办公室环境、安全内审检查表
「办公室内部环境检查表」

1 前台柜干净整洁,桌面物品摆放整齐
2陈列柜内物品摆放整齐、美观
3沙发及茶几干净整洁
4 衣帽柜内衣物悬挂、物品摆放整齐
墙面挂饰及布告栏
1墙壁上的照片、时钟、及其他饰物悬挂端正、美观
2 墙面挂饰与周边的环境协调,合乎办公室氛围
3布告栏内各种张贴整齐有序,公布的内容更新及时
储藏空间
储藏室、储藏柜及其他储藏空间内空间利用充分,物品摆放整齐、分类清楚,便于取用
1茶水间内无异味,无苍蝇、蚊虫
2饮水机、咖啡机、冰箱等表面无灰尘,内部无杂质、残渣
3茶叶、咖啡、饮料、食品入柜存放
4垃圾袋及时更换
会议 室
1会议桌表面无灰尘,桌面物品摆放整齐、美观
2桌椅摆放整齐、对称、有序
3白板盆景生长良好
6百叶窗收放位置一致
总体评价
检查人:检查日期:年月日
办公室内部环境检查表
区域
检查项目及标准
符合
基本符合
不符合
整改期限
责任人
办公室
1空气清新无异味,光线良好或照明充足
2办公桌方位、间距合理,文件柜摆放整齐有序,空间利用充分
3 室内绿化生长良好,摆放位置合理
4室内温度适宜,无过冷或过热
5地面无杂物、污物、水痕
6办公桌椅等使用安全、功能完好
7门窗玻璃明净无污迹、灰尘
8垃圾袋及时更换清理
9走廊、过道、楼梯保持畅通、无障碍物
10电气设备电源线路无暴露,排放不存在安全隐患
复印室
1复印机、传真、碎纸机等功能完好,安全标识齐备,接线无安全隐患,摆放位置合理
2各种复印纸张、耗材上架入柜,并做到分类清楚、摆放整齐、便于取用
3地面无废纸、杂物,文件柜排列整齐
办公场所安全审查表格

办公场所安全审查表格
为了确保办公场所的安全,保障员工的生命财产安全,提高工作效率,特制定本审查表格。
请各部门负责人按照以下要求认真填写,并对存在的安全隐患进行整改。
请各部门负责人在填写时,对每一个检查项目进行认真评估,如实填写实际状况和存在问题,并根据问题提出相应的整改措施和整改责任人。
整改完成后,请负责人在对应项打勾确认。
负责人签名:________ 日期:____年__月__日
备注:本表格主要用于指导和监督办公场所的安全管理工作,如有未尽事宜,请随时补充。
办公区域安全、环境检查表

序号
检查项目
检查结论
检查人
备注
1
行政部和走道应保持整洁,禁止乱拉电线、电话线等,地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等。
OK
董秋徕
2
房间所有部分应能保持无障碍通行。
OK
董秋徕
3
不得私自维修任何电器设备,应由专业人员进行。
OK
董秋徕
4
电线和插座应得到良好的维护,插座无松动、绝缘无磨损。
OK
董秋徕
3
不得私自维修任何电器设备,应由专业人员进行。
OK
董秋徕
4
电线和插座应得到良好的维护,插座无松动、绝缘无磨损。
OK
董秋徕
5
电源线应整齐规范布线,临时接线插座应无绊人或遇水短路可能。
OK
董秋徕
6
电器设备在不用时应关闭电源。
OK
董秋徕
7
禁止挪用消防器材。
OK
董秋徕
8
临时用电必须规范,各种电源线布线应整齐、规范、无老化、裂纹等现象。
OK
董秋徕
9
吸烟应到指定区域,在允许吸烟的场所应提供烟灰缸;禁烟区应张贴“禁止吸烟”的警告标志。
OK
董秋徕
10
办公区域不得放可燃包装品、材料、废品等。
OK
董秋徕
检查部门:行政部
检查日期:2022-06-30
注:每季度检查一次。
9月办公区域环境检查表
序号
检查项目
检查结论
检查人
备注
1
行政部和走道应保持整洁,禁止乱拉电线、电话线等,地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等。
OK
董秋徕
办公室环境安全检查表

