金蝶k3供应链与实际成本结账流程
公司财务物流结账流程

衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己平常操作旳单据与否都录入完毕,必须都通过审核否则结账时提醒错误,需要检查旳模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。
一、供应链系统结账前旳检查1、采购管理①检查本期录入采购订单与否都通过审核,若有未审核采购订单则需要有关人员进行处理,操作环节:供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护,如图:②检查采购入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据,若存在金额为0旳入库单据需要填写上金额,操作环节:供应链→采购管理→采购入库→采购入库维护,如图:③检查采购发票与否存在未审核、未记账(未生成凭证)、未钩稽旳单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理,操作环节:供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护,如图:④检查采购发票与否存在未审核、未记账旳单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理,操作环节:供应链→采购管理→费用发票→费用发票维护,如图:2、销售管理①检查销售订单与否存在未审核旳单据,操作环节:供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护,如图:②检查销售出库单与否存在未审核旳单据,待财务部进行成本核算完毕后需要将销售出库单生成凭证(即借:主营业务成本,贷:库存商品),操作环节:供应链→销售管理→销售出库→销售出库维护,如图:③检查销售发票与否存在未审核、未记账、未钩稽旳单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理,操作环节:供应链→销售管理→销售发票→销售发票维护,如图:④检查销售费用发票与否存未审核、未记账旳单据,若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理,操作环节:供应链→销售管理→费用发票→费用发票维护,如图:3、仓存管理①检查产品入库单与否存在未审核单据,操作环节:供应链→仓存管理→验收入库→产品入库维护②检查其他入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据,若存在金额为0旳入库单需要通过手工填写上金额,操作环节:供应链→仓存管理→验收入库→其他入库维护,金额为0与未审核提成两次查询,如图:③检查盘盈入库单与否存在未审核、金额为0旳单据,若存在金额为0旳单据则需要填写上金额才可进行下一步操作,操作环节:供应链→仓存管理→盘点作业→盘盈入库维护,如图:注意:如下出库类单据可以先查询与否审核,而单据上旳金额是K3在进行出库核算后自动填写旳,不需要人为旳填写,故必须通过存货核算中旳出库核算后才可查询金额为0旳单据④检查所有出库类单据与否存在金额为0旳单据,操作环节:供应链→仓存管理→领料发货→领料发货维护,如图:4、存货核算①月底检查完所有出入库单据不存在未审核单据后,首先进行材料出库核算,操作环节是:供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料”→下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口旳正上方,假如提醒核算成功,则可以进行其他操作了,若没有提醒核算成功需要仔细查看错误阐明然后进行对应操作,需要查看错误则点击“查看汇报”。
金蝶K3结账流程

金蝶K3结账流程2011-3-18 14:21互联网【大中小】【打印】【我要纠错】请注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
第一步:入库核算①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入账”。
根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。
②存货估价入账:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。
如果正常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后,退出。
⑤其他入库核算:类似于存货估价入账。
⑥委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)1.材料发出操作:委外加工发出—录入单据:委外加工出库单。
加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库,保存后审核。
2.加工完毕,产品收回操作:委外加工入库——录入单据:委外加工入库单加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。
K3财务各模块结账总结及注意事项

K3财务各模块结账总结及注意事项目录一、采购系统 (2)二、应付系统 (2)三、销售系统 (3)四、应收系统 (3)五、固定资产 (4)六、存货核算 (5)七、实际成本 (7)八、现金管理 (7)九、总账 (8)根据K3各模块结账情况,特将各模块结账流程及注意事项总结如下:一、采购系统1、当期供应商已经来票的外购入库单全部下推发票,并与外购入库单进行勾稽。
2、若涉及运费或者进口关税等需计入成本的做相应费用发票,同时与外购入库和采购发票一起勾稽。
3、若外购入库单部分来票,需将外购入库单进行拆单处理,然后下推发票。
4、注意:由于与供应商对账时间的原因,跨两个期间的单据最好分别下推采购发票。
二、应付系统1、采购发票(赊购模式)、费用发票(赊购模式)在采购系统生成后,会同步传送到财务系统应付模块。
2、付款单及预付单是由现金管理模块由出纳做现金付款单后,发送到应付系统,并在应付系统由应付会计确认后,自动生成相应的付款单或者预付单,并手工进行审核。
3、涉及到月结的费用,且挂在应付账款科目下的,可在其他应付单中处理。
4、购入固定资产涉及到款项若挂在应付账款科目下,除在固定资产模块生成应付账款凭证外,需要在应付系统新增其他应付单,同时指定该张凭证号,但要注意,其他应付单的期间和凭证的期间要保持一致,否则会月末结账不成功。
5、对系统中应付单据(采购发票和其他应付单)及付款单据(付款单、预付单、应付退款单)等类型单据进行核销处理。
6、对应付系统当期新增的单据进行凭证生成。
现金系统传递过来的付款单及预付单需要在应付系统生成凭证。
同时,凭证号会自动反填相对应的日记账。
7、涉及到外币,月末需调汇的,请先在应付系统进行调汇,调汇完成后,生成凭证传递到总账。
8、月末与总账进行科目对账,需要保证与总账余额保持一致。
不一致,需对照应付系统应付明细表及总账科目余额表进行检查核对,查找原因。
若都核对无误,与总账仍有0.01左右的尾差,一般为期末调汇造成。
k3wise成本结算流程

