ISO9000认证全套表格
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文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02HTZK/JL4.2.4-01HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单HTZK/JL5.6-02管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制:日期:设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号:设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号:HTZK/JL7.3-07 序号:HTZK/JL7.3-08 序号:HTZK/JL7.3-09 序号:试产报告HTZK/JL7.3-10序号:HTZK/JL7.3-11 序号:HTZK/JL7.3-12 序号:(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划HTZK/JL7.4-03 序号:编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人:检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制:时间:审核:时间:批准:时间:HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门:年月审核员:审核组长:内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号:内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号:内审()次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号:内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号:编制:日期审核:日期成品检验记录编号:HTZK/JL8.2.4-02 序号:不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号:纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号:。
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文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制:日期:设备﹨工具领用记录合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146合同台帐项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:总工程师签名:年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号:设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号:设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号:试产报告试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号:客户试用报告(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02 序号:年度内审计划编制:时间:审核:时间:批准:时间:内审实施计划HTZK/ 年月日内审检查表HTZK/ 受审核部门:年月日审核员:审核组长:内审不合格报告HTZK/ 序号:内审报告HTZK/ 序号:内审()次会议签到表HTZK/ 序号:内审不合格项分布表编制:日期审核:日期成品检验记录编号:HTZK/ 序号:不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号:纠正和预防措施处理单工序自检记录HTZK/。
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文件审批记录制表人:年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人:批准人:文件发放和回收记录部门:YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门:经公司研究决定,在年月日时整,在公司会议室召开年度管理评审会议,总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况,并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加:特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间:年月日参加检查人员:YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门: YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存,中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订(原评审单编号):合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核:年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制:批准:监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制:审核:批准:日期:内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门:为了进一步加强质量管理,提高效率,减少浪费,保证产品和服务质量符合客户要求,并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果,根据公司质量管理工作计划的安排,经公司总经理办公室会议研究决定,集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下:一.内审时间:年月日二.审核内容:各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
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文件编制、审核、批准及发放范围审批表№HNPX/Q04-01-A/0文件一览表№HNPX/Q04-02-A/0№HNPX/Q04-03-A/0№HNPX/Q04-04-A/0文件领用审批表№HNPX/Q04-05-A/0文件更改申请批准记录表№HNPX/Q04-06-A/0文件作废申请、批准、销毁记录表№HNPX/Q04-07-A/0()签到、记录表年月日№HNPX/Q04-08-A/0管理评审计划№HNPX/Q04-09-A/0日期:日期:管理评审记录表№HNPX/Q04-10-A/0共页第页管理评审报告№HNPX/Q04-11-A/0编制人/日期:批准人/日期:纠正和预防措施处理单№HNPX/Q04-12-A/0共页第页特殊工种人员名单№HNPX/Q04-16-A/0№HNPX/Q04-17-A/0员工培训档案人员任职要求鉴定表人员任职要求鉴定表合同评审记录表№HNPX/Q04-22-A/0顾客满意度调查表尊敬的№:HNPX/Q04-23-A/0您好!我们是新乡市东方桶业有限公司,衷心感谢贵公司使用我们的产品,真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。
为了我们共同的发展,我们深知您的满意是我们进步的动力。
请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们,以促使我们为您更好的服务。
(请填写下表):您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表№HNPX/Q04-25-A/0供方业绩分析表供方名称:№HNPX/Q04-27-A/0监视和测量装置校验计划(年)№HNPX/Q04-28-A/0编制:批准:日期:内部审核计划单№HNPX/Q04-30-A/0审核组组长:组员:年月日1.审核目的:本公司建立的ISO9001:2000质量管理体系是否符合本公司实际,是否得到有效的实施和保持。
2.审核依据:❒ISO9001:2000 ❒质量管理体系文件❒有关法律法规❒合同3.审核覆盖范围:本工厂所有产品生产和服务的全部过程4.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
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文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单文件回收/销毁记录记录清单记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制:日期:设备﹨工具领用记录合同评审记录合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:总工程师签名:年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号:设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告HTZK/JL7.3-10序号:试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号:客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号:(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划HTZK/JL7.4-03 序号:编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录成品出库记录HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人:检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:顾客反馈调查表年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01编制:时间:审核:时间:批准:时间:内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门:年月审核员:审核组长:内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号:。
()9000认证全套表格.

