品牌使用情况检查表
电商旗舰店每日运营检查表EXCEL模板(完整版)

3.
首页KV聚点图检查
每天查看KV的产品图片和文字内容是否匹配,活动价格是否正确,活动是否在 有效期内,链接是否能打开并且准确对应活动页面或单品页
4.
首页Banner内容检查
每天查看Banner的产品图片和文字内容是否匹配,活动价格是否正确,活动是 否在有效期内,链接是否能打开并且准确对应活动页面或单品页
XXX旗舰店每日运营工作检查表
行业:
类
检查项目
别
店铺: 要求
检查 人: 完成 情况
1.
2. 晨 3. 会 4. 沟 通 5.
晨会数据准备
每天晨会开始前,提前准备好昨日的相关数据报表,包括销售报表及活动数据反 馈等信息
销售业绩回顾
回顾昨日销售业绩,及当月销售完成情况
销售目标传达
传达当日的销售目标,让每个客服都清楚知道
9.
店铺DSR评分管理
每天查看DSR动态评分情况,如评分下降,需及时分析原因,给出提升评分改进 计划
10.
客服聊天记录实时抽查
针对有问题的聊天记录,当日及时与当班客服进行沟通及辅导,杜绝再发生同样 的错误和不专业的回复
11.
客服KPI数据分析
对于昨日客服的服务数据进行分析,了解每个客服的服务水平,找到店铺服务提 升点及客服的提升点,包括转换率,接待量,响应时间等
每天检查所有已经下架的宝贝,查看是否有被违规下架或异常下架的商品,及时 处理。如缺货下架的,需及时通知到所有客服相关缺货商品信息,以便备货或调 整同类商品上架
每天检查低于安全库存的货品,特别是热卖商品,需提前进行备货
对于当日发现的缺货商品,需及时进行通知备货,以确保商品的正常销售
问题记录
日期: 跟进人
2024年进厂车辆安全检查表(3篇)

2024年进厂车辆安全检查表____年进厂车辆安全检查表车辆基本信息:车辆牌照号码:车辆品牌:车辆型号:车辆颜色:车辆购买日期:车辆使用年限:车辆行驶里程:车辆登记地:车辆所有人:车辆使用者:一、车辆外观检查1. 车身外观检查- 车身是否有刮擦、凹陷等痕迹- 车漆是否有褪色、剥落等情况- 车窗是否完好,是否有破损或裂纹- 车灯是否完好,是否有破损或失效- 车身标志是否完好,是否有褪色或丢失- 车身雨刷是否完好,是否能正常使用2. 轮胎检查- 轮胎胎纹深度是否达到合格标准- 轮胎是否有磨损、裂纹或其他损坏- 轮胎是否有划痕、穿刺或其他异物3. 车辆底盘检查- 是否有漏油、漏水或漏气现象- 底盘部件是否有松动或异常噪音- 底盘保护板是否完好,是否有移位或破损二、车辆内部检查1. 座椅检查- 座椅是否完好,是否有磨损或破损- 座椅是否能调节,能否正常锁定2. 驾驶舱检查- 方向盘是否能正常转动,是否有松动或异响- 仪表盘指示灯是否正常工作,是否有异常报警- 空调系统是否正常工作,是否能调节温度和风量- 导航系统是否正常工作,是否能确定位置- 车门、车窗开关是否正常工作,是否能顺畅升降3. 安全设施检查- 安全带是否完好,是否能固定驾驶员和乘客- 灭火器是否在有效期内,是否压力正常- 安全锤和安全帽是否齐全,是否处于易取得的位置- 后视镜是否完好,是否能够清晰反映后方情况- 防抱死刹车系统(ABS)是否正常工作三、发动机及动力系统检查1. 发动机外观检查- 发动机是否有漏油或渗油情况- 发动机外部是否有损坏或松动的零部件- 冷却液是否正常,是否需要添加或更换2. 发动机启动和运行测试- 发动机启动是否顺畅,无异响或抖动- 发动机怠速是否稳定,是否有异常燃油浪费- 加速过程中是否有异味、异响或其他异常情况- 制动时是否有怠速不稳的问题3. 动力系统检查- 变速器是否正常,换挡是否平顺- 车辆行驶是否有异响、顿挫或意外停顿- 加速和减速时是否有异常抖动或失控情况四、制动系统检查1. 刹车片及刹车盘检查- 刹车片磨损程度是否超过标准,是否需要更换- 刹车盘是否磨损或变形,是否需要修复或更换2. 刹车系统功能测试- 踩刹车时是否能够顺利制动,制动力是否均衡- 是否存在刹车失灵、刹车距离过长等问题- 刹车踏板是否有松动或异常反应五、电器系统检查1. 车辆电瓶检查- 电瓶是否正常充电,是否需要更换- 电瓶接线是否松动,是否有腐蚀现象2. 车辆电器设备检查- 车内车外灯光是否正常工作- 电动天窗、电动窗户、车内音响等设备是否正常工作六、底盘悬挂系统检查1. 悬挂系统外观检查- 悬挂弹簧是否有断裂或脱落- 避震器或减振器是否漏油,是否需要更换2. 悬挂系统功能测试- 行驶时车辆是否稳定,是否有异响或异常晃动- 是否存在悬挂系统过松或过紧的情况以上为____年进厂车辆安全检查表,根据车辆安全检查的要求,全面了解车辆的状况,确保车辆的安全和正常运行。
