车间生产检验流程图

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公司流程及流程图---检验流程

公司流程及流程图---检验流程

到现场检验,不合格直接要求车间现场返
修;
5
过程检验
质检员
《项目验收单》
整机加工、组装外包项目:加工过程需要
我司质检员到现场检验,不合格要求现场
返修或重新制作;
外协加工完成品自检合格后通知我司质检
去现场验收,验收合格在《项目验收单》
上签字通知市场部、供应链管理部可以发
6
成品检验
货;验收不合格要求外协厂返修或我司车 间返修,从货款中扣除返修费用; 外协加工完成品自检合格后送货到我司, 由我司质检员验收,验收合格在《项目验
的退货
4
成品组装
生产车间按照《生产计划》、图纸进行焊 接、组装成品
生产车间
《生产计划》
质检按照图纸对加工过程各环节的外观、
5
过程检验
尺寸进行检验,不合格直接要求车间现场
质检员
《检验报告》
返修
6
成品检验
质检按照图纸对成品的外观、尺寸进行检 验,不合格直接要求车间现场返修
质检员
《检验报告》
7
验收评审
质检检验结束待发货的产品需要各部门现 场评审,意见一致可以发货才允许发货
各部门
《项目评审单》
8
发货
验收合格,转发货流程
供应链管理 部
青岛XXXX有限公司
序号
步骤
1
安排生产计划
编号:XXX-QC-02-001-02
外协加工、整机组装外包检验流程
步骤内容
执行部门和 执行人
报告或表单
供应链管理部签收图纸、BOM\产品资料交 接单后制定《生产计划》,由生产经理下 发《调度令》至市场部、生产车间、总经 理,一式四联。
执行部门/ 执行人

IPQC制程检验流程(流程版)

IPQC制程检验流程(流程版)
6.4所有检验不合格的产品,需退回生产线返工处理,再次检验合格为止。
生产部
品检组
业务
首五件产品量测记录表
异常联络单
IPQC巡回检验记录
作业流程
流程说明
权责
单位
产出
表单
6.5主管不定时地巡回检查,发现问题,要让检验人员清楚问题所在,查找原因,提出改善对策,同时要求IPQC记录于《IPQC巡回检验记录》,并指定跟催确认人回馈最终改善结果,必要时再到现场亲自查实。
5.5 确认成品首件时必须对打好钉的成品进行轮子检验:
5.5.1检验轮子三只脚/外八字:把装好轮子的成品放在一玻璃平面上,转动箱体(需正方向和反方向),观察四个轮子是否完全接触玻璃板,如有轮子未完全接触玻璃板(轮子与玻璃板有空隙或四脚未落地),则视为三只脚. 用手分别转动每个轮子,观察轮子转动是否顺畅,不卡顿,再把箱子放在玻璃板上,观察前后轮子是否在一直线上,观察方法:前左轮对后左轮,前右轮对后右轮,前左轮对前右轮,后左轮对后右轮,如有任意一个轮子不在一直线上,则视为八字脚。
3. 检验标准:
3.1顾客订单资料
3.2业务员(含)以上干部签名确认的样包或顾客提供的样包、原物料确认卡、订单通知与反馈单、顾客原始订单、工艺单,资料单。
3.3《QC工程表》。
4.标准核对步骤:
4.1IPQC根据业务所提供的工艺单逐步核对两者的物料名称、规格、颜色、配色是否正确,如两者无误时,以工艺单做为标准核对大货及样包。
一 范围:
产品试做、过程品质控制,成品首件检验、关注新产品上线成品品质,跟催确认品质改善。
二 参考文件:
2.1 QC工程总表PB-G-001
三术语和定义:
3.1检验标准:业务员(含)以上干部签名确认的样包或顾客提供的样包、原物料确认卡、订单通知与反馈单、顾客原始订单、工艺单,资料单。

