设工程材料设备采购管理制度及流程
施工现场材料、设备管理制度范本(2篇)

施工现场材料、设备管理制度范本一、总则1. 为了确保施工现场材料、设备的安全、高效管理,促进工程建设的顺利进行,制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于本项目的施工现场,各相关人员必须严格遵守。
3. 遵守本制度是施工现场材料、设备管理的基础,任何单位或个人都不能放任违反本制度的行为发生。
二、施工现场材料管理1. 施工单位应按照项目所需材料进行合理的采购计划,制定材料采购计划,并经项目负责人批准后实施。
2. 施工现场应设立专门的材料存放区域,根据材料特性分类、编码,并配备专人负责存放和管理。
3. 材料存放区应具备必要的防火、防水、防盗等设施和设备,严禁将易燃、易爆、易腐蚀等危险材料存放于一般材料区域。
4. 施工现场材料需经过验收合格后方可使用,并标明存放位置和数量。
5. 施工单位应定期进行材料清点和盘点,确保材料的安全、完整,并及时更新存放记录。
6. 材料使用完毕或被损坏应及时处理,不得随意堆放或丢弃。
三、施工现场设备管理1. 施工单位应根据工程需要,科学合理地选择适当的设备,并编制设备采购计划。
2. 设备采购需经过项目负责人批准,并选择正规的设备供应商进行采购。
3. 施工现场设备应按照合理的布局、分类、编号标识,并设立专门的设备存放区域。
4. 设备存放区域应具备必要的安全设施,严禁将设备存放在易燃、易爆、易腐蚀等危险区域。
5. 设备使用前必须进行检查、试验,确保设备的正常、安全使用,并填写相应记录。
6. 设备使用过程中如发现异常情况应及时上报,并采取必要措施进行处理。
7. 设备使用完毕应及时清理、维护、保养,并妥善存放。
四、材料、设备管理违规处理制度1. 对于材料、设备的滥用、浪费、损坏等行为,施工单位可采取警告、罚款、停工、解雇等一系列相应的处理措施。
2. 处理决定应经项目负责人批准,并记录在案。
3. 对重要材料、设备的遗失或损坏应及时报告并进行调查,追究相关责任人的责任。
五、附件无六、结束语本管理制度的目的是确保施工现场材料、设备的安全、高效管理,促进工程建设的顺利进行。
施工方案的工程材料采购和物资管理要求和流程和审批

物资管理信息系统建设
01
02
03
建立物资编码体系,实现物资的标准 化和规范化管理。
构建物资库存管理系统,实时监控库 存状态,确保物资供应的及时性和准 确性。
集成物流管理系统,优化物资运输和 配送路线,降低物流成本。
流程自动化实现
采用工作流技术,实现采购和物资管 理流程的自动化,减少人工干预和错
误。
物资入库流程
到货验收
物资到达施工现场后,由仓库管理人员组织相关人员进行 到货验收,核对物资的种类、规格、数量等是否与采购合 同一致,以及物资的外观和质量是否符合要求。
入库登记
验收合格的物资,由仓库管理人员进行入库登记,建立物 资台账,记录物资的名称、规格、数量、质量等信息。
物资保管
仓库管理人员负责对入库物资进行妥善保管,防止物资损 坏、变质或丢失。
出库审批
相关部门或负责人对领料申请进行审核,确 保申请材料的合理性和必要性。
出库操作
根据审批结果,对材料进行出库操作,包括 登记出库信息、核对材料数量等。
库存管理
定期对库存材料进行盘点和整理,确保库存 信息的准确性和完整性。
监督与考核机制
05
采购过程监督
01 监督采购计划的制定和执行,确保采购活动符合 施工方案的要求。
定期对仓库进行清洁、通风和防潮处理,保持仓库环境整洁、干燥,防止 物资受潮、霉变和损坏。
物资出库管理
领料人员应凭有效的领料单 进行领料,领料单上应注明 领料部门、用途、物资名称 、规格型号、数量等信息。
仓库管理人员在发放物资时 ,应认真核对领料单上的信 息,确保发放的物资与领料 单一致,并做好出库登记。
对采购计划进行成本分析和预算,确保采购活动的经济合理性
工程项目材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中,材料设备的采购是至关重要的一环,无论是采购质量还是采购价值,都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此,建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程,对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则:遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时,依据合同和法律规定,确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备:采购部门应根据项目需求及要求,编制合理的招标/询价文件,并依法公开发布,接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查:应对报价商的资格进行严格审核,确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估:评估报价商的报价,选择最优的供应商,采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同:根据评价结果,选择最佳供应商,签订采购合同,并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况,选择合理的采购方式,包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段:制定工程项目的初步设计,确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案,准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段:公开发布招标/询价文件,在规定时间内接受报价商报价,对报价商资格进行审查,确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段:对投标文件进行评审,依据采购文件中规定的评价标准,结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商,并确定中标单位。
(4)合同签订阶段:与中标单位签订采购合同,并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段:严格按照采购合同的条款、条件执行,跟踪供应商的供货情况,并及时进行验收。
(6)验收阶段:对供应商送达的材料设备进行验收,按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
公司工程材料采购管理制度

