TF-2-023 来料检验控制程序

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来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范一、引言来料检验是确保产品质量的重要环节之一。

本文旨在制定一套来料检验管理控制规范,以确保来料的质量符合公司的要求,并最大程度地减少不合格品的流入生产过程。

二、适合范围本规范适合于所有进货的原材料、零部件、包装材料等来料的检验。

三、检验标准1. 根据产品的特性和要求,制定相应的来料检验标准。

标准应包括外观、尺寸、物理性能、化学成份等方面的要求。

2. 根据产品的特性和要求,确定合理的抽样方案,确保样本的代表性。

3. 根据来料的特性,确定相应的检验方法和仪器设备,确保检验的准确性和可靠性。

4. 制定合理的判定标准,明确合格品、不合格品和特采品的界定。

四、检验程序1. 接收来料后,及时进行检验登记,并标识样品的来源、批次、数量等信息。

2. 根据来料检验标准,抽取样品进行检验。

检验过程中,应按照标准要求进行操作,并记录检验结果。

3. 对于不合格品,应及时通知供应商,并按照公司的退货、返修或者特采程序进行处理。

4. 对于合格品,应及时放行,并进行相应的入库操作。

五、检验记录与报告1. 对每一批次的来料检验结果,应进行详细的记录,包括样品编号、检验日期、检验员、检验结果等信息。

2. 对于不合格品,应记录不合格项的具体情况,并进行相应的处理记录。

3. 定期生成来料检验报告,汇总各项指标的合格率、不合格率等数据,并进行分析,为供应商质量管理提供参考依据。

六、供应商质量管理1. 对供应商进行评估,并建立供应商质量档案,记录供应商的质量管理体系、资质证书等信息。

2. 定期对供应商进行审核,评估其质量管理水平,并根据评估结果采取相应的措施,包括培训、改进等。

3. 对于频繁提供不合格品的供应商,应采取相应的处罚措施,包括暂停合作、降低供货比例等。

七、培训与提升1. 对从事来料检验工作的人员进行培训,确保其具备相应的专业知识和技能。

2. 定期组织技术交流会议,分享来料检验的经验和技术,促进团队的学习和提升。

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范来料检验是生产过程中非常重要的环节,它对于确保产品质量和保障客户满意度起着至关重要的作用。

为了规范来料检验管理,提高检验效率和准确性,以下将从五个方面进行详细阐述。

一、建立完善的来料检验管理制度1.1 制定来料检验操作规程:明确来料检验的流程、标准和要求,包括检验的时间、地点、人员和仪器设备的使用等。

1.2 确定来料检验的抽样方案:根据产品特性和生产批次确定合理的抽样方案,确保样本的代表性和可靠性。

1.3 设立来料检验记录档案:建立完善的来料检验记录档案,包括检验报告、抽样方案、检验结果等,便于追溯和分析。

二、加强来料供应商的管理和评估2.1 建立供应商评估体系:根据供应商的质量管理体系、产品质量和交货准时性等指标,建立供应商评估体系,定期对供应商进行评估和排名。

2.2 定期开展供应商培训:定期邀请供应商参加质量培训,提高其质量意识和技术水平,确保供应商提供的原材料符合要求。

2.3 建立供应商质量信息反馈机制:及时反馈供应商的质量问题和改进要求,与供应商建立良好的沟通和合作关系。

三、优化来料检验的检测方法和仪器设备3.1 选择合适的检测方法:根据不同的原材料特性和产品要求,选择合适的检测方法,如外观检查、尺寸测量、化学成份分析等。

3.2 配备先进的检测仪器设备:根据检测要求和技术水平,配备先进的检测仪器设备,提高检测的准确性和效率。

3.3 建立仪器设备的维护保养制度:定期对检测仪器设备进行维护保养,确保其正常运行和准确性。

四、加强来料检验人员的培训和管理4.1 建立来料检验人员的资质要求:明确来料检验人员的基本素质和技能要求,建立人员资质档案,确保人员的专业能力。

4.2 定期进行来料检验培训:定期组织来料检验培训,提高人员的专业知识和技能水平,使其能够熟练操作检测仪器设备。

4.3 建立来料检验人员的考核制度:建立来料检验人员的绩效考核制度,激励人员的工作积极性和责任心。

五、建立来料检验的异常处理和改进机制5.1 建立来料检验的异常处理流程:明确来料检验中浮现异常情况的处理流程,包括异常品的处理和供应商的整改要求等。

来料检验管理流程

来料检验管理流程

来料检验管理流程1. 目的:通过对进货采购物料的品质进行检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。