加工车间流程图

加工车间流程图

加工车间流程图一、引言加工车间是创造企业中非常重要的一环,它负责将原材料转化为最终产品。

为了提高生产效率和产品质量,需要建立一个清晰的加工车间流程图,以指导生产操作和优化生产流程。

本文将详细描述加工车间的流程图,包括原料准备、加工过程、质量控制和产品包装等环节。

二、原料准备1. 原料采购:加工车间的原料采购部门负责与供应商联系,购买所需的原材料。

采购人员根据生产计划和产品要求,与供应商商议价格和交货时间,并签订采购合同。

2. 原料接收:原料到达加工车间后,由仓库管理员进行验收。

验收包括检查原料的数量、质量和规格是否符合要求,并记录在相关文件中。

3. 原料入库:验收合格的原料将被送往加工车间的原料仓库,由仓库管理员根据标签和规格将原料分类存储,并记录在仓库管理系统中。

三、加工过程1. 生产计划制定:根据客户定单和销售预测,生产计划部门制定每日、每周或者每月的生产计划。

生产计划包括产品类型、数量、生产时间和所需的人力资源等信息。

2. 生产准备:生产计划部门将生产计划传达给加工车间的生产主管。

生产主管根据生产计划安排生产线、设备和人员,并准备所需的工具和辅助材料。

3. 加工操作:加工车间的操作员根据生产指令和工艺流程,对原料进行加工。

加工操作包括切割、焊接、冲压、组装等工序。

操作员需严格按照操作规程进行操作,确保产品质量和生产效率。

4. 质量检验:在加工过程中,质量控制部门会进行抽样检验和全面检测,以确保产品符合质量标准。

检验包括外观检查、尺寸测量、功能测试等,不合格品将被返工或者报废。

5. 工艺改进:加工车间定期进行工艺改进,以提高生产效率和产品质量。

工艺改进可以包括设备更新、工艺优化、员工培训等。

四、质量控制1. 质量管理体系:加工车间建立了一套完整的质量管理体系,包括质量目标、质量手册、作业指导书等文件。

质量管理部门负责制定和更新这些文件,并监督其执行情况。

2. 质量培训:加工车间定期组织质量培训,提高员工对质量管理的认识和操作技能。

机械加工检验控制程序

机械加工检验控制程序
机械加工检验控制程序
1.0 目的: 本程序规定了机械加工过程中质量检验程序,明确和统一产品质量检验控制方式。 2.0 适用范围: 公司机加工过程的质量检验。 3.0 流程图: 本程序适用于
机械加工检验流程图
生产调试
责任人
作业内容
投入生产时,操作者先对产品进行调试,并做自 检,检验合格后首件检验;不合格继续调试
检验员
检验员定时进行巡检并填写相关检验记录
Байду номын сангаас
检验员
检验员结果判定合格,继续生产;判定不合格, 立即停机改善,通知操作者调试;将这一时间段 生产的产品进行标识、隔离,并按照《不合格品 处理程序》执行
操作者
自检 合格 首样送检 合格 批量生产 合格 定时自检 不合格 质检员/
车间主任
记录 不合格
检验员
检验员对产品进行首件检验,检验合格,通过操 作者开始生产;检验不合格交操作者继续调试, 直到合格 操作者开始批量生产
操作者
操作员
操作者定时进行自检,并填写相关检验结果
车间主任
合格 定时巡检 不合格 车间主任 合格 终检 合格 入库 不合格 车间主任 不合格评审

SMT车间品质控制流程图

SMT车间品质控制流程图

STM通用检检标准 IPQC巡检报表 ★重点岗位IPQC每小巡查一次
作业员 STM通用检检标准
LQC/IPQC/作业 员
炉前检查作业指导书 IPQC巡检报表 ★重点岗位IPQC每小巡查一次
作业员
回流焊接作业指导书
LQC、维修工 /IPQC
STM通用检检标准 SMT推力检验规范 IPQC巡检报表 维修作业指导书 ★重点岗位IPQC每小巡查一次
拆件
NG NG
校正
OK
NG OK
NG
外观返修
OK 功能维修
NG
11
入库前抽检
12
入库
技术员
按照S-SOP-0002“锡膏红胶储存使 用”SOP进行操作
BOM,工程图纸 STM通用检检标准 技术员、IPQC SMT推力检验规范 首件报告 IPQC
巡检报表
作业员 STM通用检检标准
LQC/IPQC/作业 员
深圳市巴卡迪电子科技有限公司
SMT车间品质控制流程图
序 号
1
生产领料
作业流程
NG 反馈IQC/仓库
责任部门/岗位
作业说明及表单
物料员/仓管 领料单
生产设备调试,锡

