酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程

成本。
物流风险
运输延误
应选择可靠的物流服务商,加强物流跟踪和管理 ,确保货物按时到达。
货物损失
应选择可靠的物流服务商,加强货物保险和理赔 管理,确保货物安全到达。
物流成本过高
应合理规划物流路线和方式,降低运输成本,提 高物流效益。
筛选绿色供应商 选择符合绿色采购标准的供应商 ,建立长期合作关系,确保供应 商能够提供符合环保要求的产品 和服务。
实施绿色采购 在采购过程中,关注环保和可持 续发展,选择符合环境标准的供 应商和产品。
绿色采购评估与监控
评估指标
制定绿色采购评估指标,包括供应商的环保表现、产品质量、价 格等方面的评估。
物流成本
包括运输、仓储、装卸等费用,是 采购过程中必不可少的支出。
缺货成本
当酒店无法及时获得所需商品或面 临供应中断时,可能产生的额外费 用。
成本控制策略
集中采购
通过集中采购以获得规模效应,降低单位 采购成本。
长期协议
与供应商签订长期采购协议,以稳定价格 和供应,降低价格波动风险。
多元采购
尝试多元化的采购渠道和供应商,增加采 购灵活性和议价能力。
价格合理
追求合理的采购价格,降低酒店成本。
公平公正
对待所有供应商,不偏袒任何一方,确保 公平竞争。
交货及时
确保采购物品按时交货,满足酒店运营需 求。
采购流程
• 需求分析:根据酒店的运营需求,分析物品的种类、数量、质量等需 求。
• 市场调研:了解市场行情,收集供应商信息,对比价格和质量。 • 供应商筛选:根据调研结果,筛选合适的供应商。 • 合同签订:与供应商签订采购合同,明确物品、价格、交货时间等条
酒店采购流程及制度管理

一、引言酒店作为服务业的重要组成部分,其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明,降低采购成本,提高服务质量,以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前,酒店各部门应根据自身业务需求,提出采购申请,包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总,形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划,进行供应商调研,筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时,应考虑以下因素:(1)供应商的资质、信誉和口碑;(2)供应商的产品质量、价格和售后服务;(3)供应商的供货能力、配送速度和库存管理;(4)供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价,获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素,选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后,签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店,采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题,应及时与供应商沟通,协商解决。
6. 付款与结算验收合格后,采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价,包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时,收集各部门对采购工作的意见和建议,不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度,明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容:(1)采购计划制定与审批;(2)供应商选择与评价;(3)询价、谈判与签订合同;(4)物资验收与付款;(5)采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度,明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括:(1)部门申请;(2)采购部门审核;(3)分管领导审批;(4)总经理审批。
酒店采购管理制度

