采购作业管理办法

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采购作业管理办法

采购作业管理办法

交期或进度控制
[采购单清单]
有无变 更交期
[订单变更通知 单]
验收Βιβλιοθήκη 入库或出库文件编号 版 次
4. 流程说明
东莞歌美科技电子有限公司 采购作业管理办法
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4.1 采购部根据[生产计划表],对供应商提出物料需用求报价。 4.2 核对每家厂商价格及相关事项。 4.2.1 核对后与供应商议价,若为不用询价的部品,直接下[采购单清单] 通知交货或承作。 4.2.2 需要议价的部品,与协力厂商议价。 4.3 议价 OK,填写[采购单清单],通知交货或承作。 4.3.1 不能与供应商议妥价格的,须重新议价或重新寻求供应商。 4.4 在协力厂商承作过程中,跟进好物料质量及交期进度控制工作。 4.4.1 若交期有变更 A.交期变更影响出货时,填写[交期变更通知]并知会业务部。 B.业务根据变更与客户联络订单交期,若不能达成客户订单交期,将取 消订单处理。 4.4.2 若交期无变更 A.物料送进验收,验收不合格时,依 4.4.1 作业处理。 B.物料验收合格,仓管员根据检验单入库,再由生产领用出库。
程 序 书 修 改 记 录
修改日期 序号 修 改 内 容
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1. 目 的
东莞歌美电子科技有限公司 采购作业管理办法
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本程序书的目的是使采购正常作业,使公司所需物料及其它用品得到及时购进。
2.适用范围 公司内部物料及其它用品的购置.
3.权 责
3.1 采购部: 3.1.1 物料的申请需用求。 3.1.2 物料的询价及议价。 3.1.3 通知供应商物料的承认及物料采购交期的跟进。 3.2 业务部:物料交期影响出货时,订单交更或取消的沟通。
3.流 程 图

采购作业管理制度

采购作业管理制度

采购作业管理制度一、目的建立采购规则:明确采购的程序、购买渠道和标准,确保采购活动的合规性和透明度。

优化采购流程:规范采购作业流程,缩短采购周期,提高采购效率,降低采购成本。

提升供应商管理:加强对供应商的选择、评估和管理,确保供应商的稳定性和质量可靠性。

加强采购团队配合:明确各岗位职责和工作流程,加强内部协作和沟通,有效推动采购作业的顺利进行。

二、内容1.采购流程管理明确采购的准入条件和流程,包括需求确认、报价比较、合同签订、采购执行等环节。

同时,建立采购流程的监督和审批机制,确保采购过程的合规性和透明度。

2.供应商管理建立供应商库,对供应商进行筛选、评估和分类管理。

在建立和维护供应商关系的同时,加强对供应商的日常监督和管理,保障供应商的稳定性和质量可靠性。

3.采购合同管理规定采购合同的签订流程和标准化要求,并建立合同的履行监督机制。

确保采购合同的合法性和合规性,降低合同履行过程中的风险。

4.费用控制和核算制定费用控制和核算制度,确保采购过程中的费用合理和有效控制。

建立采购成本核算方法和标准,为采购决策提供准确的成本分析数据。

5.信息化支持建立采购管理平台,实现采购流程的信息化管理。

通过电子采购系统、采购库存管理系统等,提高采购的透明度和效率。

三、实施步骤1.制定制度和流程采购部门根据企业的实际情况,制定相应的采购作业管理制度和流程。

制度应明确各岗位职责、工作流程和审批机制,确保规章制度的严格执行。

2.培训和沟通采购部门应对员工进行相关培训,使其熟悉并理解采购作业管理制度。

同时,加强内部沟通和协作,确保各部门的配合和支持。

3.实施和监督采购部门对采购作业管理制度的实施和执行进行监督和审核。

及时发现和解决问题,并对采购流程和作业进行优化和改进。

4.持续改进采购部门不断总结和分析经验,及时根据实际情况对采购作业管理制度进行优化和改进。

对制度的执行情况进行评估和反馈,以提高采购作业管理水平。

通过建立采购作业管理制度,企业能够明确规定采购流程、优化供应商管理、加强采购合同管理、控制采购成本,从而实现更高效、更合规的采购作业管理。

采购作业管理办法

采购作业管理办法

采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为,加强对采购的监督管理,努力降低采购成本,提高企业经济效益,特制定本办法。

