质检不合格整改报告

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产品检测不合格整改报告

产品检测不合格整改报告

产品检测不合格整改报告不合格整改检测报告产品食品不合格的整改报告质量不合格整改报告不合格项整改报告模板篇一:产品不合格整改报告产品抽检不合格项整改报告产品(床头柜/fl-a6011)质量监督抽查不合格的整改报告xxx市质量技术监督局质量科:我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下:一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

三、落实时间:2010年01月23日前申请复查检验(送检)。

四、联系部门:生产管理部联系电话:0757-xxxxx 、xxxxx 传真:0757-xxxxx邮政编码:528300地址:xxxxxxx镇某某酒店家具有限公司呈报2009年12月22日篇二:不合格产品整改措施关于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施尊敬的北京市消费者协会领导:首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验,促进对我们商品质量的提高,使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。

本公司于2013年12月16日收到贵协会的通知后,得知xxx的q-1881款纤维含量指标不符合国家标准,xxx公司给予了高度重视,立即通知各门店对不合格商品进行了下架,返回厂家,召开中层质量管理人员会议,分析原因,查找不足,并按照协会的通知精神制定了整改措施:一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测,对不合格商品决不投放市场。

二、加大服装面料自检的管理力度,调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。

关于服务质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于服务质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于服务质量监督抽检不合格的情况说明
和整改报告
1. 情况说明
根据最近一次服务质量监督抽检结果,我们发现了一些不合格的情况。

下面是具体情况的说明:
- 产品质量不符合要求:部分产品在抽检过程中被发现存在质量问题,包括材料不达标、工艺不合格等情况。

- 服务流程存在瑕疵:抽检过程中发现服务流程中存在一些问题,导致服务质量降低,例如服务时间安排不合理、服务流程不规范等。

- 人员素质不足:抽检结果显示部分员工的技能水平和服务意识有待提升,严重影响了服务质量。

2. 整改措施
针对上述不合格情况,我们制定了以下整改措施:
- 加强质量控制:对产品质量进行全面检查,加强原材料采购和工艺控制,确保产品质量达到标准要求。

- 优化服务流程:重新评估服务流程,优化时间安排和流程规范,提高服务效率和质量。

- 培训提升人员素质:针对技能和服务意识不足的员工进行培训,提升其专业素质,增强服务质量。

3. 效果评估
我们将定期对整改措施进行评估,以确保问题得到有效解决。

同时,我们也欢迎客户提出宝贵的意见和建议,帮助我们进一步优化服务质量。

我们承诺将持续改进,为客户提供更优质的产品和服务。

4. 结论
服务质量监督抽检不合格情况的发生,对我们的服务形象和客户信任造成了一定的影响。

我们深感抱歉,并将以积极的态度采取上述整改措施,解决问题并提升服务质量。

我们相信,在各方共同努力下,问题将得到有效解决,我们的服务质量将再次得到提升。

谢谢!。

关于食品安全质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于食品安全质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于食品安全质量监督抽检不合格的情况
说明和整改报告
情况说明
根据最近的食品安全质量监督抽检结果,我们的产品在某些方面被评定为不合格。

我们对此表示诚挚的歉意,并深刻意识到这对消费者的权益和我们的声誉造成了潜在威胁。

不合格的检测结果主要集中在以下几个方面:
1. 超过限定容许的添加剂使用量:在某些产品中检测出了高于允许标准的添加剂使用量,这可能对消费者的健康构成潜在风险。

2. 产品标签不准确:部分产品的标签上所示的成分列表与实际情况不符,这可能误导消费者对于产品成分的理解。

3. 微生物污染:少数产品检测出了微生物污染问题,可能对消费者的健康造成风险。

整改措施
针对以上问题,我们立即采取了以下整改措施:
1. 加强供应链管理:我们将与供应商密切合作,确保添加剂使
用量符合法定标准,并加强对原材料的抽检和审查。

2. 完善产品标签管理:我们将加强产品标签管理流程,确保标
签上的信息真实准确地反映产品的实际成分。

3. 强化生产过程控制:我们将加强生产过程的卫生管理,定期
检测并控制微生物污染的风险。

4. 加强员工培训:我们将组织培训,提高员工对食品安全质量
监督的认识,增强其责任意识和操作规范。

5. 完善内部审核机制:我们将建立完善的内部审核机制,定期
对产品质量进行检查,确保产品符合相关法律法规的要求。

通过以上整改措施的实施,我们将努力确保产品的质量和安全,以保障消费者的权益和信任。

我们将持续关注食品安全质量监督抽检的结果,并持续改进我们的生产和管理流程,以确保我们的产品始终符合相关法律法规的要求。

谢谢您对我们的支持和理解。

整改报告(关于试验不合格)(合集5篇)