质量月专项检查表模板

验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备,或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求
检查人:
盾构施工质量检查表
单位名称:工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续
模板支撑不牢,变形严重,未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密,止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人:
分部分项工程质量检查表
单位名称: 工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计和规范要求
家庭电器安全检查表

家庭电器安全检查表
安全标识
- 确保家中的电器都具有合适的安全标识,包括品牌、型号和
符合国家标准的认证标志。
插座和电源线
- 检查插座和电源线是否破损,如有任何问题,请及时更换或
修复。
- 不要使用损坏或过热的电源线。
电器位置
- 确保电器放置在稳固的表面上,避免倾倒或摇晃。
- 不要将电器放置在易燃物品附近,如厨房台面、浴室等地方。
接地保护
- 确保所有需要接地的电器都正确接地,以减少电击风险。
- 检查接地线是否完好并连接牢固。
过载保护
- 避免在同一插座上连接过多的电器,以防止过载。
- 如果需要使用延长线,选择具有过载保护功能的产品。
定期检查
- 定期检查家中电器的状态,确保它们没有任何损坏或松动的部件。
- 清洁电器时,确保它们处于关闭状态并拔掉电源线。
安全使用
- 使用家电时,遵循制造商的安全操作指南。
- 不要将湿手或潮湿物体接触到电器开关,以防止电击。
火警和急救
- 家中应配备火灾报警器,并保持其正常工作状态。
- 在发生火警或电击事故时,立即拔掉电源线,并尽快寻求急救。
以上是家庭电器安全检查表的内容,希望能帮助您确保家庭电器的安全使用。
提高QC效率—利用检查表进行质量管理

提高QC效率—利用检查表进行质量管理随着企业发展和市场竞争的日益激烈,质量控制变得越来越重要,而检查表则是一种常用的质量控制工具。
本文将介绍检查表的定义、建立方法、使用方法,以及如何利用检查表提高QC效率,并提供了一些注意事项和成功案例。
同时,本文探讨了检查表在QC方面的应用价值,以及后续工作的展望。
一、检查表的定义和优点检查表是一种帮助QC人员进行有效质量管理的工具。
它通常用于记录、跟踪和管理QC任务的执行情况,以保证产品质量符合客户的要求。
一个检查表通常包括列和行,列列出要检查的项目,行列出是否合格和处理方法。
在工作中,QC人员使用检查表来检查、记录、分析和改善产品质量。
检查表的优点有:1. 提高工作效率:检查表使工作流程简单化,提高了QC人员的工作效率,减少了错误。
2. 确认标准化: 通过制定标准化的检查内容,检查表可以在不同的QC人员之间传递同样的工作质量水平要求,统一工作标准。
3. 精确记录: 检查表提供了可用于检查记录的明确、有形的记录,使得结果更为准确。
4. 更好的跟踪和控制: 检查表可以跟踪并以及记录每个QC任务的工作进展,帮助QC人员更好地掌握重要的参数和指标。
同时,检查表还可以促进QC过程的精细化管理和控制,确保质量的稳定和连续改进。
二、建立检查表1. 确定检查的目的和内容在建立一个检查表之前,必须要明确目的和内容。
通常,检查表的目的是为了提高产品质量,而内容则包括QC人员负责的各种任务和检查项目。
目的不同,检查内容也就不同。
QC人员根据具体情况,制定不同的检查内容,把检查中的每个环节都列出来并进行评估。
2. 选择合适的检查表类型在确定检查的目的和内容之后,需根据需要选择需要的检查表类型。
有些检查表是标准的,可以直接使用,比如ISO9001标准化检查表;有些是需要根据不同的情况制定的,而且检查表通常可以为公司的内部要求做出更符合其实际情况的内容。
3. 设计检查表格式和内容检查表中的格式和内容取决于公司的具体情况和目的。
网络安全检查表

附件1
XXXXXXX 网络安全检查表
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
十、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)
