库存资产盘点差异管理制度

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库存产品定期盘点制度(5篇)

库存产品定期盘点制度(5篇)

库存产品定期盘点制度1、范围本标准规定了库存产品定期盘点的要求。

2、管理要求草草2.1财务、生产供应、销售等部门要指定专人负责库存产品的盘点。

2.2成品保管员,每月应对成品库存检查核对一次,季度、半年、年度盘点由财务、生产供应、销售部门指定专人负责,并在次月____日前将成品库存数量抄送财务,生产供应各查份,如有差错,则由三个部门负责共同查封解决。

2.3盘点时间,月、季末后三天,半年、季度末后三天进行,各有关部门按期参加盘点。

(月度由成品保管员牵头,其余由财务科牵头〉2.4成品保管员平时应经常核对帐物,做好原始记录,并认真办理好当日各种迸出库手续,做好记录、存档,做到日清月结。

库存产品定期盘点制度(2)是一种管理制度,旨在确保企业库存准确无误。

以下是一个具体的库存产品定期盘点制度的实施步骤:1. 确定盘点周期:根据企业的特点和需求,确定库存产品定期盘点的周期。

一般来说,可以选择每月、每季度或每年进行盘点。

2. 指定盘点责任人:确定负责盘点的具体人员,通常是仓库管理员或专门的库存管理人员。

3. 制定盘点计划和流程:根据库存的种类和规模,制定详细的盘点计划和流程。

包括盘点的时间、地点、方式、所需工具和设备等。

4. 准备盘点工具和设备:确保盘点所需的工具和设备齐备,如计数器、电脑、打印机等。

同时,确保库存产品的存放位置整理清晰,便于盘点。

5. 进行实际盘点:按照盘点计划和流程,责任人负责对库存产品进行实际盘点。

可以选择全盘点或抽样盘点的方式,确保库存准确无误。

6. 更新库存记录:根据盘点结果,及时更新库存记录。

包括库存数量、库存价值等信息,并确保与实际库存一致。

7. 分析盘点结果:对盘点结果进行分析,发现并解决库存差异的原因。

如丢失、损坏、过期等。

8. 提出改进措施:根据盘点结果和分析,及时提出改进措施,以预防和减少库存差异的发生。

9. 定期审查和调整盘点制度:根据盘点结果和实际情况,定期审查和调整盘点制度,以适应企业发展的需要。

仓库盘点管理制度范本

仓库盘点管理制度范本

仓库盘点管理制度范本一、概述仓库盘点是指对仓库中的物资进行定期或不定期的实物盘点,以确保仓库库存的准确性和完整性。

为规范仓库盘点工作,提高盘点效率和准确性,特制定本制度。

二、盘点责任1. 仓库管理员负责组织和实施仓库盘点工作,确保盘点工作的有序进行;2. 各部门负责人要配合仓库管理员进行物资的盘点工作,并提供所需的协助和支持;3. 盘点结果由仓库管理员报告给上级主管部门,并按要求上报相关报表。

三、盘点周期1. 仓库盘点应按年度进行,具体时间由仓库管理员根据实际情况确定;2. 如遇特殊情况需要提前或延迟盘点时间,需及时报告上级主管部门批准。

四、盘点方式1. 盘点方式分为全盘点和抽样盘点。

- 全盘点:即对仓库中的所有物资进行一次性的全面盘点,适用于一般情况下;- 抽样盘点:根据一定的抽样比例和方法,对仓库中的物资进行抽样盘点,适用于大规模仓库或物资种类繁多的情况。

2. 盘点方式由仓库管理员根据实际情况和盘点目的确定,并报告给上级主管部门备案。

五、盘点流程1. 盘点前准备:a) 仓库管理员根据盘点计划,组织人员、工具和盘点资料;b) 清点盘点工具和资料的完整性和正确性。

2. 盘点操作:a) 仓库管理员按照盘点计划和要求,对仓库中的物资进行实物清点;b) 盘点过程中,严禁出现私自调拨、丢失、遗漏等情况;c) 盘点操作人员应相互监督,确保盘点的准确性。

