2018年重庆市一般公共预算收支表
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表

20000
补充预算周转金
从政府性基金预算调入
其他调出资金
从国有资本经营预算调入
1362
从其他资金调入
收入总计
1026666
支出总计
1026666
附件6
2018年锦江区区级一般公共预算收支预算平衡表
单位:万元
收入
预算数
支出
预算数
地方一般公共预算收入
925500 一般公共预算支出
604250
转移性收入
101166 转移性支出
422416
上级补助收入
9719
体制上解支出
381889
一般性转移支付收入
19760
出口退税专项上解支出
227
专项转移支付收入
325
专项上解支出
30420
接受其他地区援助收入
援助其他地区支出
地方政府一般债务收入
地方政府一般债务还本支出
9880
国债转贷收入
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金上年结余
国债转贷资金结余
上年结转收入
调出资金
调入资金
21362
补充预算稳定调节基金
调入预算稳定调节金
近三年财政收支情况分析

我市近三年财政收支情况分析一、2017年收支情况收入:全市地方一般公共预算收入22.8亿元,增长18.8%,增幅排名全省第五位,完成年度预算的102.8%(其中:税收收入完成14.9亿元,占地方一般公共预算收入的65%;非税收入完成7.9亿元);加上省补助收入49.8亿元;上年结转收入4.9亿元;地方政府债券收入10.2亿元;调入资金4.2亿元,收入合计91.8亿元。
支出:全年地方一般公共预算支出75.3亿元(其中民生支出62.1亿元,占地方一般公共预算支出的82.4%),完成年度预算123.5%,增长20.8%,增幅排名全省第五位;加上上解省支出1.9亿元;偿还地方政府债券本金7亿元;安排预算稳定调节基金5.4亿元等,支出合计89.6亿元。
收支相抵,结余结转2.2亿元。
具体分析:2017年我市地方收入大幅增长,一是自16年春节过后我市房地产异常火爆,量价齐升,带动土地增值税大幅上涨,全年土地增值税完成3.9亿元,同比增长73.5%,直接拉动税收增长12.8个百分点。
二是处置市国资委名下滨河雅苑项目收入3.6亿元以及海监大队对恒大海花岛项目处罚0.7亿元,直接拉动非税收入大幅增长,迈上7亿元的历史新高。
二、2018年收支情况收入:全市地方一般公共预算收入21.3亿元,同比下降6.6%,完成年度预算的100.5%(其中:税收收入完成 12.5亿元,占地方一般公共预算收入的59%;非税收入完成8.8亿元);加上省补助收入76.1亿元;上年结余结转收入2.2亿元;债务(转贷)收入10.2亿元;调入资金1.8亿元等,收入合计111.6亿元。
支出:全年地方一般公共预算支出95.2万元(其中民生支出83.1亿元,占地方一般公共预算支出的87.3%),完成预算(指调整预算数,下同)的91.8%,比上年同期增长26.5%;加上上解省支出2.3亿元;偿还地方政府债券本金3亿元,补充预算稳定调节基金2.5亿元后,合计支出103亿元。
重庆市长寿区科学技术委员会财政拨款收支总表

科学技术管理事务
重庆市长寿区科学技术委员会部门收入总表
合计
上年结转
1,286.95 1.70 1.70 1.70
1,082.92 262.92
一般公共预 政府性基金 国有资本经
事业收入
事业单位经
算拨款收入
预算拨款收 入
营预算拨款 收入
非教育收费 收入
教育收费收 入
营收入
1,286.95
1.70
1.70
表5
重庆市长寿区科学技术委员会政府性基金预算支出表
科目编码
科目名称
单位:万元
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
表6
重庆市长寿区科学技术委员会部门收支总表
项目 一般公共预算拔款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
收入
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转
合计
因公出国 (境)费
24.00
2018年预算数
公务用车购置及运行费
小计
公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费
11.25
11.25
12.75
合计
因公出国 (境)费
24.00
单位:万元
2019年预算数
公务用车购置及运行费
小计