1本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
2本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控制或部分
控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
网络安全检查表
7运维方式:□自行运维 □委托第三方运维
8域名解析系统情况:□自行建设 □委托第三方:
电子邮件
安全防护
1建设方式:□自行建设
□使用第三方服务 邮件服务提供商
2账户数量:个
3注册管理:□须经审批 □任意注册
4口令管理:□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
5安全防护:(可多选)
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估
□安全检测 □安全加固 □应急支持
□数据存储 □灾难备份
□其他:
网络安全保密协议
□已签订 □未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证
认证机构:
□未通过认证
(如有2个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)
□无控制措施
3接入办公系统安全控制措施:
□有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等)
□无控制措施
移动存储介质
安全防护
1管理方式:
□集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
2信息销毁:
□已配备信息消除和销毁设备 □未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞处置率:处置平均时长:
五、网络安全应急工作情况
应急预案
□已制定 本年度修订情况:□修订 □未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展,演练时间:□本年度未开展
灾难备份
1数据备份
□采取备份措施,备份周期:□实时,□日,□周,□月,□不定期
□未采取备份措施
2系统备份
采取实时备份措施的系统数量:
未采取实时备份措施的系统数量:
展厅撤展检查表
展厅编号 展厅负责人 品牌名称 联系电话
内容 烟感 手报 喷淋 空调风口 消火栓 卫生情况 电源 空气开关 电卡 垃圾 使用围板数量 使用围布数量
数量
检查情况
执行人
备注
新进展厅装修前确认 展厅编号 品牌名称
展厅负责人: 展厅负责人: 装修负责人: 装修负责人: 装修管理员: 装修管理员:
联系电话: 联系电话: 联系电话: 联系电话: 联系电话: 联系电话:
签字确认: 签字确认: 签字确认: 签字确认: 签字确认: 签字确认:
日期: 日期: 日期: 日期
网络安全检查表
附件 1XXXXXXX 网络安全检查表一、部门基本情况部门(单位)名称分管网络安全工作的领导①姓名:(如副厅长)②职务:①名称:网络安全管理机构②负责人:职务:(如办公室)③联系人:办公电话:移动电话:网络安全专职工作处室①名称:(如信息中心、网络安全科②负责人:办公电话:等)移动电话:①本单位网络安全从业人员总数:,其中有网络安全从网络安全从业人员业资格的人员数量:②网络安全从业人员缺口:二、信息系统基本情况①信息系统总数:②网络连接情况信息系统可以通过互联网访问的系统数量:情况不能通过互联网访问的系统数量:③面向社会公众提供服务的系统数量:④本年度经过安全测评的系统数量:互联网接入口总数:互联网接入□接入中国联通接入口数量:接入带宽:MB 情况□接入中国电信接入口数量:接入带宽:MB□其他:中国移动接入口数量: 1 接入带宽:8 MB 