资产损失和损坏调查处理管理制度
关于报损的财务制度(2篇)

第1篇 一、制度总则 为了规范企业资产报损管理,确保企业资产的真实性和完整性,维护企业财务秩序,提高资产使用效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规,结合企业实际情况,特制定本制度。
二、报损范围 1. 固定资产报损:因自然灾害、人为破坏、技术更新等原因造成的固定资产损失。 2. 存货报损:因自然损耗、保管不善、过期、损坏等原因造成的存货损失。 3. 其他资产报损:除固定资产和存货以外的其他资产损失。 三、报损程序 1. 损失发生:损失发生后,责任部门或个人应立即采取措施,防止损失扩大,并妥善保管相关证据。
2. 损失报告:责任部门或个人应在损失发生后3个工作日内,向财务部门提交《资产报损报告》。
3. 损失核实:财务部门收到《资产报损报告》后,应组织相关人员对损失进行核实,并形成《资产报损核实报告》。
4. 损失审批:《资产报损核实报告》经财务部门负责人审核后,报公司领导审批。 5. 损失处理:审批通过后,财务部门根据审批意见,进行资产减值或核销处理,并调整相关账务。
四、报损要求 1. 真实性:报损事项必须真实、准确,不得虚报、瞒报。 2. 及时性:损失发生后,应及时报告,不得拖延。 3. 完整性:报损报告应包括损失原因、损失金额、损失物品清单、损失证据等相关内容。
4. 合规性:报损处理应符合国家相关法律法规和企业内部管理制度。 五、责任追究 1. 违规报损:对虚报、瞒报、伪造证据等违规报损行为,将依法追究相关人员的责任。
2. 损失扩大:因未及时采取措施,导致损失扩大的,将追究相关人员的责任。 3. 管理不善:因管理不善导致资产损失,将追究相关责任人的责任。 六、附则 1. 本制度由财务部门负责解释。 2. 本制度自发布之日起施行。 具体实施细节如下: 一、固定资产报损 1. 报损范围:包括但不限于房屋、建筑物、设备、车辆等。 2. 报损程序: - 损失发生后,责任部门或个人应立即采取措施,防止损失扩大,并妥善保管相关证据。
固定资产丢失管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司固定资产管理,明确固定资产丢失责任,维护公司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有固定资产的丢失管理,包括但不限于房屋、设备、车辆、家具、办公用品等。
第三条固定资产丢失管理应当遵循以下原则:(一)预防为主,防治结合;(二)责任明确,奖惩分明;(三)严格制度,规范操作;(四)责任到人,责任到岗。
第二章组织机构与职责第四条公司成立固定资产丢失管理领导小组,负责公司固定资产丢失管理的组织、协调和监督工作。
第五条固定资产丢失管理领导小组下设办公室,负责具体实施固定资产丢失管理工作。
第六条各部门负责人为固定资产丢失管理的第一责任人,负责本部门固定资产的丢失管理工作。
第七条各部门应设立专(兼)职管理人员,负责本部门固定资产的日常管理、登记、使用和保养工作。
第八条各部门应建立健全固定资产管理制度,确保固定资产的安全、完整和有效使用。
第三章固定资产登记与使用第九条新购入或调入的固定资产,应当在验收合格后,及时办理登记手续,填写《固定资产登记表》。
第十条固定资产登记表应包括以下内容:(一)固定资产名称、规格、型号、数量;(二)购买价格、折旧情况;(三)购置日期、使用部门、使用人;(四)保管人、联系电话;(五)其他相关事项。
第十一条固定资产的使用应严格按照规定程序进行,未经批准,不得擅自使用、调拨、出租或出借。
第十二条使用人应当妥善保管固定资产,确保其安全、完整和有效使用。
第十三条固定资产因工作需要调拨、出租或出借的,应经相关部门批准,并办理相应的手续。
第四章固定资产丢失处理第十四条固定资产丢失,应立即向固定资产丢失管理领导小组报告,并采取措施进行查找。