公司工程材料采购管理制度
为加强工程材料采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:
一、项目部工人班组是工程材料设备采购的第一关,由班组长提交对应项目名称、日期、材料名称、规格型号、数量,需班组长签字确认,发给项目部孙祥海或者刘昌亮经理,由经理转发至日环工程微信群;
二、项目部经理可对班组长提供的工程材料采购单进行审核,可针对项目实际情况斟酌材料增加或减少(调增或者减少需备注清楚相关原因);确认后提交至采购部经理处;
三、采购部经理对工程所需的材料,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期;也可对项目采购材料进行斟酌调整;确定工程材料采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
四、如材料采购量与实际情况结合需进行补货,班组长提供采购单必须注明对应项目名称、日期、材料名称、规格型号、数量;
五、供货方应及时提供工程材料的证明和有关票据,以便结算入帐。
六、工程用材料需经项目经理与班组人员核对材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,采购部经理应设立材料出入库台账,尽职检查材料到货数量,材料使用数量,以防工人私用、乱用,防止材料被偷盗、丢失情况发生;七、采购部经理需将项目部班组长申请采购单、项目部经理调整单、供货方提供材料相关票据等完整单证提交至财务部进行审核;
八、项目部经理及其班组人员严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】

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以下是为大家收集的工程材料设备采购管理制度办法,仅供参考,希望对您有所帮助。
【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
工程材料设备采购管理制度办法

工程材料设备采购管理制度办法一、制度目的为规范工程材料设备的采购管理行为,规避采购风险,保证采购过程的合法和公正,提高采购效率,提高采购资金利用效率,制订本制度办法。
二、适用范围本制度适用于公司工程材料设备的采购管理。
三、工程材料设备采购管理的程序1.需求计划•商品和服务的需求单需明确填写内容,包括品名、规格、数量、质量、交货期和报价方式等,需要有统一正式的编码体系;•需求方需经过审批程序后,由采购部门向供方发出询价单,并要求供方必须按照询价单所列的商品和服务信息提交报价单;•采购部门要按照采购计划和询价结果确定采购供应商,加强对供应商考核和管理;2.招标采购•采购部门应根据采购计划合理组织招标采购;•招标采购应须遵循政府采购法规的要求;•严格执行投标文件的评估程序,根据评分结果确定中标者并作出公示;•中标者与公司签订采购合同后,由采购部门进行跟踪执行。
3.单一来源采购•采购的商品和服务在市场上已经归于单一来源供应商的或者只有某一家供应商能够提供的商品和服务;•具体实施程序可归结为申请、审批、询价、谈判、合同签订、采购执行。
四、采购合同的管理•内部审批人员应对合同内容进行认真审核,明确采购需求、规格、数量;保障商品和服务质量;•采购合同一旦签订即正式生效,采购和供应商双方应严格遵守;五、账务管理•公司的财务人员应根据财务制度进行核对发票、验收单等资料,确保费用计算准确无误;•采购人员应及时履行支付义务,把采购过程中发生的费用在财务系统进行准确记录;六、采购过程中的风险防范•注意减少采购风险,降低采购过程的成本和损失;•采用开放、透明和公正的方式组织询价、招标等采购方式;•对于采购有关方面的在职和离职人员要签订保密协议,并限定相关权限;七、后续跟踪管理•采购部门要在采购执行过程中,严格遵守相关协议和流程,并进行跟踪管理,及时处理可能出现的问题,确保采购执行高效有序;•定期进行采购管理工作及评估,不断提高采购管理水平和效率。
建设工程材料设备采购管理制度及流程

建设工程材料设备采购管理制度及流程一、前言在建设工程中,材料设备的采购是建设工程顺利进行的重要保障,对于各级工程部门和有关单位而言,制定一套完善的管理制度是非常必要的。
本文旨在探讨建设工程材料设备采购管理制度及流程,帮助各级工程部门做好采购工作。
二、管理制度1.采购范围和要求建设工程材料设备的采购范围包括:原材料、机械设备、辅助材料、住宅装饰材料等,采购时要求必须符合国家的相关法规、质量标准及监督要求。
2.备案制度工程部门在采购前需要提出采购申请,并将采购方案备案,由负责审核的部门对采购方案进行审核,并依据审核结果书面反馈申请者。
如果审核通过,则备案;否则不予备案,申请人必须重新制定采购方案。
3.供应商资格审查制度申请者在挑选供应商时必须进行供应商的资格审查,审查内容包括但不限于供应商的资质、工程经历、技术水平、管理能力、信用记录等。
如果供应商符合要求,则可以列入供应商名单,否则不予列入。
4.招标制度在工程部门进行较大规模材料设备采购时(金额比较大、数量比较多、种类比较繁多),需要严格实行公开招标制度,以确保采购的公正性、透明度和效率。
5.合同签订制度在申请者与供应商达成合作意向后,必须签订合同,明确双方的权利和义务,建立良好合作关系。
6.采购质量保证制度在采购物资时,必须按照国家及地方标准,严格控制采购品质,保证质量,确保施工安全。
7.采购进度管理制度对于采购流程中的每一个步骤,必须严格进行投标文件的审核、进度跟踪、付款和验收等管理操作,确保采购计划的严格执行和质量安全的掌控。
8.资料保存制度在采购完成后,工程部门必须保留所有与采购相关的文件记录和清单,以备后续工作需要。
三、采购流程1.制定采购计划工程部门需要按照施工计划制定材料设备采购计划,将采购的物资种类、数量及购买时间、采购方式等要素都纳入计划范畴,并经过相关主管部门审核备案。
2.采购信息发布根据采购计划,采购人员应发布采购信息。
采购信息应至少包括采购物品的品种、数量、质量规格、交货地点、交货期限和付款方式。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定(4篇)

