工装鉴定记录
ISO22163工装管理控制程序

文件制修订记录1、目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制,确保公司生产的产品质量产品实现满足规定要求。
2、适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3、术语和定义3.1工装:产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2工装设计任务书:由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件,是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3工装验证:验证工装符合工装设计任务书,满足工艺及使用要求,确保产品质量的过程,主要包括工装入库鉴定与生产验证。
3.4工装鉴定书:记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5工装验证书:记录工装生产验证结果的一种文件。
3.6工装周期检查:按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.7在用工装完好率:指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比,用公式表示为:在用工装完好率=(在用完好工装总数/在用工装总数)×100%。
3.8公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装(如吊索具)三大类。
3.9其余术语和定义采用GB/T19001-2015《质量管理体要求》、ISO22163《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB9001C《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
本程序采用GB/T19000-2008、IRISRev04标准附录5、附录6和GJB9001C标准附录D、GJB1405A-2006《装备质量管理术语》及IATF16949中的术语和定义。
4、职责4.1工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1负责建立、健全公司生产工装管理制度;4.1.2负责提交公司生产工装的需求计划;4.1.3负责建立公司生产工装管理台帐;4.1.4负责公司生产工装的封存(启封)、调拔、外借,并报公司领导审批;4.1.5负责指导和考核各班组生产工装的管理;4.1.6负责公司生产工装费用的管理;4.1.7负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证;4.1.8负责编制公司生产工装周检计划,并组织相关职能组部门与生产班组进行周检;4.1.9负责库存生产工装的维护、保养;4.1.10负责设计的生产工装图纸的整理工作,并交产品开发组存档;4.1.11负责生产工装的报废工作。
机器设备预测性和预防性维护程序

维护控制程序
目录
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0 职责
4.0 相关术语
5.0 程序
6.0 相关文件
7.0 记录
受控状态: 发放号:
维护控制程序
1.0目的
本程序规定正确使用、维修和保养机器设备,并对其进行有效控制,使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2.0适用范围
本程序适用于生产过程中的机器设备。
3.0职责
工艺部工程师及维修技工负责设备的维护。
4.0相关术语
设备:机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
关键设备:当公司内的机器设备符合以下条件之一时,为公司关键设备,应重点维护。
a.涉及产品特殊特性的设备;
b.总的生产能力处于“瓶颈”的机器设备;
c.难于维护的设备;
d.价格昂贵的设备
5.0工作流程和内容
维护控制程序
维护控制程序
维护控制程序
维护控制程序
6.0相关文件
《人力资源控制程序》
7.0相关记录
维护控制程序
外购设备工装申请评审单
设备工装鉴定验收记录
设备台帐
设备工装日常点检维护计划/记录
设备预防维护记录单
年度设备维护保养目标及趋势分析表
设备工装故障及调整记录表
设备工装封存报废启用申请
设备备件清单。
IATF16949工装管理程序

工艺装备盘点汇总报表
工夹量具定量检定合格证
易损工装更换计划
6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后,工装使用单位应及时与此工装设计制造单位对相关的工装设计文件/资料(即工装图纸)进行修订。
6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改作此工装的修改,进行工装返修作业。
6.6工装返修
6.6.1在使用过程中发现产品不合格,且由单位主管确认为工装原因造成的,或在使用、保存过程中发成工装零部件损伤影响工装使用精度的,由使用单位提出,鉴定站开具“工装返修单”,注明返修内容,由制造工程部以“生产准备定制合同”的形式安排工装返修。
6.3.3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产,按《工装试用鉴定制度》进行。
6.3.4工装鉴定合格后应填写“工夹模具合格证”,“工装全尺寸检验报告单”由鉴定站保存。
6.3.5鉴定不合格的工装,由鉴定人员在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不合格”字样,并按《工艺装备返修、报废管理》执行。
6.3.6鉴定合格的工装移交使用单位。其设计文件交档案馆归档。
5.2 采购部负责通用工装的订货与采购。
5.3 各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作;可对工装使用状况提出改进意见。
5.4计量部门负责工装的鉴定。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
NO
6.1工装需求提出
6.1.1各分厂根据产品制造工艺要求,在工艺规程中提出专用工装需求。
工装报废单
6.8工装复制
6.8.1因工装报废需要复制的工装,按6.6.3规定执行。
6.8.2因产品生产量增加、工装预备等需要复制的工装,由使用单位提出申请,由制造工程部批准,以“生产准备定制合同”的形式安排定制。
ISO9001-2015样件鉴定管理程序