第十五条固定资产丢失处理程序如下:(一)发现丢失后,使用人应立即向保管人报告,保管人应立即向部门负责人报告;(二)部门负责人应立即向固定资产丢失管理领导小组报告,并组织人员进行查找;(三)固定资产丢失管理领导小组应组织相关部门进行调查,核实丢失原因;(四)根据调查结果,对丢失固定资产进行评估,确定赔偿金额;(五)由使用人按照赔偿金额进行赔偿;(六)对丢失原因进行调查,对相关责任人进行追责。
固定资产的安全管理制度

第一章 总则 第一条 为加强公司固定资产的安全管理,确保固定资产的安全、完整和有效使用,降低损失风险,根据国家相关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有固定资产,包括但不限于房屋、设备、交通工具、办公用品等。
第三条 固定资产安全管理遵循以下原则: 1. 预防为主,防治结合; 2. 责任到人,奖惩分明; 3. 严格制度,规范操作; 4. 定期检查,及时维护。 第二章 职责分工 第四条 公司各部门、各单位应明确固定资产安全管理责任,落实到具体责任人。 第五条 公司固定资产管理部门负责: 1. 制定固定资产安全管理制度,并组织实施; 2. 对固定资产进行分类、登记、统计、报废等管理工作; 3. 定期对固定资产进行检查、维护和保养; 4. 对固定资产的损坏、丢失、报废等情况进行调查和处理。 第六条 各部门、各单位负责人负责: 1. 落实本部门、本单位固定资产安全管理责任; 2. 加强对固定资产使用人员的培训和教育; 3. 定期对本部门、本单位固定资产进行检查,确保其安全、完整; 4. 对固定资产的损坏、丢失、报废等情况进行调查,及时报告给公司固定资产管理部门。
第三章 安全措施 第七条 公司应建立健全固定资产安全管理制度,包括: 1. 资产登记管理制度; 2. 资产使用管理制度; 3. 资产维护保养制度; 4. 资产盘点制度; 5. 资产报废制度。 第八条 资产登记管理制度: 1. 对新购、调入的固定资产进行登记,包括资产名称、规格型号、数量、购置日期、购置价格等信息;
2. 对资产进行分类编号,便于管理和查找; 3. 建立固定资产台账,及时更新资产信息。 第九条 资产使用管理制度: 1. 资产使用人员需经过培训,了解资产使用方法和注意事项; 2. 资产使用人员应爱护资产,不得擅自拆改、损坏; 3. 资产使用完毕后,应将资产放回原处,保持整洁。 第十条 资产维护保养制度: 1. 定期对固定资产进行检查,发现故障及时维修; 2. 对易损部件进行定期更换,确保资产正常运行; 3. 对大型设备进行定期保养,延长使用寿命。 第十一条 资产盘点制度: 1. 定期对固定资产进行盘点,确保资产数量、价值与台账相符; 2. 对盘点过程中发现的问题,及时报告给公司固定资产管理部门。 第十二条 资产报废制度: 1. 对无法修复、无使用价值的固定资产进行报废; 2. 报废前需经公司固定资产管理部门审批,并做好资产处置工作。 第四章 监督与检查 第十三条 公司应定期对固定资产安全管理制度执行情况进行监督检查,确保制度落实到位。
资产清查制度和固定资产盘点制度

资产清查制度和固定资产盘点制度全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:资产清查制度和固定资产盘点制度是企业日常管理中非常重要的一环。
资产是企业生产经营的重要物质基础,是企业运作的核心,因此对于企业资产的清查和盘点工作显得尤为重要。
下面我们将分别介绍资产清查制度和固定资产盘点制度的相关内容。
资产清查制度是指企业为了加强对资产管理的监督和控制,对企业的各项资产进行定期或不定期的检查核实的一套程序和规定。
资产清查制度的目的在于确保企业资产的真实性、准确性和完整性,有效遏制资产浪费、盗窃和损坏,保障企业的经营利益。
资产清查制度主要包括资产清查方案的制定、清查责任的明确、清查周期的确定、清查方法和程序的规范等内容。
资产清查方案的制定是资产清查制度的基础。
企业应该根据自身的实际情况,制定清查方案,明确清查的范围、对象、方法和程序,确定清查的具体要求和目标。
清查方案应综合考虑企业的资产规模、种类和分布情况,科学合理地制定清查计划,确保清查工作的顺利进行。
清查责任的明确是保障资产清查制度有效实施的关键。
企业应该明确各级管理人员和相关部门对资产清查工作的责任分工,明确清查的责任主体和具体责任人,落实清查责任,确保责任到人。
