测量管理体系内审报告

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质量体系管理评审报告模板

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有限公司质量管理体系管理评审报告发放序号:01文件编号:JL-037完成日期:2018.03.25制订: 综合办批准:评审目的: 确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。

评审范围:体系覆盖的所有部门及标准所涉及的条款评审依据:质量手册、程序文件、GB19001:2015标准评审内容:1 .与管理体系相关的内外部因素的变化;2 .有关质量管理体系绩效和有效性的信息;3 .资源的充分性;4 .应对风险和机遇采取措施的有效性;5 .改进的机会。

评审结论:评审内容全面,能够反映公司存在的实际问题,为公司的进一步发展提 评审时间2017.03.25 评审地点 办公室 主持人参加人员 各部门负责人、管理者代表出了建议及改进措施,能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。

业,任劳任怨,为公司的发展做出了很大的贡献,也都未为下一步公司的进十一、总经理参加并组织了管理评审工作,对各部门取得的工作进行了充分肯定,对今后工作提出了殷切希望,主要意见如下:1.内部审核虽发现少量不合格项,但在现实工作中仍有不彻底的现象,还需要举一反三,找出实际工作中的不足,并加以完善改进,切实完善本部门工作,确保公司质量管理体系持续、健康运行。

2.各部门负责人要进一步学习本部门工作流程及公司管理制度,严格按照程序要求认真做好本职工作,各部门要相互监督、相互学习,开展批评及自我批评工作,共同为公司的发展献计献策。

3.针对公司文件体系运行中的不适宜现象,还需要我们各部门负责人、内审员要参考优秀企业管理模式,并结合公司实际进行深入的摸索,建立一套适应公司实际发展的管理模式,使公司管理体系能够持续、快速、健康发展。

4.进一步强化教育培训工作,公司的教育培训要落到实处,要使教育培训围绕公司生产的实际需要展开,确实能够为公司的发展奠定坚实的基础。

5.结合本次管理评审工作,各部门负责人要对本部室工作进行一次全面的自我检查,对本部室工作中的不足及时进行完善,确保本部门工作能够适应公司发展。

CNAS管理评审报告

CNAS管理评审报告
7、客户返馈意见情况
质量体系运行实施后,综合室按文件规定对客户进行了满意度抽样调查,共发放调查表15份,收回有效调查表15份。在这15份的满意度调查结果来看,客户对我检测中心的检测结果、出具报告的及时性、服务态度、结果的准确性等方面的满意程度较高。
8、投诉
检测中心管理体系建立实施以来,本检测中心未接到来自客户方面的投诉。
根据部门提出的培训申请,制定了2013年培训计划,2013年共进行了13次内部培训,根据培训计划的要求,组织全体检测中心人员参加“质量管理体系文件”的培训,先后多次学习质量手册、程序文件、国家、行业标准检测方法、化学安全防护救护知识、实验室常规质控方法等文件,经培训后,全体检测人员基本理解认可准则的知识要点,掌握各质量体系文件的要点。同时组织多次对检测人员开展设备操作维护规程和检测人员能力培训,提高了检测人员的对检测项目、检测方法的知识和技能水平.每次培训后通过不同的方式进行了考核。
9、内部质量控制
检测中心检测室内部的质量控制除了日常按标准要求采用有证标准物质进行控制,除此之外还另行制定计划采用人员比对和留样复测的方式对化学分析和物理性能等进行检测,同时还加强了对非认可检测项目的质控、经过技术负责人组织相关人员进行评价,结果为满意。
10、资源以及人员培训情况
2013年6月份质量体系运行以来,检测中心根据检测项目的要求配置了相应检测设备和适宜环境条件,可以充分满足到检测中心检测工作。根据CNAS-CL01要求,建立设备台帐、设备档案卡以及检定、校准计划,设备管理员根据制定的计划已经完成了所有计量设备的检定和校准确保了仪器设备的量值溯源性,同时为了满足关键设备的校准状态的置信度还对电子天平、电液式水泥压力试验机等进行期间核查并由检测人员实施设备的日常保养维护。我们认为检测中心的设施环境条件和设备可以满足检测中心的检测要求。