整改报告(关于试验不合格)(合集5篇)

整改报告(关于试验不合格)〔合集5篇〕第一篇:整改报告(关于试验不合格)整改报告西城区建设工程质量监督站:西城区大吉片公建CD地块工程发生的材料检测结果不合格项,采取的整改措施如下:1、2022.9.3日报告的,试验编号为HJ14-00466的钢筋连接试验报告为预埋件钢筋T型接头工艺检验报告,为班前件检验,检测结果不合格后调整了焊接参数,并于2022.9.3重新送样,检测结果合格,试验编号为HJ14-00484,见后附报告。

〞编号为HN-14-27696的C地块2-4段B1层底板、梁、楼梯、汽车坡道〞结构实体混凝土抗压强度无效,我方已聘请第三方试验室对该部位进行了结构回弹,回弹报告单编号为HT14-00670、HT14-00671、HT14-00672、HT14-00673、HT14-00674,回弹结果到达设计强度要求,见后附报告。

3、2022.12.18日报告的试验编号为HN14-31589的C地块6层底板、梁、楼梯,7天标养试块强度到达搅拌站7天强度指标的91%,经过与监理单位及搅拌站的原因分析,目前为冬季施工,试块成型和预养温度条件与常温相比不利,拆模时间晚,实际送入标养室时间仅为5天,养护时间缺乏影响了强度,建议增加14天标养强度进行参考,后进行了14天标养强度的试验,试验结果到达设计强度的123%,满足要求,试验报告单编号为HN14-32688。

4、2022.1.3日报告的试验编号为HN15-00198的C地块7层核心筒7天标养强度试块到达搅拌站7天强度指标的96%,经过与监理单位及搅拌站的原因分析,目前为冬季施工,试块成型和预养温度条件与常温相比不利,拆模时间晚,实际送入标养室时间仅为5天,养护时间缺乏影响了强度,后进行了20天标养强度的检测,检测结果到达设计强度的136%,试验编号为HN15-02093。

以上全部处理过程均在监理的见证之下进行。

西城区大吉片公建工程CD地块2022.1.17建设单位:监理单位:施工单位:第二篇:不合格整改报告篇一:不合格项的整改报不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处:2022年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核〞检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