3. 盘点结果汇总和审核:a) 仓库管理员按照盘点结果,进行汇总并核对;b) 上级主管部门对盘点结果进行审核,确保准确性;c) 如发现异常情况或差异,需及时进行调查、核实和处理。

4. 盘点报告:a) 仓库管理员按照盘点结果和要求,编制盘点报告;b) 盘点报告应包括盘点情况、差异原因分析以及后续改进措施建议;c) 盘点报告由仓库管理员报告给上级主管部门,并按要求上报相关报表。

六、盘点纪录和档案1. 仓库管理员应建立盘点纪录和档案,包括盘点计划、盘点报告等;2. 盘点纪录和档案应按照规定的归档要求进行整理和保存。

财务管理制度的库存盘点规定

财务管理制度的库存盘点规定

财务管理制度的库存盘点规定随着企业规模的扩大和经营业务的复杂化,库存管理对于企业财务管理的重要性日益凸显。

良好的库存管理能够确保企业的资金正常流动,减少资产积压和资金占用,保障企业的经营效率和盈利能力。

为此,企业应建立完善的库存盘点规定,以确保盘点工作的准确性和有效性。

一、盘点周期规定库存盘点的周期应根据企业的特点和经营模式进行合理设置。

一般而言,企业可以按年度、季度或每月等不同周期进行库存盘点。

同时,还应根据不同类别和价值的存货进行适当区分,对重要且资金占用较多的存货可采取更频繁的盘点周期。

二、盘点方式规定1. 现场盘点:企业应定期进行现场盘点,包括实物盘点和账面盘点。

实物盘点是指对实际存货进行逐一清点核对,确保实际库存与账面库存数据的一致性。

账面盘点是指对已入账的存货进行核对,以检查账面库存数据的准确性和完整性。

2. 样本盘点:为了减少盘点工作的时间和人力成本,企业可以采取样本盘点的方式。

根据一定的抽样原则和方法,选取部分存货进行盘点,然后通过统计分析的方法估计整体库存的准确性。

三、盘点程序规定1. 盘点前准备:在进行实物盘点前,企业应做好相关的准备工作,包括制定盘点计划、组织人员、清理仓库、备份系统数据等。

此外,还应与相关部门进行沟通,了解存货的特点和存放位置,以便更好地指导盘点工作。

2. 实物盘点:实物盘点时,盘点人员应按照规定的步骤和要求进行核对,将实际库存量填写在盘点记录表中。

同时,对于异常情况如质量问题、过期或损坏等,应及时报告相关部门进行处理。

3. 账面盘点:账面盘点是检查实际库存与账面库存数据的一致性。

企业应组织专人对存货账面数据进行核查,确保账面数据的正确性。

4. 盘点差异分析:在盘点后,企业应对实际库存与账面库存数据之间的差异进行分析,并进行适当的调整。

对于库存盘亏或盘盈的原因,应进行归因分析,并采取相应措施避免类似问题再次发生。

四、盘点结果处理规定1. 盘点结果报告:盘点结束后,企业应编制盘点结果报告,包括实物盘点表和账面盘点表等,详细记录盘点的时间、地点、人员、盘点方式、盘点量和差异分析等内容,并附上相关盘点记录的复印件。

资产盘点管理制度

资产盘点管理制度

资产盘点管理制度1. 绪论为了规范企业资产管理行为,提高资产管理效率,建立高效、精细化、科学化的企业资产管理制度,本文列举了关于资产盘点管理制度的一些核心内容,并对其进行了详细的解释说明。

