资产管理最终用户操作手册-采购流程

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固定资产管理系统 物料管理流程

固定资产管理系统 物料管理流程

固定资产管理系统物料管理流程
固定资产管理系统在物料管理流程中的主要作用和操作步骤如下:
1. 固定资产的采购与入库:在采购阶段,系统需要记录下每项固定资产的采购信息,包括供应商、采购价格、采购日期等。

当固定资产到达后,需要进行验收并确认固定资产的详细信息,如名称、规格、数量、单价等,并确保固定资产与采购订单一致。

2. 固定资产的领用与出库:当有员工入职需要领用设备时,管理员可以通过系统找到设备,然后使用手机APP扫码后进行领用发放。

系统可以设置签字或者员工发起领用,经过审批后,管理员进行发放。

最后,员工收到设备后,可以在员工端或者APP上签字确认。

3. 固定资产的借用与归还:如果中间有固定资产或设备需要借用、退还、维保、维修、转移、报废等情况,管理员可以直接对固定资产进行扫码操作。

4. 固定资产的折旧与报废:系统可以自动计算固定资产的折旧,并生成折旧表。

对于已经报废的固定资产,系统需要记录报废信息,包括报废日期、报废原因等。

5. 固定资产的盘点与清查:系统支持多种盘点方式,如管理员手机APP扫码盘点。

对每个固定资产的条形码或者二维码进行逐一扫描,如果发现固定资产的一些属性,比如存放地点发生了改变,可以直接在手机APP上输入后保存。

等盘点完毕后,直接提交,盘点结果会同步到云端。

6. 报表与分析:系统提供各种报表,如固定资产台账、折旧表、盘点表等,帮助企业更好地了解固定资产的状况和管理情况。

总的来说,通过固定资产管理系统进行物料管理流程可以大大提高管理效率,减少人为错误,并为企业提供更准确的数据支持。

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点

SAPMM最终用户手册-采购订单维护要点概述SAP MM模块是SAP系统中最受欢迎和广泛使用的模块之一。

在采购和库存管理方面,它提供了全面的业务流程功能。

其中,采购订单维护是SAP MM模块最重要的组成部分之一,本文将针对采购订单维护要点进行详细介绍。

采购订单的创建创建采购订单的目的创建采购订单通常是因为需要向供应商订购物料或服务。

采购订单是一份官方文件,对供应商和采购方都很重要。

通过采购订单,供应商可以了解客户需要什么,以及需求的数量和期限。

采购订单也是采购方内部的重要文档,有助于采购方掌握对供应商的采购状况,并帮助采购方及时进行库存和资金管理。

采购订单的创建方式SAP MM模块允许用户使用不同的方式来创建采购订单,具体包括:•直接输入采购订单•从请求询价中创建采购订单•从采购信息记录中创建采购订单•从采购需求中创建采购订单以上方法都有各自的优缺点,用户应根据实际情况选择最适合自己的方式进行采购订单的创建。

采购订单维护采购订单的常见维护问题在采购订单的维护过程中,可能会遇到以下常见问题:•订购数量不正确•采购价格不正确•送货地址不正确•付款方式不准确采购订单的维护非常重要,对于避免后续的物料和库存管理、成本和质量控制等方面的问题非常关键。

因此,必须保证采购订单的准确性和完整性。

采购订单信息的准确性采购订单的准确性有赖于各个数据的正确性。

业务操作人员在维护采购订单时,必须对订单信息进行仔细检查。

如果用户不确定某个数据是否正确,可以使用SAP MM模块提供的采购订单信息检查和修正功能。

更改采购订单在实际业务操作中,经常需要对已有的采购订单进行调整或更改。

通常采购订单更改的主要原因是用户输入了错误的数据或者在供应商、物料等方面发生了变化。

在更改采购订单的过程中,用户需要注意以下几点:•更改必须要遵守公司规定的政策和程序•更改应该在采购订单生效之前完成•更改可能会给供应商带来不便,要谨慎对待采购订单的关闭当采购订单完成订购的物品或者服务时,就需要将该采购订单标记为已完成,并且进行关闭。

采购申请流程和资产验收流程

采购申请流程和资产验收流程

采购申请流程和资产验收流程
采购申请流程如下:
1. 使用部门提出物资使用建议,拟写《内部请示报告》,经总经理签批后方可提出采购申请。

根据使用物资的性质决定:无需询价直接申请采购,填写《采购申请》或重要物资询价后,根据物资的性价比,采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示,再填写《采购申请》。

