关于进一步完善审计整改工作机制的实施意见

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吉林省人民政府办公厅关于印发进一步加强审计整改工作意见的通知-

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吉林省人民政府办公厅关于印发进一步加强审计整改工作意见的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 吉林省人民政府办公厅关于印发进一步加强审计整改工作意见的通知各市(州)人民政府,长白山管委会,各县(市)人民政府,省政府各厅委办、各直属机构:《关于进一步加强审计整改工作的意见》已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真组织贯彻落实。

二○一○年十一月三日关于进一步加强审计整改工作的意见为进一步规范财政财务收支行为,不断加大审计查出问题的纠正整改力度,切实维护审计监督的严肃性,充分发挥审计的“免疫系统”功能,根据《审计法》等有关法律、法规的规定,现就进一步加强审计查出问题整改工作(以下简称审计整改工作)提出如下意见:一、充分认识审计整改工作重要性审计监督是《宪法》和《审计法》赋予审计机关的神圣职责。

加强审计整改工作,是严肃财经纪律的具体措施,是推进依法行政的具体体现,对促进全省经济社会平稳较快发展具有重要的推动作用。

当前,一些部门和单位因对审计整改工作认识不足,对审计查出问题纠正不力,导致违反财经纪律的行为屡审屡犯、屡禁不止,扰乱了财经秩序,影响了经济发展环境,一定程度上影响了党和政府的执行力和公信力。

各级政府、各部门要从全面贯彻落实科学发展观,坚持依法行政,建设法制政府的高度,进一步提高对审计整改工作重要性的认识,严格执行审计决定,认真采纳审计建议,采取有效措施,切实整改审计查出的问题。

二、进一步加大审计整改工作力度全省各级审计机关及有关部门和单位要采取有效措施加强审计整改工作,建立机制,完善制度,强化监管,确保审计整改工作落到实处,取得实效。

关于落实巡察、审计等监督返现问题整改方面意见建议

关于落实巡察、审计等监督返现问题整改方面意见建议

一、概述近年来,我国各级政府对落实巡察、审计等监督返现问题进行了积极探索和改革,取得了一定的成效。

然而,在实践中也暴露出了一些问题和不足,需要进一步加强和改进。

本文旨在提出关于落实巡察、审计等监督返现问题整改方面的意见建议,以期为政府相关部门提供参考和借鉴,推动监督返现问题整改工作的深入开展。

二、落实巡察、审计等监督返现问题整改的现状分析1. 监督返现问题整改存在滞后性目前,落实巡察、审计等监督返现问题整改工作存在一定的滞后性。

监督返现问题的整改工作推进缓慢,一些问题久拖不决,导致监督返现效果不明显;另监督返现问题经常出现反复整改的情况,严重影响了整改工作的效果和效率。

2. 整改责任落实不到位在落实巡察、审计等监督返现问题整改中,存在整改责任落实不到位的情况。

有的地方政府和相关部门对监督返现问题整改工作重视不够,责任落实不到位,导致整改工作难以取得实质性进展。

3. 监督返现问题整改存在制度不健全问题目前,监督返现问题整改的制度建设还存在一些不健全的地方。

监督返现问题整改的工作程序不够规范,导致整改工作的效果不佳;另监督返现问题整改的绩效考核机制不够完善,使得整改工作缺乏有效的激励机制。

三、落实巡察、审计等监督返现问题整改的意见建议1. 加强对监督返现问题整改的组织领导和统筹管理为了推进监督返现问题整改工作,需要加强对该项工作的组织领导和统筹管理。

具体而言,应建立健全监督返现问题整改工作的工作机制,明确责任、明确任务、明确措施和明确掐时间,加强对整改工作的组织领导和统筹管理,明确各级领导的责任和任务,确保整改工作有序、高效的进行。

2. 强化监督返现问题整改的责任落实为了解决监督返现问题整改中责任落实不到位的问题,应加强整改责任的落实。

具体而言,应建立健全监督返现问题整改的责任制度,明确整改责任单位和责任人,强化责任督查和考核,建立个人追责、组织问责和监督责任的机制,切实增强整改责任的执行力和监督力。