2. 适用X围:适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料(包括环保物料),包括直接材料、辅料材料、包装材料等,本流程同样适用于OEM客供物料。

3. 职责:3.1 货仓:负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续;3.2 品质部:负责制订物料检验标准,组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录;3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理;4. 定义:4.1直接材料:直接构成产品的组成部分,如:PCB、IC、电子元器件等;4.2辅料材料:产品的生产过程中要使用的材料,如:锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等;4.3包装材料:产品包装所使用的材料,如:纸箱、汽泡袋等;4.4 MRB:物料不合格评审委员会。

5.6.相关文件及表单:6.1相关文件6.1.1 《采购管理流程》YDF-QP-0116.1.2 《新物料确认管理流程》YDF-WI-Q-10036.1.3 《采购样品确认管理流程》YDF-WI-Q-20036.2 相关表单6.2.1 《IQC物料检验报告》YDF-FR-00656.2.2 《来料异常联络单》YDF-FR-11116.2.3 《物料评审报告》YDF-FR-10946.2.3 《来料异常处理报告》YDF-FR-20076.2.4《物料送检单》YDF-FR-51406.2.5 《合格供方一览表》YDF-FR-01776.2.6 《BOM单》YDF-FR-0048(0050)6.2.7 《物料代用申请单》YDF-FR-1092。

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范

来料检验管理控制规范引言概述:来料检验是一个重要的质量管理环节,对于确保产品质量具有重要意义。

来料检验管理控制规范是指在来料检验过程中,制定一系列的规范和控制措施,以确保来料的质量符合要求。

本文将从四个方面详细阐述来料检验管理控制规范的内容。

一、来料检验前的准备工作1.1 来料检验计划的制定来料检验计划是来料检验的基础,应根据产品特性和质量要求制定。

该计划应包括检验的项目、方法、标准和检验频率等内容,以确保检验的全面性和准确性。

1.2 检验设备和环境的准备在进行来料检验前,需要准备好相应的检验设备和环境。

检验设备应符合相关标准和要求,并定期进行校准和维护。

同时,检验环境应保持整洁、干净,避免有害物质的污染。

1.3 来料检验人员的培训和资质要求来料检验人员应具备相关的专业知识和技能,能够熟练操作检验设备和使用检验方法。

同时,应定期进行培训,了解最新的检验标准和方法,以提高检验的准确性和可靠性。

二、来料检验的方法和标准2.1 抽样检验方法抽样检验是来料检验中常用的一种方法,通过从整批来料中抽取一部份样品进行检验,以判断整批来料的质量状况。

常用的抽样方法包括正态抽样、双抽样和加权抽样等。

2.2 检验项目和标准的确定来料检验项目和标准的确定应根据产品的特性和质量要求进行。

检验项目包括外观、尺寸、物理性能、化学成份等,标准可以是国家标准、行业标准或者企业内部标准。

2.3 检验记录和报告的编制来料检验过程中应及时记录检验结果,并编制检验报告。

检验记录和报告应包括检验项目、检验结果、判定依据和处理意见等内容,以便于后续的质量跟踪和问题解决。

三、来料检验的流程控制3.1 来料接收和登记来料接收时应核对送货单和物料清单,确保所收货物与定单一致。

同时,应及时登记来料信息,包括供应商、批次、数量等,以便于后续的追溯和管理。

3.2 样品的取样和标识在来料检验过程中,需要从整批来料中取得样品进行检验。

样品的取样应符合相关的标准和要求,并进行标识,以避免混淆和错误。

来料检验管理办法及管理流程

来料检验管理办法及管理流程

来料检验管理办法及管理流程来料检验管理办法1 1 、目的:为保证我司生产产品所需各种原材料(包括辅料)之品质能满足我司客户之要求,特制定此办法。

2 2 、范围:适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。

3 3 ﹑职责:3.1 品管部:IQC 负责来料的检验、判定、标识、记录,供方质量改进的追踪;3.2 技术部:负责提供相应的、完整的技术资料(如技术图纸、样品检验/认可书、检验标准等),新样品及新样品确认,测试所需夹、治具;3.3 采购部:提供采购单(或采购物资清单),对物资的报检,反馈不良进料之信息给供应商,并追回其原因分析与改善措施,主导物资评审(特采,加工挑选等);向供方索要各类所需的报告3.4 销售部:负责处理与反馈客供不良物资之信息,提供客户特殊要求;3.5 仓库:负责进料的点收、送检、入库,协助采购部对不良物资的退货。