膏/红胶回温
3
首件制作/确认
4
网印锡膏/红胶
5
印刷检查
NG
重新制作首件
并确认
OK
NG 清洗
6
贴片
7
炉前检查
8
回流焊接
9
炉后检查
10
功能全检测
LQC、维修工 /IPQC
STM通用检检标准 IPQC巡检报表 维修作业指导书 ★重点岗位IPQC每小巡查一次

制程检验作业流程图

制程检验作业流程图

制程检验作业流程流程图1.0目的为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性,特制定本作业流程。

2.0 范围适用于(备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间)生产过程中的检验与控制及不良品处理。

3.0 职责3.1 PMC部:计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理;仓务课负责完成不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。

3.2 各生产车间:负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作。

反馈、参与生产异常处理;3.3品管部:首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参与品质异常处理工作,并对数据记录保存、统计、分析、改善,持续改善;3.4 相关部门:主导或参与品质异常处理及异常分析工作。

4.0 作业程序4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管,各生产车间主管根据《生产日计划》,组织安排操作工做好生产前的准备工作;4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等,按样品或产品工程作业标准书等准备物料进行生产。

备料、白身、总装车间:工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。

油漆车间:色板、签样、作业指导书、图纸等。

包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。

4.3组长、技术员对首件先自检,合格报制程检验员对首件进行检验,详细参考《首件检验控制卡》。

4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况,巡检要有相关侧重点,填写巡检记录,若不符图纸和工艺要求,则知会操作员异常状况;当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识;当产生不良品超标时,发现人即时通知本组组长到现场确认,组长到现场确认后,按《生产异常提报控制卡》进行操作,必要时组长填写《品质异常报告和处理单》交责任单位处理(来料引起的不良交品管部处理;制程引起的不良交本部车间主管处理)。

生产工艺及检验流程图

.;.深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本A/1/次文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次2/6;.;.深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本/次A/1文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次3/6流程图设备及作业环境要求品质控制(责任)检验及试验作业指导书工序作业指导书操作规程及保养规范记录表格序号工序名称工序代号主要设备作业环境检查内容检测设备IQCIPQCFQC作业员1 进料检验1.防尘2.防强光3.防潮1.规格型号2.尺寸外观性能等3.纸质卷尺、游标卡尺●检验规范IQC进料检验报告2 入库1.外观包装2.数量、出货标签及相对应的产品标识等目测●仓储作业指导书仓库出入记录;.3 切纸B1 切纸机1.防尘2.湿度60%—80%1.外观2.尺寸3.纸型号4.纸规格5.纸纹1.钢尺2.目测●●切纸作业指导书切纸机操作规程切纸机保养规范切纸机保养记录深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本/次A/1文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次4/6流程图设备及作业环境要求品质控制(责任)检验及试验作业指导书工序作业指导书操作规程及保养规范记录表格序号工序名称工序代号主要设备作业环境检查内容检测设备IQCIPQCFQC作业员4 拼版A1 拼版台1.温度摄氏25度±5℃。

2.湿度60%-80%。

3.防强光。

4.防尘。

5.防燥。

6.通风。

1.规格型号2.网点3.内容4.尺寸、外观5.拼版位置6.拼版准确性1.放大镜2.钢尺3.目测●拼版作业指导书5 晒版A2 晒版机同上1.脏点2.掉网目测●晒版作业指导书晒版机操作规范晒版机保养记录;.6 洗版A3PS版显影液1.网点2.文字、图案3.外观目测●洗版作业指导书洗版操作规范PS版制版不良记录7 印刷B2 印刷机1.错版2.材质3.颜色4.文字稿5.套位、针位6.数量、外观7.规格、型号1.放大镜2.直尺3.色谱4.带表卡尺5.目测●●样版、制程首件印刷作业指导书印刷机操作规程印刷机保养规范1.印刷机保养记录2.生产日报表深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本/次A/1文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次5/6流程图设备及作业环境要求品质控制(责任)检验及试验作业指导书工序作业指导书操作规程及保养规范记录表格序号工序名称工序代号主要设备作业环境检查内容检测设备IQCIPQCFQC作业员8 IPQC 1.外观2.内容3.颜色4.套位、针位5.规格、型号6.数量目测●检验规范检验规范制程检验报告;.;.深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本/次A/1文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次1/6流程图设备及作业环境要求品质控制(责任)检验及试验作业指导书工序作业指导书操作规程及保养规范记录表格序号工序名称工序代号主要设备作业环境检查内容检测设备IQCIPQCFQC作业员13 粘盒G1G2压铁防强光1.粘盒强度2.外观3.组装4.色位直尺●●样版粘盒作业指导书粘盒操作规范生产日报表14 FQC 1.外观2.内容3.颜色4.组装目测●检验规范检验规范成品检验报告15 包装H 1.外观2.数量3.尺寸4.标签1.直尺2.目测●●包装作业指导书包装操作规程生产日报表1.1.17 入库I 1.数量2.标识3.标签与实物一致目测●仓储作业指导书出货成品入库单、库存成品入库单;.。

