备件采购管理办法

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设备备品备件采购管理办法

设备备品备件采购管理办法

设备备品备件采购管理办法1. 采购管理概述设备备品备件采购管理是指对公司所需设备备品备件的采购工作进行规范管理的一套办法。

采购管理的目的是确保公司能够按时获得符合质量标准的设备备品备件,保证公司运营的连续性和稳定性。

2. 采购需求的确定与审核2.1 采购需求的提出公司各部门根据实际需求向采购部门提出相关设备备品备件的采购需求。

采购需求中应包括以下内容:•设备备品备件的名称及规格要求•采购数量和交付时间要求•采购预算及资金来源2.2 采购需求的审核采购部门接收到采购需求后,需对采购需求进行审核。

审核的内容包括: - 采购需求的合理性和必要性 - 采购需求是否符合公司采购政策和法规要求 - 采购预算是否合理若审核通过,采购部门将进一步制定采购计划,若审核不通过,采购部门将向相关部门反馈原因并提出修改意见。

3. 供应商的筛选与评估3.1 供应商的筛选采购部门需要寻找合适的供应商,供应商的选择应基于以下考虑因素: - 供应商是否具备合法经营资质 - 供应商的信誉和声誉 - 供应商的交付能力和供货能力 - 供应商所售设备备品备件的质量和性能3.2 供应商的评估对于已筛选出的供应商,采购部门应进行评估以确定其是否适合与公司建立供应关系。

评估内容包括: - 供应商的财务状况和稳定性 - 供应商的产品质量管理体系 - 供应商的售后服务能力和维修保养支持4. 采购合同的签订与履行4.1 采购合同的签订在确定供应商后,采购部门与供应商进行合同谈判,并最终签订采购合同。

采购合同应明确以下内容: - 设备备品备件的名称、规格和数量 - 交货时间和交货地点 - 价格和支付方式 - 违约责任和争议解决方式4.2 采购合同的履行供应商应按照合同规定履行合同义务,按时交付符合质量标准的设备备品备件。

采购部门应对供应商的履约情况进行监督和检查,确保合同的有效执行。

5. 采购过程的记录与归档在采购过程中,采购部门应做好相关的记录和归档工作。

备品备件采购管理规定

备品备件采购管理规定

备品备件采购管理规定备品备件采购管理规定一、目的和范围为了保证企业生产经营的正常进行,规范备品备件的采购工作,提高采购效率和管理水平,制定本管理规定。

本规定适用于企业内所有备品备件的采购工作,包括但不限于设备备件、工具、零配件等。

二、采购责任1. 采购部门是备品备件采购的责任主体,其负责制定采购计划、采购流程、采购标准,并监督实施。

2. 各部门应根据实际需求,及时提供备品备件采购计划,并配合采购部门进行相关工作。

3. 采购主管应指定专人负责备品备件的选型、询价、谈判、合同签订等工作,并对采购流程进行管理、监督和评估。

三、采购流程1. 采购计划(1)各部门根据实际需求,编制备品备件采购计划,并上报采购部门。

(2)采购部门根据各部门的采购计划,制定综合采购计划,并提交上级审核。

2. 供应商选择(1)采购部门根据采购计划,通过市场调研等方式,选择合格的供应商名单,并定期进行更新。

(2)采购人员根据采购计划,从供应商名单中选择合适的供应商,并邀请其报价。

(3)采购主管对买家提供的备品备件样品进行审核和验收,以确保质量和性能符合要求。

3. 询价与谈判(1)采购人员按照标准询价单的要求,向供应商发送询价函,明确要求供应商提供详细的产品信息和价格。

(2)采购人员根据供应商的回复,进行价格比较和谈判,以确保获得满意的采购合同。

(3)采购主管对谈判结果和合同条款进行审核和审批。

4. 合同签订(1)采购人员将谈判结果写入正式合同,并将合同送至采购主管进行审批。

(2)采购主管审批合同后,将合同送往法务部门进行法律审核。

(3)合同审核通过后,采购人员与供应商签署采购合同,并备案。

5. 供货验收(1)采购人员在供货到达后,进行货物验收和数量核对,确保货物符合合同要求。

(2)采购人员将验收结果填写并报告采购主管。

(3)采购主管对采购物资的验收结果进行审核。

6. 供应商绩效评估(1)采购部门对供应商的质量、价格、交货期等进行定期评估,并记录评估结果。

备品备件采购管理制度范文(2篇)

备品备件采购管理制度范文(2篇)