审计整改工作方案

审计整改工作方案

审计整改工作方案审计整改工作方案一、背景和目的:近年来,我国财务审计工作取得了显著进展,但仍存在一些问题和不足,如审计质量不高、风险管理不到位等。

为了进一步提升我国审计工作水平,加强审计监督,特制定审计整改工作方案。

二、目标和原则:1. 目标:提高审计质量,加强审计监督,促进经济健康发展。

2. 原则:科学决策、依法行政、公正透明、依法采用。

三、整改重点及具体措施:1. 加强对审计机构的管理:(1)建立健全审计机构管理体制,明确责任、权力和义务。

(2)加大对审计机构的监督力度,建立审计质量评价制度。

(3)加强对审计机构人员的培训和考核,提高审计人员的专业水平。

2. 提高审计质量:(1)加强审计项目的策划、设计和实施,确保审计全面、系统、完整。

(2)加强对审计过程的监督和检查,提高审计结果的可信度。

(3)加强对审计报告的审核和呈报,确保审计结论的准确性和公正性。

3. 加强审计风险管理:(1)建立健全审计风险管理制度,及时识别、评估和应对审计风险。

(2)加强对审计风险的监测和预警,防范可能出现的审计失误和事故。

(3)加强对审计风险的应急处置和善后处理,减少审计风险带来的损失。

4. 推动审计法律法规的制定与完善:(1)加快审计法的立法进程,完善审计法律制度。

(2)加强对审计法规的宣传和培训,提高相关人员的法律意识和遵纪守法意识。

5. 加强对审计结果的利用:(1)建立审计结果运用制度,确保审计结果得到充分利用。

(2)加强对审计结果的宣传和推广,提高社会对审计工作的认可度和满意度。

四、实施步骤和时间安排:1. 制定具体时间表,明确整改工作的起止时间。

2. 成立整改工作组,负责整改工作的组织和协调。

3. 制定详细的整改工作计划,明确各项工作任务和责任分工。

4. 实施整改工作,并根据工作进展及时调整和修订整改计划。

5. 完成整改工作后,组织对整改效果进行评估和总结。

五、预期效果:1. 审计质量得到提高,审计结果更加可信可靠。

安康市人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的通知

安康市人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的通知

安康市人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的通知文章属性•【制定机关】安康市人民政府•【公布日期】2013.08.20•【字号】安政办发[2013]105号•【施行日期】2013.08.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文安康市人民政府办公室关于进一步加强审计整改工作的通知(安政办发〔2013〕105号)各县区人民政府,市政府各工作部门、各直属机构:为进一步加强和改进审计监督工作,确保审计整改工作落到实处,根据《中华人民共和国审计法》和《陕西省审计整改工作暂行办法》等有关规定,现就进一步加强审计整改工作通知如下:一、充分认识加强审计整改工作的重要性审计工作是各级政府的重要职责,审计发现问题能否得到彻底整改,直接关系到各级政府的执行力和公信力。

近年来,市政府高度重视审计整改工作,坚持发现问题与解决问题并重,着力推进审计整改工作,在维护财经秩序、加强廉政建设、促进全市经济社会又好又快发展等方面发挥了重要作用。

但当前还不同程度地存在重审计、轻整改的现象,尚未形成规范的审计整改长效机制,削弱了审计监督的权威性和政府公信力。

各级审计机关要充分发挥审计监督作用,把审计整改同审计查处放在同等重要位置,依法监督,公正处理,督促整改,有效维护经济发展秩序。

各县区、各部门要从全面贯彻落实科学发展观、加强党风廉政建设的高度,充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性,自觉增强责任意识,严格执行审计决定,认真采纳审计建议,切实整改审计查出问题,切实维护审计监督的严肃性、权威性。