第一级:个第二级:个第三级:个已开展年度测评个测评通过率系统等级第四级:个已开展年度测评个测评通过率保护情况第五级:个已开展年度测评个测评通过率未定级:个三、网络安全日常管理情况①岗位网络安全责任制度:□已建立□未建立人员管理②重点岗位人员安全保密协议:□全部签订□部分签订□均未签订③人员离岗离职安全管理规定:□已制定□未制定④外部人员访问机房等重要区域审批制度:□已建立□未建立①资产管理制度:□已建立□未建立②设备维修维护和报废管理:□已建立管理制度,且记录完整资产管理□已建立管理制度,但记录不完整□未建立管理制度规划制定情况(单选):□制定了部门(单位)的网络安全规划网络安全规划□在部门(单位)总体发展规划中涵盖了网络安全规划□无四、网络安全防护情况①网络安全防护设备部署(可多选)□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备网络边界□其他:安全防护②设备安全策略配置:□使用默认配置□根据需要配置③网络访问日志:□留存日志□未留存日志①本单位使用无线路由器数量:②无线路由器用途:□访问互联网:个□访问业务/办公网络:个无线网络③安全防护策略(可多选):安全防护□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施□未设置安全防护策略④无线路由器使用默认管理地址情况:□存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令情况:□存在□不存在2①门户网站域名:②门户网站IP 地址:③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名:(可另附页)④网页防篡改措施:□采取□未采取网站⑤漏洞扫描:□定期,周期□不定期□未进行安全防护⑥信息发布管理:□已建立审核制度,且记录完整□已建立审核制度,但记录不完整□未建立审核制度⑦运维方式:□自行运维□委托第三方运维⑧域名解析系统情况:□自行建设□委托第三方:①建设方式:□自行建设□使用第三方服务邮件服务提供商②账户数量:个③注册管理:□须经审批□任意注册电子邮件安全防护④口令管理:□使用技术措施控制口令强度□没有采取技术措施控制口令强度⑤安全防护:(可多选)□采取病毒木马防护措施□部署防火墙、入侵检测等设备□采取反垃圾邮件措施□其他:①管理方式□集中统一管理(可多选)□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制□统一身份管理终端计算机□分散管理安全防护②接入互联网安全控制措施:□有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP 和MAC 地址等)□无控制措施③接入办公系统安全控制措施:□有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP 和MAC 地址等)□无控制措施3①管理方式:移动存储介质安全防护□集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式②信息销毁:□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备重要漏洞修复情况重大漏洞处置率:处置平均时长:五、网络安全应急工作情况应急预案□已制定本年度修订情况:□修订□未修订□未制定应急演练□本年度已开展,演练时间:□本年度未开展①数据备份□采取备份措施,备份周期:□实时,□日,□周,□月,□不定期灾难备份□未采取备份措施②系统备份采取实时备份措施的系统数量:未采取实时备份措施的系统数量:应急技术□本部门所属□外部服务机构□无队伍六、网络安全教育培训情况培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数:培训人数本年度参加网络安全教育培训的人数:占本部门总人数的比例:%七、信息技术产品使用情况①总台数:0②品牌情况:国内品牌台数:,其中,使用国产CPU 的台数:服务器国外品牌台数:③操作系统情况:使用国产操作系统的台数:使用国外操作系统的台数:①总台数:23终端计算机(含笔记本)②品牌情况:国内品牌台数:23,其中,使用国产CPU 的台数:国外品牌台数:③操作系统情况:使用国产操作系统的台数:0使用国外操作系统的台数:234其中,使用 Windows XP 的台数: 23④ 安装国产文字处理软件的终端计算机台数: 23 ⑤ 安装国产防病毒软件的终端计算机台数: 23① 总台数:路由器② 品牌情况:国内品牌台数:国外品牌台数:① 总台数:2交换机② 品牌情况:国内品牌台数:国外品牌台数:2① 总台数:存储设备② 品牌情况:国内品牌台数:国外品牌台数:数据库 管理系统① 总套数: 0② 品牌情况:国内品牌台数:国外品牌台数:总数:邮件系统品牌: 数量: 品牌: 数量:总数:负载均衡设备品牌: 数量: 品牌: 数量: 总数:防火墙品牌: 数量: 品牌:数量: 总数:入侵检测设备(入侵防御)品牌: 数量: 品牌: 数量: 总数:安全审计设备品牌: 数量: 品牌:数量: 八、网络安全经费预算投入情况① 