备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,降低资金占用率,特制定本制度。

1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批,总经理批准,否则将追究重大授权违规责任。

2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。

3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况,编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息,并注明用途(技术改造、大修理、日常维修),先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认),再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认),经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核,确认备件型号,检查ERP编码的规范与否。

对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通,从全局出发,确保不影响生产且不造成积压。

3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息),并查出ERP系统中相应的ERP编码。

表述不明确的,在备注栏里注明使用出处。

因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用,后果由报计划车间承担。

3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后,汇总编制“公司月度备品备件采购计划”,报生产部综合库库管员确认是否已有库存,主管仓储部长审批。

最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购,所有程序在每月____日前审批完毕。

3.1.6原则上不产生紧急计划,确因设备意外故障,需紧急采购的,可报紧急计划(按备件计划标准模板)。

同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。

备件管理制度及考核办法模版

备件管理制度及考核办法模版

备件管理制度及考核办法模版一、概述备件是指企业为保障设备正常运行所准备的零部件、配件,对于设备的正常运行和维护保养至关重要。

为了更好地管理备件,确保备件的合理使用和及时补充,制定备件管理制度及考核办法是必要的。

二、备件管理制度1.备件采购管理1.1.备件采购需经预算审核并按照采购流程执行,不得擅自进行采购。

1.2.备件采购应遵循市场化原则,选择有信誉的供应商,并与之签订正规的采购合同。

1.3.备件采购要根据设备的实际使用情况和需求量进行统一采购,避免重复采购和浪费。

2.备件入库管理2.1.备件入库应进行清点、核对,确保入库数量与采购数量相符,并填写入库记录。

2.2.备件入库后应分类存放,标明备件的名称、规格、数量和入库时间,并定期进行盘点。

2.3.备件入库后应及时进行验收,并对质量不合格或有缺陷的备件进行退换货。

3.备件出库管理3.1.备件出库需填写出库申请单,经相关部门负责人审核后方可出库。

3.2.备件出库前应核对备件名称、规格、数量与出库申请单相符,确保出库准确。

3.3.备件出库后应及时更新库存记录,并进行备件的跟踪管理。

4.备件使用管理4.1.备件的使用应严格按照设备维护保养计划进行,不得随意更换备件。

4.2.备件的更换和维修应由专门的维护人员进行,确保备件安装正确、使用有效。

4.3.备件使用过程中如有质量问题或发现异常情况,应立即停止使用并报告相关部门。

5.备件报废管理5.1.备件在达到使用寿命或无法修复时应进行报废处理,并填写备件报废申请。

5.2.备件报废需经过相关部门审核,并按照规定进行报废处理,不得私自处理。

5.3.备件报废后应及时更新库存记录,并对报废备件进行分类和妥善处理。

三、备件管理考核办法1.备件采购考核1.1.采购及时性考核:按照采购计划执行情况进行考核,评估备件采购的及时性。

1.2.采购质量考核:对采购的备件质量进行考核,评估供应商的供货质量。

2.备件入库考核2.1.入库准确性考核:对备件入库的数量和信息进行核对,评估入库操作的准确性。