二、进一步健全和完善审计整改工作机制(一)建立审计整改报告制度。

被审计单位要在规定时间内以书面形式向审计机关报送整改情况报告。

整改情况报告包括审计查出问题的整改措施和整改情况、审计建议采纳情况及有关责任部门人员的责任追究处理情况等;对未及时整改或整改不到位的,要报告并说明原因及下一步整改措施。

审计机关要定期向市政府报告查出问题单位的审计整改情况。

进一步加强审计整改工作的方案(最新)

进一步加强审计整改工作的方案(最新)

进一步加强审计整改工作的方案(最新)为切实维护审计监督的严肃性,不断增强审计查出问题的整改力度,健全完善审计整改的长效机制,根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》(国发[XX]48号)和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》(中办发[XX]58号)等文件精神,结合我县实际,就进一步加强审计整改工作提出如下方案:一、充分认识审计整改工作的重要性审计监督是宪法确立的一项重要制度,是全面推进依法治国,促进国家治理体系和治理能力现代化的重要手段。

加强审计整改工作、确保审计揭示的问题纠正到位,是各单位、各部门贯彻执行《审计法》、推进依法行政的具体体现,对维护财政经济秩序、提高资金使用效益、推动反腐倡廉建设等具有重要意义。

近年来,县政府高度重视审计整改工作,坚持发现问题与解决问题并重,审计整改取得了明显成效。

但是,当前审计整改工作中仍然存在对审计发现问题的整改落实重视不够,整改不力、边审边犯、屡审屡犯等问题,大大影响了审计监督的效果,削弱了审计监督的权威性和公信力。

各部门、各单位要从推进依法治国、建设法治政府的高度来认识加强审计整改工作的重要性和必要性,不断增强做好审计整改工作的自觉性和主动性,坚持标本兼治,加大工作力度,提高工作成效。

二、着力构建审计整改工作长效机制(一)建立健全审计整改报告机制对于审计查出的问题,被审计单位应在审计文书生效后,按照审计机关规定的期限向县审计局报送审计整改结果报告。