公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费
11.25
11.25
12.75
1,286.95 本年支出合计 结转下年
1,286.95 支出总计
单位:万元 预算数
1.70 1,082.92
51.30 17.35
14.12
2018年一般公共预算收入表

85 115 65 87
29.82 287.5 63.97
53 2559 2322 200 17
3 72 12 2553 2089 260 9 20 9 154 12 51 51
22.64 99.77 89.97 130 52.94
8 12 45 45
112.5 100 113.33 113.33
项目
22 1902 1146 635 10 111
36.07 102.31 90.59 112.59 100
项目 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 内卫 边防 消防 警卫 黄金 森林
100
7 28
44
628.57
599 486 51 58 4
29 7 548 443 33 44 17 11 7046 3746 1297 585 100 338 58 912 10 888 193 16
91.49 91.15 64.71 75.86 425
6980 5054 938 513 74 257 114
2018重庆市市政工程计价定额(可编辑修改word版)

前言为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,维护发承包人合法权益,促进建设市场健康发展,我们组织重庆市建设、设计、施工及造价咨询企业,编制了2018 年《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018。
在执行过程中,请各单位注意积累资料,总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料提交重庆市建设工程造价管理总站(地址:重庆市渝中区长江一路58 号),以便及时研究解决。
领导小组组长:乔明佳副组长:李明成员:夏太凤张琦罗天菊杨万洪冉龙彬刘洁黄刚综合组组长:张琦副组长:杨万洪冉龙彬刘洁黄刚成员:刘绍均邱成英傅煜娄进王鹏程吴红杰任玉兰黄怀李莉编制组组长:娄进编制人员:包刚黄小林黄琪敏胡延安刘茜琳蓝海波李小华李明罗英廉田均汪家全阳小玲杨茜余广维材料组组长:邱成英编制人员:徐进吕静李现峰刘芳刘畅唐波王红审查专家:陈红梅冯秀娟龚国均何长国栾洪李海泉宋强朱雪梅钟凤计算机辅助:成都鹏业软件股份有限公司杨浩张福伦渝建[2018]200 号重庆市城乡建设委员会关于颁发2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》等定额的通知各区县(自治县)城乡建委,两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局,有关单位:为合理确定和有效控制工程造价,提高工程投资效益,规范建设市场计价行为,推动建设行业持续健康发展,结合我市实际,我委编制了2018 年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》(以上简称2018 年计价定额),现予以颁发,并将有关事宜通知如下:一、2018 年计价定额于2018 年8 月1 日起在新开工的建设工程中执行,在此之前已发出招标文件或已签订施工合同的工程仍按原招标文件或施工合同执行。
2018年全一般公共预算支出结构图

2018年全市一般公共预算支出结构图
2018年,全市一般公共预算支出250.94 亿元,其中:一般公共服务支出 21.79亿元,国防支出 0.1亿元,公共安全支出8.65 亿元,教育支出49.43 亿元,科学技术支出0.96 亿元,文化体育与传媒支出3.17亿元,社会保障和就业支出33.76亿元,医疗卫生与计划生育支出28.24亿元,节能环保支出6.64亿元,城乡社区支出7.12亿元,农林水支出62.99亿元,交通运输支出6.6亿元,资源勘探信息等支出1.61亿元,商业服务业等支出1.16亿元,国土海洋气象等支出3.83亿元,住房保障支出13.2亿元,粮油物资储备支出0.31亿元,其他支出 0.2亿元,债务付息及发行费支出1.18亿元。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机
(完整版)矿山生态恢复治理方案