超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈4 4 、各词定义:IQCIncoming Quality Control 进料品质控制AQLAcceptable Quality Level 允收品质水准MRBMaterial Review Board 物资评审委员会/小组CRI.Critical 致命缺陷(A 类):指在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危害的缺陷MAJ.Major 主要缺陷(B 类):指会降低或失去产品功能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.Minor 次要缺陷(C 类):指不影响产品性能,装配,安全或销售等之外观不良,如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。

5 5 、工作程序:5.1 进料检验管理流程见后所示;5.2 新样品确认由技术部进行,样品确认合格后封样给品管人员留样校对。

小批量(样品)试用,品管部IQC 参照采购与开发相关规定执行,必要时检验员做可追溯性标示或记录;5.3 外购或加工物资到达公司后,供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检区,并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示(必须包括产品或物资名称、编号、采购、销售订单号(通用件除外)、数量、送货时间及供应商或加工商名称)、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核对,清点无误后于供方送货单上签字暂收,然后仓库人员根据供方的送货单进行报检(外购成品由QA 检验、其它的物资由IQC 检验)若无送货单则由采购跟催或补填送货单,否则拒检;5.4IQC 检验员根据送货单、采购单(或采购物资清单),对所有物资进行先后检查(生产急用应先检,常规检测原则上在一个工作日内完成检验,需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行)。

来料检验及不合格控制程序

来料检验及不合格控制程序

来料检验及不合格控制程序第一篇:来料检验及不合格控制程序版本:A修改码:0编号:来料检验及不合格控制程序1.0目的保证进料符合物料规格要求,使其满足客户要求,达到客户要求或超越客户的品质水准。

2.0适用范围此程序应用于本公司所有物料来料检验(包括客供物料)3.0定义3.1 IQC:来料质量控制。

3.2 AQL:接收质量限。

4.0 职责4.1 IQC:负责对来料进行检验;填写检验报告并标识所检验物料之状态。

4.2 质量部职责4.2.1 保证此程序完整,持续有效的实施;4.2.2 审核各种来料检验报告并监督指导IQC工作;4.2.3 将不合格品及《来料检查报告》提交相关部门评审处理。

4.3 技术部:向质量部提供检验物料的有关资料,如图纸、技术要求或样品,检验方法、标准。

5.0 运作程序5.1 来料验收5.1.1 供应商来料或退料时,先由仓库收料员对供应商来料或退料单据及实物、标签等进行初步验收,依《仓库管理控制程序》处理。

5.1.2 来料经仓库收料员对来料数量及规格包装进行确认,再将来料送货单交IQC进行对产品的质量检验。

如紧急需要的物料,在单上注明“急料”,由IQC优先处理,同时将来料置于待检区。

5.2 来料检验5.2.1 IQC收到供应商送货单后,根据送货单,到待检区抽样,检验范围包括产品(包装、外观、颜色、数量、功能)等进行检验。

5.2.2 IQC按相关检验标准对来料进行检验和试验;5.2.3 一定要统一检验标准或样品参照,明确接收产品质量的要求。

没有检验标准或样品参照,接收产品的质量文件要求不明确,应通知上级管理。

5.2.4 无论检验合格与否,IQC必须如实填写《来料检查报告》;不合格品超出允收范围外,要填写《不合格品评审报告》或《品质异常处理单》交相关部门审核;需测试的物料做好测试记录。

5.2.5 经检验和实验后合格物料,IQC在物料外包装标签上盖“合格章”。

NG则在物料包装上贴上红色标签并将不良品标识清楚。

来料检验控制程序

来料检验控制程序

来料检验控制程序一、引言来料检验控制程序是企业生产流程的重要部分,负责检验原材料的品质和质量,保证符合生产要求,避免产品的次品和不合格品出现。

本文档将详细介绍来料检验控制程序的流程和细节,以期帮助企业完善来料检验流程。

二、流程概述1.来料检验流程的意义来料检验是保证产品质量的重要措施之一,在生产过程中起到至关重要的作用,它是一个有机、完整的流程,包括原材料质量验收、鉴别、检测、评估和处理等过程,确保产品质量,达到预期性能。