酒店采购管理制度
是指酒店为了规范和管理采购活动,制定的一套规章制度。
该制度主要包括以下内容:
1. 采购流程:明确酒店的采购流程,包括需求调查、供应商选择、采购申请、报价比较、合同签订等环节,以确保采购活动的透明、公正和高效。
2. 采购权限:明确各部门的采购权限,确定在何种情况下需要上级批准,以防止采购活动的滥用和未经授权的采购行为。
3. 供应商管理:建立供应商资质审核、评估和分类体系,对供应商进行评价和管理,确保供应商的质量、信誉和价格的合理性。
4. 采购合同管理:明确酒店与供应商签订采购合同的程序和要求,合同中应包括供货时间、质量标准、交付方式、付款方式等条款,以确保双方的权益。
5. 采购审批制度:建立采购审批制度,明确各级管理人员对采购申请的审批权限和程序,以确保采购活动符合酒店的经营需要和预算。
6. 采购记录和统计:建立采购记录和统计制度,记录采购活动的详细信息,包括采购品种、数量、金额、供应商等,以便进行采购数据分析和监督。
7. 采购风险控制:建立采购风险控制制度,包括价格波动风险、供应商失信风险等,采取相应的措施进行风险防范和管理。
8. 内部控制和监督:建立内部控制机制和监督制度,对采购活动进行内部审查和监督,及时发现和纠正不符合制度的行为。
以上是酒店采购管理制度的主要内容,不同酒店根据实际情况可以进行具体调整和完善。
酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程:酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作,酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度,拟定科学的采购流程,对酒店采购管理工作进行规范化和规模化,是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则:(1).公正公平,依法合规;(2).专业高效,合理规避风险;(3).加强管理,优化流程;(4).稳定供应,优选品质。
2.酒店采购管理的职责:(1).负责酒店的采购计划的制定及实施;(2).编制采购方案,对采购供应商进行选拔和评估;(3).采购与供应商洽谈并签合同;(4) 管理采购过程中的变更和问题处理;(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督;(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则:(1).公开、透明,优选供应商,互惠互利;(2).保证采购品质稳定,数量精准,价格合理;(3).遵守法律法规,尊重合同,秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划:酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划,会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商:酒店开始筛选供应商,先进行市场调研,了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价,初步进行筛选。
3.咨询和洽谈:酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈,确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间,供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同:酒店与供应商达成共识后,双方签订正式的采购合同,合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价:采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等,必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈,改进采购流程。
6.库存管理:采购物品到酒店后,就要对库存进行管理,确保库存品质,避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理:采购物品及时清算,把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购管理制度

酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动,确保采购过程透明、公正,并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门,负责采购活动的组织和管理,采购部门由经验丰富的专业人员组成。
2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构,由高层管理人员组成。
该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。
2.3 采购预算酒店制定年度采购预算,包括各类物资和服务的预算,以确保采购活动的经济效益。
三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请,经过采购部门审核确认后,纳入采购计划。
3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求,组织供应商招标、谈判,选择合适的供应商,并建立供应商库进行评估。
3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同,明确双方责任和义务,并对合同履行进行监督和评估。
3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理,确保及时、准确地收货和付款。
同时,对供应商的服务和产品进行质量监控。
四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构,对采购活动进行监督和审核,确保采购过程合规,并及时发现和纠正问题。
4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计,以确保采购活动的合规性和效果。
五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为,按照内部规定进行相应的纪律处分,并保留追究法律责任的权利。
六、附则本制度的解释权归酒店所有,并在必要时进行修订和补充。
以上就是酒店采购管理制度的内容,旨在管理和规范酒店采购活动,确保采购过程透明、公正,并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。
酒店采购管理规章制度

酒店采购管理规章制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购流程及采购流程管理制度

酒店采购流程及采购流程管理制度一、引言在酒店管理中,采购环节是至关重要的一环。
酒店采购流程的规范与否直接影响着酒店的经营成本和服务质量。
因此,建立科学合理的酒店采购流程及采购流程管理制度对于酒店的可持续发展具有重要意义。
二、酒店采购流程1. 采购需求确认在酒店日常运营中,各部门根据自身的需求提出采购需求。
这些需求可能涉及到食品原材料、日常用品、设备维护等方面。
2. 采购计划制定采购主管应根据各部门提出的采购需求,编制采购计划。
计划中应包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
3. 供应商筛选在确定了采购计划后,酒店采购部门需要对潜在供应商进行筛选。
评价供应商的产品质量、价格、服务态度等。
4. 报价比对与谈判采购部门根据供应商提供的报价,进行比对和谈判。
确保最终选择的供应商符合酒店的需求,并拥有竞争力的价格。
5. 签订合同在确定采购供应商后,双方签订采购合同,明确产品交付、支付方式、验收标准等内容。
6. 采购执行与跟踪采购部门负责监督采购合同的执行情况,跟踪货物的送达与质量情况。
7. 收货验收酒店各部门对收到的货物进行验收,确保符合合同要求和质量标准,并及时反馈采购部门。
8. 付款结算酒店根据合同约定及采购部门提供的验收结果,进行付款结算。
三、采购流程管理制度1. 规章制度建立酒店应建立酒店采购流程管理制度,明确各岗位职责和操作流程。
定期检查制度执行情况,并根据实际情况及时调整和完善。
2. 信息化采购管理采用信息化系统对采购流程进行管理,实现采购需求、采购计划、供应商管理等信息互联互通,并提高采购效率。
3. 内部控制机制建立建立内部控制机制,确保采购活动合规、透明、有效。
包括资金使用审批、采购协议管理、风险预警等方面。
4. 供应商管理建立供应商管理制度,对现有供应商进行定期评估和监督,建立供应商档案。
同时,发展潜在的新供应商,确保供应链的稳定性和多样性。
5. 培训与考核定期组织采购人员进行相关培训,提高其专业素养和采购技能。
酒店采购管理制度及流程