2. 填写《采购申请》,使用部门需填写以下内容:采购原因、收(免)费、申请人、申请日期、要求到货日期、部门经理签字、申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量。

3. 将填写完的采购申请送至库房,由库管员签收。

资产验收流程如下:
1. 所有的采购申请必须填写一式四联的采购申请单,经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。

2. 采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用,第二联采购部存档并组织采购,第三联财务部成本会计存档核实,第四联部门存档。

3. 审核采购申清单:收到采购申请单后,采购部应作出以下复查以防错漏。

包括签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。

数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。

如需了解更多信息,建议咨询企业内负责采购和资产验收的资深员工。

固定资产系统操作流程

固定资产系统操作流程

固定资产系统操作流程固定资产是企业在日常经营活动中长期使用并且价值较高的资产,如土地、建筑、机器设备等。

为了更好地管理和监控固定资产,许多企业都会建立固定资产管理系统。

固定资产系统操作流程是指企业在日常运营中对固定资产进行管理和操作的一系列步骤和流程。

下面将详细介绍固定资产系统操作流程。

首先,固定资产系统操作流程的第一步是固定资产登记。

在这一步骤中,企业需要将所有的固定资产进行登记,包括资产名称、规格型号、数量、原值、取得日期等信息。

这样可以建立起一个完整的固定资产清单,方便后续的管理和监控。

第二步是固定资产验收。

当企业购买或者新增固定资产时,需要进行验收,确保资产的数量和质量与采购合同一致。

验收合格后,将资产信息录入固定资产系统,并进行资产编码,方便后续的管理和跟踪。

第三步是固定资产折旧计提。

固定资产在使用过程中会因为使用、老化等原因而产生价值的减少,这部分减少的价值称为折旧。

企业需要按照相关的会计准则和政策,对固定资产进行折旧计提,并在固定资产系统中记录折旧的金额和期间。

第四步是固定资产清查。

定期对固定资产进行清查,核对固定资产清单和实际资产情况是否一致,发现差异及时调整。

这样可以确保固定资产的准确性和完整性,避免资产遗漏或者重复。

最后一步是固定资产处置。

当固定资产达到报废或者不再使用的时候,企业需要对其进行处置。

处置方式可以是出售、报废或者捐赠等,需要在固定资产系统中记录处置的原因和方式,确保处置过程的合规性和透明度。

总的来说,固定资产系统操作流程是企业对固定资产进行全面管理和监控的重要手段。

通过建立完善的固定资产系统操作流程,可以提高固定资产管理的效率和准确性,降低固定资产管理的风险和成本,为企业的可持续发展提供有力支持。

sap固定资产采购流程

sap固定资产采购流程

sap固定资产采购流程
SAP固定资产采购流程如下:
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N,进入创建固定资产
采购订单界面,选择“WF-固定资产采购订单”,输入供应商代码。

2. 输入采购组织:点击下拉列表按钮,根据固定资产申请部门选择,输入采购组固定为“160”,输入公司代码,根据申请部门选择,输入科目类别,固定选择A资产,短文本即固定资产的名称型号描述,采购数量,订单单位,交货日期,净价,物料组,固定选择Z003固定资产采购,工厂根据申请部门选择。

3. 在科目分配页面,输入资产编号即在建工程号。

4. 点击文本页面,选择行编辑器,输入OA审批号,若存在多台设备,通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。

5. 创建资产卡片。

6. 创建固定资产采购申请。

7. 采购申请转采购订单。

8. 采购订单审批。

9. 收货。

10. 预制发票。

11. 发票校验。

通过以上步骤,完成SAP固定资产采购流程。

操作手册_采购申请_MM_1.0

操作手册_采购申请_MM_1.0

XX集团SAP项目最终用户操作培训手册物料管理(MM)功能描述:采购申请的创建、修改、查询、货源分配事务代码:ME51N、ME52N、ME53N、ME5A、ME56手册版本:v1.0关键用户:顾问:作者:日期:2009-10—10密级:保密目录1。

功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3。

操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5。

1业务场景:手工创建消耗性物料的采购申请(ME51N) (3)5.1。

1.......................................................................................................................................... 业务描述3 5.1。

