生产品质管理制度
小型工厂品质管理制度范本

小型工厂品质管理制度范本第一章总则第一条目的为确保产品质量,提高客户满意度,提升企业竞争力,特制定本品质管理制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司生产过程中的品质管理,包括原材料采购、生产制造、成品检验、储存运输及售后服务等环节。
第三条品质管理原则1. 以客户需求为导向,注重产品质量,持续改进。
2. 严格遵循国家法律法规、行业标准和公司内部规定。
3. 全员参与,分工明确,共同推进品质管理工作。
第二章原材料采购与管理第四条供应商选择1. 选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
2. 对供应商进行定期评估,确保供应商质量稳定。
第五条原材料检验1. 对采购的原材料进行检验,确保原材料质量符合要求。
2. 建立原材料质量档案,便于追溯和管理。
第六条原材料储存1. 按照原材料的特性进行储存,防止原材料受潮、污染等。
2. 定期对原材料进行检查,确保原材料质量不变。
第三章生产过程控制第七条生产工艺规程1. 制定完善的生产工艺规程,确保生产过程稳定。
2. 对生产工艺进行定期审核和更新,提高生产效率。
第八条生产过程检验1. 设置专门的品质检验岗位,对生产过程中的半成品进行检验。
2. 及时发现并纠正生产过程中的质量问题,确保产品质量。
第四章成品检验与出库第九条成品检验1. 对成品进行全面的品质检验,确保成品质量符合要求。
2. 建立成品质量档案,便于追溯和管理。
第十条成品储存与运输1. 按照成品的要求进行储存,防止成品受潮、破损等。
2. 选择合格的运输工具,确保成品在运输过程中的质量。
第五章售后服务第十一条售后服务1. 设立售后服务热线,及时解决客户问题。
2. 对客户反馈的问题进行记录和分析,改进产品质量。
第六章品质管理组织与职责第十二条品质管理组织1. 设立品质管理部,负责公司整体品质管理工作。
2. 各部门设立品质管理员,负责本部门的品质管理工作。
第十三条品质管理职责1. 品质管理部负责制定和更新品质管理制度,监督品质管理工作的实施。
生产品质管理制度

生产品质管理制度第一章总则第一条为了保证公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产品质量符合管理及市场需要,特制订本制度。
第二条适用范围:1.组织机能与工作职责。
2.各项质量标准及检验标准。
3.仪器管理。
4.质量检验的执行。
5.质量异常反应及处理。
6.客诉处理。
7.样品确认。
8.质量检查与改善。
第二章各项质量标准及检验标准的设定第三条质量标准及检验标准的范围。
1.原料质量标准及检验标准。
2.在制品质量标准及检验标准。
3.成品质量标准及检验标准的设定。
第四条质量标准及检验标准的设定。
1.各项质量标准。
总经理室生产管理组会同品质部、生产部、营业部、研发部及有关人员依据操作标准,并参考国家标准、同业水准、国外水准、客观需求、本身制造能力、原料供给商水准,分类原料、在制品、成品填制质量标准及检验标准设〔修〕订表一式两份,呈总经理批准后品质一份,并交有关单位凭此执行。
2.质量检验标准。
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查专案、料号〔规格〕、质量标准、检验频率〔取样规定〕、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填具于“质量标准及检验标准的设〔修〕订表”内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发又不按部门凭此执行。
第五条质量标准及检验标准的修订。
1.各项质量标准、检验标准假设因机械设备更新、技术改良、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
2.总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号〔规格〕各项标准及标准的合理性,酌情进行修订。
3.质量标准及检验标准修订时,总经理室生产管理组应应填具“质量标准及检验标准的设〔修〕订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈现总经理批示后,才可以凭此执行。
第三章仪器管理第六条仪器校正、维护计划。
1.周期设定:仪器使用部门应依据仪器购入时的设备资料、“操作说明书”等资料,填制仪器校正表、维护基准表,设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行的依据。
工厂生产质量管理制度范文(三篇)

工厂生产质量管理制度范文第一章总则第一条为了保障公司产品质量,提高生产效率,稳定生产过程,建立完善的质量管理体系,制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产车间的质量管理工作。
质量管理人员和生产人员必须严格遵守本制度。
第三条公司始终坚持质量第一的原则,以顾客满意为目标,全面落实质量管理责任。
第四条公司鼓励持续改进和创新,加强对质量管理人员的培训,提高其业务素质和质量意识。
第五条公司建立健全的质量管理体系,包括质量目标、质量规划、质量控制、质量评估等。
第六条生产车间质量管理人员要督促生产人员按照质量标准进行生产操作,发现问题及时处理。
第七条公司要建立健全质量评估和考核制度,对质量管理人员和生产人员进行定期考核和评估。
第二章质量目标第八条公司制定质量目标,确保产品质量符合国家标准和客户要求。
第九条质量目标应具体、可衡量、可达到,包括产品质量指标、质量控制指标等。
第十条质量目标要与公司经营目标和市场要求相适应,经过部门负责人和质量管理人员的讨论确定。
第三章质量规划第十一条公司每年制定质量规划,明确质量管理的具体措施和要求。
第十二条质量规划包括生产计划、人员培训计划、设备购置计划等。
第十三条质量规划由质量管理部门负责制定和组织实施,生产车间负责具体执行。
第四章质量控制第十四条公司建立质量控制体系,包括产品进货质量控制、生产过程质量控制等。
第十五条产品进货质量控制要进行验收,不合格产品要及时通知供应商并追溯原因。
第十六条生产过程质量控制要设立合理的抽样检验标准,确保每个环节符合质量标准。
第十七条生产车间质量管理人员要制定详细的作业指导书,明确质量要求和操作步骤。
第十八条生产车间质量管理人员要加强对工人的技能培训,提高其操作技能和质量意识。
第五章质量评估第十九条公司定期进行质量评估,检查质量管理体系的有效性和实施情况。
第二十条质量评估包括内部评估和外部评估。
内部评估由质量管理部门组织,外部评估由第三方专业机构进行。
工厂生产部质量管理制度

