原材料管理制度
原材料管理制度_原材料管理制度

原材料管理制度_原材料管理制度原材料是指在生产过程中用来制造成品的各种物质,其管理对于生产企业的正常运营至关重要。
因此,建立健全的原材料管理制度能有效提高生产效率,降低成本,提高产品质量,保证生产的正常运行。
1.采购管理:建立完善的采购管理流程,明确采购员的职责和权限,制定有效的采购计划。
通过多方报价,选择优质、性价比高的供应商。
在签订合同前进行合格供应商的评估,确保供应商具有可靠的质量控制和交货能力。
2.入库管理:对原材料进行严格的入库检验,确保原材料符合相关的质量标准和企业的要求。
对入库的原材料进行标识、分类、编号、记录,建立相应的库存管理系统。
入库记录应包括原材料的名称、型号、数量、质量指标等信息,以便日后查询和备案。
3.库存管理:建立合理的库存管理制度,进行定期的盘点和清点。
根据生产计划和销售情况,合理安排原材料的进货和使用,避免原材料过期、腐败等问题。
对不合格的原材料及时进行处理或退换,确保原材料库存的质量和数量的准确性。
4.订单管理:根据客户需求和生产计划,及时下达原材料的采购订单,确保原材料的及时供应,并避免生产线因原材料短缺停工或延误。
与供应商保持良好的沟通,及时了解供应商的生产能力和交货能力,避免因供应商原因造成的生产线停滞。
5.质量控制:建立完善的质量控制制度,对原材料进行严格的质量检查,确保原材料的质量符合产品生产的要求。
对不合格品及时进行处置,追溯不合格品的原因,防止不合格品再次进入到生产过程中。
定期进行原材料的抽样检测和质量监控,提高原材料的稳定性和一致性。
6.安全管理:建立原材料的安全管理制度,制定相关的安全操作规程,确保原材料的储存、运输和使用过程中的安全。
对于易燃、易爆、腐蚀等有害特性的原材料,要建立相应的安全措施和仓库设备。
定期进行安全检查和培训,提高员工的安全意识和操作技能。
7.成本管理:建立原材料的成本核算制度,详细记录原材料的采购成本、库存成本和使用成本。
原料库管理制度(6篇)

原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放,库内物品堆放整洁有序,有标识二、不合格产品严禁入库,做好原料出入库登记,做到数据准确,帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。
五、对入库原料核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务室各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位:按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时,应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库,仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识,适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料质量管理制度

原材料质量管理制度第一章总则第一条为了加强对企业原材料质量管理的监督和控制,提高产品质量,保障消费者权益和企业经济效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于企业原材料采购、验收、存储、使用等环节的质量管理工作。
第三条企业应严格执行本制度,确保原材料质量符合国家标准要求,确保产品质量稳定可靠。
第四条企业质量管理部门负责制定本制度和监督执行,各部门负责人及相关人员按照本制度执行。
第二章原材料采购管理第五条企业原材料采购应符合国家法律法规和企业内部规定,不得采购假冒伪劣产品。
第六条企业应根据产品工艺配方和质量要求确定所需原材料种类和规格,并制定采购计划。
第七条企业应建立原材料供应商评价制度,对供应商进行定期评估和考核,对不合格供应商采取相应措施。
第八条企业应与供应商签订合同,约定双方权利义务,保证原材料的质量和交货期。
第九条企业应对采购的原材料进行验收,确保其符合产品质量标准要求。
第十条企业应建立原材料采购台账,记录采购时间、数量、金额、供应商等信息。
第三章原材料质量验收管理第十一条企业应对所有进厂原材料进行质量验收,不合格原材料应及时退货或报废处理。
第十二条企业应制定原材料验收标准,包括外观、尺寸、化学成分、物理性能等指标。
第十三条企业应配备专业技术人员进行原材料质量验收,确保验收结果准确可靠。
第十四条企业应建立原材料验收记录,及时记录验收结果,确保原材料质量可追溯。
第十五条企业应建立原材料保管制度,确保原材料在存储过程中不受污染和损坏。
第四章原材料使用管理第十六条企业应对原材料使用进行计划安排,合理使用,避免过剩或浪费。
第十七条企业应按照产品工艺要求对原材料进行加工处理,确保产品质量稳定。
第十八条企业应建立原材料使用记录,包括使用时间、数量、方式等信息,确保使用情况可追溯。
第十九条企业应加强原材料使用过程中的质量控制,及时发现和解决问题。
第二十条企业应对原材料使用情况进行定期检查,评估原材料使用效果和质量情况。
原材料节约管理制度

