定位,了解产品的特点、优势和劣势,以及与竞争对手的差异化竞争优势。

同时,还需要确保产品符合目标国家的相关质量标准和法规要求,进行必要的产品认证和检测。

只有产品准备充分,企业才能在国际市场上立足。

其次,市场开发是外贸流程中的关键一环。

企业需要通过各种渠道寻找潜在的海外客户,包括参加国际展会、建立外贸网站、利用社交媒体等方式进行推广和宣传。

同时,还需要与海外客户进行有效的沟通和洽谈,了解客户的需求和意向,为后续的订单洽谈奠定基础。

订单洽谈是外贸流程中的核心环节。

企业需要与海外客户就产品价格、数量、交货期、支付方式等方面进行详细的商谈,并最终达成订单协议。

在订单洽谈过程中,企业需要充分展示自己的产品优势和实力,同时也需要考虑客户的需求和市场的变化,灵活调整自己的策略,以取得订单的最大利益。

合同签订是外贸流程中的法律保障环节。

在订单洽谈达成一致后,企业需要与海外客户签订正式的合同,明确双方的权利和义务,规定产品的质量标准、交货期、付款方式、索赔条款等内容,以确保双方利益不受损害。

同时,还需要考虑到跨国贸易中的法律风险和合同纠纷的解决方式,确保合同的有效性和可执行性。

生产加工是外贸流程中的实施环节。

一旦合同签订完成,企业需要按照合同约定进行产品的生产加工,确保产品的质量和交货期。

在这个过程中,企业需要与供应商、生产部门、质检部门等多方进行协调和配合,以确保订单的顺利完成。

物流运输是外贸流程中的关键环节。

采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理

采购流程及采购流程管理采购流程,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。

2。

分析缺料信息是否合理,再将订单下给供应商,订单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后,采购人员需要与客户核对采购信息,同时要求签字回传。

采购流程二,跟催:采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程三,入库:一).实物入库:收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,订单号,存货编码,数量;如订单上的信息与采购订单不符,征求采购人员意见是否可以收下.二).单据入库:采购人员按照检验合格单,将检验单上的数据入到中,便于以后对帐。

但也存在些问题,表现为:1。

外加工的检验合格单没有入库;2。

采购入库订单号和数量比较混乱.采购流程四,退货:采购填写退货单,进行订单退货。

五,对帐:一),月结表:每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购人员按照我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处:无订单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息.二),增值税发票:校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额,特指一张订单只有一种材料的情况. 六,付款:按照付款周期编制付款计划,安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。

采购代理机构按照政府采购执行计划,结合采购人员的急需程度和采购物品的规模,编制月度询价采购计划。

采购订单管理流程

采购订单管理流程

采购订单管理流程随着企业规模不断扩大,采购订单管理也越来越重要。

一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率,降低采购成本,增加企业竞争力。

本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程,并介绍如何实施和优化。

一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。

该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。

二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时,首先需要填写采购需求申请单。

采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息,以及申请人和申请日期等基本信息。

采购需求申请单需由申请人提交,提交之后需要获得领导审核通过。

2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息,编制采购计划。

采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。

采购计划编制完毕,需要获得领导审核通过。

3.采购报价在获得采购计划后,采购员需通过询价等方式,选择供应商并获取采购报价。

采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。

4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后,采购员需要仔细审核各项信息,并向完成评审的供应商发送采购订单确认。

采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息,供应商需要确认采购订单和报价是否一致,如果一致,供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。

5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时,采购订单状态的实时跟踪和管理。

通过对采购订单的跟踪与管理,可以有效的控制采购周期和采购数量,保证采购订单的及时交付。

6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后,采购员需要进行采购收货与验收,确保所采购的物料或服务符合规格和标准。

如果所采购的物料或服务未达到验收标准,采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。

7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后,采购员需要进行采购付款。

迈克尔哈默,流程再造

迈克尔哈默,流程再造

流程分类与特性
战略流程
战略 / 创新 / 品牌 / 企业文化

企业信息管理


人力资源管理

财务会计管理
行政后勤管理
采购 仓储 计划 调度 车间 质检 成品 分销 配送 服务
经营流程:业务流水线
一般流程框架图(以制造业企业为例)
战略 管理 系统
核心 经营 系统
支持 管理 系统
战略决策
发展规划与投资
采购付款流程第二次改进
改进点
采购部
预 购 单
发货
供货商
物料部
退
核对
不对



收货单


付帐部
付款
减少到25人
采购付款流程第三次改进
采购部
发货
供货商
购货信息
共用 数据库
物料部
核对
退 不对 货



收货信息

付帐部
付款
采购付款流程的真正再造
采购部
订货单
发货
供货商
购货信息
共用 数据库
对 物料部 核对 不对 对
综合计划与预算
研发
生产
营销
人力资源开发与管理 信息资源与技术管理
财务管理 环境、健康与安全管理计划的执行
外部关系管理 管理改进与变革
效 益
顾 客
效 率
流程的特性
• 逻辑性 • 变动性 • 可分解性 亚当.斯密在《国富论》中举的大头针制造
流程例子:
拉出铁丝
拉直铁丝
切断铁丝 削尖
磨光
检查
装盒
出售
• 目标性:有明确的输出(目标或任务)。这个目的可以是一次满意的客 户服务;可以是一次及时的产品送达,等等。