备品备件采购管理标准

备品备件采购管理标准

备品备件采购管理标准备品备件采购管理标准引言:备品备件是指企业日常生产、维护和维修所需的非直接材料,是保障企业正常生产运营的重要资源。

为了保证备品备件的供应稳定、品质可靠,并最大限度地减少存货占用资金,我们制定了备品备件采购管理标准,以规范采购流程和管理措施,提高采购效率和准确性。

一、采购需求管理1. 需求收集:通过与各部门沟通,及时了解备品备件的需求,并记录在备品备件采购需求登记表中。

2. 需求审核:由相关部门进行需求审核,确认备品备件的需求是否合理。

3. 需求汇总:将各部门的采购需求进行汇总,并制定备品备件采购计划。

二、供应商管理1. 供应商评估:对备品备件供应商进行评估,主要考虑供应商的信誉、技术能力、交货能力等因素。

2. 供应商备案:对评估合格的供应商进行备案,并及时更新供应商信息。

三、采购流程管理1. 询价:按照采购计划,向备件备件供应商发送询价函,并要求在截止日期前提供明细报价,包括备品备件的型号、数量、单价等。

2. 招标:当备品备件采购金额较大或相关法规要求时,按照公司制定的招标程序进行招标。

3. 评标:对收到的报价进行评标,主要考虑价格、质量、交货期等因素,选取符合要求的供应商。

4. 签订合同:与选定的供应商签订备品备件采购合同,明确双方的权责、服务和质量要求等。

5. 交货验收:根据合同约定,对备品备件进行验收,确保备品备件的质量和数量与合同要求一致。

四、库存管理1. 合理计算库存量:根据企业生产运营情况和备品备件的使用频率,合理计算和控制备品备件的库存量,避免库存积压和过度采购。

2. 定期盘点:定期对备品备件库存进行盘点,及时调整和更新库存数据,确保库存数据的准确性和及时性。

五、采购费用管理1. 严格执行预算:采购部门在备品备件采购过程中,要严格按照预算执行,避免超预算采购。

2. 费用控制:通过与供应商的谈判,争取更优惠的价格和采购条件,降低采购成本。

六、采购记录和分析1. 采购记录:及时记录备品备件的采购信息,包括采购日期、供应商、型号、数量、金额等。

公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定

公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定

公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定为了确保公司运营的正常进行,加强备品备件材料的采购及库存管理是非常重要的。

下面是公司关于加强备品备件材料采购及库存管理的规定。

一、备品备件材料采购的原则:1.合理性原则:采购备品备件材料应根据公司的生产需要和经营目标进行合理安排,确保备品备件材料的适用性和可用性。

2.经济性原则:尽量选择质量好、价格合理的备品备件材料供应商,确保物美价廉。

3.可靠性原则:在供应商的选择中,首选具有良好信誉和高度可靠性的供应商,以确保供应的准时性和稳定性。

4.售后服务原则:备品备件材料供应商应提供良好的售后服务,及时解决因品质问题引起的售后问题。

二、备品备件材料采购的流程:1.确定需求:根据公司的生产计划和经营需求,确定备品备件材料的采购需求。

2.供应商评估:在备品备件材料供应商名单中,进行供应商的评估和筛选,选择合适的供应商进行采购。

3.编制采购计划:根据需求和供应商评估,编制备品备件材料的采购计划,包括采购数量、采购时间和采购预算等。

4.采购执行:根据采购计划,与供应商进行采购合同的签订,协商交货时间和付款方式等,确保采购顺利执行。

5.材料验收:对采购来的备品备件材料进行验收,检查其质量和数量是否符合要求,若有问题及时与供应商协商解决。

三、备品备件材料库存管理的原则:1.合理库存原则:遵循“周期性”和“按需采购”的原则,确保库存货物的合理性。

2.安全库存原则:根据备品备件材料的使用频率和供应时间,建立一定量的安全库存,以应对紧急情况。

3.定期盘点原则:定期对备品备件材料进行盘点,核实库存数量与实际情况是否相符,及时调整库存数量。

4.信息化管理原则:借助现代信息化技术,建立备品备件材料库存的信息化管理系统,实现库存数量、库存地点、库存成本等数据的实时监控和分析。

四、备品备件材料库存管理的流程:1.库存计划制定:根据备品备件材料的使用情况和供应周期,制定合理的库存计划,包括库存量、库存时间和库存成本等。

备件管理制度及考核办法范文(3篇)

备件管理制度及考核办法范文(3篇)