只有明确责任,才能保证清查工作的积极推进和完成。
清查周期的确定是资产清查制度的重要内容。
企业应该根据资产的特性和管理需求,确定清查的周期,安排清查的时间节点和频率。
一般情况下,资产清查可以分为年度清查和不定期清查两种方式。
年度清查是指每年对企业的资产进行全面清查,检查资产的实时状态和数量,确保资产的准确性。
不定期清查是指根据需要对某些关键资产或重点部门进行临时清查,以查漏补缺,防止资产风险。
清查方法和程序的规范是资产清查制度的重要环节。
企业应该根据清查方案的要求和清查的特点,制定相应的清查方法和程序,规范清查的流程和操作。
清查方法可以采用人工清查和系统清查相结合的方式,灵活运用现代科技手段,提高清查的效率和精度。
报废管理制度

报废管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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医院固定资产管理制度

医院固定资产管理制度财产管理部门负责固定资产的登记、入库、出库、盘点、报废、处置等工作,并定期进行资产清查和抽查。
同时,财产管理部门还应建立健全固定资产档案,记录资产的基本情况、使用情况、维修情况等信息,为资产管理提供依据。
3、使用科室职责使用科室应按照固定资产管理制度的规定,认真履行对所使用的固定资产的保管和维护职责,做好资产的日常维修保养工作,及时上报资产的损坏和故障情况,并按照程序向财产管理部门申请维修或更换。
4、财务科职责财务科应按照固定资产管理制度的规定,对固定资产进行会计核算和账务处理,确保固定资产的账务准确、完整、及时。
同时,财务科还应定期对固定资产进行折旧核算,确保资产账面价值与实际价值相符。
三、固定资产的盘点和清查医院应定期对固定资产进行盘点和清查,以确保资产的真实性、准确性和完整性。
盘点和清查应由财产管理部门负责,使用科室配合。
盘点和清查结果应及时上报财务科和医院领导,同时进行资产台帐的修正和调整。
如发现资产损失、盗窃等情况,应及时报警并进行调查处理。
四、固定资产的报废和处置医院应按照固定资产管理制度的规定,对已经达到报废标准的固定资产进行报废处理。
报废程序应经过财产管理部门审批,并按照规定程序进行处置。
对于可以继续使用的固定资产,应及时进行维修和保养,延长使用寿命。
对于闲置或者无法使用的固定资产,应及时进行处置,包括转让、拍卖、报废等方式,确保资产的最大化利用和价值回收。
设备科负责医疗设备的计划、采购、验收、安装调试、科学论证、内部调剂、维修保养、清查盘点等工作,并建立设备仪器技术档案和运转日志。
对大型贵重设备、仪器实行责任制,指定专人管理。
信息科负责电子设备的计划、采购、验收、安装、日常维护、数据备份、清查盘点等工作,并负责全院所有网络设备和线路的完好。
总务科负责固定资产的采购、验收、保管、办理出入库手续、健全帐目、清查盘点、对报废资产核实后提出申请,定期与财务科核对,做到帐帐、帐实、帐卡相符。
禁止损坏公司财产行为管理制度
禁止损坏公司资产行为管理制度1. 背景与目的为了保护公司资产的安全和完整性,维护公司正常运营的稳定性和可连续性发展,特订立本制度。
该制度适用于公司全部员工,包含全职、兼职、临时员工等,旨在规范和管理员工的行为,禁止任何损坏公司资产的行为。
2. 定义•公司资产:指属于公司全部的固定资产、无形资产、办公设备、工具、存货、资料等。
•损坏:指有意或过失造成公司资产价值减少、功能失去、破坏等情况。
3. 禁止行为以下行为被严格禁止,并将会依法追究责任:3.1 偷窃、破坏和暴力行为禁止禁止任何人以任何方式偷窃公司资产或他人财物;禁止在公司内部破坏公司资产或他人财物的行为;禁止以暴力手段对公司资产或他人财物造成损害。
3.2 有意破坏公司资产禁止禁止任何人在有意损坏、破坏、擅自拆卸、恶意窜改公司资产,包含但不限于有意损坏办公设备、工具、仪器等。
3.3 违规操作导致损坏禁止禁止任何人在未经允许的情况下擅自操作、改装、拆卸公司资产,违规操作导致公司资产损坏的行为。