有县委、县政府领导批示的,应按领导批示精神在规定的时间内向县委、县政府报送审计整改结果报告。

报告内容包括:审计查出问题的整改措施及审计建议采纳情况,有关责任部门、人员的责任追究处理情况,尚未整改(处理)到位的原因以及下一步整改(处理)措施等。

县审计局每年要向县政府报送审计整改结果综合报告,内容包括:审计整改检查的基本情况,被审计单位和其他有关单位的整改情况,没有整改或者整改不到位事项的原因和建议等。

学院审计整改工作实施方案

学院审计整改工作实施方案

学院审计整改工作实施方案一、背景。

近年来,随着学院规模的不断扩大和管理体制的不断完善,学院审计工作也日益受到重视。

然而,随之而来的是审计中发现的一些问题和不足,为了进一步提升学院管理水平和规范运作,特制定本整改工作实施方案。

二、整改目标。

本次整改工作的目标是全面排查学院管理中存在的问题和隐患,建立健全的内部控制机制,提高学院管理效率和风险防范能力,确保学院各项工作的顺利开展。

三、整改内容。

1. 审计范围扩大。

在本次整改工作中,将审计范围扩大至学院的各个部门和相关管理人员,全面排查问题,确保不留死角。

2. 制定整改方案。

根据审计结果,制定详细的整改方案,明确整改责任人和时间节点,确保整改工作有序进行。

3. 完善内部控制机制。

加强对学院各项管理制度的建设和完善,确保各项规章制度的落实和执行。

4. 提升管理水平。

加强对学院管理人员的培训和考核,提升其管理水平和能力,确保各项工作的顺利开展。

5. 强化风险防范。

建立健全的风险防范机制,对学院可能面临的各类风险进行排查和预防,确保学院的正常运作。

四、整改措施。

1. 加强沟通协调。

学院各部门之间加强沟通和协调,形成合力,共同推动整改工作的顺利进行。

2. 强化责任落实。

明确整改责任人,建立健全的责任追究机制,确保整改工作的落实和执行。

3. 加大宣传力度。

通过各种渠道对整改工作进行宣传和推广,营造整改工作的浓厚氛围,凝聚全院师生共同参与整改工作。

4. 加强监督检查。

建立健全的监督检查机制,对整改工作进行跟踪和督促,确保整改工作的顺利进行和达成预期效果。

五、整改效果评估。

制定整改效果评估方案,对整改工作的效果进行定期评估和总结,及时发现问题和不足,进一步完善整改工作。

六、总结。

学院审计整改工作实施方案的制定,对于学院的管理水平和规范运作具有重要意义。

各部门和全院师生要共同努力,全力以赴推动整改工作的顺利进行,确保学院各项工作的顺利开展,为学院的发展做出新的贡献。

学院审计整改工作实施方案

学院审计整改工作实施方案一、背景分析。

近年来,随着学院规模的不断扩大和管理体制的不断完善,学院内部管理存在一些问题和隐患,特别是在审计工作方面,存在一些不规范和不合理的现象。

为了进一步规范学院内部审计工作,提高审计工作的效率和质量,制定学院审计整改工作实施方案,对学院的审计工作进行全面整改和提升。

二、整改目标。

1.建立健全的审计管理制度,明确审计工作的职责和权限,确保审计工作的规范和高效进行。

2.提高审计工作的质量和效率,加强对学院各项经济活动的监督和检查,发现并及时纠正存在的问题和风险。

3.加强对审计人员的培训和管理,提高审计人员的专业水平和工作能力,确保审计工作的专业化和精细化。

4.建立健全的审计风险防范机制,加强对学院财务活动的监督和管理,预防和化解审计风险。

三、整改措施。

1.制定审计管理办法和制度,明确审计工作的程序和要求,规范审计工作的流程和操作。

2.建立审计工作台账和档案,健全审计工作的记录和归档制度,确保审计工作的真实性和完整性。

3.加强对审计人员的培训和考核,提高审计人员的专业素养和工作能力,确保审计工作的专业化和精细化。

4.建立审计风险防范机制,加强对学院财务活动的监督和管理,预防和化解审计风险。

5.加强对审计工作的监督和检查,建立健全的内部审计监督机制,确保审计工作的规范和高效进行。

四、整改保障。

1.加强对整改工作的组织领导,明确整改工作的责任和任务,确保整改工作的顺利进行。

2.建立整改工作的考核评估机制,对整改工作的进展和成效进行定期评估和检查,及时发现和解决存在的问题和困难。

3.加强对整改工作的宣传和教育,提高全体师生对审计整改工作的重视和支持,营造良好的整改氛围。

五、总结展望。

学院审计整改工作实施方案的制定和实施,对于规范学院内部审计工作,提高审计工作的质量和效率,具有重要的意义和作用。

希望全体师生员工积极配合,共同推动审计整改工作的顺利实施,为学院的发展和建设提供有力保障。

完善审计整改工作制度

完善审计整改工作制度一、引言审计整改工作是审计工作的重要组成部分,是提高审计成果利用水平、实现审计目的的重要途径,是实现审计目标的具体表现形式,也是发挥审计免疫功能的重要措施。