内审计划、内审记录及内审报告

内审计划、内审记录及内审报告

审核目的:检查质量管理体系运行的有效性和符合性,通过纠正与预防措施进一步提高质量管理体系的适宜性和有效性,持续改进公司总体绩效。

审核范围:公司产品、活动和服务涉及的所有部门、人员、场所和过程。

依据标准/程序要求:GB/T19001-2022 标准;公司质量管理体系文件;国家、行业及地方有关的法律法规、标准及其他相关文件。

内审组长:内审员:审核日程表2022- 12-25时间08:30-09:0009:00-12:0013:30-17:30审核地点/活动/过程/要素首次会议管理层: 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1综合部: 5.4.1/5.5.1/4.2.3/4.2.4/6.2/7.4/8.2.2/8.5.12022- 13:30-17:3008:30-12:0013:30-15:30生产技术部:5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.3/7.5继续审核生产技术部:7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3营销部:5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1审核员全员日期1、检查公司 QMS 质量管理体系运行的符合性、有效性;2、评价公司各主要业务流程的运营管理效率及改进点。

1、公司质量管理体系覆盖的所有范围。

2、公司所有职能部门。

1、公司质量质量管理体系文件、管理制度及主要业务流程。

2、GB/T19001-2022 质量质量管理体系要求;3、国家、行业和地方法律法规、国家标准及其他要求。

内审组长:内审员:涵盖 GB/T19001-2022 质量管理体系全条款。

从审核结果来看,公司质量管理体系已基本建立,运行三个多月来切实可行有效,各部门主要业务流程已基本成型,流程执行意识有所加强。

经过抽样检查,共发现 1 个不符合项,具体情况详见《内审不符合报告》。

各部门的质量管理体系文件应有专人管理,各过程运转都要求建立和保留客观的记录证据,而在我们的审核中发现营销部的质量手册、程叙文件无法找到,不少部门都没有受控文件清单;记录不完整(例如:营销部的部份表格该记录的,没有记录,该审批的没有审批)或者未做记录现象较多,如综合部组织过新员工入职培训但无相应的培训记录。

测量管理体系审核程序

测量管理体系审核程序
3.3 审核组长:选定审核员,组成内审组,开展内审,编制内审实施计划和内审报告。
4 工作要求
4.1 编制年度内部审核计划
每年1月30日前,品质部编制年度测量管理体系(MMS)内部审核计划,并报请管理者代表批准后,下发给各部门。
4.2 准备内部审核
4.2.1 在安排的内部审核开始前1个月,管理者代表指定审核组长。
4.3.2 内审员按照内审计划的分工和检查表的内容开展现场审核,通过交谈、查阅文件、查看现场、检查体系运行记录等形式收集审核证据,确定不符合项,在得到受审核部门负责人(或其职务代理人员)确认后,开具计量不合格报告。
4.3.3 小组之间应保持良好的沟通,确保信息传递顺畅。
4.3.4 内审过程中如出现紧急情况(如争吵、突发事故),内审员应及时报告组长处理。
4.2.4 内审员根据内审实施计划,结合本公司的MMS文件,编制内部审核检查表,报内审组长批准,作为实施审核的指南和审核依据。
4.2.5 内审员在编制检查表时,应考虑对文件的适宜性和记录的有效性的检查。
4.2.6 受审核部门如需更改日程安排,应在现场审核开始前3天内提出。
4.3 实施内部审核
4.3.1 内审组长主持召开内审首次会议,说明审核的目的、准则、范围和方法,以及注意事项,管理者代表、各部门负责人参加内审首、末次会议。
****有限公司
测量管理体系审核程序
文件编号/版本
发布日期
编 制
审 核
批 准
1 目的:确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施,符合标准要求。
2 范围:适用于对本公司测量管理体系审核的管理。
3 职责
3.1品质部:测量管理体系审核工作的归口管理,组织制定测量管理体系年度内部审核计划。

检测公司管理评审报告内容

检测公司管理评审报告内容

×××××建筑工程检测有限公司
管理评审报告
——-————-——----———————————————×××××建筑工程检测有限公司编制
管理评审报告目录
管理评审工作计划.......................................。

1 管理评审通知表. (2)
部门工作报告 (3)
管理评审报告 (18)
改进措施计划及实施验证表………………………。

19
管理评审工作计划
填报人:审批人:
年月日年月日
管理评审通知表
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司管理评审报告
×××××建筑工程检测有限公司
改进措施计划及实施验证表根据管理评审报告要求,特作改进措施计划如下:
填报人:验证人:
年月日年月日。