2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序,负责寻找供商、谈判、询议价货比三家,制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。

3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收,以及提供产品物料表(BOM)。

3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核,对“采购订单”审核签名确认。

4.定义4.1生产物料:指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称,也指BOM表所含有的物料,由生产中心申购。

4.2委外加工:指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动,由生产中心申请。

4.3非生产性物料:指相关维修、设备、总务后勤等物料采购,由企管部门申购。

5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前,总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准,经加盖受控印章后转交供应商。

5.1.2若采购物料为供应商自行开发,总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料,由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案,作为进货检验的依据。

5.1.3在供应商批量供货期间,因某种原因导致生产物料技术标准的变更,按“采购合同”执行。

5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”,其它部门需请购物料或辅助材料时,由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。

委外加工同“采购作业流程”进行,经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。

5.2.2询价作业:采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。

采购作业管理制度

采购作业管理制度

采购作业管理制度一、总则为规范公司采购作业管理,提高采购效率,降低采购成本,保障采购安全,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购作业,包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同、采购付款等方面。

三、采购流程1. 采购需求提交:各部门根据自身业务需求填写采购申请单,包括物品名称、规格、数量、用途、提供的供应商信息等。

2. 采购部门审核:采购部门负责审核各部门提交的采购申请,确认采购需求的合理性、真实性和紧急性。

3. 供应商比选:采购部门根据采购需求,寻找并筛选相关供应商,进行比价、比选,最终确定合作供应商。

4. 采购合同签订:与供应商协商并签订采购合同,明确双方责任、物品规格、价格、交货期限、验收标准等。

5. 采购付款:按合同约定的付款方式和期限,及时支付供应商货款。

6. 物品验收:采购部门负责对货物品质进行检查,确保和采购合同一致。

7. 入库及资产管理:验收合格的货物进行入库管理,由财务部门进行资产登记和管理。

8. 采购记录归档:对每一笔采购作业进行详细记录和归档,确保采购流程的全程可追溯。

四、采购审核1. 采购申请审核:采购部门负责对采购申请进行审核,确保采购需求的合理性和紧急性。

2. 供应商资质审核:采购部门负责对供应商的资质进行审核,包括商业注册证明、税务登记证明、三证合一等。

3. 采购合同审核:法务部门负责对采购合同进行法律审核,确认合同内容的合规性和合法性。

4. 采购付款审核:财务部门负责对采购付款进行审核,确保支付凭证的真实性和合规性。

五、供应商管理1. 供应商资料管理:建立供应商台账,对不同供应商的基本情况、商业资质、交易记录等进行详细记录。

2. 供应商绩效考核:根据供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行绩效考核,及时对供应商进行奖惩。

3. 供应商信用管理:定期对供应商的信用情况进行评估和跟踪,确保与信誉良好的供应商开展合作。

4. 供应商沟通协调:建立健全的供应商沟通机制,及时解决供应商与公司之间的问题和矛盾。

采购作业管理规定

采购作业管理规定

服务用品的验证
• 对采购回来的相关物品,应按以下要求进行相应的检验或 验证 • 1)接到供货商配送物品之后,由库管员、办公室文员、 部门负责人,三方对配送的物品是否满足规定要求进行检 验或验证;如价格、型号、质量等进行验证。 • 2)采购物品若检验合格,三方在送货单上签字确认,库 管员进行入账登记,之后,按领料物品的相关规定领取相 关物品。 • 3)若相关物品检验不合格,由库管员通知相关供货商作 退货或换货处理。
• 4)物品领用完毕后,库管员在《物品方法记录表》中做 好相关记录,并要求领用人员在记录表中签名确认。 • 5)库管员正常工作时间周一至周六08:00-12:00,14: 00-18:00;对讲机:3频 呼叫 07; • 保洁部领料时间为周一至周六11:30-12:00,17:3018:00,其他时间不发放物品 • 工程部领料工作时间内均可,其他时间领料直接与库管联 系 • 运送部、秩序维护部及办公室领料,需在工作时间之内领 料
பைடு நூலகம்
服务用品的发放
• 1)领料人员应经领班以上管理人员的批准的《物品领料 单》到库房领料。一般情况下,对未持有经审核的《物品 领料单》的领料人员。库管员应拒绝为其发放相关物品。 • 2)特殊情况下,库管员经部门管理人员确认,可在其急 需物品时先将相关物品发放给领料人员,之后再要求领料 人员补写《物品领料单》。一般情况下,领料人员应在领 料的当日内补写《物品领料单》交库管员。若因夜间紧急 领料,则应在第二天白天上班时补齐领料手续。 • 3)物品领用应严格按照“以旧换新”规定,尤为工程部 及保洁部,若没有库管员应拒绝为其发放相关物品。
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采购作业管理规定
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服务用品的采购 服务用品的验证 服务用品的发放 内容