2.......................................................................................................................................... 操作路径3 5.1.3具体步骤.. (3)5.2业务场景:手工创建外协加工物料的采购申请(ME51N) (4)5。

2。

1........................................................................................................................................ 业务描述4 5.2.2操作路径.. (4)5。

2。

3........................................................................................................................................ 具体步骤4 5.3业务场景:手工创建AFS物料的采购申请(ME51N).. (4)5。

医院资产采购流程

医院资产采购流程

医院资产采购流程
一、需求产生
1. 医疗技术部门或科室根据工作需要,确定需要购买的医疗设备和其它资产的品种、规格和数量。

2. 医疗技术部门或科室填写《设备(其他资产)采购申请单》,说明采购目的和采购理由,然后报经院长批准。

二、采购计划制定
3. 采购部收到采购申请单后,组织专家评估对设备性能的要求是否合理。

如需,可进行产品研讨或现场考察。

4. 采购部制定年度及月度采购计划表,明确采购资产种类、数量、预算、采购时间等。

计划经医院领导批准后实施。

三、采购方式选择
5. 采购部选择合适的采购方式,如公开询价、竞争性谈判、询价比选等。

重大设备通常采用招标采购。

6. 根据采购金额和医疗器械产品的特点,选择国内招标或国际招标。

四、采购实施
7. 发布招标,产品信息,要求提供报价。

8. 收集报价,评估产品质量与价格,随后选定供应商。

9. 与供应商签署采购合同,明确产品规格、数量、交货时间、付款条件等条款。

10. 供应商按期履行合同,医院验收合格后支付款项。

以上内容仅为一个简单的医院资产采购流程样本,实际流程需要结合不同医院的具体情况进行调整。

最终用户操作手册-操作手册-HFM-20110411讲解

最终用户操作手册-操作手册-HFM-20110411讲解

华润集团财务核算系统项目最终用户操作手册HFM接口文档控制更改历史审核历史分发清单目录1HFM接口流程 (4)1.1HFM控制台操作 (4)1.1.1概述 (4)1.1.2业务操作流程 (4)1.1.3系统操作参考 (4)2HFM接口报表 (17)2.1HFM接口数据传递记录表 (17)2.1.1概述 (17)2.1.2业务操作流程 (17)2.1.3系统操作参考 (17)2.2HFM增减变动计算汇总/明细报表 (18)2.2.1概述 (19)2.2.2业务操作流程 (19)2.2.3系统操作参考 (19)2.3账龄计算汇总/明细报表 (21)2.3.1概述 (21)2.3.2业务操作流程 (21)2.3.3系统操作参考 (22)2.4流动非流动计算汇总/明细报表 (24)2.4.1概述 (24)2.4.2业务操作流程 (24)2.4.3系统操作参考 (24)3常见问题解答 (27)3.1HFM接口数据生成错误 (27)3.2HFM接口数据传递错误 (27)1 HFM接口流程1.1 HFM控制台操作1.1.1 概述华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动,主要范围包括华润集团以及四家SBU(华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资)的基于Oracle EBS财务模块的系统实施,业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。

通过华润集团财务核算系统的实施,将搭建一个集中式的、基于Oracle ERP平台的财务核算系统,并且每月会基于Oracle ERP系统生成相关财务数据信息,提供给HFM系统进行月度报表合并。

ERP系统上线之前,原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的,由于手工流程较多,会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。

我们基于ERP平台进行客户化开发,实现数据从核算帐套到合并帐套,并计算相关的辅助核算维度,最终直接传递给HFM系统,而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。

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福建高速资产最终用户操作手册
一、基础档案
1、增加资产档案
常用的资产管理档案集团会统一进行分配,在做资产申请单时,要先检查是否有资产管理档案,如果没有需要在存货管理档案进行增加:
打开“客户化”—“基础档案”—“存货信息”—“存货管理档案”,选择要增加存货分类,点击“增加—模板增加”,模板单据为“资产管理档案”,即此单据里的资产有打钩。

注意:
1、存货编码为存货分类编码加上4位的流水号;
2、存货名称填写要求“品牌+名称”,电脑类如IBM台式电脑、IBM笔记本电脑,车辆
类如:广本雅阁,广本奥德赛。