企业测量体系内审检查表填写示例

企业测量体系内审检查表填写示例
1.仪器仪表台账
查《仪表登记表》,符合要求
符合
2.环境条件要求及控制情况
《JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》中规定,
不符合
检定温度为(20±5)℃,相对湿度≤85%,环境压力:大气压力。抽查仪
C7.1
计量确认
1.查测量设备检校准状态
1.查《监视和测量设备一览表(报警器类)》,内容包含序号、名称、
符合
使用单位、安装地点、型号、出厂编号、生产厂家、检定/校准日期、检
定周期、有效期、检定单位、证书编号,含4台可燃气体探测器,抽查
出厂编号为***的可燃气体探测器,检定/校准日期为:***年8
月27日,检定周期为:一年;有效期为:***年8月26日,编制人:
不符合
类仪表的学习、现场分析仪的应用学习、现场仪表的清理维护保养,培
(已现场整改)
训对象为仪表工,办班时间为4月、9月、12月,培训人数24人,填报
日期为***.12.1,单位负责人签字空缺。
C6.2
信息资源
1.计量检定规程
查《外部文件清单》包含计量检定规程,版本现行有效,文件受控
符合
C6.3
物资资源
符合
发往各车间部门。
2.查环境监测设备台账
查《环境监测主要仪器设备一览表》,共有皮托管平行全自动烟尘、烟
符合
油采样器,粉尘采样器,声级计,酸度计,多参数水质分析仪,总氮测
定仪,可燃气体监测仪五类设备,检测项目为采样、噪声、PH、F、总磷、
磷酸盐、氨氮、氨、COD、总氮、可燃气,有效期均符合要求。
查《污水在线监测主要设备一览表》,共有COD在线监测仪、总磷在线
C7.3
测量不确

管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。

出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。

会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。

大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。

与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。

从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。

这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。

此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。

QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。

管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。

IATF-16949内审报告

IATF-16949内审报告

审核目的审核范围审核依据审核日期2018.8.88审核组长 / 审核员受审核过程审核报告的附件:无审核组签字:审核组长:陆豪斌/2018-8-28质量管理体系运行状况评价及结论:质量体系运行内审结果表明,本公司的质量管理体系文件基本符合IATF16949:2016标准的要求适合我厂实际情况,各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作。

对2018年7月28日上海奥世审核发现,各部门能够在规定的时间内完成整改,纠正预防措施有效及过程控制意识明显提高,以顾客为关注焦点的服务意识得到加强建立了持续改进的工作机制管理工作也逐步规范化。

总体来说,本公司质量管理体系运行持续有效,符合IATF16949:2016标准和客户的要求。

纠正措施要求:本次审核未发现不合格项,不必采取纠正措施。

审核报告分发对象与范围:管理层、体系覆盖的各部门。

陆豪斌 / 杨安勇M3 产品安全管理过程 、C2 项目管理过程、S7 产品监视测量管理过程、S8 不合格品管理过程审核过程综述:依据IATF16949:2016标准的要求,2018年8月28日共半天时间,主要针对7月第三方审核发现问题所在的过程进行了内部质量管理体系审核。

8月27日上午召开了首次会议,管理者代表陆豪斌对审核工作提出了要求。

审核组先后到过程发生的处所进行了现场审核。

审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式,对过程运行情况进行了全面的检查,对文件资料进行了认真审核,对2018年7月28日上海奥世审核发现的不合格项纠正措施实施情况进行跟踪验证,对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。

8月28日下午末次会议前审核组长杨安勇召开审核组会议,各审核小组报告了分组审核情况。

末次会议上审核组报告了审核情况,审核组长陆豪斌提出了有关审核意见和建议,并作了总结讲话。

不符合项统计与分析:1.本次专项内部审核发现严重不符合项 0 项,一般不符合项 0 项。

2.对2018年7月28日上海奥世审核发现的4项不合格项,均都整改完毕,采取的纠正预防措施经验证运行有效,无其它同类现象或类似的问题发生,采取的整改纠正措施未影响到其它过程。