目录第一章总论 (1)1.1任务的由来 (1)1.2编制依据 (2)1.2.1任务依据 (2)1.2.2相关法律法规 (3)1.2.3经济和社会发展纲要与环境保护发展规划 (4)1.2.4有关技术标准与规范 (4)1.2.5投资估算依据 (4)1.3指导思想与规划原则 (5)1.3.1指导思想 (5)1.3.2基本原则 (5)1.4方案范围与规划时限 (6)1.5方案技术路线 (6)第二章矿区概况 (8)2.1区域自然条件 (8)2.1.1地理位置与交通 (8)2.1.2气象气候 (8)2.1.3地表水 (9)2.1.4地下水 (9)2.2区域地质环境条件 (9)2.2.1地形地貌 (9)2.2.2矿区水文地质条件 (10)2.2.3矿区工程技术条件 (10)2.2.4矿区地质构造 (10)2.2.5区域地层 (12)2.2.6矿带及矿床特征 (15)2.3区域社会环境简况 (18)2.3.1人口及行政区划 (18)2.3.2社会经济概况 (18)2.3.3风景文物保护区划 (18)2.3.4环境功能区划 (19)第三章企业生产及工程概况 (20)3.1历史沿革 (20)3.2项目组成 (20)3.2.1主体工程及辅助工程 (20)3.2.2环保工程 (20)3.3生产现状 (22)3.3.1井田境界 (22)3.3.2资源/储量及服务年限 (22)3.3.3总平面布置 (23)3.3.4生产工艺 (23)3.3.5剥离废弃土石排放系统 (25)3.3.6采场防、排水及供水系统 (26)第四章生态破坏、环境污染调查及规划期生态破坏预测 (27)4.1调查方法概述 (27)4.1.1调查范围 (27)4.1.2调查内容 (27)4.1.3调查方法 (27)4.2矿区生态破坏情况调查及评价 (28)4.2.1矿区生态系统类型与植被分布 (28)4.2.2矿区动物资源 (29)4.2.3土地利用与土壤侵蚀现状及评价 (29)4.2.4尾矿库、废石场对生态的破坏和对周围环境的影响 (31)4.2.5临时性不稳定边坡 (32)4.2.6铁矿生产造成的主要生态问题及需要优先解决的生态问题 (33)4.3矿区环境污染调查及评价 (34)4.3.1矿区环保装备及运行状况 (34)4.3.2矿区环境空气质量及评价 (34)4.3.3矿区水环境现状及评价 (35)4.3.4固体废弃物现状及评价 (36)4.3.5矿区存在的主要环境问题及需要优先解决的环境污染问题 (36)4.4规划期生态破坏预测分析 (36)4.4.1矿山开采对矿区地表植被的影响预测 (37)4.4.2矿山开采对土壤侵蚀的影响预测 (38)第五章目标与指标体系 (40)5.1生态环境恢复治理的总体目标 (40)5.2阶段性目标 (40)5.2.1近期目标 (40)5.2.2中期目标 (40)第六章主要任务 (42)6.1矿区生态环境恢复治理的主要任务 (42)6.2矿区生态环境恢复治理任务汇总 (42)第七章重点治理工程及投资估算 (43)7.1采掘区植被恢复工程 (43)7.1.1工程背景 (43)7.1.2采掘区土地复垦工艺 (44)7.1.3整地 (44)7.1.4林地复垦技术措施 (49)7.1.5修筑简易道路 (52)7.1.6林地种植的生态安全性分析 (52)7.1.7投资估算 (53)7.1.8预期目标与可达性分析 (54)7.2选矿工业场地绿化工程 (54)7.2.1工程背景 (54)7.2.2工程方案设计 (54)7.2.3投资估算 (55)7.2.4预期目标与可达性分析 (56)7.3临时性边坡治理工程 (56)7.3.1工程背景 (56)7.3.2工程方案设计 (56)7.3.3投资估算 (57)7.3.4预期目标与可达性分析 (58)7.4开采区防风抑尘工程 (58)7.4.1工程背景 (58)7.4.2防护林的作用 (58)7.4.3防护林工程方案设计 (59)7.4.4废石场撒播草籽工程方案设计 (60)7.4.5投资估算 (60)7.4.6预期目标与可达性分析 (60)7.5运输道路硬化、绿化工程 (60)7.5.1工程背景 (61)7.5.2硬化工程方案设计 (61)7.5.3绿化工程方案设计 (61)7.5.4投资估算 (61)7.5.5预期目标和可达性分析 (62)7.6废石场、尾矿库治理工程 (62)7.6.1工程背景 (62)7.6.2工程方案设计 (62)7.6.3投资估算 (64)7.6.4预期目标和可达性分析 (64)7.7矿区生态环境监控系统建设工程 (64)7.7.1矿区生态环境监控机构建设 (64)7.7.2矿区生态环境年审、季报制度建设 (66)7.8矿区生态安全应急系统建设工程 (67)7.8.1矿区生态安全应急系统的建设背景 (67)7.8.2矿区生态安全应急系统建设内容 (68)第八章方案实施效益分析与评价 (70)8.1生态环境效益 (70)8.2经济效益 (72)8.3社会效益 (72)8.3.1有助于增强企业实力,促进企业整体良性循环 (72)8.3.2有利于促进地区经济发展 (73)8.3.3安排在籍人员劳动就业,为社会安定做贡献 (73)第九章保障措施 (73)9.1领导保证 (73)9.2矿区生态环境监督体系建设 (74)9.2.1县政府监督 (74)9.2.2乡村级政府监督 (74)9.2.3矿区自身监督 (75)9.3资金保障 (75)附图1区域地理位置与交通图.............................................错误!未定义书签。
收支总表
预算数
3179.28
2,120.75 1,058.53
400.00
3179.28 2,069.36 1,058.53 51.39
—
3179.28 本年支出合计
3,179.28
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3075.9 103.38 103.38
结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
3179.28 支 出 合 计 3179.28
收
入
合
计
3179.28 支
出 合 计
预算数
2,406.50 一、一般公共服务支出
269.4 269.40
项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 3,179.28 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
表一
2018年部门收入支出预算总表
单位名称:韶山市公安局 单位:万元
项目
一、一般公共预算拨款 经费拨款 二、政府性基金拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入专户管理的非税收入拨款 五、中央、省财政补助 一般公共预算补助 政府性基金补助 六、事业单位经营服务收入 七、其他收入
预算数
项目(按功能分类) 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
重庆2018定额宣贯材料总概况及费用定额
建筑安装工程费用项目组成表
建筑安装
工程费分部分项工程费建筑安装工程的分部分项工程费
措施项目费
施工技术措施项目费
特、大型施工机械设备进出场及安拆费
脚手架费
混凝土模板及支架费
施工排水及降水费
其他技术措施费
施工组织措施项目费
组织措施费
夜间施工增加费
二次搬运费
冬雨季施工增加费
已完工程及设备保护费
工程定位复测费
安全文明施工费
建设工程竣工档案编制费
住宅工程质量分户验收费其他项目费
暂列金额
暂估价
计日工
总承包服务费
规费社会保险费
养老保险费
工伤保险费
医疗保险费
生育保险费
失业保险费
住房公积金
税金
增值税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育附加
环境保护税
工程费用标准表
房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程、高架桥工程、地下工程、轨道工程、机械(爆破)土石方工程、围墙工程、房屋建筑修缮工程以定额人工费与定额施工机具使用费之和为费用计算基础。
注:房屋建筑修缮工程不计算一般风险费。
除一般风险费外的其他风险费,按招标文件要求的风险内容及范围确定。
装饰工程、幕墙工程、园林绿化工程、通用安装工程、市政安装工程、城市轨道交通安装工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程、人工土石方工程以定额人工费为费用计算基础。
般风险费外的其他风险费,按招标文件要求的风险内容及范围确定。
综合单价计算程序表(一)
综合单价计算程序表(二)
综合单价计算程序表(三)
综合单价计算程序表(四)
单位工程计价程序表。
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555,160 -16.2
389,030 -10.5
553,085 -8.5
417,356 8.8
552,132 -17.7
445,177 -9.7
528,858 -2.2