3.4 挥霍资源禁止禁止任何人有意挥霍公司资源,包含但不限于有意损坏或挥霍公司库存、耗材、用品等。
4. 行为责任和惩罚措施4.1 行为责任公司管理人员、员工及其他相关方务必共同遵守和执行本制度,维护公司资产的安全和整体利益。
4.2 违规行为处理流程发现有任何违反本制度的行为,员工有义务立刻向上级汇报。
上级汇报后,将会按以下流程进行处理:1.内部调查:依据举报或反馈的情况,进行内部调查,收集相关证据。
2.违规行为确认:经过内部调查,如确定违反了本制度的行为,将确认违规行为的性质和情节。
3.处理措施决议:依据违规行为的性质和情节,结合公司规定的惩罚措施标准,决议相应的处理措施。
4.处理措施告知:将处理措施书面告知违规行为人,并解释处理决议的理由。
5.处理结果记录:将处理结果记录在违规行为人的个人档案中。
4.3 处理措施范围对违反公司禁止损坏公司资产行为的人员,处理措施范围包含但不限于:•口头警告:对于细小违规行为,可予以口头警告,并要求违规行为人签署保证书,保证不再重复违规。
资产管理制度范本(四篇)
资产管理制度范本一、目的及适用范围本制度的目的是为了规范和加强组织内部的资产管理工作,保护和维护组织的资产安全和有效使用。
适用范围包括组织名下所有的资产,包括但不限于固定资产、存货、现金、证券等。
二、资产管理责任1. 组织应设立专门的资产管理部门或委派固定的负责人负责资产管理工作,并制定相应的管理制度和流程。
2. 资产管理部门或负责人应负责资产的登记、核对、折旧、清查、报废等工作,确保资产的完整性和准确性。
3. 资产管理部门或负责人应与组织的财务部门或负责人密切合作,确保资产管理工作符合财务制度和法律法规的要求。
三、资产登记和核对1. 新购入的资产应及时登记入库,并核对其数量、型号、规格等信息与购买合同一致。
2. 资产转移、调拨、报废等操作也应及时登记,确保资产流转过程的可追溯性和准确性。
3. 定期进行资产清查,核对资产登记信息与实际情况是否一致。
如有差异,应及时调整并记录原因。
四、折旧和报废1. 固定资产应根据相应的折旧方法和期限进行折旧计提。
资产管理部门或负责人应及时更新折旧信息,确保财务报表的准确性。
2. 资产达到报废标准时,应及时予以报废,并编制相关的报废处理程序和记录,确保报废资产不再使用和流入市场。
五、安全保管和风险防控1. 资产应妥善保管,防止盗窃、损坏和灾害等事故发生。
对安全保管不到位导致的损失,责任人应承担相应的责任。
2. 对涉及机密信息的资产,应加强安全管理和权限控制,防止泄露和滥用。
3. 建立健全的风险管理和应急预案,对可能发生的各种风险进行评估和控制,最大限度地减少损失。
六、资产处置和巡查检查1. 对资产的处置应按照组织的相关规定和法律法规执行,确保处置过程的公正、公平和透明。
2. 定期进行资产巡查检查,发现问题及时整改。
对巡查检查情况应记录并报告上级管理部门。
七、违规处罚和责任追究对违反本制度和相关规定的行为,将依据组织的纪律和安全管理制度进行相应的处罚和责任追究。
八、附则本制度的解释权归组织所有,并根据需要进行调整和修订。
公司公共财物损坏赔偿制度范本(四篇)
公司公共财物损坏赔偿制度范本公司所有物品是保证公司正常生产和员工生活的必要手段,是公司资产的组成部分。
为了加强对物品的管理,保证正常运作,使用操作中要遵守和执行公司管理制度和操作规程,避免公共财产铺张浪费,人为破坏、流失等。
特定以下制度:一、如因下列原因致使财资破坏者,予以批评教育,同时按情节轻重和认识态度,责令赔偿和处分。
1.因责任事故引起水、电、火灾害等、造成重大损失者;2.未经管理人员同意,不按技术规程操作者;____把公共财产挪作私用者;4.宿舍楼的床铺、桌椅、门窗、卫生洁具、电器、水龙头等,有相应的员工负责;如工作不负责造成损坏、遗失者;5.不按操作规定,擅自拆卸或改装财务损坏者;二、各办公部门负责人管理,如有损坏,落实责任,由责任人照价赔偿,查不清责任的由部门集体赔偿;三、损坏公物,要及时报修。
属正常损坏,经办公室审查,免予赔偿,由于管理或操作不当造成的损坏,按原价(或修复价)赔偿;故意损坏或损坏不报的按双倍价赔偿,并按公司规章制度予以行政处分。
