采购管理制度(2014修订版)

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45.第二类精神药品的采购管理制度

45.第二类精神药品的采购管理制度

第二类精神药品的采购管理制度1. 目的:为加强第二类精神药品的购进管理,保证第二类精神药品的合法、安全。

2. 依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《麻醉药品和精神药品经营管理办法》等。

3. 范围:本制度适用于本公司第二类精神药品的采购工作管理。

4. 责任:质管部、业务部对本制度的实施负责。

5. 内容:5.1 对第二类精神药品的供货单位,严格按照我公司《供货单位及供货单位销售人员资格审核的管理制度》,查验加盖其公章原印章的以下资料,确认真实有效:(1) 《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件;(2) 营业执照复印件;(3) 《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件;(4) 相关印章原印章鲜章样式(包括公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、质量专用章、出库专用章、法人章等);(5) 随货同行单(票)样式,必须是原票,盖有出库专用章;(6) 《组织机构代码证》复印件;(7) 《税务登记证》复印件;(8) 开户许可证(包括开户户名、开户银行及账号)复印件;(9) 开票信息,写明单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号;(10) 质量体系情况表。

5.2 认真查验其经营范围,企业必须有第二类精神药品的经营范围方可经营第二类精神药品。

5.3公司应当核实、留存第二类精神药品供货单位销售人员以下资料:(1) 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件;(2) 加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书,授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码,以及授权销售的品种、地域、期限(一般不超过一年)。

(3) 供货单位及供货品种相关资料。

5.4 我公司向供货单位提供第二类精神药品的购买介绍信。

5.5 公司应与第二类精神药品供货单位签订质量保证协议,至少包括以下内容:(1) 明确双方质量责任;(2) 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责;(3) 供货单位应当按照国家规定开具发票;(4) 药品质量符合药品标准等有关要求;(5) 药品包装、标签、说明书符合有关规定;(6) 药品运输的质量保证及责任;(7) 质量保证协议的有效期限。

采购管理制度通用5篇

采购管理制度通用5篇

采购管理制度通用采购管理制度通用5篇规章制度可以提高工作和生活的效率,促进生产力的提升。

规章制度规定了组织内部的工作流程和程序,明确了责任和权限,减少了不必要的纠纷和浪费,提高了工作效率和质量。

以下是小编带来的采购管理制度通用,欢迎大家一起来收看!采购管理制度通用【篇1】为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。

对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。

4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。

5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

釆购管理制度

釆购管理制度

釆购管理制度第一章总则第一条为规范釆购行为,加强对釆购管理的监督,保证采购品质,促进企业釆购工作的健康发展,特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各类釆购活动,包括但不限于产品、设备、服务、劳务等采购行为。

第三条采购管理是企业的一项重要工作,是企业生产经营的基础,釆购管理的严谨性和规范性对企业的发展至关重要。

第四条企业应当建立健全采购管理制度和规章制度,加强釆购管理工作的组织领导和监督检查。

第五条企业应当依法合规开展采购活动,加强对釆购行为的审查和监督,防范商业欺诈和损害企业利益的行为。

第六条企业应当建立健全采购管理信息系统,加强对采购活动的记录和归档管理,确保釆购行为的透明和规范。

第七条企业应当建立健全采购人员的培训和考核制度,提高釆购人员的业务素质和专业水平,保证釆购工作的高效进行。

第二章采购流程第八条企业应当建立采购申请制度,明确采购需求的提出程序和审批权限,规范采购申请的内容和格式。

第九条企业应当建立采购立项制度,明确采购立项的程序和权限,保证釆购项目的合理性和必要性。

第十条企业应当建立供应商评审和筛选制度,加强对供应商的审核和评估,确保选择合格的供应商参与釆购活动。

第十一条企业应当建立采购合同管理制度,规范采购合同的签订和履行程序,加强对采购合同的监督和管理。

第十二条企业应当建立采购验收制度,明确采购物品的验收标准和程序,加强对采购品质的监督和控制。

第十三条企业应当建立采购成本控制制度,加强对采购成本的核算和控制,降低采购成本,优化采购结构。

第三章采购管理第十四条采购管理应当加强对采购计划的编制和实施,确保采购活动的合理性和及时性。

第十五条采购管理应当加强对采购供应商的管理和监督,确保供应商的信誉和质量。

第十六条采购管理应当加强对采购合同的管理和履行,确保釆购合同的合法性和有效性。

第十七条采购管理应当加强对采购验收的管理和监督,确保采购品质的合格性和稳定性。

第十八条采购管理应当加强对采购成本的管理和控制,确保采购成本的合理性和可控性。

中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)