生产检验流程图

生产/检验流程图解释:1.客户来料/SMT来料客户来料:客人提供订单所需材料SMT来料:SMT车间所交PACB半成品(包括贴片 AI)2.IQC检验IQC对客户来料及SMT车间所交PCABA半成品进行检验。

检验OK则上线使用,检验NG时则开出IQC来料异常单,知会客户或者SMT车间处理。

3.插件制造部门(插件拉)根据客户样品/BOM清单/IPQC确认首件进行插件动作。

4.补焊制造部门(补焊拉)按相关客户要求,公司内部品质要求进行补焊动作。

5.外观总检/功能测试制造部门(补焊拉)按相关客户要求,公司内部品质要求进行外观总检/功能测试动作。

A.制程检验是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。

在这生产过程中,产线拉长或者制程检验人员,当产品不良率超过3%时,需立即开出制程品质异常单,知会相关单位进行原因分析并提出可行性改善对策。

6.半成品入库/成品入库半成品/成品在经过以上生产流程及品质检验流程OK后。

可安排入库动作。

步骤:一、产线开出半成品/成品入库单,并在产品外箱上贴上标签(包括成品订单号/机种/批量/实际数量/日期等等相关讯息)。

二、将半成品/成品拖至品保指定待验区。

三、将半成品/成品入库单转交给品保相关检验人员(OQC检验员)。

7.半成品/成品检验品保OQC检验人员根据制造部门提供的半成品/成品入库单,AQL抽样水准/半成品/成品检验规范进行检验。

检验OK则在半成品/成品入库单上签字确认加盖品保检验PASS章,并在产品包装箱上贴附PASS标签。

检验NG时,则及时开出成品检验异常单。

知会制造部门确认动作,如是功能时,转工程分析具体不良原因。

制造部门确认相关不良品及不良现象后,需进行重工动作。

IPQC(制程检验人员)追综重工效果8.出货半成品/成品检验OK后,按客户需求日期出货。

核准:审核:制定:相关人员签字:。

车间生产流程图

末件/收尾
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后,依据交货期,车间生产主管生产排序;
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料;
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机;
4、技术员依排机计划进行上机调试;
5、调试并自检合格后,抽取10Pcs交由IPQC进行确认,确认OK后方可量产;
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验;
7、检验发现品质异常时,立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废;
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后,由相关人员统计数量记录后,方可与其他班次做货的倒入一起;
9、统计生产数量够数后,有尾料的申报给生产主管,由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区,检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试

生产、质量部工作流程图

生产任务下达工作流程
质量管理流程
质量管理流程
进料工作流程图(品管)
原(辅)料领用、退库工作流程
产成品生产工艺线工作流程
物资(工器具、耗材)请买、验收、领用工作流程
工器具报损工作流程
生产统计成本统计工作流程
品控控制/ 品质提升工作流程
品管部:生产过程工作流程表
过程巡检问题处理工作流程
不合格品退库、报损工作流程
成品出货品控工作流程
新产品(研发)试产品控工作流程
不合格品品控控流程
记录、档案填写(审核、存档)工作流程
生产主管工作流程
质检(品控)主管工作流程
电工(安全员)工作流程
化验员工作流程
投料员工作流程
压榨操作工工作流程
粗滤操作工工作流程
冷冻、养(结)晶车间工作流程包装净化(吹瓶)操作工
灌装工工作流程
封盖、压盖操作工工作流程
倒立检验员工作流程
喷码、贴标工工作流程
包装在线检验员工作流程
折箱工工作流程
装箱、包装工工作程
值日卫生员工作流程
原辅材料、消耗统计员工作流程
码垛工工作流程
线上擦油、擦拟工工作流程
考核员
包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程
统计员(原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品)质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、。

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