2. 盘点对象本公司的资产盘点对象包括:固定资产、流动资产、库存商品、备件备件、低值易耗品等。

3. 盘点周期为确保盘点的准确性,避免资产误盘,资产盘点周期原则上为一年一次。

在每次资产盘点周期内,资产负责人应根据制度要求进行周中盘点,检查目标资产是否存在盘点误差。

4. 盘点录入盘点对象应严格按照公司资产盘点台账进行登记,主要包括资产编号、名称、数量、价格等,且每个资产一定要有唯一的编号,方便查询和溯源。

所有资产在盘点时应进行实物盘点,并覆盖所有部门和区域。

5. 盘点方式资产盘点分为全额盘点和抽样盘点,盘点方式根据实际情况选择。

在全额盘点未达到预期效果导致的资产盘点浪费等问题显著时,可通过抽样盘点来减少资产盘点成本,但对于固定资产等重要资产应进行全额盘点。

6. 盘点程序6.1 准备资产负责人应依据盘点计划准备必要的盘点工具和耗材,确保资产盘点正常进行。

准备步骤包括(但不限于):•制作盘点清单,并确认盘点范围;•准备盘点登记表;•配置盘点用的设备和耗材;•进行相关培训,明确盘点规范和要求。

6.2 开始一旦准备工作完成,即可开始进行资产盘点。

6.3 录入数据在进行实物盘点时,同时进行资产信息的登记工作。

资产管理员根据实物情况进行盘点,记录盘点情况、盘盈盘亏等。

如出现盘点差异,应及时调查原因并记录在盘点报告中。

6.4 盘点结果审核审核盘点结果,针对盘盈、盘亏与误差进行核实。

确认盘点信息真实有效,并进行修改。

7. 盘点报告盘点报告是盘点工作的重要成果之一,包括盘点工具、资产信息表、盘点过程记录表、盘点损益表等内容。

目的是阐述资产盘点时的情况、发现问题、提出意见建议,并借此得出对企业资产管理和运营的结论和建议。

8. 盘点总结资产盘点完成后,需要对盘点的情况进行总结。

门店库存、交接班、盘点管理规定

门店库存、交接班、盘点管理规定

门店库存管理制度、交接班管理规定、盘点管理规定一、门店库存管理制度1、各门店设立兼职库管,兼职库管一般由店长指定的核心店员或储藏店长担任或店长指定的当日值班店长。

2、当日仓库钥匙由兼职库管保存。

3、原那么上库管和收银不能由同一个人担任。

4、店面仓库需要随时上锁,非经库管许可,除总部营运部同意认可的检查工作之外,任何人不得进入仓库。

5、仓库分类为方便查找和核对商品,仓库必须按总部仓库管理要求,对商品进行分类陈列摆放,大类又可分为几层小类。

对于天然水晶等体积较小、容易丧失等产品,必须放在废旧包装盒中,废旧包装盒上必须贴名品名、编号等。

6、为防范风险,门店必须每日对贵重商品进行一次盘点,尤其是在交接班时间。

7、门店盘点工作负责人为店长,执行人为店长指定的当日值班店长或储藏店长等,执行盘点必须两个人一起参与核对。

二、门店交接班规定1、门店交接班适用于门店工作人员交接班,责任人交接班,人员长期或临时变动等情况。

2、交接内容为:商品、钱、工作交接等。

3、商品交接。

按日盘点、周盘点或月盘点制度规定执行。

4、钱或现金交接。

现金交接人需要在现金交接单上签字。

5、工作交接工作交接内容包括人员状况、客户状况、除现金和商品外的其他财物如固定资产的交接、店面其他具体的经营管理状况等。

店面人员状况、客户状况、店面的经营管理状况通过电子文档格式交接,格式不限;如发生人员离职或调动等情况,财物的交接必须把财物交接单打印后签字确认前方可。

二、门店盘点制度〔一〕、盘点分类:门店盘点分为日盘点、月盘点、年终盘点以及不定期盘点。

所有盘点工作应以不影响门店零售工作为前提。

〔二〕、各类盘点流程日盘点:指门店仓管每天对门店库存商品进行的自盘,对于展厅样品、天然水晶等单位价值高的商品必须天天盘点,如所保管货物太多无法每日一一清点的,可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。

日盘点流程1、门店仓管每天下班后根据库存报表,和所盘实物进行核对。

仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度(精选8篇)