备件管理制度及考核办法范文第一章总则第一条为规范备件管理,保证企业运营的安全和稳定,加强资产的有效利用,制定本备件管理制度。

第二条本制度适用于企业内各部门备件的采购、入库、出库、使用和报废等管理工作。

第三条备件管理工作应遵循科学、公正、规范的原则,确保备件资产的安全、准确、高效和节约使用。

第四条所有有关备件的工作人员必须遵守本制度,严格执行各项管理规定,确保备件管理工作的顺利进行。

第二章备件采购管理第五条备件的采购应根据需求计划、技术要求和价格进行选择,并按照采购程序和法律法规的要求进行采购。

第六条备件采购的程序如下:(一)备件需求的确定:各部门根据工作需要和设备故障情况,提出备件需求计划,并报备公司物资部门进行审核。

(二)备件供应商的选择:物资部门根据备件需求计划,选择合适的备件供应商,并邀请供应商提供样品和报价。

(三)备件的评估和比较:物资部门对供应商提供的备件样品进行评估,并根据价格、质量等指标进行比较。

(四)备件采购的合同签订:物资部门根据评估结果选择供应商,并与供应商签订采购合同。

第七条备件的采购应在合同规定的时间内交付到指定的仓库,并按照合同要求提供相关的质量证明和售后服务。

第三章备件入库管理第八条备件入库应经过严格的验收和登记手续,确保备件的质量和数量与合同要求相符。

第九条备件入库的程序如下:(一)备件验收:仓库人员根据合同要求对备件的外观、质量和数量进行验收。

(二)备件登记:仓库人员在备件库存台帐上登记备件的名称、规格、数量和质量等信息,并贴上唯一编号。

(三)备件入库报告:仓库人员将备件入库信息报告给物资部门和有关部门。

第十条备件入库后,应根据备件的特点和存放要求,妥善保管并分类存放,确保备件的安全和易于管理。

第四章备件出库管理第十一条备件出库应根据维修保养计划和设备故障情况进行,经经办人申请,由仓库主管批准。

第十二条备件出库的程序如下:(一)备件需求的确定:经办人根据设备故障情况和维修保养计划,提出备件需求申请。

备件采购管理规定(3篇)

备件采购管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为规范备件采购工作,提高备件采购效率,降低采购成本,保障生产、维修和售后服务需求,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有备件的采购活动。

第三条备件采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则,严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。

第二章组织机构及职责第四条公司设立备件采购领导小组,负责备件采购的总体规划和监督管理。

第五条备件采购领导小组的主要职责:1. 制定备件采购计划;2. 审核备件采购预算;3. 监督备件采购过程;4. 定期评估备件采购效果;5. 处理备件采购中的重大问题。

第六条设立备件采购办公室,负责备件采购的具体实施工作。

第七条备件采购办公室的主要职责:1. 编制备件采购计划;2. 组织采购招标或询价;3. 跟踪采购进度,确保采购及时;4. 审核供应商资质;5. 签订采购合同;6. 监督合同执行;7. 做好采购资料的归档工作。

第三章采购计划与预算第八条备件采购计划应根据生产、维修和售后服务需求编制,并定期进行更新。

第九条备件采购计划应包括以下内容:1. 备件名称、规格型号、数量;2. 采购时间、采购方式;3. 预算金额;4. 供应商选择标准;5. 其他相关要求。

第十条备件采购预算应根据备件采购计划编制,并报备件采购领导小组审批。

第十一条备件采购预算应包括以下内容:1. 备件采购成本;2. 采购过程中可能发生的其他费用;3. 预留一定比例的应急采购资金。

第四章供应商管理第十二条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则,通过招标或询价等方式进行。

第十三条供应商选择标准:1. 具有合法的经营资质;2. 具有良好的商业信誉;3. 具有稳定的供货能力;4. 具有合理的价格;5. 具有良好的售后服务。

第十四条供应商的评定和选择:1. 对潜在供应商进行资格审查;2. 对供应商进行实地考察;3. 对供应商的产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评定;4. 确定合格供应商名单。

第十五条供应商的考核与评价:1. 定期对供应商进行考核;2. 对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行评价;3. 根据考核和评价结果,对供应商进行动态管理。

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备品备件采购管理(暂行)办法
一、目的与适用范围
、为了加强备品备件采购管理,降低采购成本,有序地推进采购工作,特制定本管理办法。

、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围;其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。

、采购坚持“公开、公正、公平 的原则。

采购是在保证产品质量的前提下,为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力,通过比价实现优价优量的采购方式。

、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外(应审批),其它备件的采购都应选择比价采购方式。

、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。

、对于单笔采购金额 元以下 含 元 由机动科专人负责采购,现金垫付后,凭申请报告和发票到财务报销。

、对于单笔采购金额 元以上的备品备件采购,要执行严格的采购计划制度,每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划,报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。

附录采购计划表。

、采购流程:设备专责工程师提出明确的技术要求及数量,同时推荐出供货厂家,由备件员汇同技术人员进行初步询价,询价数量以三家为基准(特殊的非标设备件除外),设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。

询价完成后,由备件员汇同设
备专责工程师,就产品价格和产品质量进行进一步沟通,筛选出目标供应商(符合比较采购的原则上不少于 家),同时收集相关供应商的资质和资料。

报请主管科长和主管经理审核后,确认招标、议标或定向采购方式,备件员在明确采购方式后和目标供应商后,发出明确的书面函件,并针对回函及技术确认后,召开专题定标会议,定标原则: )同类使用业绩; )满足技术要求及供货周期; )价格优势; )服务优势; )付款优势。

定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位,同时组织设备专责工程师编写技术协议,落实商务合同,最终完成正式合同的签订。

正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。

、到货后的验收,由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成,技术验收以专责工程师为主,形成书面验收单,验收单是质保金支付的主要凭证,备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。

、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后,可特事特办。

二、定点采购单位的选择
、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位:
提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。