采购作业文件管理规定(3篇)

采购作业文件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则:1. 法规遵循原则:严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度;2. 效率优先原则:优化采购流程,提高采购效率;3. 质量保证原则:确保采购物资的质量符合公司要求;4. 成本控制原则:合理控制采购成本,实现经济效益最大化;5. 透明公开原则:采购活动公开透明,接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门,负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责:1. 负责制定采购作业文件,明确采购流程、标准和要求;2. 组织采购人员的培训,提高采购人员的业务素质;3. 监督采购活动的执行,确保采购活动的合规性;4. 定期对采购活动进行评估,总结经验,改进不足;5. 协调与供应商的关系,维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件:1. 具有良好的职业道德和职业操守;2. 具备相关专业知识,熟悉采购业务流程;3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神;4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划,制定年度采购计划,明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容:1. 采购物资的名称、规格、型号、数量;2. 采购物资的质量要求;3. 采购物资的价格范围;4. 采购物资的交货时间;5. 采购物资的供应商;6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制,并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节:1. 需求申请:各部门根据生产、经营需要提出采购申请;2. 采购计划:采购管理部门根据需求申请,制定采购计划;3. 询价与比价:采购人员对供应商进行询价,并进行比价;4. 供应商选择:根据询价结果和供应商资质,选择合适的供应商;5. 合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务;6. 采购执行:按照合同约定,组织采购物资的验收、入库、付款等;7. 采购评估:对采购活动进行评估,总结经验,改进不足。

采购部采购流程及管理办法

采购部采购流程及管理办法

采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中,采购部门的重要性不言而喻。

采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制,还直接影响到企业的生产运作和竞争力。

因此,建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。

二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前,首先要进行采购需求确认。

采购部门需要与相关部门沟通,了解具体的采购需求,包括数量、品质、交付时间等信息。

2. 确定供应商
根据采购需求,采购部门需要寻找合适的供应商。

这一步需要对潜在供应商进行评估,包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。

3. 编制采购计划
在确定了供应商之后,采购部门需要制定采购计划。

这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。

4. 发布采购订单
一旦采购计划确定,采购部门需要向供应商发送采购订单。

采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。

三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库,定期评估供应商的绩效,并与供应商保持良好的沟通关系,确保采购的顺利进行。

2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本,根据不同的采购项目制定合理的采购预算,并密切监控采购支出,确保在预算范围内完成采购。

3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险,建立并实施相应的风险管理措施,保障采购工作的顺利进行。

四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。

采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定,确保采购工作的高效、顺利进行,为企业的发展贡献力量。

企业公司项目采购作业管理制度

企业公司项目采购作业管理制度

项目采购作业管理制度第1章总则第1条目的为了规范项目采购作业的过程,对项目采购价格、质量、交期等各环节进行控制,以保证采购到的物资符合公司项目要求,特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于企业对物资或服务的采购作业管理控制工作。