样件鉴定管理程序(ISO9001:2015)1.目的本制度规定了产品零部件样件鉴定的工作流程和要求,以防止出现因对样件质量控制不当而产生批量质量问题。
2.范围适用于本公司外协外购件及自制件初物中需进行样件鉴定的情况。
3.定义3.1样件:是指按量产条件(正常生产用的设备、工装、量检具、工艺、材料、操作者、生产环境和过程参数等)生产的经检验合格的首批零部件。
3.2样件鉴定:是指在批量生产前通过对样件及其相关资料的检查和确认,验证供方或公司制造部门是否具有相应的质量保证能力及产品是否符合设计要求的一种符合性判定。
4.职责5.工作流程(详见附件1)5.1样件送样要求(外协外购件)5.1.1 样件及所附资料要求Ⅰ)样件必须编号且和自检报告一一对应,需进行材料性能试验或焊接/铆接后不能再分解测量的总成件的样件必须随样提供相应的试棒、试片、工艺散件等试样(见附表2)。
Ⅱ)随附资料按技术质量交流时确定的要求提交。
检验主管工程师认为无需交流时,应在鉴定书上签字备注,样件随附资料按表a要求提交。
Ⅲ)对于有3C认证要求的零部件(详见附表8)的样件鉴定,厂家还必须提供3C认证证书、产品描述报告、检测报告、3C模压标志批准证书复印件;尚未取得证书的,厂家必须提交已申请3C认证的申请书、产品描述报告、检测报告的复印件,否则不予鉴定。
5.1.2 样件的数量要求Ⅰ)送样数量一般为6件(套),需较多样件进行型式试验的总成零部件见附表6,特殊数量要求应在前期技术质量交流时明确。
Ⅱ)如果样件为一模多腔的模具成型件,送样时应提供每一模腔的零件,数量为3件/腔;Ⅲ)变更样件(不涉及到材质、性能的变更)的送样数量为2件(套)。
5.2样件的接收审查(外协外购件)5.2.1供方必须按照样件送样的要求提供样件、试样、相关资料,同时填写《样件鉴定申请单》提交物资公司。
5.2.2物资公司主管工程师负责按照样件送样的要求对厂家提供的样件数量,试样以及必须提供的相关资料进行核对,符合要求的在《样件鉴定申请单》上签名确认后送至鉴定部门,不符合送样条件的拒绝接收。
工装管理控制程序

第1页共14页文件编号:日期章节修订内容摘要修订后版本制/修订人核准人1.1通过规范工艺装备设计、创造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责,以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤,确保设计创造 的工艺装备满足产品生产需要,保持工装能力,以使其加工的产品特性符合设计、工 艺要求。
1.2本规范合用于全部工艺装备从设计、创造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
ISO/TS16949:2022 质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用 ISO9001:2022 的特殊要求3.1 工艺装备:简称工装,包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检 具、样板、样架。
3.2 工装设计任务书:由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的 指示性文件, 是工装设计人员进行工装设计的依据。
第2页 共14页文件编号:3.3 工装验证:验证工装符合工装设计任务书,满足工艺及使用要求,确保产品质量 的过程。
3.4 工装验证书:记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5 工装周期检查:按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检 查,简称周检。
4.1 创造中心生产管理部:工装管理的主管部门;负责工装的制作、保管、发放、日常 维护、周期检定、维修、报废等管理工作;负责工装台帐的管理工作,负责工装年度 周检计划制定,并对工装周检工作的执行情况进行催促、检查。
4.2 创造中心工艺技术部:负责工装需求计划的提出;工装设计;出具工装验收标准、 周期鉴定方法及标准;负责组织工装验证;负责指导工装创造;负责组织工装管理及 维护工艺纪律检查,对违反相关规定的,按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3 创造中心精益管理部:负责对工装的日常监管工作,负责对本程叙文件执行情况进 行检查,并通报检查情况;负责自制工装成本统计工作。
4.4 创造中心生产车间 :负责按照像关技术文件要求,进行自制工装的加工创造; 参预 工装验证; 实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》;负责工装在使用过程中 的保管和保养工作。
GJB9001C最新完整版《工艺装备管理制度》