对于本公司不具备检测条件的物资,能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告;
提供的物资能够满足本公司的时间要求;
产品价格合理。

、对于采购金额较大的备件、设备等,具备招标采购条件的,尽量实行招标采购,
通过招标方式选择侯选定点采购单位。

主要生产用原材料等金额较大的物资采购,由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。

侯选定点采购单位应为所需材料的大型生产厂家,必须为增值税一般纳税人,必须开具增值税专用发票;
非生产用主要材料侯选定点采购单位原则上必须为生产厂家,还可根据生产经营的需要选择在本市有信誉的代理商。

如果经比较,生产厂家和代理商供货质量、价格及相关费用之和相差无几,为提高购货效率,也可选择三家在本市有信誉的代理商作为侯选定点采购单位。

三、定点采购单位的评审
在正式确定定点采购单位前,应履行严格的评审程序,评审内容包括企业状况、价格水平、质量保证、企业信誉、生产部门使用情况等,评审工作本着质量第一,价格最优的原则,同样产品价格比质量,同样质量比价格,同样质量、价格比信誉。

评审工作组织流程为:
、成立定点审核小组,审核小组作为公司采购工作的专职审核监督部门,评审工作由审核小组负责组织。

、评审程序为:
由机动科根据市场调查情况提供侯选定点采购单位详细清单,填写《定点采购单位评审表》,连同收集的有关信息资料,交由审核小组进行评审。

收集的有关侯选定点采购单位的信息资料至少应包括:营业执照、税务登记证、物资采购比价表、
付款方式及供货保障情况等;
审核小组会同机动科、财务科、办公室等部门集体研究决定定点采购单位,并在《定点采购单位评审表》上签字确认;
经审批的定点采购单位及采购价格发机动部门执行,并报财务科备案;
任何人无权未履行评审程序自行指定定点采购单位。

所有定点采购单位均须与本公司签订供货协议,明确载明价格优惠、质量保证、信用期限、优质服务等条款。

除特殊物资采购外,协议中必须约定信用期限和不少于货款额 的价款作为质量保证金。

质量保证金延期给付,延期时间根据产品的耗损周期、质量特点和供货单位信誉而定,一般不短于一个月;
对已确定的定点采购单位,应按本公司质量保证体系的要求每半年评审一次,凡发现有欺诈行为或两次供货质量不合格者,应对其供货能力重新评估,积极寻找新供应商,结合对我公司损失的补偿情况决定是否取消其定点采购单位资格。

四、定点采购办法的执行
、公司购进物资原则上一律从定点采购单位进行采购,严格控制从非定点采购单位采购物资。

、由于货源量、付款方式及交货期等因素的影响而无法从定点单位采购时,需单独提出书面报告,说明原因,必须经主管副总和总经理签字审批。

五、采购工作的监督及奖惩措施
、采购工作受行机动科和财务科双重监督。

、出现下列行为之一的,公司将对有关责任人进行相应处罚,构成犯罪移交司法机关处理。

采购有关工作人员对供方泄露评审的有关秘密的,经查实本公司将给予纪律处分,并调离相应工作岗位;
参加比价的供方采用不正当手段中选而不供货的,本公司将取消其定点供应商资格,并依法追索其给本公司带来的经济损失;
如果本公司工作人员与某一参加采购的供方相互勾结串通,以排挤其他参选对手,本公司有关工作人员将受纪律处分,该供方将被取消参选资格;
本公司有关工作人员滥用职权干扰采购活动的,本公司将给以行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;
、采购人员为进行比价有权参与采购谈判、有权要求供方提供采购物资的样品、有权外出巡查了解物资行情。

、对于审核中发现采购人员玩忽职守,给公司利益造成损失的,参与采购谈判的人员要承担全部责任,按照职位高低承担由此给公司造成的全部损失,参与谈判的人员中职位最高的负责人承担的损失额不低于 ,职位次高的承担的损失额不低于 ,其他人员均摊剩余损失。

对于拟采购的物资价格或质量经监管部门审核发现存在问题的,比照此项规定处理。

、对于在采购中接受对方贿赂的人员一经发现一律开除,情节严重的公司将追究
其法律责任。

、采购人员为公司挽回损失的,按挽回损失的 提取奖金。

六、 其他
、对采购过程中出现的、本办法没有覆盖的情况和问题,将及时采取会议集中讨论的形式解决。

、本办法的解释权归总经理,自下发之日起生效。

大化集团大连碳化工有限公司
年 月 日
备品备件采购计划表
定点采购单位评审表
编号: 年 月 日。

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