工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定一、引言建筑材料和设备采购、使用管理是工程建设项目中至关重要的环节。
为保证工程质量和安全,有效控制工程成本,提高工程进度,制定并执行科学、严格的采购和使用管理规定势在必行。
二、采购管理规定1、采购原则(1)合理性原则:采购应具备合理性,满足工程建设的实际需求,确保工程质量和安全。
(2)公开性原则:采购过程应公开、透明,遵守相应法律和法规。
(3)公正性原则:采购应公正、公平,不得滥用职权或违反规定。
2、采购程序(1)需求确定:根据工程实际需求,明确采购物品的种类、数量、质量要求等。
(2)供应商选择:以公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商,确保供应商的信誉和资质。
(3)招标文件编制:编制招标文件,包括招标公告、投标邀请书、采购合同等等。
(4)招标公告发布:通过合适的媒体发布招标公告,向潜在供应商提供参与投标的机会。
(5)投标评审:按照招标文件的要求对投标文件进行评审,确定中标供应商。
(6)合同签订:与中标供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
3、采购合同管理(1)合同履行监督:对采购合同的履行进行监督,确保供应商按时、按量、按质提供所需物品。
(2)合同履行变更:确保变更合同的程序合法、合规,同时防止合同变更带来不必要的风险。
(3)合同履行评估:对供应商的履约情况进行评估,为未来的采购决策提供参考依据。
三、使用管理规定1、材料使用管理(1)材料验收:对采购的材料进行严格的验收,确保材料质量符合要求。
(2)材料储存:合理储存材料,防止损坏和污染,确保材料的安全和质量。
(3)材料保护:对材料进行合理的保护,避免受潮、受热等情况,防止材料质量受损。
2、设备使用管理(1)设备安装:按照设备安装要求进行安装,确保设备的正常运行。
(2)设备维护:定期对设备进行检修和维护,确保设备的可靠性和使用寿命。
(3)设备更新:根据工程需要和设备状况,及时更新设备,提高工程效率和质量。
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工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。
结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。
2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。
主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货(质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调)。
并且及时通知公司采购部相关人员。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款(1—30号)。
结算时间是每个月1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准。
(此结算方式是少量的辅材料,结算标准)。
对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程(一)先款后货的货物采购□首批货物的采购:1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准;获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货:1、项目部(库管、工程师、项目经理)根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
(二)先货后款的货物采购□首批货物的采购:1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货:1、项目部(库管、工程师、项目经理)根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库;并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一:供货通知书(适用于未签署供货合同)供货通知书公司:我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指注:1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2.自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位:供货单位:公司名称:公司名称:经办人:确认人:联系电话:联系电话:负责人:传真号码:传真号码:日期:日期:附件二:供货通知书(适用于已签署供货合同)供货通知书公司:我司根据实际需要,以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据,请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注:1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2.自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位:供货单位:公司名称:公司名称:经办人:确认人:联系电话:联系电话:负责人:传真号码:传真号码:日期:日期:附件三:材料(设备)收料单以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点;具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位:供货单位:经办人:确认人:负责人:联系电话:联系电话:确认日期:日期:注:本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;附表四:月度材料(设备)款汇总表月度材料(设备)款汇总表项目名称:时间:说明:各类材料的《材料(设备)收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位:(公章)供货单位:(公章)公司名称:公司名称:经办人:经办人:负责人:负责人:联系电话:联系电话:日期:日期:注:本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;材料/用品申购单项目名称:申请人:申购日期:201 年月日№项目名称:核算单位工程:日期:年月日送货人:仓库:收料员:质检员(专业人员):备注:一式三联单;第一联项目部留存;第二联会计记账;第三联供货单位留存;№领料项目:日期:年月日项目经理:主管施工:仓库发料员:领料班组:领料人:备注:一式三联单;第一联仓库留存;第二联会计记账;第三联施工单位。