3、规格型号在这边的存货档案里不需要填写;
4、税目默认为无税,资产类的存货档案需要把资产“打钩”,默认状态是打钩;主计
量单位需要填写;
增加完会默认到下一个要增加的档案,如果不再增加点“取消”,再点击列表显示,这时分配按钮才有显示。

点击分配,需要对存货档案进行分配到库存组织里
点击“下一步”,选择目标组织:
下一步:
点击分配:
2、部门档案
需要对申请部门的属性进行修改,把部门属性改为“采购部门”在维度订单的申请部门才能参照到。

打开“客户化”—“基础档案”—“组织机构”—“部门档案”,点击修改:
3、审批流的定义
参照《采购审批申请表》省公司会根据各单位提供的申请表设置采购流程审批流程,如有什么变动请根据采购审批申请表再提供一份给省公司,省公司会进行调整。

4、供应商
打开客户化—基础档案—客商信息—客商管理档案,选择“91 资产采购供应商”的地区分类,点击“增加”
相应项目:
客商编码:91+4为流水号;
客商名称:客户的全称;
客商简称:可以不用填写,系统会自动带出来;
其他的属性都不要填写;
点击业务信息,需要把客商属性改为“客商”
接下来点击保存即可。

二、填写采购申请单
采购申请单的填写,并不是每个人都要登录到系统里做申请单,目前采用一个部门专门由一个人负责填写,对于一个收费所也是专门由一个人负责填写,填写完送审到业务经办进行核对,由业务经办送审到各部门领导审核。

打开供应链—采购管理—订单处理—维护订单,选择业务流程为相应的业务流程,如办公
设备资产采购
点击增加,选择“自制单据”
填写相应的项目:
订单编号:不需要填写,系统会自动生成;
订单日期:填写申请的日期;
采购组织:需要选择,默认只有一个;
供应商:由于申购的时候一般不知道供应商,可以选择91资产采购供应商下的“待定”做为供应商。

申请人和申请部门:选择需要申请的人或部门;
申请理由:需要简单说明申请原因;
存货编码:点击放大镜进去选择我们已经在存货档案里增加好的档案;
净单价:即为申请的预估价;(后续可以修改的)
填写完毕,点保存。

接下来要送审给各部门领导进行审批,点击执行—送审:
选择需要审核的业务人员
点击指派。

审核人员登录进来,可以在消息中心的待办事务看到一条信息:
双击进来,点击审核:
如果没有问题点击批准;
如果有什么问题可以“驳回到制单人”让制单人进行修改;
也可以由审核人直接修改单据,点击修订:
修订完可以在送给下一个人进行审批:
同时也可以在辅助查询下的审批流状态查看审批情况:
三、 采购入库
审批通过以后,由采购部门进行采购,资产采购回来业务经办需要在系统里做采购入库单,
打开供应链—库存管理—入库业务—采购入库,选择业务流程下相应的流程
点击增加,选择采购订单
查询条件选择完点确定(一般需要检查订单日期)
采购入库单相应项目填写:
仓库:如果是资产类的设备,需要选择设备资产仓;
库存组织:选择默认的库存组织;
实收数量:填写实际采购的数量;
单价:填写实际采购的金额;
序列号:填写实际产品的条码;
实收数量及金额如果跟采购订单相同可以点击辅助功能下的“自动取数”
接下来还需维护序列号,点击维护下的“序列号”
序列号:填写实际产品的条码;:
接下来还需通过点击“生成资产卡片”才会真正传到设备卡片里.
点击辅助功能—生成资产卡片
打开资产管理—资产信息管理—设备卡片
点击卡片显示,点击增加—入库单
选择一张单据点击确定,选择相应的信息
点击保存即可。

相应项目说明:
设备编码:公司编码+设备编码+4位流水号自动生成;
设备名称:品牌+名称;
设备状态:在用、闲置等;
关键程度:一般设备;
资金来源:自有资金、专项拨款;
管理部门:资产所被管理的部门;
管理人:即为管理部门的负责人;
使用部门:资产被使用的部门;
责任人:即为使用人;
位置:可以通过位置来区分哪些设备需要传入到固定资产里,目前录入为空五、增加资产(财务人员)
财物人员打开“资产增加”,在“待生成资产”选择“设备卡片”
点击相应的设备类别,选择设备卡片点击确定
由于设备卡片的类别与固定资产的类别不一样,所有还需要参照资产类别。

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