办公室环境安全检查表公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部95 正常保持费雪峰2 质安部92 正常保持代威3 总工办93 正常保持李思良4 经营部82 桌面文件、公司物品摆放较凌乱进行整理王芳5 财务部98 正常保持刘其林6 材设部94 正常保持罗华川7 合同预算部93 正常保持程碧玉检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部91 正常保持费雪峰2 质安部93 正常保持代威3 总工办80 垃圾未及时清理,地面未打扫罚款,进行清扫李思良4 经营部92 正常保持王芳5 财务部93 正常保持刘其林6 材设部90 正常保持罗华川7 合同预算部91 正常保持程碧玉检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部92 正常保持费雪峰2 质安部92 正常保持代威3 总工办90 正常保持李思良4 经营部94 正常保持王芳5 财务部97 正常保持刘其林6 材设部93 正常保持罗华川7 合同预算部92 正常保持程碧玉检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部93 正常保持费雪峰2 质安部91 正常保持代威3 总工办93 正常保持李思良4 经营部92 正常保持王芳5 财务部95 正常保持刘其林6 材设部92 正常保持罗华川7 合同预92 正常保持程碧玉算部检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部93 正常保持费雪峰2 质安部91 正常保持代威3 总工办93 正常保持李思良4 经营部92 正常保持王芳5 财务部95 正常保持刘其林6 材设部77 下班忘关办公室灯罚款,提醒罗华川7 合同预算部92 正常保持程碧玉检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部91 正常保持费雪峰2 质安部91 正常保持代威3 总工办94 正常保持李思良4 经营部93 正常保持王芳5 财务部92 正常保持刘其林6 材设部87 地面有烟头未清理罚款,打扫罗华川7 合同预算部92 正常保持程碧玉检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他公司各部门环境安全检查表检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.07.15 文件编号:13-07序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人1 行政部91 正常保持费雪峰2 质安部91 正常保持代威3 总工办94 正常保持李思良4 经营部93 正常保持王芳5 财务部92 正常保持刘其林6 材设部97 正常保持罗华川7 合同预92 正常保持程碧玉算部检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物;2、门窗玻璃无手印,积尘;3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;4、私人物品按规定存放整齐;5、垃圾及时清理无满溢现象;6、其他。
提高工作质量办公室安全检查表模板

提高工作质量办公室安全检查表模板办公室安全检查表为了提高工作质量、确保办公室内部安全,我们需要进行定期的办公室安全检查。
下面是一份办公室安全检查表模板,请根据实际情况进行填写和检查。
一、办公室基本信息1. 办公室名称:2. 检查日期:3. 检查人员:4. 参与人员:5. 办公室总人数:二、办公室设施检查1. 办公桌和椅子是否完好:2. 电脑及设备是否正常运行:3. 照明是否明亮充足:4. 门窗是否完好,是否容易打开和关闭:5. 空调、暖气是否正常工作:6. 防火设施是否齐全:7. 紧急疏散通道是否畅通:三、电气设备安全检查1. 插座是否正常,无松动或损坏:2. 电线是否有裸露的地方,是否存在安全隐患:3. 延长线是否摆放整齐,是否被压在重物下:4. 电器设备是否进行定期维护和检修:四、消防安全检查1. 灭火器是否配备齐全,是否在有效期内:2. 灭火器是否存放在易达到的位置:3. 火灾报警器是否运行正常:4. 疏散标识是否清晰明确:5. 紧急疏散通道是否畅通无阻:五、办公室卫生检查1. 桌面、地面是否清洁:2. 垃圾箱是否及时清理:3. 厨房、卫生间是否保持干净卫生:4. 收纳区域是否整齐有序:六、安全意识培训1. 是否进行过安全意识培训:2. 培训的主题和内容:3. 培训时间和地点:4. 培训人员和参与人员名单:七、存在的安全隐患及整改措施1. 对于已经检查出的存在的安全隐患,列出清单:2. 针对每个安全隐患,提供相应的整改措施和整改期限:八、验收1. 整改完成时间:2. 负责人签字:3. 验收人签字:此办公室安全检查表模板仅供参考,具体检查内容可以根据实际情况进行调整和增减。
每次检查后,应当及时整改存在的安全隐患,以确保办公室内部的安全和员工的工作质量。
办公室的安全是每个员工的责任,请大家共同努力,营造一个安全、健康、舒适的工作环境。
员工办公安全检查表