实行谁使用谁管理,谁损坏谁赔偿制度。
其中,厂区公共财产,如道路、道路侧石、绿化带等由基建部负责;三大车间里的财物(含厂房墙板、门窗等)由各厂长负责;钣金库、油化库由资材部负责;加压泵房、空压站由动力设备部负责;保安室由办公室负责;办公楼及宿舍楼公共部分由办公室负责;各宿舍由各寝室长负责;三个坐标室由质量部负责。
包干到人,落实到位,并纳入各部门考核,宿舍楼和厂区的公物包括门窗、空凋、开关、日光灯、床铺、热水器、自来水等。
应倍加爱惜,树立节约用水用电意识。
如宿舍蹲坑漏水,漏电等现象;叉车、试验车撞坏公共财物、损坏公共绿化带等;知情不报者,人力资源部将对其进行考核;四、严禁私接电源和私拆灭火器等消防设施设备。
一经举报核实,除赔偿外,还需按公司相关制度处罚。
五、赔偿责任1、损坏赔偿,视情节轻重和认识态度,按修复费用的____%、____%、____%、____%计价赔偿;2、丢失赔偿,同上。
资产管理制度范本(4篇)
资产管理制度范本为加强法院资产的管理,提高法院资产的使用效益,制定本制度。
第一条各人民法庭的房屋由各人民法庭负责人安排使用。
院机关各庭室队的办公用房,由办公室统一管理,任何部门或个人无权占用、转让和调换办公用房。
第二条办公用房、其他公用房屋,由办公室统一安排,提出意见,报院长办公会决定后批准使用,任何部门均不得随意调换、转让、擅自使用。
第三条各部门使用的资产,任何人不得擅自借出、出租和转让;经院领导批准借出的资产,借用单位必须出具介绍信并立下借据,明确归还时间,固定资产在出借和归还时,双方须共同验收,如有损坏,应按损坏程度进行赔偿;各部门使用的车辆应由专人驾驶,做好日常维护工作,保证车辆状况良好和驾驶安全。
第四条资产的报废处理。
使用一定年限、闲置不用资产的报废、处置,须经院长同意,必要时报经主管部门批准。
各使用管理部门无权擅自进行处理或转让。
第五条资产保管人或使用人,因工作需要调出本院或院内部门调整的,须到办公室办理资产交接手续。
第六条保管人、使用人因保管不善或使用不当,致使资产发生被窃、丢失、损坏等,根据责任大小、情节轻重责令其予以赔偿。
第七条法院各类资产由办公室负责统一管理,财务管理人员按规定建立明细帐和固定资产卡片,定期与保管使用部门进行核对,保证帐实相符。
资产管理制度范本(2)以下是一个简化的资产管理制度模板,供参考:1. 目的和范围:本制度的目的是确保组织资产的安全、有效和合规管理,并适用于所有员工和部门。
2. 定义:(a) 资产:包括物质资产(设备、工具、库存等)和非物质资产(知识产权、软件许可等)。
(b) 资产管理员:负责资产管理和监督的责任人。
3. 资产管理流程:(a) 资产登记:对所有已购买和领用的资产进行登记,包括资产名称、规格、数量、购买日期、价值等信息。
(b) 资产分配:将资产分配给适当的员工和部门,并记录分配信息。
(c) 资产使用维护:员工和部门负责确保资产的正常使用和维护,包括定期检查、保养和维修。
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资产损失和损坏调查处理管理制度
为加强本公司固定资产的管理,杜绝在生产生活中出现因人为操
作不当,造成资产损失和损坏的行为,特制定如下管理制度。
一、经资产科及各级领导日常检查发现损坏和损失本公司资产的
行为,资产科将及时组织专人进行调查处理。
二、生产运行中因人为操作不当和日常检修不到位,而造成设备
损坏影响生产时,资产科将及时组织专人进行调查处理。
三、在调查过程中,各科队和个人必须积极组织配合,对弄虚作
假、相互推诿扯皮、隐瞒不报的科队和个人,资产科将给予严重处罚。
四、经调查取证,事情属实时,资产科将根据资产损失和损坏的
程度、情节对科队责任人进行月度考核或经济处罚并进行通报。
五、对造成资产损失和损坏严重且思想态度不端正的个人,要加
倍处罚,情节严重的停职处理。
六、对造成资产损失和损坏,价值较小的,对科队责任人给予资
产照价赔偿的经济处罚;造成资产价值损失巨大的,由资产科。分管
领导会议讨论作出处理,报矿长决定。
七、每次调查处理,必须做到原因分析清晰,处罚力度得当,防范措
施全面合理,以广大员工受到教育为目的。