近年来,我国政府高度重视审计工作,不断加大对审计工作的力度,审计整改工作也取得了一定的成效。

但是,在实际工作中,审计整改工作仍然存在一些问题,如审计整改不到位、审计整改效果不明显等。

因此,完善审计整改工作制度显得尤为重要。

二、完善审计整改责任制完善审计整改责任制是强化审计整改工作的重要手段。

首先,要明确审计人员的责任。

审计人员在审计过程中,要严格按照审计程序和审计标准进行审计,对审计发现的问题要如实报告,并对审计报告的真实性、准确性负责。

其次,要明确被审计单位的责任。

被审计单位要积极配合审计工作,对审计发现的问题要认真整改,并对整改结果的真实性、有效性负责。

最后,要明确审计机关的责任。

审计机关要加强对被审计单位整改落实情况的监督检查,对未按要求整改的问题要依法进行处理。

三、完善审计整改检查制完善审计整改检查制是确保审计整改工作有效进行的保障。

首先,要建立定期审计整改检查制度。

审计机关要定期对被审计单位的审计整改情况进行检查,确保审计整改工作得到有效落实。

其次,要建立审计整改跟踪制度。

审计机关要对被审计单位的审计整改情况进行跟踪,对整改过程中出现的问题要及时指导解决。

再次,要建立审计整改通报制度。

审计机关要对被审计单位的审计整改情况及时进行通报,促进被审计单位之间的交流学习。

最后,要建立审计整改问责制度。

对未按要求进行审计整改的单位,要依法追究相关责任人的责任。

四、完善部门联动机制完善部门联动机制是提高审计整改工作效率的关键。

首先,要建立审计与被审计单位的联动机制。

审计机关与被审计单位要建立良好的沟通机制,确保审计工作的顺利进行。

其次,要建立审计与相关职能部门的联动机制。

审计机关要与财政、审计、监察等职能部门建立联动机制,形成审计整改工作的合力。

上海市浦东新区人民政府批转审计局《关于进一步加强审计整改工作的意见》的通知

上海市浦东新区人民政府批转审计局《关于进一步加强审计整改工作的意见》的通知文章属性•【制定机关】上海市浦东新区人民政府•【公布日期】2008.11.25•【字号】•【施行日期】2008.11.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文上海市浦东新区人民政府批转审计局《关于进一步加强审计整改工作的意见》的通知区政府各委、办、局,各功能区域管委会,各直属公司,各街道办事处、镇政府:区政府同意审计局《关于进一步加强审计整改工作的意见》,现转发给你们,请认真按照执行。

二○○八年十一月二十五日关于进一步加强审计整改工作的意见为全面贯彻落实《审计法》,规范财政财务收支行为,充分发挥审计监督作用,维护审计监督的严肃性和权威性,切实解决审计整改落实难问题,进一步加强审计整改工作,制定本意见。

一、充分认识审计整改工作的重要意义审计监督是《宪法》确定的监督制度。

加强审计监督,做好审计整改工作是推进依法行政,维护财政经济秩序,促进廉政建设的客观要求。

各单位、各部门要大力支持和积极配合审计部门,全面贯彻《审计法》,高度重视审计整改措施的制定和落实,自觉做好审计整改工作,切实保证审计整改质量。

二、夯实审计整改工作基础(一)加大审计执法力度。

审计机关对被审计单位正在进行的违反国家规定的财政、财务收支行为,有权予以制止,并责成财政部门和有关主管部门暂停拨付有关款项,已经拨付的,责令暂停使用。

对被审计单位不按规定期限和要求执行审计决定的,审计机关应责令执行;仍不执行的,审计机关应当报告本级人民政府或者提请有关主管部门依法处理,或者申请人民法院强制执行。

(二)提高审计执法水平。

审计机关对审计查出的问题,应做到事实清楚,定性准确,处理恰当,建议可行。

要严格规范执法程序,认真落实审计执法责任制和执法过错责任追究制。

要加强对被审计单位内部审计工作的指导和监督,夯实基础管理;要认真研究评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果,寓监督于服务之中,为政府决策提供参考。

对于完善审计整改体系的建议(一)

对于完善审计整改体系的建议(一)完善审计整改体系的建议引言审计是监督和评价组织运作情况、发现问题和风险的重要手段。

为了确保审计的有效性和可持续改进,建立完善的审计整改体系至关重要。

本文将提出几点关于完善审计整改体系的建议。

1. 设立明确的整改责任•确保每个审计项目都有专门负责整改的责任人;•明确整改的期限和进度,并与责任人进行沟通和反馈;•加强对整改责任的追责机制,确保责任人能够按时完成整改任务。

2. 明确整改标准和目标•制定明确的整改标准和目标,确保整改工作的方向和效果;•将整改标准和目标与相关法律法规、规章制度相结合,保证整改的合规性;•根据不同类型的审计结果,制定相应的整改要求,确保整改的针对性和实效性。