原材料节约管理制度第一章总则第一条为了加强对原材料的管理,提高原材料利用率,降低生产成本,保护环境,根据国家有关法律法规、政策和公司的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和各级员工在原材料的采购、使用、储存、消耗等各个环节。
第三条本制度所称原材料包括但不限于:金属、化工、建材、电子、纺织、塑料等各种原材料。
第四条公司原材料管理工作原则上实行全员参与,各级领导要加强对原材料管理工作的领导,各部门负责人要落实好本制度。
第五条公司对于违反本制度的行为,将根据情节轻重,对责任人进行相应的处理,包括但不限于:纪律处分、经济处罚、追究法律责任等。
第二章原材料采购管理第六条公司原材料采购应当按照国家有关法律法规、政策及公司的采购制度进行,做到合理选材,合理用量,合理采购。
第七条原材料采购需提前确定实际需求量,确保采购计划与生产计划保持一致,避免造成库存积压。
第八条原材料采购部门要严格按照公司的采购制度履行采购手续,严格审核采购合同,保证采购品质及价格的合理性。
第九条采购人员应当了解市场行情,制定合理的采购计划,降低采购成本,提高采购效益。
第十条采购人员应当与供应商建立良好的合作关系,遵循公平竞争的原则进行采购活动。
第三章原材料使用管理第十一条各部门在使用原材料时应当根据实际的生产需要,合理使用原材料,避免浪费。
第十二条各部门应当严格执行公司的产品工艺规范,控制原材料的使用量,做到合理使用,提高利用率。
第十三条对于使用原材料的过程中产生的废料及副产品,各部门应当做好分类收集,并按照公司的废料处理制度进行处理。
第十四条原材料使用过程中发生的损耗应当进行统计分析,找出损耗的原因,并采取相应的措施进行改进。
第四章原材料储存管理第十五条原材料的储存应当按照产品的性质、保质期等因素进行分类存放,并制定相应的储存管理制度。
第十六条储存部门对于原材料的储存条件要进行严格检查,确保原材料的质量和数量不受损失。
原材料的日常管理制度

第一章总则第一条为加强原材料管理,确保原材料的质量、数量和供应,提高企业经济效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的管理,包括采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条原材料管理应遵循以下原则:1. 质量第一:确保原材料质量符合国家相关标准和要求。
2. 供应稳定:确保原材料供应及时,满足生产需求。
3. 优化库存:合理控制原材料库存,降低库存成本。
4. 严格监督:加强原材料管理,防止浪费和损失。
第二章采购管理第四条采购部门负责原材料的采购工作,采购计划应根据生产计划、库存情况和市场供应情况制定。
第五条采购人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料市场行情。
3. 严格遵守采购流程和纪律。
第六条采购流程:1. 制定采购计划。
2. 招标或询价。
3. 确定供应商。
4. 签订采购合同。
5. 发货、验收。
第三章验收管理第七条验收部门负责原材料的验收工作,验收人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料质量标准。
3. 严格遵守验收流程和纪律。
第八条验收流程:1. 接收货物。
2. 检查货物包装、数量、质量。
3. 核对采购合同。
4. 验收合格,办理入库手续;验收不合格,通知采购部门处理。
第四章储存管理第九条储存部门负责原材料的储存工作,储存人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料性质和储存要求。
3. 严格遵守储存流程和纪律。
第十条储存流程:1. 按照原材料的性质、规格、型号分类存放。
2. 保持仓库清洁、通风、干燥。
3. 定期检查原材料质量、数量。
4. 防止原材料受潮、变质、损坏。
第五章领用管理第十一条领用部门负责原材料的领用工作,领用人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料用途和领用标准。
3. 严格遵守领用流程和纪律。
第十二条领用流程:1. 制定领用计划。
2. 填写领用单。
3. 经审批后办理领用手续。
4. 领用完毕,及时反馈使用情况。
原材料管理制度(精选)