SAP委外加工采购收货操作流程

SAP委外加工采购收货操作流程

批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货,确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库,明确责任,提高工作效率。

本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库,仓库收货员外观检验,符合包装要求,办理入库手续,统计员入库记帐,物资入库到质检状态,同时按实际消耗量,扣减组件的物资,经品质工程部质检合格后,出具到货检验单,判定检验结果,仓储统计员根据到货检验单,记录库存帐,库存状态从质检状态转为非限制使用状态。

同时打印相应单据。

所属流程组:库存及物流管理1.2.适用范围组织范围:触发事件:供应商加工完的物资送货到仓库,并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。

1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购:委托其它单位进行加工,加工物资从仓库发出,物资加工完成后入到仓库,付给受托方加工费的业务。

采购订单(Purchase Oder,PO):向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证,可在SAP系统中自动生成,或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

采购申请(Purchase Requisition,PR):申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证,可在SAP系统中自动生成,或由采购需求部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单,查询送货单的送货日期,存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致,若是一致则办理收货,否则拒收货物。

仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求:确认车厢是否有严重气味,是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象;货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象,车辆熄火后,通知供应商卸货,货物外包装须标示内容,包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息,若信息有误则拒收货物。

供货商在卸货时,仓管员要求供货商轻拿轻放,避免物料碰伤损坏,物料必须按要求摆放到地台板上,摆放时应把标贴向外摆放,如若供货商不配合,需通知采购相关人员来处理。

采购到付款流程图

采购到付款流程图

精品物资采购付款流程图 ( 1 )、会计接收票据挂账 (2 )、急需付款的供应商,交 由文员核实情况是否付款等。

6、对账(材料商与会计)7、付款申请 8、付款审核(对 材料商的票据及往 来账进行审核) 9、付款结算1、米购员米购物资2、供应商供货 *3、库管员验收4、入库(登台账)5、挂账管理流程1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。

2、库管员根据《采购订单》准备收货。

3、供货商送货到达后,库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。

相符者库管员以《采购订单》验收货品,不相符者联系采购人员核实情况,确实需要更改采购订单的,库管员现场更改并找采购人员签字确认。

4、库管员验收无误后,办理入库手续(填制入库单及登记台账)。

每月28 日会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。

5、采购员、库管、文员填制《挂账单》,每周不定期将《挂账单》《正规发票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。

未挂账又急需付款的,材料商先与库管员对账,形成《对账汇总清单》,在交由采购员或文员核实是否急需付款,最后将所有票据交由会计复核,在返还给文员走付款流程。

6、计划付款的供应商每月前1-10 个工作日(节假日顺延)用A4 纸自制《对账汇总清单》盖财务章或签字,《对账汇总清单》按送货次数写明:送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。

每月前10 个工作日后,原则上不在与供货商对账。

7、每次申请付款的供应商必须要进行对账,供应商将自制《对账汇总清单》、供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。

注:如果该笔款是供应商的最后一次付款,而且金额重大或是主材,请供应商附一份说明:材料款已全部结清,与XXX 公司再无任何经济纠纷。

8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。

9、待文员流程走完后,在交由出纳付款。

简述采购及入库流程

简述采购及入库流程

简述采购及入库流程Procurement and Inventory ProcessThe procurement and inventory process involves several key steps that ensure efficient and organized handling of goods. Here's a brief overview of the process:Identification of Need: The initial step involves the identification of a need for materials or goods, based on the organization's requirements or demand from customers.Vendor Selection: Once the need is established, potential vendors or suppliers are evaluated based on factors such as quality, price, delivery time, and reliability.Generation of Purchase Order: After selecting a vendor, a purchase order is generated, specifying the details of the goods to be purchased, including quantity, specifications, price, and delivery terms.Order Placement and Confirmation: The purchase order is sent to the selected vendor, and once the order is confirmed and accepted, the procurement process officially begins.Goods Delivery: The vendor ships the ordered goods according to the agreed-upon terms. The organization ensures to keep track of the delivery schedule to prepare for receipt.Inspection and Acceptance: Upon receipt, the goods are inspected for quality, quantity, and conformity with the purchase order. If the goods meet the required standards, they are accepted for inventory.Inventory Recording: Accepted goods are recorded in the organization's inventory system, ensuring accurate tracking of stock levels and inventory movements.Storage and Organization: The goods are then stored in designated areas within the warehouse or storage facility, organized according to category, type, or other relevant criteria.采购及入库流程采购及入库流程涉及多个关键环节,确保货物的高效、有序处理。

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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程讲明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。

操作要点:
订单审核要点:
1:仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附
件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号
的检查核对,假如采购填写的采购订单在系统中不存
在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部
门,由相关人员进行相应处理。

2:在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员
对到货商品进行数量清点,假如交货商品的数量超过
订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上
填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员
将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。

3:数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收
入质检冻结库存,同时在‘到货验收单’上注明到货
数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。

4:品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相
关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货
员进行入库作业。

5:仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,
分不收入非限制使用库存和冻结库存中。

系统作业步骤及要点:
在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单4500000113进行收货
2、共收入库存10PC。

经品保鉴定其中6PC为合
格品,收入非限制使用库存。

另4PC为不合格
品,收入冻结库存。

3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料治理库存治理物资移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码:MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位讲明资料
范例
交货单
厂商出货单的编号。

(注:到货
验收单编号)
00001
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