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内审
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测量管理体系内审报告
公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,
现已结束。在审核期间,得到各部门的积极配合,在此表示感谢。
一、重申审核的目的和范围
1.审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提
供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理
体系确认的条件。
2.审核依据:GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系 测量过
程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文
件》、《计量管理考核办法》
3.审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。
二、审核的局限性
审核是抽样进行的,存在一定的风险,但审核组尽可能使抽样具有
代表性,保持审核结果的公正。没有不合格项的单位,并不说明不存在
问题,有的不合格项具有代表性。
三、审核情况和不合格项
这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部
审核的通知》,各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。从检查
的情况看,大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视,对计
量程序文件比较熟识,并且陪同审核组一直审完本部门。
从审核的情况看,各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情
况是好的。例如:在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管
内审
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理,打印出的台帐清晰、准确。计量检测设备的台帐、封存、报废、月
变动表管理的较好。对计量检测设备的状态控制的较好。按照山东省质
量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订,要增
加对测量过程的控制,因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的
检查。在审核过程中发现以下问题:
1.在计量单位的使用方面:
《计量法》明确规定:国际单位制单位和国家选定的其它计量单位,
为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规
定执行,技术中心标准化室也下发了“法定计量单位”,但是在这次审核
中仍然发现计量单位符号不正确的,如:kW错写KW,k应小写,大写K
是热力学温度开[尔文]的符号;质量单位t,错写成T,T是磁通量密
度,磁感应强度特[斯拉]的符号,上述问题在试车记录和能源记录中
都出现过,为了不出现问题,建议相关计量单位的记录文件,要经过标
准化室审核,确保不发生类似情况。
2.在测量设备的抽查中,发现有的测量设备没有合格证;个别测量
设备有有效合格证和超期合格证并存的现象;有个别部门的计量器具台
帐不清,有帐、物不符现象。
3.在测量设备标识的检查中,发现有标识不清、标识超期和无标识
现象;有的封存计量器具没有贴标识。
4.在不合格测量设备管理中,文件规定:使用部门应组织有关人员
评定不合格测量设备测量的数据对产品质量的影响程度,经确认数据不
影响产品的预期使用要求时,不予追溯。当数据影响产品的预期使用功
内审
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能时,使用部门应对测量过的产品进行重新测量,并及时把评定结果报
质量管理部质量管理科;当测量产品合格时,停止追溯。不合格品按照
不合格品控制程序执行。在对报废计量器具检查中,发现卡尺、千分尺
等报废原因是示值严重超差或磨损严重,审核员问计量管理员说是周期
检定报废的。但对周期检定前示值超差时对产品的测量,可能出现的错
误测量结果没有进行追溯,也没有记录,按程序文件要求评定不合格测
量设备的数据对产品质量的影响程度是必须进行的工作。
5.对现场检查计量检测设备的使用情况:有的车间操作者在用的千
分尺零点对不上,差5格;卡尺的游标部分松动,这种现象的出现实际
上是在使用不合格的计量器具,将导致测量不准确,出现成批质量不合
格。这一点一定要高度重视,要防止不合格计量器具的使用,要加强对
不合格测量设备的控制,要提高操作者正确使用计量器具和判别是否合
格的技能。
对现场审核中发现的观察结果,经审核组评审,确定4个不合格项。
对不合格项的要求:对发现有不合格项的单位,要进行限期整改,采
取纠正预防措施,在11月18日前整改完成。对这次审核进行封闭。
这次审核没有发现不合格项的单位,并不能说明计量工作不存在问
题,有些问题审核组认为是比较严重的,考虑很难整改,所以没有开不
合格项,但在前面谈的存在问题中已说过了,因此要求没有不合格项的
单位,也要结合这次审核发现的问题,认真做好做细部门的计量工作,
确保顺利通过11月28日进行的TS16949认证审核。TS16949认证对计量
工作的检查除计量体系要求外,还要做好MSA测量系统的分析工作,这
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也是TS16949标准对计量工作要求的一个重点,从现在的进度情况看,
MSA测量系统分析还要投入大量的人力物力,希望各部门领导给予大力支
持,并进行督促,确保按期完成。
四、审核结论:
经过这次内审,审核组认为公司的计量检测体系,总体上有了较大提
高,计量意识有了进一步加强,能够按照GB/T19022-2003的要求提供计
量保证,能够为公司提高产品质量,降低物料消耗,增加经济效益,提
高市场竞争力提供计量保证。

2013.11.10

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