2.检验前准备检验前要进行准备工作,包括:检验人员岗位、检验标准、检验仪器设备的校验和维护等。

行政管理部门应当制定针对来料检验的检测标准,有计划地完成各项检测要求的维护工作。

3.来料检验流程来料检验流程一般分为以下步骤:(1)材料标识:对所有检验材料进行标识,应包括材料名称、供应商、生产日期、批次号、图标、颜色标记等。

(2)外观检查:首先对材料进行外观检测,检查是否有明显的缺陷,如突起、划痕、变形等问题。

外观检查包括外观、尺寸、颜色、形状及内部结构等方面。

(3)重量测试:根据产品的重量范围设置测试标准,检验员对来料进行称重,测试其重量是否符合要求。

(4)取样检查:根据规定取样标准,对来料进行抽样。

根据抽样标准,加强抽样检验的准确度和可靠性。

(5)实验检查:针对检验标准进行实验检查,通过电子显微镜、红外光谱、热分析、物理力、阻抗等技术手段,掌握材料质量指标。

根据实验结果对检品进行评价,确定是否合格。

(6)处理方法:对不合格品进行分类处理,标记和隔离,严格控制其再次被使用的情况。

排除非合格材料,减少产品不良率。

三、细节控制1.检验标准要准确:在设定检验标准时,应考虑到来料所涉及的多条生产线以及与生产线相关的材料规格,以及消耗量。

同时,在设定标准时,还需确定每一质量指标的下限和上限,确保检验过程的精确性和统一性。

2.检验设备可靠:检验设备的维护和校准应在规定的的时间内进行定期检查,以保证仪器准确度。

来料检验规范

来料检验规范

来料检验规范来料检验是为检验生产用物料质量是否合乎工程技术要求,严格控制不合格品流程,确保产品质量。

一、来料检验方法:1)外观检测:一般用目视、手感、样品进行验证;2)尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、卷尺、直尺、百分表、塞规和平台等量具验证;3)结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证;4)特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来验证。

二、来料检验方式的选择:1)全检:适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

2)抽检:适用于平均数量较多,经常性使用的物料。

三、来料检验的程序:1)品质工程师制定检验和试验的规范、作业指导书,由经理批准后发放至检验人员执行。

检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

2)采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和品质部准备来验收和检验工作。

3)检验员接到检验通知后,按检验规范进行检验,并填写检验记录和检验日报。

4)检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知采购与库房人员办理入库手续。

5)如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按紧急放行规定的程序执行。

6)检测中不合格的来料应及时填写《产品检验不合格品单》,由品质工程师确认并给出参考意见,提交经理作出处理;重大问题必须提交品质部经理与工程部、生产部审核后再作出处理;不合格的来料不允许入库,并进行相应标识,将移入不合格品库(区)隔离,采购部按处理意见办理相关事宜;保证不合格的零件、成品不装配,不合格的产品不出厂。

7)来料检验和试验的记录由品质部文员每日收取,做好数据统计汇总后,整理成册存档备查,按规定期限妥善保存。

8)检验时,如来料检验员无法判定是否合格,应立即请品质工程师或经理会同验收来判定是否合格,会同验收的参与人员必须在检验记录表内签字。

9)回馈来料检验情况,并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录,每月汇总于供应商的交货质量月报内。

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文件编号 TF-2-023 文件名称 制定部门 品保部 制定日期 2008.10.16 页
来料检验控制程序 次 2/2 版 次 A/1
进行标识,并填写《进货材料检验报告表》,按《不合格品控制程序》及《纠正与预 防措施程序》作业。 5.6.4:如需特采的材料需在不影响功能和可加工的前提下,而生产线急需用可由相关单位提出 特采,但必须由各部门经理核准,最后由品质部经理核准,方可使用.IQC在材料外箱上 作以特采标识,并以表单形式《进料不合格评审单》知会制造及相关部门和IPQC人员作 以预防或处理动作. 5.7 客户供料:凡属客户供料,仍按《来料检验控制程序》加以验证,对于不合格的处理 应征得客户的同意。 5.8 所有来料必须经IQC进行检验,因生产急需而紧急放行时,必须由品管部经理或总经理核准,并 留下样本数由IQC检验,如检验不合格仍须按<<不合格品管制程序>>处理. 5.9 IQC检验员每天根据来料状况记录于《供应商供料履历表》上,不合格时提出《品质异常处 理单》,给到相关单位,并追踪《品质异常处理单》的改善结果。 6.0 本作业程序所产生的记录资料,除非另行规定,则依《品质记录管理程序》作业。 7、相关文件: 7.1 产品标识与可追溯性控制程序 7.2 不合格品控制程序 7.3 纠正与预防措施控制程序 7.4 品质记录管理程序 8、表单: 8.1进货材料检验报告表 ...……………………………………………………TF-4-023-01-B 8.2 供应商供料履历表…………………………………………………………TF-4-023-02-A 8.3免检材料一览表……………………………………………………………TF-4-023-03-A 8.4品质异常处理单 8.5品质异常处理单 …………………………………………………………TF-4-017-05-A …………………………………………………………TF-4-017-05-A
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