仓库盘点管理制度〔精选8篇〕库存管理责任:篇一1、对库存实物发生的质量问题,属验收把关不当造成的,能要求供给商退换的,应尽量要求供给商退换,同时,追究验收责任人的工作责任;不能退换造成的损失,由验收责任人负责赔偿;属保管不当造成的,直接追究保管责任人的责任,并由其承当全额的损失。

2、对库存实物发生短损、霉变、变质的,属定额内〔其实物定额根据各物品的性质,参照同行业的平均标准进行确定〕的,直接计入当月本钱〔此局部应严禁套用定额数而自用〕;定额外的局部,直接追究保管责任人的责任,并由其承当全额的损失,物品被盗原价赔偿。

3、财务部稽核人员稽核工作不到位,对应稽核、监控的方面不予稽核、监控,应发现的问题未予发现,或对发现的问题不予上报,事后被查出的,直接追究稽核人员的责任,并严肃处理。

4、库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,5、特殊情况,报酒店总经理处理;非常情况,可直接上报酒店管理公司研究处理。

盘点管理制度篇二1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,标准原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、表达仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。

2范围盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。

3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。

2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日〔除财务另行通知〕年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。

4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表〞,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。

盘库的管理制度

盘库的管理制度

盘库的管理制度一、总则为了加强企业的资产管理,合理利用和保护企业的库存资产,规范盘点程序,提高盘点质量和效率,特制订本管理制度。

二、管理目标1、确保公司库存资产数量的真实性和准确性;2、加强对公司库存资产的保管和管理;3、提高盘点效率,减少盘点误差;4、规范操作流程,明确责任分工;5、定期对库存资产进行盘点,及时排查并处理异常情况。

三、盘点范围公司所有库存资产均应进行盘点,包括原材料、半成品、成品及其他库存资产。

四、盘点周期1、年度盘点:每年度公司应进行一次全面盘点,全面检查所有库存物资的数量及质量;2、季度盘点:每季度公司应进行一次季度盘点,重点检查物资数量及新进物资情况;3、月度盘点:每月公司应进行一次月度盘点,主要检查近期进出库情况。

五、盘点程序1、盘点前的准备工作:(1)制定盘点计划,确定盘点时间和人员;(2)准备盘点工具和盘点表格;(3)统一编排盘点货架,并清点、核对盘点货架信息;(4)通知相关工作人员和仓库管理员,确保盘点准确定时。

2、盘点中的操作流程:(1)按照盘点计划的要求,由盘点组组长统一指挥,分工合作开展盘点工作;(2)采取逐个货架逐个货架的方式,逐项盘点;(3)盘点工作中,如有异常情况,及时记录并报告仓库管理员进行核实;(4)盘点过程中,严禁移动、调换物资位置,确保盘点准确性;(5)盘点完成后,将盘点结果进行整理、汇总,并做好盘点报告。

3、盘点后的处理工作:(1)根据盘点报告,及时处理盘点结果;(2)对盘点中存在的差异情况进行分析和处理;(3)对盘点过程中出现的问题进行总结,并提出改进措施;(4)将盘点结果进行备份和归档,以备查阅。

六、盘点责任1、盘点计划的制定由盘点组组长负责,并责成相关人员执行;2、盘点组成员应认真履行盘点职责,不得私自离开盘点现场;3、仓库管理员应积极配合盘点工作,保障盘点进展顺利;4、现场监察人员应认真履行监督职责,及时发现并纠正问题。

七、盘点报告1、盘点报告应包括盘点过程中的情况、盘点结果及存在的问题等内容;2、盘点报告应由盘点组组长起草,并经过相关部门领导审核确认。

化工厂盘点管理制度

化工厂盘点管理制度

化工厂盘点管理制度一、目的为了确保化工厂资产的准确性,及时发现和纠正库存差异,提高资产利用率,制定本盘点管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂内所有原材料、半成品、成品、在制品、辅助材料、备品备件等的盘点工作。