k3wise成本结算流程一、成本结算前的准备。
咱得先把基础数据都弄好呢。
比如说,各种物料的成本得准确录入。
这就像是做菜之前要把食材的价格搞清楚一样重要。
如果物料成本错了,那后面算出的总成本肯定也会乱套的。
还有就是生产订单相关的信息,像生产的数量呀,已经完成的数量这些。
就好比你要知道自己做了多少个蛋糕,还剩下多少没做。
这部分的信息要是不准确,成本结算的时候就会算不清楚到底哪些成本该分摊到已完成的产品上,哪些是还留在生产线上的产品该承担的成本。
另外,仓库的库存数据也要准确无误哦。
要是库存数据不对,那成本计算就会有偏差。
想象一下,你以为仓库里有10个零件,结果实际上只有5个,那按照10个零件去计算成本,肯定会多算或者少算成本啦。
二、成本计算过程。
在k3wise里开始成本计算的时候,系统会根据我们之前录入的那些数据来进行各种计算。
它会先把直接材料成本算出来,这个就比较直观啦,就是生产产品用到的那些材料的成本。
比如说生产一个手机壳,用到的塑料原料的成本就是直接材料成本。
然后呢,系统会计算直接人工成本。
这就是生产工人在生产这个产品过程中花费的人力成本啦。
这就像你请人做手工活儿,给人家的工钱一样。
接着就是制造费用的分摊啦。
制造费用包括很多东西呢,像厂房的租金、设备的折旧这些。
这些费用不能直接算到某个产品上,所以要按照一定的规则进行分摊。
比如说可以按照生产产品的工时来分摊,生产某个产品用的工时多,那分摊到这个产品上的制造费用就多一些。
这个过程就有点像一群人合租房子,根据大家住的房间大小或者使用的空间来分摊房租一样。
三、成本结算后的检查。
成本结算完了可不能就这么完事儿啦,咱得检查一下呢。
看看计算出来的成本是不是合理。
比如说,同类型的产品,成本应该相差不会太大,如果突然有一个产品的成本特别高或者特别低,那肯定是哪里出问题了。
这时候就要回头去检查数据,看看是不是有数据录入错误,或者是分摊规则设置错了。
就像你发现自己买的东西价格突然变得很离谱,肯定要去看看是不是算错账了。
金蝶K3成本核算说明

金蝶K3成本核算说明K3成本计算说明期末处理前核查以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行,以及时更正相关问题,同时,在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查,避免遗漏:检查当期所有业务单据是否都已完成审核。
存货核算处理1.材料出库核算核算方法:进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算A、双击进入材料出库核算向导界面B、按照向导提示的要求,结转本期所有物料2.产成品出库核算核算方法:进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算,根据向导提示结转所有产品,完成核算即可。
注意:使用成本系统后,该项工作在完善成本计算后进行!3.期末结账成本计算操作说明一、产量归集1.投入产量录入打开“投入产量录入”,通过“引入”,引入本月的产品入库单数量。
2.完工产量录入直接取的是产品入库单的数据,无须手工录入单据。
二、费用归集这里需要对部门间共耗费用、材料费用、人工费用、其他费用等进行录入。
1.部门间共耗费用录入,可以从总帐的凭证引入数据。
2.材料费用录入,实际是直接取领料单的数据。
人工费用录入可以从总帐的凭证引入数据。
3.折旧费用录入,可以从总帐的凭证或固定资产模块引入数据。
4. 其他费用录入,可以从总帐的凭证引入数据。
三、费用分配1. 部门间共耗费用分配打开“部门间共耗费用分配”菜单后,点“自动”,完成材料分配。
2.材料费用分配打开“材料费用分配”菜单后,点“自动”,完成材料分配。
3.其他费用分配打开“其他费用分配”,点“工资费用”,再按“自动”。
4.分配后,可到材料费用分配明细表和其他费用分配明细表,查询分配详细结果。
四、成本计算1.打开“产品成本计算”,按向导进行操作即可。
2.到“成本计算报表”到“成本计算单(汇总显示)”可以得到最终的成本计算结果汇总,完全符合之前设定的分配标准和单据数据的逻辑。
(完整版)金蝶K3供应链操作手册.docx

供应链操作手册1.1系统参数 (3)1.1.1供应链整体选项 (3)1.1.2单据设置 (4)1.1.3打印设置 (4)1.2基础资料 (4)1.2.1会计科目 (5)1.2.2计量单位 (6)1.2.3仓库 (7)1.2.4客户 /供应商 (8)1.2.5物料 (9)1.3初始数据录入 (9)1.4结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作 (以外购入库单为例 ) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询 (序时簿查询 ) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽 (入库成本确认 ) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽 (入库成本确认 ) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10 凭证管理 (47)6.10.1 凭证模板 (47)6.10.2 生成凭证 (47)6.11 期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1 供应链整体选项系统设置 ---》系统设置 --- 》采购管理 /销售管理 /仓存管理 / 存货核算 (任意 )--- 》系统设置1.1.2 单据设置1.1.3 打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶K3实际成本操作手册

