文件管理记录表
外来文件记录表

外来文件记录表1. 背景在日常工作中经常会收到来自外部团队或者第三方机构的文件,这些文件往往需要经过统一的管理和分类。
对于保密性要求较高的文件,还需要做好相应的安全措施,以防止泄露。
本文档旨在介绍外来文件的分类管理以及相关的安全措施。
2. 文件分类外来文件一般可以分为以下几类:1.合同、协议等法律文件;2.报告、数据等信息类文件;3.纪要、会议记录等内部沟通文件;4.人事档案、经济合同等私人文件。
对于不同的文件类别,需要进行不同的分类和管理。
例如,法律文件需要专门的法务人员进行管理,而内部沟通文件则需要对应的管理人员进行归档。
为了更好地管理这些文件,可以设置专门的文件夹或者文档分类。
3. 文件管理对于外来文件,需要经过以下流程进行管理:1.接收:外来文件到达后需要第一时间进行接收并登记相关信息(例如:文件名称、来自哪个团队、保密级别等)。
2.分类:根据文件的性质和保密级别进行分类,将文件放入对应的文件夹或者文档中。
3.鉴别:对于安全级别较高的文件,需要进行鉴别和确认,以确保文件的真实性和合法性。
4.审批:对于一些重要的文件,需要经过管理人员的审批才能够进一步进行处理。
5.转交:如果文件需要转交给其他团队或者机构处理,需要经过相应的程序(例如:出具接收单、确定转交人员等)。
6.存档:对于已经处理完毕的文件,需要进行归档和存储,以备后续查阅和使用。
4. 安全措施对于保密性要求较高的文件,需要采取以下安全措施:1.密码保护:对于一些私密文件,需要设置密码进行保护,确保文件安全性。
2.权限管理:根据文件的保密级别,设置不同的权限,以确保只有相应权限的人员才能够查阅、修改和处理该文件。
3.纸质保管:对于重要的纸质文件,需要进行密封、标记和存储,以确保文件安全性。
4.网络隔离:对于涉及重要信息的电子文件,需要进行网络隔离,以防止网络攻击和文件泄露。
5. 总结外来文件的分类管理和安全保护是每个公司和组织必须关注的事项。
文件控制记录表格

呼建发[2011]61号
1
毕学军
2011-5-5
市住建委
关于印发《呼伦贝尔市推广使用塔式起重机安全监控系统实施细则》的通知
呼建发
[2011]62号
1
毕学军
工会
于万学
归档
5
2011-5-13
市住建委
关于印发《2011年呼伦贝尔市建筑安全生产工作安排》的通知
呼建发[2011]104号
有效文件
程序文件
1
91
材料供应部
毕宗江
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
(2011)第07号
有效文件
程序文件
1
91
办公室
季艳辉
发文登记表
编号:HFJA-CX-01-01-2009
发放
日期
文件编号
分发号
受控
状态
文件标题
份
数
页
数
发往单位
收文人
签字
2011-10-1
HFJA-CX-01-03-2011
蛙式打夯机安全操作规程
管理文件
58
HFJA/GL-33-2011
磨石机安全操作规程
管理文件
59
HFJA/GL-34-2011
机修工安全作业要求
管理文件
60
HFJA/GL-35-2011
手拉葫芦安全操作规程
管理文件
61
HFJA/GL-36-2011
千斤顶安全操作规程
管理文件
62
HFJA/GL-37-2011
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
文件记录管控全套表格

文件记录管控全套表格背景在企业的各个部门中,文件记录非常重要,因为这些文件记录包含了企业的重要信息,例如:合同、发票、报表等等。
如果这些文件记录管理不当,就很容易导致信息丢失、泄露等问题,给企业带来极大的损失。
因此,建立一个完整的文件记录管控体系,对于企业来说十分必要。
目的建立一个完善的文件记录管控体系,能够保证文件记录的完整性、安全性和可用性。
表格说明下面是文件记录管控全套表格,一共包括六个表格,每个表格都有不同的用途。
表格一:文件编号码清单表格文件编号码清单表格主要用于记录各个文件的编号和名称,以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中,包括以下几个字段:•编号:文件编号,唯一标识文件。
•名称:文件名称,用于区分不同的文件。
•创建时间:文件创建时间,用于记录文件的产生时间。
•修改时间:文件修改时间,用于记录文件的最后一次修改时间。
•创建人员:文件创建人员,用于记录文件的创建人员。
•存放位置:文件存放位置,用于记录文件存放的具体位置。
表格二:文件存放位置清单表格文件存放位置清单表格主要用于记录企业中不同部门中文件的存放位置,以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中,包括以下几个字段:•部门名称:文件所属部门的名称。
•文件存放位置:文件存放位置的具体描述。
•存放人员:文件存放位置归属的人员。
•更新时间:存放位置的最后一次更新时间。
表格三:文件类型分级清单表格文件类型分级清单表格主要用于记录企业中不同部门中文件的类型,并且对文件类型进行分级,以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中,包括以下几个字段:•文件类型名称:文件类型的名称。
•文件类型描述:文件类型的具体描述。
•文件类型等级:文件类型的重要程度等级。
表格四:文件权限表格文件权限表格主要用于记录不同部门和人员对于不同文件的访问权限,以便于管理人员进行管理和查找。
在该表格中,包括以下几个字段:•部门名称:文件所属部门的名称。
•人员名称:人员的名称。
文书档案管理表格