第3条职责权限1.项目经理(1)负责项目采购工作的整体管理工作。

(2)对采购价格、质量、交期、结算等标准进行审核,并对验收结果进行审批。

2.项目采购人员(1)负责询价、议价、供应商选择、采购合同签订、结算申请等工作。

(2)负责项目采购作业计划的编排与制订工作。

(3)负责采购交期控制、供应商联络等各项工作。

(4)协助项目质量管理人员进行项目采购验收。

3.项目质量管理人员负责所购物资或服务的质量验收工作,并出具“项目采购验收单”。

第2章项目采购合同签订管理第4条合同签订原则1.项目采购人员按照公司项目采购的相关规定,与供应商进行充分谈判后,方可签订项目采购合同。

2.项目采购人员签订采购合同时,必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,绝不允许在签订经济合同时谋取私利,违者将依法严惩。

第5条采购合同内容项目采购合同中必须对所需资源进行详细说明,具体内容如下图所示。

4法律事项及其他权责说明3付款方式、付款时间和条件等2交付日期、交付方式、交接事项等1所需物资或服务的名称、规格、计量单位、数量要求、质量标准等采购合同的内容第6条合同签订权限1.对项目运营或公司具有战略意义的项目采购,或订单总额大于100万元的采购,由公司分管副总与合格供应商签订采购合同。

2.项目重要物资或服务,以及订单总金额为20万~100万元的采购,由项目经理签订采购合同。

3.一般物资及订单总金额为20万元以下的采购,由项目经理授权项目采购主管签订采购合同。

4.其他项目采购人员可在授权的范围内以电话、传真订货等其他合同方式订购物资。

第3章项目采购实施过程管理第7条制订项目采购作业计划1.在项目运营过程中,项目采购人员应根据编制好的项目采购计划及项目进度、资源需求等情况,在项目规划时期编制项目采购作业计划。

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2、原“请购单”已送物料治理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
二、采购
第六条采购部门的划分
(一)内购:由国内采购部门负责办理。
(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理关于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商量价。专
编号
FNJ02
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采购作业管理细则
一、请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下:
(一)常备材料:生产治理部门。
(二)预备材料:物料治理部门。
(三)特不备材料
1、订货生产用料:生产治理部门。
2、其他用料:使用部门或物料治理部门。
第二条请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依数量治理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部不编订),“请购单(内购)(外购)”(附表1、2)附“请购案件寄送清单”送采购部门。
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FNJ02
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采购作业管理细则
案用料,必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条采购作业方式
除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
(一)集中打算采购:凡具有共同性的材料,须以集中打算办理采购。较为有利的,可核定材料项目,通知各请购部门依打算提出请购,采购部门定期集中办理采购。
(二)需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”、“讲明栏”注明缘故,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
(六)“试车检验”的采购条件,采购经办人员应于“请购单”注明与厂商量定的付款条件后呈核。
第十条呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后,于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核,并依请购核决权
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FNJ02
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采购作业管理细则
限呈核。
(二)采购核决权限:
采购不
核决限额
采购核决权限
列属统购项目的原料、物料
(包括燃料)
不论金额多寡
经理----->总经理
非属统购项目的原料、物料
(包括燃料)
不论金额多寡
经理----->总经理
财产支出(包括什项购置)的
非生产器材
3000元以下
3001元至100000元
100000元以下
采购主管
经理直接核决
经理------>总经理
第四条请购核决权限
(一)内购:
1、原物料:
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采购作业管理细则
(1)请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
2、财产支出:
(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
庶务用品
3000元以下
3001元至50000元
50001元以上
采购主管
经理直接核决
经理------>总经理
附注:凡列入固定资产治理的采购项目应(一)采购经办人员接到经核决之“请购单”后应以“订购单”向厂商订购并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(二)长期报价采购:凡经常性使用,且耗量较大的材料,采购部门应事先选定厂商量定长期供货价格,呈准后由请购部门按实提出请购。
第八条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。
第九条询价、比价、议价(国内采购作业处理)
(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
3、总务性用品:
(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注:
凡列入固定资产治理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。
(二)外购:
1、请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。
(三)属于买卖惯例超交者(如最高采购量超地请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。
(四)关于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商量价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
第三条免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”托付总务部门办理,但其核决权限另订之,其列举如下:
1、贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
2、招待用品:饮料、香烟等。
3、书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4、打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
2、请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销缘故。
(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应出具证明资料并于“请购单”上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核。
(二)若属分批交货者,采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识不。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于“请购单”加盖“暂借款采购章,以资识不。
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