原材料管理制度第一章总则1.1制度目的本制度的目的是规范和优化公司的原材料管理流程,确保原材料的有效采购、储存、使用和追踪,以提高生产效率,降低成本,确保产品质量,实现公司可持续发展。
1.2适用范围本制度适用于公司所有与原材料有关的管理活动,包括但不限于原材料采购、入库、出库、库存管理、质量控制等环节。
1.3制度依据本制度的制定参考了国家相关法律法规、行业标准以及国际先进企业的最佳实践,确保制度的合法性和先进性。
第二章采购管理2.1供应商评估公司采购部门应建立供应商评估体系,评估供应商的资质、信誉、质量管理体系等,确保选择合格的供应商。
2.2采购合同公司采购部门应制定明确的采购合同,明确原材料的品种、数量、质量标准、交付期限、价格等,确保采购的透明度和合法性。
2.3采购流程公司采购部门应建立规范的采购流程,包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、付款等环节,确保采购过程的顺畅和合规。
第三章入库管理3.1入库登记仓库管理人员应及时将采购的原材料进行入库登记,记录原材料的品种、数量、生产日期、供应商等信息。
3.2质量检验入库后的原材料应进行质量检验,确保原材料符合公司的质量标准,不合格的原材料应及时退回供应商。
3.3入库流程公司应建立规范的入库流程,包括验收、入库登记、质量检验、上架等环节,确保入库过程的科学和高效。
第四章出库管理4.1出库申请生产部门提出的出库申请应包括原材料的品种、数量、用途等信息,经过相关部门审批后方可执行。
4.2出库流程公司应建立规范的出库流程,包括申请、审批、拣货、包装、出库等环节,确保原材料的有序出库。
第五章库存管理5.1定期盘点公司应定期对原材料库存进行盘点,确保库存数据的准确性,及时发现和纠正差异。
5.2库龄管理公司应对原材料的库龄进行管理,合理安排原材料的使用顺序,避免库存过期造成的损失。
第六章质量控制6.1质量标准公司应明确原材料的质量标准,并建立相应的质量检验体系,确保原材料的质量符合公司的要求。
原材料及产品管理制度

原材料及产品管理制度一、原材料采购管理制度:1.建立供应商评估和选择机制,对供应商的信誉、质量管理能力、生产能力、交货期等进行评估,建立合理的供应商名录。
2.确定采购流程,规定采购需求、采购计划的编制、审批和实施流程,明确采购合同签订、支付等环节的管理要求。
3.建立采购合同管理制度,规定合同的编制、审批和签约程序,明确供应商提供的产品质量标准、交货期、质量保证和售后服务等细则。
4.建立原材料验收制度,要求验收人员对原材料进行外观、尺寸、重量、包装等方面的检查,并进行抽样检测,确保原材料符合要求。
5.定期评估供应商绩效,根据供应商产品质量、交货期、售后服务等方面的指标进行评估,对供应商进行分类管理。
二、生产加工管理制度:1.建立生产计划制度,明确生产任务、生产工艺、用料量、生产时间等,制定合理的生产计划。
2.建立生产作业管理制度,规定生产工序、作业指导书、质量检验和记录要求,确保生产过程中的质量和效率。
3.建立产品质量管理制度,明确产品质量的标准和要求,制定质量控制和检验程序,确保产品符合质量标准。
4.建立设备维护保养制度,明确设备维护保养的要求和周期,定期进行设备检修和保养,确保设备正常运行。
三、成品质量控制管理制度:1.建立产品质量标准,根据产品的使用特性、市场需求和相关法规要求,确定产品的物理、化学、功能性等指标标准。
2.建立产品质量检验和检测制度,明确检测的项目、方法和频率,完善检验记录和报告的管理,确保产品质量的稳定性。
3.建立产品质量问题处理和召回制度,规定产品质量问题的处理程序和责任分工,及时采取返工、退货、召回等措施,保障消费者权益。
4.建立不良品处理和统计制度,规定不良品的分类、记录和处理方式,及时分析不良品的原因,采取措施预防不良品的发生。
四、产品销售和售后服务管理制度:1.建立销售合同管理制度,规定销售合同的签订、履行和支付等环节的管理要求,明确产品价格、支持政策和售后服务等细则。
原材料的管理制度