中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)
第十四条财务资金部工作职责
1.负责审核参与集中采购单位的资信情况。
2.参与集中采购洽谈,过程中负责投标文件中涉及发票及税金收取等相关事项的洽谈。
3.负责投标保证金和履约保证金的收取。
4.负责投标文件中涉及资金支付、预付款等相关事项的洽谈。
第十五条纪检监察部工作职责
1.全过程参与集中采购工作,负责监督集中采购过程的合规性,确保招(议)标工作的公平、公正、公开。
3.采购中心组织相关部门对入围投标单位进行清标。清标分为三个工作小组,商务组、技术组、综合组。其中商务组由成本管理部、法律事务部、市场与客户管理部报价中心、地区总经济师、项目商务经理组成,根据成本管理部制定的评分标准进行商务打分。技术组由科技与设计管理部、市场与客户管理部方案中心组成,根据科技与设计管理部牵头制定的评分标准进行技术打分。综合组由采购中心、工程管理/物资管理/安全生产管理部、地区技术/物资/安全负责人、项目技术/物资/安全负责人组成,由采购中心牵头编制的综合评分标准进行综合打分。其中技术组与综合组的打分结果作为入围单位的评定依据。采购中心将各组打分情况《评分记录表》汇总后上报招(议)标工作小组领导。由招(议)标工作小组领导确定下一轮重点谈判对象。
5.根据项目部、地区经理部及工程管理部、物资管理部、安全生产管理部推荐的分包、分供商汇总《供应商推荐/审批表》。为集中采购工作小组领导初步圈定拟集中采购分包、分供商范围提供依据。
6.在集中采购过程中负责编制项目招标计划,发标、接标并组织相关部门参加开标、询标、评标工作;合理策划工作节点,保障集中采购工作的有序进行。
2.为进一步降低采购成本,各项目部、地区经理部有义务推荐该地区优质的采购资源,相关管理部门(包括工程管理部、物资管理部、安全生产管理部)将对所推荐的资源进行准入性复核(采购申请表中涉及到劳务、专业分包、设备租赁等内容的,需工程管理部、安全生产管理部进行联签确认)。由相关管理部门根据项目特点、定位,初选与项目匹配的同层次的合格分包、分供商参与投标。

采购管理制度(精选13篇)

采购管理制度(精选13篇)

采购管理制度(精选13篇)采购管理制度篇11. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作,特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度[荐]采购管理制度在社会发展不断提速的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

大家知道制度的格式吗?下面是小编帮大家整理的采购管理制度,欢迎阅读与收藏。

采购管理制度11、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。

除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。

2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。

药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。

要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。

药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。

新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。

采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。

对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。

8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的'管理制度。

药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况,接受药事委员会的监督。

9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。

采购管理制度(精选19篇)

采购管理制度(精选19篇)

采购管理制度采购管理制度(精选19篇)在学习、工作、生活中,很多情况下我们都会接触到制度,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。

那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的采购管理制度,希望能够帮助到大家。

采购管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率,明确岗位职责,降低采购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括:单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑质量、价格因素,择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。

1.1.2采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理。

1.1.4若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。

1.2申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购人填写“采购物资流转单”。

采购部管理制度(4篇)

采购部管理制度(4篇)

采购部管理制度(精选 4 篇)管理是对一定的管理机制、管理原那末、管理方法以及管理机构设置的标准。

它是施行一定的管理行为的根据,是社会再消费过程顺利发展的保证。

下面由给大家采购部,欢迎大家阅读参考。

1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据消费需要确定一种或者几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完好的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属工程;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或者技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完好、明晰,由公司指导审核批准后报采购部门;⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式发展填写提报;⑶其他材料设备及工程工程申购按照附表二(物资采购申请表) 的格式填写提报;⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单) 的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式发展提交,为进步效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司消费、生活急需的物资,公司指导不在的情况,可以或者其他形式请示,征得允许后提报采购部门,签字确认手续后补。

⑻假设是单一采购或者指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司指导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营消费的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由消费部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或者其他生活及办公工程由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完好、明晰,检查请购单是否经过公司指导审批;⑵接收请购单时应遵循无方案不采购,名称规格等不完好明晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原那末;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

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采购部管理制度总则:为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对各生产办公物资的采购需求,同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循,特制订本制度。

一、物资请购规定1.请购的定义请购是指各公司部门根据生产办公需要,确定急需一种或几种物料,并按照规定的格式填写“请购单”。

2.请购单要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名、数量;(5)请购的物品规格;(6)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(7)请购的物品的需求时间;(8)如有特殊需要请备注;3.请购单及其相关审核规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;固定资产的申购,必须公司总经理审批确认。

(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批,征得同意后提报采购部门,签字确认手续在后期按采购流程补齐。

(8)如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出相应书面说明,严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格;(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.物资请购单的申报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或及办公项目由行政部提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,并核查是否经过部门负责人、公司领导审批;(2)接收请购单时遵循以下原则:无计划不采购,名称规格等不清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定(1)采购部接收请购单之后,于当日按照各采购员的分工范围及时落实;(2)对于紧急请购项目应优先处理,由采购部负责人督办;(3)无法按请购部门得需求日期到货的物资,必须在接收当日及时反馈给请购部门;(4)采购金额较大的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目,如无特殊物资,采购周期不超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;招标公司由总经办确定。

(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的合同,受法律保护。

广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11)其他约定。

(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行1.付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2.合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1.报验(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2.入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

附表一固定资产购置申请表企业名称:编号:年月日附表二物资申购单经办人:部门负责人:复核人:****公司供应链采购管理制度****年*月9材料(设备)询价表****公司供应链采购管理制度****年*月附表六比价/招标汇总表备注:11****公司供应链采购管理制度****年*月附表九付款申请单合同编号:12。

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