员工办公安全检查表为了确保员工办公环境的安全性,提高员工的安全意识,特制定本办公安全检查表。
请各部门负责人按照以下项目进行自查,确保各项安全措施得到有效执行。
一、基本信息1. 部门名称:__________2. 检查日期:__________3. 检查人:__________二、办公环境安全检查1. 办公区域是否有堆放杂物、易燃易爆物品等安全隐患?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________2. 办公区域消防设施是否齐全?- 是□ 否□- 如有缺少或损坏,请说明:__________3. 消防通道是否畅通,有无占用、堵塞现象?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________4. 办公区域是否有安全警示标识?- 是□ 否□- 如有缺少或损坏,请说明:__________5. 办公设备(如电脑、打印机等)是否安全放置,有无线路老化现象?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________6. 电源插座、开关是否完好,有无破损、漏电现象?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________7. 办公室窗户、门锁是否完好,有无损坏、脱落现象?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________三、网络安全检查1. 电脑操作系统是否更新到最新版本?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________2. 电脑杀毒软件是否定期更新,最近一次更新时间?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________3. 办公网络是否采用正规渠道,有无安全隐患?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________4. 是否定期对网络设备进行检查、维护?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________5. 是否严格执行公司网络安全规定,如:不随意连接外部网络、不泄露公司机密等?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________四、其他1. 是否定期进行安全培训和演练?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________2. 员工是否了解并掌握基本的安全知识和技能?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________3. 是否建立健全的安全管理制度和应急预案?- 是□ 否□- 如有,请说明:__________4. 请列出其他需要注意的安全事项(如:用电安全、信息安全等):- ____________________________________________请各部门负责人认真填写本检查表,并对查出的安全隐患及时整改。
行政办公场所安全检查表范本

行政办公场所安全检查表范本日期:__________检查人:__________1. 一般情况- 行政办公场所内外环境是否整洁有序?- 是否有人员在岗位上坚守,安保措施是否到位?- 是否存在安全隐患或破损设备?- 是否存在恶劣的气味或噪音污染?2. 消防安全- 灭火器是否摆放在易于触及位置,操作是否方便?- 是否定期对灭火器进行检查和维护?- 是否存在电源线乱拉、电源插座超负荷使用等火灾隐患? - 是否存在防火门和疏散通道被堵塞的情况?3. 电气安全- 是否存在电线老化、插座散乱、用电设备过载的情况? - 是否存在未经授权的电线、电缆线等违规设置?- 各电器设备是否按规定使用,并做好定期维护?- 是否存在雷电防护措施?4. 紧急疏散- 是否存在明显的疏散标志和指示牌?- 疏散通道是否畅通无阻,有无堆放杂物?- 是否进行过紧急疏散演练?- 是否配备了适当的疏散工具和急救箱?5. 物品储存- 贵重物品是否妥善存放,是否进行过登记? - 是否存在易燃、易爆物品未经妥善储存?- 是否存在杂物堆积、过度存放导致安全隐患? - 是否存在危险化学品存储不符合规定的情况?6. 人员安全- 是否存在未经许可的人员进入办公场所?- 是否存在人员无证上岗或工作时间超出规定? - 是否存在未经培训的人员操作危险设备?- 是否配备了紧急救援与医疗设备?7. 其他安全问题- 是否存在网络安全威胁和信息泄露风险?- 是否存在其他与安全相关的问题或建议?备注:总结:根据本次安全检查结果,存在的安全隐患及不足之处如下:__________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________建议及解决措施:根据本次检查情况,提出以下改进建议:__________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________检查人签名:__________批准人签名:__________日期:__________。
环安卫内审检查表