准
人
意
见
批准人(签字)
年 月 日
六、图书资料借出卡
图书资料:
归档日期:
借出时限:
借出日期
借 出 人
归还签认
盖章时刻
公章类别
盖章次数
文件发文号
文件名称
备 注
用章人(签章)
批准人(签章)
四、资料存放记录簿
资料存放记录薄
分类编号
资料名称
储存部门
建立/交存日期
五、文书档案借阅审批表
文书档案借阅审批表
编号
文书档案名称
密级
起草人
起草部门
起草日期
归档日期
借
阅
原
因
借阅人(签字)
年 月 日
行
政
部
意
见
主管(签字)
年 月 日
一、通知
通 知
××公司文件
总发办字【×】第【×】号 签发人:
关于×××的通知
×××、×××、×××:
(正文)
××公司
年月日
主题词:
抄送:
(共印××份)
二、请示
请 示
××公司
××公司/部门关于××的请示
××部门
(正文)
当否,请批复。
××公司/部门
年月日
抄送:
三、印章使用登记表
印章使用登记表
编号
用章部门
三印章使用记录表印章使用记录表编号用章部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号文件名称用章人签章同意人签章四资料存放统计簿资料存放统计薄分类编号资料名称保留部门建立交存日期五文书档案借阅审批表文书档案借阅审批表编号文书档案名称密级起草人起草部门起草日期归档日期六图书资料借出卡图书资料借出卡分类编号
生产制造中心各部门体系文件记录明细表

设备动力部1. 《空调净化系统维护/保养记录》2. 《空调净化系统运行记录》3. 《空调设备运转记录表》4. 《设备定期检修记录》5. 《设备定期检修计划》6. 《设备/模具管理台账》7. 《蒸馏水设备运转记录》8. 《纯化水设备运转记录》9. 《设备/设施验收单》10.《设备报废申请/审批单》11.《设备/模具管理台账》12.《设备定期检修计划》13.《设备定期检修记录》14.《设备维修/保养记录》15.《设备购置申请单》16.《设备使用记录》生产制造中心各部门体系记录文件明细表洁净车间1.《外来人员进入生产车间通知单》2.《非生产人员进入生产区登记表》3.《洁净车间清洁、消毒记录》4.《温湿度记录表》5. 《室压管理记录表》6.《洁净区工位器具消毒卫生记录》7. 《消毒剂配制及使用记录》8. 《工作服收发记录》9. 《工作服清洗记录》10.《工作鞋清洗记录》11.《设备使用记录表》12.《设备维修/保养记录表》13.《清洁记录》14.《成品入库单》15.《物料卡》16.《批生产记录》17.《物料退/换申请(通知)单》18.《工序流转卡》机加车间1.《设备使用记录》2.《批生产记录》3.《生产日报表》4.《领料单》5.《工序流转卡》6.《物料退/换申请(通知)单》7.《原材料领料单》8.《半成品入库单》9.《半成品出库单》10.《设备维修/保养记录表》11.三层文件1.《工装器具管理制度》2.《洁净区清洁操作规程》3.《产品清洁操作规程》4.《纯化水系统标准操作规程》5.《纯化水系统维护保养标准操作规程》6.《纯化水系统清洗消毒标准操作规程》。
文件和记录管理制度

记录借阅登记表(R02—1)
序
记录名称
号
编 号 借阅 批准 借阅 归还 人 人 日期 日期
过期记录销毁记录(R02—2)
记录名 称 生成部
编号:
记录编 号 生成时
门 保存期 限 处理情况:
间 批准 人
执行 人
月日
见证 人
年
55记录151文件发放回收记录表r011252收文登记表r012353文件更改通知单r013454作废文件处理记录r01455受控文件清单r016文件发放回收记录表r0111文件名称文件编号受控号发放日期收文部门份数签收人旧文件回收人及回收日期备注收文登记表r0122收文日期收文编号来文单位原文字号文件标题份数每份张数收者签名领导批示处理意见领导签名主附文件更改通知单r0133编号
部门副总审核所辖职责的安全管理文件及规章制度,经 公司总经理审批后发布实施。 4.1.3 标识
公司安全管理文件统一采用“东深工程[****]***号格 式,[****]——代表年度,***——文件编号,由行政部统 一管理。 4.1.4 收发 4.1.4.1 建设管理部(技术质安部)具体承办安全管理规章 制度的登记、发放、回收工作; 4.1.4.2 对所有受控版本由行政部进行统一编号; 4.1.4.3 行政部负责发放到相关领导、部门和项目部,并做
编号:
印发日期:
作废
新文件执
文件
行日期
处理
方式
文件名称 页 章 修改内容(摘要) 更改 部门 分
码节
方式 负责 管
人领
导
作废文件处理记录(R01-4)
文件名 称
发放范 围
作废时 间
处理情况:
文件编 号
处理方 式
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号:E M-01A/10编写:审核:批准:发布日期:20X X年X X月X X日实施日期:20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司环境管理体系的正常运行,实现质量环境管理目标,促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布,是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件,用以统一、协调全公司的质量环境管理活动,使其基于ISO14001-2015标准要求,符合本公司产品、服务和活动中的实际情况,能指导我公司环境管理工作。
【优质】记录文件表格

编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。