3. 加强整改督导和监控•设立整改督导机构或岗位,负责监督和协调整改工作的实施;•要求审计组织定期报告整改进展和效果,并进行跟踪分析;•通过内部审计、外部审核等方式,对整改工作进行评估和审核,确保有效性和持续改进。

4. 建立知识库和经验分享平台•建立审计整改知识库,包括行业经验、案例分析等;•搭建经验分享平台,进行整改经验的交流和分享;•培养和提升整改人员的专业素质,提高整改工作的质量和效率。

5. 倡导全员参与的整改文化•审计整改不仅是责任人的事情,需要全员参与;•加强整改意识和培训,提高组织成员对整改工作的理解和重视程度;•建立激励机制,鼓励员工积极参与和贡献整改成果。

结论完善审计整改体系是提高审计效能和组织治理水平的关键一环。

通过设立明确的整改责任、明确整改标准和目标、加强整改督导和监控、建立知识库和经验分享平台以及倡导全员参与的整改文化,可以有效提升审计整改的质量和效果,推动组织持续改进和发展。

6. 加强信息化支持•利用信息技术手段,建立审计整改管理系统,实现整改流程的规范化和自动化;•提供在线提交整改报告的平台,方便整改责任人及时上报整改进展;•利用大数据分析和人工智能技术,对审计结果和整改数据进行分析和挖掘,发现问题和趋势,提供决策支持。

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关于进一步完善审计整改工作机制的实施意见为了进一步完善审计整改工作机制,提高审计整改工作的效率和质量,确保审计整改能够切实推动问题的解决和制度的健全,我提出以下实施意见:
一、加强规划和组织
1.审计机构要制定明确的审计整改工作规划,确定整改任务和期限,
并根据不同类型的审计问题确定整改重点和措施。

2.审计机构要根据整改工作的需要,组织专门的整改工作小组,明确
小组成员的职责和工作任务,并加强与被审计单位的沟通和协调。

二、完善整改目标和责任
1.对于被审计单位出现的问题,要明确具体的整改目标和标准,确保
整改工作的具体性和可操作性。

2.明确责任主体,建立健全责任追究机制,对整改不力或不配合的单
位和个人进行问责,以推动整改工作的落实。

三、优化整改方案和措施
1.针对不同的审计问题,制定相应的整改方案和措施,包括解决具体
问题的具体对策,明确整改工作的具体措施和步骤。

2.加强技术支持,利用信息技术手段,提高整改工作的效率和质量,
确保整改工作的科学性和准确性。

四、加强监督和评估
1.建立健全审计整改工作的监督机制,包括对整改工作的进展情况进
行定期检查和评估,及时发现和解决问题。

2.强化内部监督,加强对整改工作小组的管理和监督,确保整改工作
的规范和规范性。

五、加强信息共享和交流
1.加强与被审计单位之间的信息共享和沟通,及时交流整改工作的进
展情况和问题解决的经验。

2.加强与其他审计机构之间的交流和合作,借鉴其他单位的先进经验,推动整改工作的不断创新和提高。

六、加强培训和人才队伍建设
1.审计机构要加强对整改工作人员的培训,提高其整改工作的能力和
水平。

2.建立健全审计整改工作人员的激励和奖惩机制,激发其工作积极性
和创造性。

七、加强宣传和督导
1.加强对审计整改工作的宣传和解释,提高被审计单位和社会公众对
审计整改工作的认识和理解,增加其支持和配合。

2.建立定期报告制度,向上级审计机关和社会公众报告整改工作的进
展情况和成效。

总之,进一步完善审计整改工作机制是推动问题解决和制度健全的关
键环节。

只有加强规划和组织,明确整改目标和责任,优化整改方案和措
施,加强监督和评估,加强信息共享和交流,加强培训和人才队伍建设,加强宣传和督导,才能够提高审计整改工作的效率和质量,使其真正发挥作用。

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