酒店采买管理制度及操作流程为使酒店的采买工作走上制度化、规范化,合理控制成本,重申责任指标到人及提升工作效率,特拟订本制度及操作流程。
一、酒店采买的基本要求:1、全部受权范围的物件采买时,均需比较起码三家供货商的价钱及质量,月结类物件每月每一类起码要有三家供货商供给的报价单;2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责;3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得(包含非受权物件)价钱信息,并整理成价钱信息库,以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部;4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理,若有人员变动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料;5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件,保证手工经审批后的采买单与电脑下单调致,不然财务部将不予报销办理;6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜;7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜,对到期的对付帐款,酒店财务部应实时支付,以成立酒店的优秀形象。
二、物件采买监察要求:1、所受权的物件,分为两类:A、供货商月结;B、直接到市场采买,受权奏效时酒店必须成立《供货商评定小组》(由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成),每个月对各种物件进行剖析(包含但不限于物件的用量、价钱、质量等),将物件进行分类(拟订供货商月结仍是进行直接市场采买,最后要形成文件,由评定小组汇签确认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理企业),部分物件能够先定直接市场采买,待条件成熟时转为供货商月结;2、月结的供货商选定,采买对已经确立供货商月结的物件,应邀请起码三家供给商报价,由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论,对各种月结物件选定供货商,各部门可分头组织进行市场检查,依据市场检查的价钱,按期与供货商确认固按时期的供应价钱,在此确认时期(时限长短依据当地市场状况,由评定小组决定),供货商将按此固订价钱供给酒店所需资料(形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理企业);3、酒店财务部拟订仓存物件的采买线(即最高库存量及最低库存量,补仓不可以超出三、最高库存量,储藏不可以低于最低库存量),由库房人员编制,酒店财务成本会计依据过去该物件的使用量及经营状况进行合理剖析,鉴定出各物件的采买线,财务负责人署名确认后,呈酒店总经理审批实行,审批后的文件由库房及成本会计存档备查,并按实质状况按期进行更新,财务部对每次部门申购数目进行仔细审查监察,防止因物品积压造成浪费;4、酒店财务部对物件价钱进行仔细监察,一定每个月组织人员对酒店各种物件进行不一样市场的价风格查,每个月一次经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得酒店各种物件(包含非受权物件)的价钱信息,并整理成价钱信息库,以书面报告形式上报酒店总办,并抄送企业管理企业总办及企业财务部;5、对正常物件的申购,酒店驻店采买接到单后一定 1 个工作往后答复建议,酒店财务部接到单后一定 1 个工作往后答复建议后报送到总办审批,对特别物件或许对价钱及品质有其余建议的,也一定在 1 个工作往后反应建议给申请部门。
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**酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。
采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。
这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。
2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。
数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.二、采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程:仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。
采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况,要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程:若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)最近一次订货单价;(3)最近一次订货数量;(4)提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程:蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程:采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)库存数量;(3)最近一次订货单价;(4)最近一次订货数量;(5)提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。
2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
第四联部门存档。
3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
(1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。
(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。
用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。
③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消(1)酒店取消订单:? ?如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。
(2)供应商取消订单:? ? 如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同:? ? 合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。
4.档案储存:? ? ?所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养:如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况。