检验检测机构不合格项整改报告

检验检测机构不合格项整改报告

检验检测机构不合格项整改报告
一、整改背景
在最近的一次监督检查中,我们的检验检测机构被发现存在一些不合格项。

这些问题主要涉及到设备校准、样品管理、人员操作等方面。

为了确保检验检测结果的准确性和可靠性,我们立即组织了整改工作。

二、整改措施
设备校准:我们立即对存在问题的设备进行了校准,确保其准确性和稳定性。

同时,加强了对设备的日常维护和保养,确保设备始终处于良好状态。

样品管理:我们对样品管理流程进行了重新梳理,加强了样品的标识、记录和流转环节。

同时,加强了样品储存环境的监控,确保样品不受外界因素的影响。

人员操作:我们组织全体员工进行了操作规范的培训和考核,确保员工掌握正确的操作方法。

同时,加强了对员工操作的监督和管理,确保员工严格遵守操作规范。

三、整改结果
经过整改,我们发现的不合格项已经全部得到解决。

设备校准、样品管理和人员操作等方面都得到了明显的改善。

我们再次对相关设备和流程进行了检查和验证,确认整改效果良好。

四、总结与展望
通过这次整改,我们深刻认识到了检验检测机构在设备、样品和
人员等方面存在的问题。

我们将继续加强内部管理和监督,确保检验检测结果的准确性和可靠性。

同时,我们将积极探索新的技术和方法,不断提高检验检测水平和服务质量。

我们相信在全体员工的共同努力下,我们的检验检测机构将会更加优秀和出色。

抽检不合格整改报告

抽检不合格整改报告

抽检不合格整改报告一、背景介绍为了确保产品质量,提升公司信誉度,我公司定期进行产品抽检工作。

最近一次抽检结果显示,部分产品不合格,为了保证产品质量符合标准要求,我们立即进行了整改措施并制定了整改报告,以确保类似问题不再出现。

二、不合格问题分析经过专业工作人员的检测,我们发现了产品不合格的主要问题:1.外观不良:部分产品表面存在凹痕、划痕和气泡等问题,不符合产品外观要求。

2.尺寸不合格:部分产品的尺寸超出了标准范围,严重影响了产品的功能和使用效果。

3.材质问题:部分产品使用了次品材料,导致产品存在严重的质量问题。

三、整改措施针对以上问题,我们立即采取了以下整改措施:1.严格筛选材料供应商:对各类材料供应商进行重新评估,挑选优质供应商,确保产品使用的原材料符合标准要求。

2.设立严格生产标准:在产品生产过程中,严格执行操作规程和工艺标准,杜绝次品材料的使用,并加强尺寸和外观质量的把控。

3.加强员工培训:对操作工人进行针对性培训,提高他们的操作技能和质量意识,确保产品质量符合标准要求。

4.增加产品检测频次:增加产品抽样检测的频次,确保产品质量在生产流程中得到有效控制。

四、整改效果评估为了确保整改措施的有效性,我们将进行以下评估:1.再次抽检:在整改措施落实后,我们将再次进行产品抽检,以验证产品质量是否符合标准要求。

2.客户反馈:我们将与部分客户沟通,了解他们对产品质量的满意度,以此作为整改效果的一个重要指标。

3.生产监控:我们将建立生产监控机制,对产品质量进行持续跟踪和监测,及时发现问题并进行解决。

五、未来工作计划为了确保产品质量的持续改进1.定期质量培训:将定期组织员工参加质量培训,提高他们的质量意识和操作技能。

2.定期审核供应商:定期对材料供应商进行审核评估,确保他们能够提供优质的原材料。

3.完善检测设备:加大对产品检测设备的投入,确保产品的尺寸和外观质量能够符合标准要求。

4.客户满意度调研:定期开展客户满意度调研,了解客户对产品质量的反馈和需求,为产品质量改进提供依据。

关于建筑工程质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于建筑工程质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告

关于建筑工程质量监督抽检不合格的情况
说明和整改报告
根据我所了解的情况,建筑工程质量监督抽检发现了一些不合格的情况。

本文将对这些情况进行说明,并提出整改措施。

不合格情况说明
经过质量监督抽检,发现以下不合格情况:
1. 施工质量不达标:在施工过程中,存在一些质量问题,如墙体平整度不达标、钢筋绑扎不规范等。

2. 施工材料不合格:部分使用的材料未经过质量检测,存在安全隐患。

3. 施工工期延误:由于施工组织不合理或其他原因,导致工程进度延误。

整改报告
针对上述问题,我们制定了以下整改措施:
1. 进一步加强施工质量管理:加强对施工过程中各项质量指标
的监督,确保每个环节达到标准要求。

2. 加强材料质量管理:要求所有使用的材料必须符合相关标准,并定期进行质量检测,确保安全可靠。

3. 优化施工组织:合理安排施工工序,提高施工效率,确保工
程按时完成。

我们将采取以上整改措施,严格按照相关规定要求,确保建筑
工程质量符合标准。

感谢您对我们的关注和支持!
(800字以上)。

产品抽检不合格项整改报告

产品抽检不合格项整改报告

产品抽检不合格项整改报告一、概述根据贵公司要求,我们进行了产品抽检,并发现一些产品不合格项。

为了确保产品质量和满足客户需求,我们立即进行了整改措施。

本报告旨在详细描述不合格项及整改过程,以便得出合适的结论和建议。

二、不合格项描述在产品抽检中,我们发现了如下不合格项:1.外观缺陷:部分产品存在表面划痕、凹陷等问题,影响产品整体美观度。

2.尺寸不合格:部分产品尺寸偏差超过了合理范围,不符合设计要求。

3.功能缺陷:部分产品在使用过程中出现功能异常,如电池寿命较短、开关失灵等问题。

三、整改措施为了解决以上问题,我们采取了以下整改措施:1.提高生产工艺:我们对生产工艺进行了全面审查,优化了生产流程,以确保产品外观质量。

通过增加检查环节,减少产品外观缺陷的出现率。

2.加强质量控制:我们加大了对产品尺寸的监控与测量,并采取了精细调校措施。

通过研发科学合理的工艺规范和产品标准,从源头上减少产品尺寸偏差。

3.提升质量管理水平:我们加强了质量管理团队的培训,提高了员工的质量意识和质量管理水平。

通过建立完善的质量管理制度,确保每一道工序都符合预定的质量要求。

4.加强供应商管理:我们对供应商进行了彻底的评估,包括质量管理体系和生产能力等方面。

我们将和供应商密切合作,确保他们提供符合质量要求的原材料和零部件。

5.加强售后服务:我们将积极响应客户的需求和反馈,提供快速的售后服务。

同时,我们将组织相关工作人员进行培训,提高售后服务水平,减少可能发生的功能缺陷。

四、效果评估经过整改措施的实施,我们进行了再次抽检,目前已经完成了整改工作,取得了以下效果:1.外观缺陷大幅下降:经过优化生产工艺并加大检查环节,重新抽检结果显示,外观缺陷明显降低,产品整体美观度得到提升。