三、盘点类型1. 日常盘点:每日对关键物料进行盘点,确保日常库存的准确性。

2. 定期盘点:每季度/年度进行的全面盘点,以核对账面记录与实际库存是否一致。

四、盘点流程1. 盘点准备:盘点前一周,由仓库管理人员准备盘点计划,包括盘点时间、范围、人员分工等。

2. 盘点通知:盘点前三天,将盘点计划通知相关部门和人员。

3. 盘点执行:按照盘点计划进行实地盘点,记录实际库存数量。

4. 数据核对:将盘点数据与账面记录进行核对,查找差异原因。

5. 差异处理:对于盘点中发现的差异,应及时查明原因并进行调整。

6. 报告编制:盘点结束后,编制盘点报告,详细记录盘点结果和差异处理情况。

五、盘点人员1. 盘点工作由仓库管理人员负责组织,相关部门人员协助。

2. 盘点人员应具备一定的专业知识,能够准确识别和计量物料。

六、盘点纪律1. 盘点期间,所有盘点区域应暂停作业,确保盘点工作的顺利进行。

2. 盘点人员应严格遵守盘点流程和操作规范,保证盘点数据的准确性。

七、盘点结果1. 盘点结果应由仓库管理人员审核确认,并报管理层审批。

2. 盘点报告应存档备查,作为库存管理和成本核算的依据。

八、监督与改进1. 管理层应定期审查盘点管理制度的执行情况,确保盘点工作的规范性和有效性。

2. 对于盘点中发现的问题,应制定改进措施,并跟踪改进效果。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行,由仓库管理部门负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突,以国家法律法规为准。

3. 本制度的修改和完善由仓库管理部门提出,经管理层审批后实施。

请注意,这只是一个模板,具体的盘点管理制度应根据化工厂的实际情况进行调整和完善。

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库存资产盘点差异管理制度
为了保证公司商品的安全性,及时挽回由于商品盘点差异所造成的损失,规范商品盘点中的差异处理流程,及时解决盘点差异问题,特制订本制度。

一、差异处理流程
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二、相关人员责任
1、仓管人员:
仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责,对自己管辖范围内的商品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担相应责任,负责所有出入库商品单据的保管、传递工作,每天核对ERP系统库存与实物库存,保证账实相符。

2、仓库主管:
仓库主管作为库房管理的第一责任人,对所属门店仓库内所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报仓库经理。

3、总仓仓储主管:
总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人,对所属总仓所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的三天内把《盘点差异汇总表》(见附表1)上报仓库经理。

4、仓库经理
经理作为存放商品的第一责任人,对所属门店所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内交财务主管汇总整理《盘点差异汇总表》。

5、财务主管:
财务主管根据仓库主管和经理的意见,汇总整理本月《盘点差异汇总表》,必须根据系统数据与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给门店经理审核,每月监督盘点工作是否正常开展,及时向财务部汇报商品管理的情况,盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给经理。

6、分公司财务经理
对所有商品实施监控,确保公司每月盘点的商品数据准确、真实,根据物流部提供《盘点差异汇总表》进行汇总分析,根据分公司总监审核后《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益,每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析,并及时调整;上月的待处理财产损益必须在当月盘点前处理完毕。

督促商品监控员在每月6日前向财务管理中心通报上月商品盘点差异处理及落实情况;对于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失,由财务经理承担这部分损失。

7、分公司总监:
分公司总监作为分公司管理的责任人,对分公司物流部提交的商品盘点差异处理方案进行审批,解决分公司物流部在商品管理中出现的问题。

9、财务部商品监控员:
商品监控员负责对分公司所有仓库的商品监控,每月30或31日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点,向物流部经理催收《盘点差异汇总表》,监督责任人及时上交盘点赔款;每月6号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》,必须在汇总表上注明:商品ID、商品型号、账面数量、金额、实盘数量及金额、差异数量及金额、责任人、门店经理、差异原因、解决办法。

每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向总监汇报没有上交个人赔款人员的名单;经常到门店检查仓管的手工明细账是否与实物相符。

10、人事行政经理
根据分公司物流部上报的商品盘点差异汇总表和总监批准的处理意见,在三天内通知责任人交纳盘点赔款,过期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款,直到扣除所有盘点赔款为止。