原材料的管理制度原材料的管理制度篇一一、物资材料进场实行双轨制,入库单除保管员签字外,还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试,并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收,复试不合格的并做好标识,一律退回。
同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前,要有厂家资质证明文件:营业执照复印件;所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;报项目部和监理工程师确认。
进场时,必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。
并做好记录,其中需要复试的,应先进行复试,合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后,需经检测和试验方可使用的产品,如:水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检,检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施,确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。
及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点,帐物相符。
如果发现短缺,要查明原因,按有关规定处理,系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料的管理制度篇二1、原材料进厂入库,仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损,产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡,包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3、存放区应持续清洁,应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量,由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养,搞好清洁卫生,及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、用心做好防火安全工作,杜绝不安全因素的`发生。
档案管理制度原则有哪些档案管理制度的范本篇三特点合同档案除具有一般档案共性外,还具有以下3个独有的特点。
突出的依据凭证性依据凭证性,是合同档案最突出也是重要的特点,意思是说依法订立的合同对当事人具有法律的约束力。
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原材料管理制度导读:规章制度原材料管理制度【篇一:原材料仓库管理制度】1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。
2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。
指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。
月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库A、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。
B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
C、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。
D、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
F、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库A、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。
B、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多,定期清退A、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。
以免仓库对物资库存数量监控不准;B、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理A、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。
发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。
B、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理A、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。
B、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。
并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量情况,当库存数量低于设定“安全库存数量”时,应及时填写《采购申请单》向采购部申报,特别做好采购及外协进度监控,供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7S管理整理:将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利仓库管理。
清洁:做好有用物资及场地保洁工作。
清扫:将清洁后脏物打扫出仓库。
素养:加强自律,爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。
严禁外人吸烟入库。
服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。
12、仓管员自我时间调配管理A、如当天仓库进出物流遇忙时候,一般情况物流部会主动来帮助和支持,如果没及时到,自己也可向其打招呼寻求帮助,同时也可向电工刘师傅寻求帮忙,或向董助寻求支持。
B、平时稍有点时间空时候,帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。
实在感觉累了,适当休息调节下。
【篇二:原材料出入库管理制度】为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度:一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料包括:1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等;5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
三、所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。
四、入库程序:1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票,发票上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。
仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可入库。
如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员和财务部各一份。
入库单上的填写内容必须和销售发票上的内容一致,并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序:原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外,所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库,领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人签字,仓库在收到清楚有效的领料单后,立即按照要求备齐物料,在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括:1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料;2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等;3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等;4、办公室日常工作所需的办公用具用品5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料,本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则,仓库实行特殊的出入库程序:1、对车间专用的特殊物料,由各车间保存和使用,实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求,将所购入物料一次性按要求办理出库手续后,该批物料交由使用车间或部门保管和使用,在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。
但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录,以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。
如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时,物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明,并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料,在购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续,该批物料交由各使用车间共同保管和使用,仓库不再单独办理每次使用的出库手续。
各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管,保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套,仓库另行掌管一套,其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前,必须由采购人员通知仓库,按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车,并及时开具入库手续。
九、仓库定期对仓库原材料进行整体的盘存,如果出现实际库存和账面明显不符,在仓库提出建议后,各相关车间或部门应予以配合,尤其是对特殊物料,各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自2007年4月1日实行,请各车间和部门统一遵照执行。
【篇三:原材料请购管理规范】1、直接用于产品制造的材料,属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表,依标准单位使用量,计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。
经生产部经理审核,总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供,生管科根据原材料平均日耗量,设定安全库存量。
如有重大变化,如订单变更、设计变更等,以通知单修改,安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常,生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂,生管科以原材料安全存量为预警,根据原料仓库和生产现场库存量做跟催,确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划,会同生管部计划调度员排定计划出货期计划,技术部根据设计标准,计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则,严格控制原材料进货,生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量,如因原材料超耗导致库存量低于安全存量,可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐,保证原材料不呆货,不断料。
【篇四:原材料采购质量控制制度】为加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。
否则,任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。