318,991 14.1
481,270 27.6
434,060 30.2
466,024 5
294,244 5.7
463,935 -6.7
202,326 0.2
123,221 10.7
196,036 6.3
117,944 14.7
184,518 12.9
135,133 54.5
169,513 -9.8
110,417 0.4
160,214 1.2
100,660 15.5
157,050 -6.2
98,093 13.7
132,548 -0.5
5,列4744,050 列8.75
1,537,538 9
1,347,809 10.6
778,428 1.1
652,187 2.9
755,314 21.9
686,409 26.8
712,255 10
487,056 9
692,094 14.8
556,761 18.1
635,213 -9.8
554,834 7.2
378,187 -4.6
407,172 10.6
282,327 2.4
357,662 1.6
273,264 -1.5
334,465 -5.8
228,063 -2
321,113 12
215,666 11.5
308,192 -5.1
177,963 2.4
303,825 4.4
246,077 15.1
283,366 12.2
大渡口区
26
梁平区
27
潼南区
28
丰都县
29
忠县
30
垫江县
31
云阳县
32
奉节县
33
彭水县
34
武隆区
35
秀山县
36
万盛经开区
37
石柱县
38
巫山县
39
酉阳县
40
巫溪县
41
城口县
一般公共预算收入
其中:税收收入
累计完成
比上年% 累计完成 比上年%
22,655,199 0.6
16,030,078 8.6
8列,5289,397 列4.23
165,881 15.5
252,074 12.8
190,569 18
234,492 4.6
129,832 10.7
232,599 0.1
149,641 10.7
214,304 -11.7
140,915 -7.4
214,011 10.6
174,632 12.8
208,936 1.1
128,355 10.2
2018年重庆市一般公共预算收支表 单
序列号
区县名称
全市合计
市本级列1
1
两江新区
2
江北区
3
渝北区
4
江津区
5
九龙坡区
6
南岸区
7
万州区
8
涪陵区
9
沙坪坝区
10
璧山区
11
巴南区
12
永川区
13
渝中区
14
合川区
15
长寿区
16
綦江
17
铜梁区
18
大足区
19
北碚区
20
荣昌区
21
黔江区
22
南川区
23
开州区
24
綦江区
25
42,583 9.1
42,081 10.8
26,853 11.7
注:綦江包括綦江区和万盛经开区
收支表 经开区
单位:万元
一般公共预算支出
累计完成 45,411,805 1列3,6294,584 2,241,235 1,011,045 1,063,130 1,349,635 1,069,884 961,613 1,276,697 1,265,402 888,106 823,035 838,210 1,087,005 712,678 991,771 666,417 978,388 638,140 970,405 585,719 710,078 650,378 591,571 970,033 688,185 355,332 695,504 696,329 688,786 601,605 687,490 840,332 834,107 622,070 487,231 564,569 290,203 511,678 624,833 653,679 509,321 403,779
85,487 1.3
128,219 -10.6
82,185 3.2
125,920 6.2
83,886 5.4
120,161 6.7
87,148 8.4
104,959 -18.4
73,757 -0.8
104,158 -5.9
65,648 19.2
102,935 -4.3
85,789 1.5
76,112 2.7
其中:税收支出 比上年% 4.7 列7.74 6.7 -1.2 0.4 12.2 10.6 -7.9 -13.8 0.1 -5.1 5.8 9.3 7.4 -15.4 3.8 -0.2 1.3 17.7 9 3.1 15.1 13.4 -1.6 5.5 1.1 2.3 9.6 0.2 2.7 0.9 7.3 5.7 4 13 -4.6 15.1 1.8 1.1 16.8 15.1 5.7 18