2
投入产量引入
XXXX-C-31-KD-实际成本操作手册
操作路径:成本管理-实际成本-产量归集-投入产量录入;
根据公司核算模式,期末无在制品,所以投入产量引入产品入库单,按照向导点击【下 一步】操作引入;
注: 产品入库单取数设置已设置完成,每期核算引入直接操作即可; 核算当期产品入库单需审核,都将参与成本计算,如果某些入库单不需要核算,请
操作路径:成本管理-实际成本-成本计算-产品成本计算; 都以系统默认选项点击【下一步】操作;
11
成本报表检查
XXXX-C-31-KD-实际成本操作手册
操作路径:成本管理-实际成本-成本计算报表-成本计算单(汇总显示);
过滤条件选择“横向显示”;
12
XXXX-C-31-KD-实际成本操作手册
检查本期完成产品单位成本是否有异常,如果有异常,双击该行调出成本计算单明细及 材料计算单查找原因;
文档范围 .................................................................................................................................................. 1 参考文档 .................................................................................................................................................. 1 总体流程 .......................................................................................................................................................... 2 投入产量引入 .................................................................................................................................................. 3 材料出库核算 .................................................................................................................................................. 4 委外半成品出库核算....................................................................................................................................... 5 人工费用引入 .................................................................................................................................................. 6 其他费用引入 .................................................................................................................................................. 7 材料费用分配 .................................................................................................................................................. 8 其他费用分配 .................................................................................................................................................. 9 成本核算检查 ................................................................................................................................................ 10 成本计算 ........................................................................................................................................................ 11 成本报表检查 ................................................................................................................................................ 12
金蝶K3经典结帐流程

“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期
核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后,退出。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。
操作:采购管理--》费用发票
5.对等核销操作
操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库
点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功
6.钩稽操作:
操作:委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库
⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)
1.材料发出
操作:委外加工发出—录入
单据:委外加工出库单。加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,
注:单据头与单据体都有发料仓库
保存后审核
2.加工完毕,产品收回
操作:委外加工入库—录入
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”,
才能选出全部单据。如果正常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
㈣第四步:记帐凭证管理
①按工作要求设置好凭证模板。
按“生成凭证”,按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤,选择“未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,
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金蝶K3供应链与实际成本结账流程
金蝶K3供应链管理系统是一款通过大数据技术和云计算技术对企业的供应链进行管理和优化的管理软件。
本文将为读者介绍金蝶K3供应链管理系统中的实际成本结账流程。
什么是实际成本结账
实际成本结账是指通过计算和追踪实际生产或销售过程中的所有成本,包括材料成本、人工成本、制造成本等,最终确定产品或服务的总成本,并对其进行账务处理的过程。
实际成本结账是企业确认制造成本和销售成本的核心环节,这直接影响到企业的成本核算、产品定价和利润水平等重要问题。
金蝶K3供应链中的实际成本结账流程
1. 材料、人工成本的追踪和计算
金蝶K3供应链管理系统通过统一的数据入口进行企业全生命周期管理,实现了材料和人工成本的追踪和计算。
具体来说,金蝶K3供应链管理系统通过扫描材料条码、员工就餐卡等方式,将成本投入实际生产或销售环节。
系统通过将采购入库数据与销售出库数据进行匹配,自动计算材料成本,同时通过员工工资系统自动计算人工成本。
2. 制造成本的确定
制造成本是实际生产过程中,包括工序、设备、能源等方面的成本。
金蝶K3供应链管理系统提供了完备的制造管理功能,可以追踪工序生产过程,自动记录设备使用情况和能源消耗等数据,从而计算出制造成本。
3. 合理分摊固定成本
除了上述的可变成本,企业还存在着许多固定成本,如设备折旧、租金等。
这些固定成本经常会被忽略,但实际上对企业的财务状况和盈利水平有着直接影响。
金蝶K3供应链管理系统提供了分摊固定成本的功能,可以根据企业的具体情况,将固定成本合理分摊到各个产品或部门中去,从而更加准确地计算实际成本。
4. 实际成本结账
当所有成本都被追踪和计算后,金蝶K3供应链管理系统将自动计算产品或服务的总成本,并实时将数据同步到财务模块中,为企业提供准确的财务数据。
同时,系统还可以对销售订单和采购订单进行比对,统计销售、采购以及应收应付账款信息,帮助企业全面掌握利润情况和现金流状况,为企业日后的战略决策提供依据。
总结
金蝶K3供应链管理系统通过大数据技术和云计算技术,全面提升企业的供应链管理水平。
实际成本结账是供应链管理的核心环节之一,金蝶K3供应链管理系统可以帮助企业进行材料、人工、制造成本的追踪和计算,以及固定成本的合理分摊,最终实现准确的账务处理。
这将为企业带来更加精准的成本控制,以及更加严谨的财务管理,助力企业实现长期可持续发展。