11、监察审计委员会
全面了解公司资产的盈亏状况,负责向主管总裁汇报商品盈亏工作,负责监督各分公司盘点差异赔偿执行情况,以及督促财务管理中心进行财务帐面调整。

三.盘点结果确认
1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认,其中盘点结果应由包括财务台
帐、仓库保管员、仓库主管、经理和督查员的再次验证,核实差异后签字确认;物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、仓库科长、物流主任、财务台帐和督查员的再次验证,核实差异后签字确认。

2、对因疏忽导致错误盘点结果的,将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改,
若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认,方能生效,否则将追究其相关人员责任;但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。

3、相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数据负责,对认定的盘盈、
盘亏做出签字确认。

4、帐外商品,必须在盘点前上报财务入帐,并由财务台帐单独列表存档;未单独列表存档
的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐,如果需领出必须由当事人报柜组长、经理、营销部经理、分公司总经理,经层层审批后,由财务调整数据后当事人凭单方可至仓库办理出库手续及领货,样机至仓库办理手续后至柜组领货;同时对相关责任人进行处罚。

四、商品盘点差异处理方法
1、发生盘盈、盘亏情况后,首先由台帐(或系统操作员)协助仓库保管员查明原因,有单据未入或单据未销的必须事前注明,否则将追究相关责任人的责任
2、各差异情况处理办法如下:
1)如果是串型号商品,需要查明串型号商品的单价,对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时,属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿;否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。

2)属于确系仓库丢失原因所致,能够分清直接责任人的,由责任人赔偿;不能分清责任人的,需办理核销报批手续。

3)属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的,应向保险公司索赔;
4)其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿;并追究分公司管理团队的管理责任。

3、分公司总监、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实,并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》(见附表2)报总部物流管理中心备案,由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。

差异处理必须在一个月内完成,一个月以上未解决的差异导致公司财产损失,分公司管理团队负责全额赔偿。

五、商品盘点差异奖惩条例
为了保证公司盘点工作的规范,确保盘点工作的严肃性,特对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定:
1、仓管保管不严造成商品盘点差异:商品盘亏、白条出库由仓管全额赔偿;商品串号由仓
管补足差价后,并对每条串号差异处罚10元;商品盘盈会造成实物与系统数据混乱,每条处罚10元。

2、财务部商品监控员在每月5号前向财务管理中心上报《盘点差异汇总表》,延迟一天处罚
50元,监控不严导致商品出现重大差异,分公司财务部商品监控员负有管理责任,按照损失商品总额5%进行赔偿,每月没有及时清理待处理财产损益并督促分公司各相关责任人处理盘点亏损的遗留问题处罚200元。

3、分公司物流部经理对公司所有商品负有管理责任,对每月盘点差异没有及时处理,导致
公司财产损失,按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》提交分公司总经理延误一天处罚50元,每月5号前没有把《盘点差异汇总表》提交物流管理中心延误一天处罚50元。

4、分公司总监对分公司所有商品负有管理责任,出现商品重大差异后没有及时处理导致公
司财产损失,按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿,如果本月出现的差异在下月没有及时处理从而造成的公司损失由分公司管理团队共同承担。

5、分公司行政部经理每月根据财务部上交的《盘点差异汇总表》上的处理意见进行处罚,
并督促责任人上交个人赔款,每月底没有对上月的盘点差异责任人进行处理,对人事行政部经理罚款200元。

6、仓管在本年商品保管中没有出现任何差异,由分公司总监、物流经理、财务经理向物流
管理中心、财务管理中心提交奖励建议,由总裁批准后进行表彰,给予一定的物资奖励;
总公司每年12月底评选商品管理先进员工奖10名,给予500元/人的奖励。

六、物流管理中心负责本制度的解释修改工作。

附表1:
江苏顺源公司盘点差异汇总表
门店/总仓:盘点日期:
仓管:仓库主管:财务主管:门店经理:
物流经理:财务经理:总监:
附表2:
江苏顺源公司盘点差异处理反馈表
门店/总仓:日期:
仓管:仓库主管:财务主管:门店经理:
物流经理:财务经理:总经理:制表人:。

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