2.尺寸合格率提升明显:通过加强质量控制并采取精细调校措施,产品尺寸偏差明显减少,合格率得到提升。

3.功能缺陷得到解决:通过提高售后服务水平和加强质量管理,功能缺陷得到及时发现和解决,客户满意度得到提高。

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质检不合格整改报告
篇一:产品抽检不合格项整改报告
产品抽检不合格项整改报告
产品(床头柜/FL-A6011)质量监督抽查不合格的整改报告
市质量技术监督局质量科:
我公司在2021年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下:
一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

三、落实时间:2021年01月23日前申请复查检验(送检)。

四、联系部门:生产管理部
联系电话:0757- 、
传真:0757-
邮政编码:528300
地址:镇
某某酒店家具有限公司呈报
2021年12月22日
篇二:关于产品质量监督抽检不合格的情况说明和整改报告
关于产品质量监督抽检不合格
情况说明及整改情况的报告
新平县市场监督管理局:
在玉溪市质量技术监督局执法人员于20年4月6日依据《中华人民共和国产品质量法》组织的抽检中,我公司生产销售的烧结普通砖被判定不合格。

7月25日我公司收到玉溪市质量技术监督综合检测中心不合格的《检验报告》(NO:
JQ20335),报告上显示有些单一指标(单块最小抗压强度值)不符合GB5101—203《烧结普通砖》标准,未达到产品质量要求。

针对这一情况,公司领导高度重视,立即组织技术、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查原因,制定整改措施,强化责任追究,确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。

经排查分析,发现我们公司在抽检前所生产的本批次烧结普通砖因生产设备运转有故障未及时处理,另因采购的原材料燃煤所存在的质量问题,造成本批次烧结普通砖出现质量技术问题,加之我公司检验部门未能及时采样分析,生产部门没有及时调整配方,所以造成产品质量出现不稳定,被抽检为不合格产品。

针对查出的原因和存在的问题,一方面我们及时与原料供应商石屏煤矿进行反馈和沟通,提出整改意见,要求稳定产品质量,加强信息交流和沟通;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪检验分析,增加分析频率,发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产品质量达标。

另外,为了增加生产设备及技术工艺的可靠性,20年8月,我们利用设备检修机会,对生产工艺进行技术改造,优化生产设备装置,新增两条电子称控制系统,确保各种原料入料准确。

对抽检不合格批次的烧结普通砖,我公司及时进行处理,对同一批次
尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新生产。

同时为了杜绝类似质量事故发生,维护公司质量信誉和形象,公司对在这次质量事故中的责任人,供应、质量部长进行严肃处罚。

经过我公司采取的一系列整改措施,我公司产品质量一直保持稳定。

20年8月3日,玉溪市质量技术监督管理局陪同云南省质量技术监督管理局的执法人员再次抽检了我公司生产的烧结普通砖;20年9月17日由玉溪市质量技术监督管理局检测中心通知我公司此次复查检测的烧(转载自: 小草范文网:质检不合格整改报告)结普通砖合格。

今后公司生产中,我们将进一步加强产品质量管理工作,积极采用新技术、新工艺,强化质量责任落实,不断提高产品质量,确保产品质量全部符合国家标准。

新平瑞隆工贸有限公司
20年9月22日
篇三:不合格项整改报告
关于207年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告
207年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。

经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项。

针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。

一、成立整改小组。

由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。

审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。

不合格项
①3.3条款,检验人员对检验标准理解不足。

经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。

不合格项
②4.2.1条款,成品检验规程不符合标准要求。

分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够,现场调研做得不够。

不合格项
③5.1.3条款,未制定采购文件。

经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全。

不合格项
④5.1.4条款,主要原材料未进行检验和验证。

经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞。

不合格项
⑤5.2.1条款,工艺监督考核办法不
完善,无考核记录。

原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够,具体工作落实不好。

不合格项⑥5.3.1条款,未设置质量控制
点。

据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。

不合格项⑦5.4条款,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。

经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。

不合格项⑧6.2条款,半成品检验项目不齐全。

经调查,车间对半成品各项指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项
①,责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员,由质检科、企划部组织培训学习,根据检验标准、检测设备说明书,完善检验规程,并将检验规程存档,同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项
②,由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准,学习掌握后改写检验规程,重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项
③,由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款,完善采购管理文件,增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。

针对不合格项
④,责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年,另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保
存一年。

针对不合格项⑤,责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法,监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。

另外检查小组要提前做好记录格式,对监督检查情况做好记录,整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥,由企划部及生产车间根据工艺流程,把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。

各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦,由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分,制定记录表格格式,在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧,由企划部、生产车间共同研究,修改生产记录格式,在生产管理条例中做出规定,由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测,并填写生产记录单和检验合格单,记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告,整改时间8月20日~31日。

经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作,公司管理更加细化,质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑(集团)有限公司
二零零七年九月一日。

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