上一年度网络安全预算:万元,实际到位情况:万元经费保障② 本年度信息化建设总预算(含网络安全预算) :万元,其中网络安全预算:万元5九、本年度技术检测及网络安全事件情况渗透测试进行渗透测试的系统数量:其中,可以成功控制的系统数量:①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数:恶意代码1 检其中,存在恶意代码的服务器台数:技术检测②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数:测情况其中,存在恶意代码的终端计算机台数:①进行漏洞扫描的服务器台数:安全漏洞其中,存在高风险漏洞2的服务器台数:检测结果②进行漏洞扫描的终端计算机台数:其中,存在高风险漏洞的终端计算机台数:网络安全事件情况门户网站受攻击情况网页被篡改情况安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数:门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数:十、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)机构名称机构性质□国有单位□民营企业□外资企业□系统集成□系统运维□风险评估□安全检测□安全加固□应急支持服务内容□数据存储□灾难备份外包服务机构 1□其他:网络安全保密协议□已签订□未签订信息安全管理体系认证情况□已通过认证认证机构:□未通过认证机构名称外包服务机构 2机构性质□国有单位□民营企业□外资企业1本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
奥迪标准管理经销商现场审核检查表
- 如果因人员变动而造成员工未到位,则必须采取招聘措施 (如招聘广告)并提供证明。在下次定期奥迪特时将不接 受类似证明。 - 对于没有相应资格证明的员工,如果有经确认的相应培训 的强制登记证明也应视为有效。 - 通过证书、相关专业经验或相关文件提供资格证明。
开始日期 达标 不达标
3.1.1 是否按一汽-大众要求指定一名服务总 监?
抽取5份需要试车的任务委托书,一份以上发现没有日期或终 检人签字或无试车记录或记录不完整,视为“未达到”。
2.8 客户抱怨
2.8.1 是否能够用为客户着想的方式处理客户 抱怨?
2.8.2 是否有客户回访以确保问题解决达到客 户满意?
见HSO
如无文件记录或者没有在CRM系统中做记录,视为“未达到”。
客户导向:首次联系客户要在 24小时内(以书面形式或者 如CSS问题1得12分,可不必看文件记录。
2.13 备件质量
2.13.1 是否对到货的备件进行检查并进行入库 要有检查日期和检查人!检查数量、质量和质量有效期
文件记录?
损坏的备件应贴有标签并单独存放。
如果没有文件记录或者没有日期或签名,则应视为“未达到 ”。
2.13.2 所有备件和附件是否都以保持质量的正 确方式储存?
必须遵守已有的零件存储规定 - 存放在封闭空间并进行防尘保护 - 不得超过有效期限 - 务必采用防湿/防腐措施 - 径直存放(制动管、车速表轴、饰条等) - 务必防止产品被较重的零件压坏 - 金属零件务必存放在合适的支撑固定装置中 必须有足够的操作和拿放空间。
预检问题 2009.01
2. 质量管理体系2
2.1 清洁和整齐
2.1.1 经销商处内外清洁及整齐程度可达到客 以员工和客户的角度看(经销商营业场所:客户接待区
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一:品牌使用情况检查表
二:内部作业管理情况检查表
四:人员作业情况检查表
五:卖场规划情况检查表
六:店面状况检查表
七:店铺卫生情况检查表
八:商品价格检查表
九:售后服务情况检查表(顾客服务情况)
十三:店铺督导情况汇总表
十四:督导人员巡店结果汇报表
督导员:日期:年月日
(注意:本表需要另加附件,附件内容为针对每个加盟店的督导报告)
十五:《合同执行情况评估表》
《合同执行情况评估表》
区域:加盟商:加盟商序号:
督导员:日期:年月
日
注:《合同执行情况评估表》的填写办法见《加盟商信用评估办法》(见下页)
十六:加盟店督导总分记录表
制表人:日期:
注:1.以上述每一张督导项目检查表中的合计满分数为项目满分。
2.以每一张督导项目检查表中的合计得分为项目评分。
3.加盟店督导总分记录表中的得分=项目标准分*项目评分/项目满分。
4.加盟店督导评分分数换算表见下表。