环安卫内审检查表1. 引言环境安全和卫生是企业经营过程中必须重视的方面,它直接关系到员工的健康和生产安全。
为了确保企业环境安全和卫生工作的有效开展,我们需要进行定期的内审检查。
本检查表将帮助我们全面了解企业环境安全和卫生管理情况,发现潜在问题并及时采取措施加以改进。
2. 检查内容2.1 环境保护•☐是否有环境保护责任人,并明确其职责和权限?•☐是否建立了环境保护管理制度,并对员工进行了培训?•☐是否建立了废物分类、储存、处置制度,并进行了相应的设施投资?•☐废物是否按照规定程序进行分类、储存和处置?•☐是否建立了应急预案,并对员工进行了培训?2.2 安全生产•☐是否建立了安全生产管理制度,并对员工进行了培训?•☐是否有专门负责安全生产工作的人员,并明确其职责和权限?•☐生产设备是否定期维护和检修,是否存在安全隐患?•☐是否建立了事故应急预案,并对员工进行了培训?•☐是否建立了安全生产档案,记录事故和事故处理情况?2.3 卫生管理•☐是否建立了卫生管理制度,并对员工进行了培训?•☐是否有专门负责卫生管理的人员,并明确其职责和权限?•☐是否定期进行卫生检查,并记录检查结果?•☐环境是否保持清洁整洁,是否存在卫生死角?•☐是否做好了食品安全管理工作,如食品储存、加工、销售等方面?2.4 员工健康管理•☐是否建立了员工健康管理制度,并对员工进行了培训?•☐是否有专门负责员工健康管理的人员,并明确其职责和权限?•☐是否定期进行职业病体检,记录体检结果并采取相应措施?•☐是否提供良好的劳动保护条件,如防护用具、劳动保险等?3. 检查方法本次内审检查将采用以下方法: 1. 文件资料审核:审核企业环境保护、安全生产、卫生管理和员工健康管理相关文件和记录,包括制度文件、培训记录、检查记录等。
2. 现场检查:实地走访企业各部门,检查环境保护设施、生产设备、卫生状况以及员工健康管理情况。
3. 面谈员工:与企业负责人及相关部门负责人进行面谈,了解他们对环境安全和卫生管理的认识和措施情况。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3 外部沟通渠道是否畅通?是否
3 查外部信息接收、处理记录;
及时接收、处理外部信息?
1 文件控制程序是否制定?
1 查阅文件控制程序 ;
2 环境管理体系文件是否经过批
2 查阅管理手册,程序文件批准
准?
记录;
3 各部门是否得到有效版本?
3 查阅受控文件清单,发放清单;
4 失效文件是否及时撤离?保留
4 查阅失效文件回收证据,查现
3 是否规定了记录的保存期?
4 运行现场观察,查阅有关记 录。 1 索要记录控制程序; 2 抽查各项记录内容; 3 索要记录的汇总表。
审核员:
严轻观
预防措
OK
重微察
施报告
日期:
№: 3
受审部门: 办公室
审核员: 彭耀中
内审检查表
审核时间: 2013-2-26
序 标准条款
列
检查内容
检查方法
检查记录
1
4.4.1
2
4.3.3
3
4.3.1
1 是否了解本部门的环境管理 职责?
1、索要本部门环境管理职责、 权限的文件;
1 部 门 是 否 建 环 境 目 标 和 指 1 索要部门的环境目标和指
文件是否做标识?
场保留文件的标识状态;
5 在用文件是否清晰,妥善保
5 查阅现场使用文件。
严轻观
预防措
OK
重微察
施报告
留?
6
4.4.6
1 是否针对管理目标编制管理制 度或工作计划、作业文件? 2 作业规程是否确定运行标准、 验收准则? 3 现场运行是否在受控条件下进 行?
1 查阅管理制度或工作计划、作 业文件; 2 查阅环境有关的作业规程;
3 按作业文件核查执行情况;
受审部门:办公室 序 标准条款
审核员:彭耀中 检查内容
内审检查表
审核时间: 2013-2-26
检查方法
检查记录
№: 2
审核依据: GB/T24001-2004
审核结果
纠正及
列
4 三废”是否经处理排放或再利
6
4.4.6
用?
1 是否制定了记录控制程序?
7
4.5.4
2 记录是否清晰?能否检索?
受审部门:办公室 序 标准条款
审核员:彭耀中 检查内容
内审检查表
审核时间: 2013-审核依据: GB/T24001-2004
审核结果
纠正及
列
4
4.4.3
5
4.4.5
1 是否进行内部交流?
1 查内外部信息交流程序;
2 异常 /紧急情况是否及时交流?
2 查内部信息接收、处理记录;
标?
标;
2 部 门 管 理 方 案 是 否 形 成 文 2 索要管理方案,有否批准;
件? 3 部门管理方案是否在实施?
3 对照管理方案查阅实施资 料;
1 是 否 编 制 环 境 因 素 控 制 程 1 查阅环境因素控制程序;
审核依据: GB/T24001-2004
审核结果
纠正 及
严轻观
预防 措
OK
重微察
施报告
序? 2 环境因素识别范围是否覆盖 了部门的活动? 3 对供方可施加影响的环境因 素是否识别和控制? 4 环境因素是否及时更新? 5 重要环境因素确定后是否在 内部沟通?
2 查阅环境因素清单, 现场观 察 3 查阅环境因素清单有无涉 及相关方的因素; 4 索要环境因素更新调查表; 5 索要重要环境因素清单