工艺装备管理制度编制:校对:审核:批准:XXXXX科技有限公司文件更改记录1、目的明确公司工艺装备的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等及顾客工艺装备的相关要求,加强工艺装备的管理。
2、范围本制度适用于本公司各型号产品实现过程中所使用工艺装备的管理。
3、职责3.1技术部负责有能力设计加工的专用工艺装备技术资料的提出,并对其正确性负责。
3.2生产部负责本公司无能力设计制造的专用工艺装备制作计划的提出。
3.3生产部负责提出通用工艺装备采购计划,采购部按计划进行采购。
3.4生产部负责本公司有能力制造的专用工艺装备的生产安排,如存在问题,需立即返工、返修或重制,直至验证合格。
3.5质检部负责对所有专用工艺装备的验收、周期校准。
3.6生产部工具库负责对所有专用工艺装备建账、保管、发放与归还、周期校准计划的编制、报废处理。
4、专用工装的管理4.1公司的工艺装备分为通用工艺装备(以下简称通用工装)和专用工艺装备(以下简称专用工装)两大类。
4.2专用工装的管理4.2.1 专用工装分为:1.本公司有能力设计制造的专用工装。
2.本公司无能力设计制造的专用工装。
4.2.2专用工装的提出技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用工装的需要情况进行设计(更改),并对其正确性负责;无能力设计与制造的,生产部按采购流程执行。
4.2.3专用工装的制作4.2.3.1 生产部负责本公司有能力制造的专用工装的生产安排。
4.2.3.2无能力设计与制造的专用工装采购部根据制作计划,及时联系有能力的供应商进行制作,并对其质量负责。
4.2.4专用工装的管理4.2.4.1专用工装由生产部工具库进行管理。
4.2.4.2专用工装需建立《专用工艺装备台账》。
4.2.4.3在库专用工装均有良好的防锈措施,并使其正确有序摆放,防止在库工装在存储过程中失准。
4.2.4.4生产部工具库凭《专用工艺装备领用台账》和《工艺装备报废通知单》发放和收回专用工装,报废的专用工装应隔离存放、定期处理。
首件鉴定报告(FAI)

实用文档
供应商描述
发布/修订记录
批准栏
实用文档
目录
封面 (1)
审批页 (1)
目录 (2)
1. 首件检验的原因 (3)
2. 零部件的基本描述 (3)
3. FAI结论 (3)
4 文件检查情况 (4)
5. 零部件检查情况 (7)
6. 改进措施清单及建议 (8)
7. 相关文件 (9)
8. 签署 (10)
9. 附件.人员签到表 (11)
实用文档
1. 首件检验的原因
2. 零部件的基本描述
实用文档3. FAI结论
实用文档4. 文件审查
备注:
OK =>>> 符合
NOK =>>> 不符合
SPQ3) =>>> 供方产品资质(特别是铁道部要求)
* =>>>必查项目,且带回供方签字的项目,如出现不合格FAI不得通过。
5. 过程控制检查
实用文档
6. 零部件检查
备注:OK =>>>满足NOK =>>> 不满足
实用文档
7. 改进措施清单及建议
7.1 待关闭事项(文件、设计、工艺等)
7.2 改进建议
实用文档8. 相关文件
实用文档
9. 参加人签署
10. 附件1.
FAI人员签到表。
焊接工装验收及管理程序

焊接工装验收及管理程序1目的为了使焊夹工装保持良好的工作性能,满足车身焊接需要,保证车身质量有稳定的合格率,须规范焊夹工装的验收、使用、维护保养、定期检查、封存与报废等各项管理工作,特制定本规则。
2 范围本规则适用公司所有(外委、自制) 焊夹工装的管理工作。
3 职责3.1焊夹工装设计部门或多功能小组负责组织新产品焊夹工装的验收、资料归档以及软、硬件移交等工作。
3.2 工装管理部门负责焊夹工装的建帐,以及组织大修、报废鉴定等工作。
3.3 焊装分厂负责对焊夹工装进行建帐、维护保养、定期检查,以及一般的调整、修理和提出改进、封存、报废等处理要求。
3.4 技术规划部相关工艺人员参与焊夹工装的验收及报废鉴定等工作,对焊装分厂在焊夹工装管理过程中给于技术支持。
3.5 质量管理部门相关检验人员,参与焊夹工装的验收及报废鉴定等工作。
3.6 资源管理部门相关人员负责参于焊夹工装报废、封存处理工作。
3.7 财务部门相关人员负责焊夹工装的资产核算、建帐,报废工装的资产核查、销帐等工作。
4 焊接工装验收工作程序4.1 所有焊接工装在制造完成后都必须进行验收,只有通过验收合格才能移交给焊装分厂使用。
4.2 制造方在焊接工装能够焊出合格的总成件时,可要求验收。
4.3 焊接工装的验收分为预验收和终验收,预验收在焊接工装制造现场进行,终验收在生产现场进行。
自制焊接工装可直接要求终验收。
4.4 预验收和终验收统一使用《焊接工装验收报告》单和《焊接工装验收记录表》,最后归纳为一种存档。
4.5 焊接工装预验收要从严,尽量把问题暴露在制造方以便整改,终验收可酌情减免。
4.6 审查焊接工装技术资料4.6.1焊接工装技术资料应正确、完整、清晰、统一,采用中文文本,满足产品图要求。
4.6.2 焊接工装技术资料如下:a、焊接工装图纸(含电、气路控制图) 3套;b、焊接工装电子文档(光盘形式) 1套;c、焊接工装易损件图纸(含明细表) 3套;d、焊接工序作业指导书(含焊点图及工艺参数规程) 3份;f、《焊接工装三坐标自检报告》(附录1) 3份;g、《焊接工装加工检验记录》(附录2) 3份;h、《焊接总成件自检报告》(附录3) 3份。