文件发放 / 接收记录序分版发放记录接收记录编号发文件名称本份份号号签收签收部门日期日期数数1.2345678910受控文件清单序文件名称文件编号版本份数备注号文件更正单文件名称编号版本更正地址及原因:更正后内容:受此影响引起的其他更正文件名称:申请人:日期:所在部门建议:签名:日期:审批部门建议:签名:日期:文件回收 / 销毁记录文件名称编号版本份数回收销毁原因:申请人:日期:所在部门建议:签名:日期:文件保存部门建议:签名:日期:管理者代表建议:签名:日期:记录清单序记录名称编号保存使用部备注号期门1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01 三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02 三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03 三年各部门4文件更正单HTZK/JL4.2.3-04 三年各部门5记录清单三年各部门6管理评审方案三年7管理评审通知三年8管理评审报告三年9员工登记表长远10年度培训方案三年11培训记录三年12设施﹨工具台帐长远13设施﹨工具领用记录三年14合同评审记录表三年15顾客反应检查表三年16合同台帐三年17工程建议书三年18设计开发任务书三年19设计开发方案三年20设计开发方案书三年21设计开发输入清单三年22设计开发信息联系单三年23设计开发评审报告三年24设计开发考据报告三年优选文档25设计开发输出清单三年26试产报告三年记录清单序记录名称编号保存使用备注号期部门27试产总结报告三年28客户试用报告三年29新产品判断报告三年30供方议论表三年31合格供方名录三年32采买方案三年33采买产品考据入库单三年34工程进度方案表三年35工程进度实现一览表三年36成品入库记录三年37成品出库记录三年38检测设施台帐长远39检测设施校准记录三年40年度内审方案三年41内审推行方案三年42内审检查表三年43内审不合格报告三年44内审报告三年45内审不合格项分布表三年46首〔末〕次会议签到表三年47工序自检记录三年48质检记录三年49不合格品办理记录50纠正/预防措施记录表三年管理评审方案评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:方案的评审时间:日期:管理评审通知单评审会议时间:评审会议地址:评审参加人员:评审内容要点:日期:管理评审报告评审会议时间、地址:参加评审人员:评审内容大纲:评审结论:改良、纠正和预防措施大纲及责任部门:日期:员工登记表序姓名职务性别民学历专业〔专长〕出生年月号族12345678910111213141516 17 18 19 20培训记录时间: .培训题目:培训教师:地址:培训方式:参加培训人员名单〔共人〕:培训内容大纲:核查方式及成绩:核查合格率:备注:年度培训方案日期受培训参加培训培训培训内容核查备注部门人员方式方式日期:设施﹨工具台帐序设施名称型号规格价格起用生产厂家放置地址备注号日期日期:设施﹨工具领用记录序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录合同编号:GF-2006-146顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:参加评审人员建议及签字:评审结论〔对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:〕:承办人签字:日期:顾客确认:联系人:地址::::日期:备注:合同台帐序号顾客名称合同编号签署日期备注12345工程建议书序号:提出部门建议人工程名称型号规格销售对象建议日期根本要求〔包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等〕:市场展望解析〔包括市场需求、用户希望、竞争对手情况、产质量量现状、预期首批销量、交货限时、出厂价格等〕:可引用的原有技术:可行性解析〔包括技术、采买、工艺、本钱等方面〕:工程所需花销,参加人员:总工程师签字:日期:总经理批阅:签字:日期:设计开发任务书序号:起止日期工程名称估量花销型号规格依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等〕:设计部门及工程负责人:备注:总工程师签字:年月日设计开发方案序号:工程名称起止日期型号规格估量花销依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等〕:设计原理及路线归纳〔可另加页表达〕:备注:编制 审察 赞成 时间 时间 时间设计开发方案书序号:起止 工程名称日期估量 型号规格花销职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置〔包括人员、生产及检测设施、 设计经费估量分派及信息交流手段等〕 要求:设计开发阶段的 设计开发配合部划分及主要内容负责人完成限时人员门备注:设计开发输入清单序号:工程名称型号规格设计开发输入清单〔附相关资料份〕备注:设计开发信息联系单序号:发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传达的设计开发信息描述:接收部门办理建议:备注:1、本联系单用于设计开发不同样组别或不同样相关部门之间的信息联系。
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页,共 1 页
表单编号:QR-DCC-011 A0
ISO9000质量管理记录表格(全套)

周检表
部门:
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名:审核人签名:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间:
编号
品名
规格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述:不合格类型:严重不合格口轻微不合格口
不符合标准/程序:
不符合原因分析:
纠正措施:
单位负责人:年月日
纠正措施的验证:
审核员:年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
原因分析:
改进意见:
单位负责人:
年月日
是否需要实施纠正措施/预防措施:
单位负责人:
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
内审首、末次会议签到表
编号:
会议地点:日期:
身份
姓名
工作单位
审
核
组
被
审
核
单
位
姓名
单位/职务
文件名
质量管理记录表格
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文件发放/接收记录
深圳国保警用装备器材有限公司
受控文件清单
文件更改单
文件回收/销毁记录
记录清单
记录清单HTZK/JL4.2.4-01
管理评审计划
管理评审通知单HTZK/JL5.6-02
管理评审报告
深圳国保警用装备器材有限公司
员工登记表
HTZK/JL6.2-01
培训记录HTZK/JL6.2-03
年度培训计划
设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01
编制:日期:
设备﹨工具领用记录
合同评审记录
合同台帐HTZK/JL7.2-03
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名:年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
HTZK/JL7.3-06 序号:
设计开发评审报告
HTZK/JL7.3-07 序号:
设计开发验证报告
设计开发输出清单
HTZK/JL7.3-09 序号:
试产报告HTZK/JL7.3-10序号:
试产总结报告
HTZK/JL7.3-11 序号:
客户试用报告
HTZK/JL7.3-12 序号:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告
编制:日期:批准:日期:
供方评价表
HTZK/JL7.4-01 序号:01
合格供方名录HTZK/JL7.4-02
编制:批准:日期:
采购计划
编制:日期:批准:日期:
采购产品验证入库单
工程进度计划表HTZK/JL7.5-01
编制:日期:批准:日期:
工程进度实现一览表
成品入库记录
成品出库记录
检测设备台帐HTZK/JL7.6-01
填表人:
检测设备校准记录
编制:批准:日期:
顾客反馈调查表
HTZK/JL7.2-02 序号:
年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01
编制:时间:
审核:时间:批准:时间:内审实施计划
内审检查表
HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门:年月日
审核员:审核组长:
内审不合格报告
内审报告
HTZK/JL8.2.2-05 序号:
内审()次会议签到表
HTZK/JL8.2.2-07 序号:
内审不合格项分布表
编制:日期审核:日期
成品检验记录
编号:HTZK/JL8.2.4-02 序号:
不合格品处置记录。