第一章总则第一条为确保工厂生产部产品质量,提高生产效率,降低生产成本,增强市场竞争力,特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂生产部所有生产活动,包括原材料采购、生产加工、产品检验、质量改进等各个环节。
第三条本制度遵循以下原则:1. 以客户为中心,确保产品质量满足客户需求;2. 系统化管理,建立全面、规范的质量管理体系;3. 预防为主,持续改进,不断提高产品质量;4. 全员参与,明确责任,确保制度有效执行。
第二章组织机构与职责第四条建立生产部质量管理委员会,负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条生产部质量管理委员会组成:1. 主任:生产部经理;2. 副主任:质量管理部门负责人;3. 成员:生产部各科室负责人、生产一线班组长。
第六条生产部质量管理委员会职责:1. 制定和修订生产部质量管理制度;2. 监督生产部质量管理工作;3. 组织开展质量培训与考核;4. 分析质量状况,提出改进措施;5. 协调解决生产过程中的质量问题。
第七条质量管理部门负责:1. 负责本制度的组织实施和监督;2. 制定和修订产品质量标准;3. 组织生产过程质量检验;4. 负责不合格品的处理和返工;5. 负责产品质量改进工作。
第八条生产一线班组负责:1. 严格按照操作规程进行生产;2. 定期进行自检、互检,确保产品质量;3. 及时报告和解决生产过程中的质量问题;4. 参与产品质量改进活动。
第三章原材料采购与检验第九条原材料采购:1. 采购部门应根据产品技术要求和市场需求,选择合格供应商;2. 采购合同中应明确质量要求、验收标准、售后服务等条款;3. 采购部门应定期对供应商进行质量评估,确保原材料质量。
第十条原材料检验:1. 质量管理部门负责对采购的原材料进行检验;2. 检验项目包括外观、尺寸、性能等;3. 检验不合格的原材料应予以退回或报废。
第四章生产过程控制第十一条生产过程控制:1. 生产部门应根据产品工艺要求,制定详细的生产工艺流程;2. 操作人员应严格按照操作规程进行生产;3. 设备、工装、量具等应定期进行维护和校准;4. 生产过程中应加强巡检,及时发现和解决质量问题。
工厂生产质量管理制度(4篇)

工厂生产质量管理制度一、总则为了加强工厂生产的质量管理,提高产品质量,本制度按照国家相关法律法规和质量管理体系要求制定,适用于全体员工。
二、质量管理组织1. 公司设立质量管理部门,负责制定、推行和监督执行质量管理制度,并负责产品的质量控制和相关质量问题的解决。
2. 质量管理部门设立生产质量控制组,负责产品生产过程中的质量控制,确保产品符合质量要求。
3. 生产部门配合质量管理部门进行生产过程中的质量管理工作,与质量管理部门密切协作,提高产品质量。
三、质量目标1. 确保产品符合相关法律法规和质量标准的要求。
2. 提高产品质量,降低不良品率,提高客户满意度。
3. 完善质量管理体系,不断改进质量管理。
四、质量管理流程1. 原材料采购流程(1)采购部门负责对供应商进行审查,确保供应商具有合法资质和良好的质量管理能力。
(2)采购部门与供应商签订合同,明确产品质量要求和交付时间。
(3)采购部门对原材料进行验收,记录相关数据并留样。
2. 生产过程控制流程(1)生产部门按照产品工艺流程进行生产,制定生产计划和生产任务。
(2)生产过程中设立质量检查岗位,对生产过程进行抽样检测,确保质量符合要求。
(3)生产岗位按时按质完成生产任务,确保产品质量。
(4)生产部门与质量管理部门定期开展生产质量分析会议,总结经验教训,改进生产过程。
3. 成品质量检验流程(1)质量管理部门对生产完成的产品进行抽检,按照质量标准进行严格检验。
(2)对不合格产品进行记录,及时采取纠正措施。
(3)合格产品进行包装和验收,确保产品质量。
4. 客户投诉处理流程(1)质量管理部门设立客户投诉处理组,负责处理客户投诉。
(2)接到客户投诉后,客户投诉处理组及时核实投诉内容,并与相关部门进行协调,解决问题。
(3)对于经常性或严重的投诉问题,质量管理部门组织相关部门进行调查分析,并采取措施,防止问题再次发生。
五、质量管理措施1. 建立质量管理体系,包括质量目标、质量手册、程序文件等,确保质量管理规范化。
工厂品质规章制度

第一章总则第一条为确保工厂产品质量,提高产品竞争力,保障企业持续发展,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于工厂全体员工,包括生产、检验、技术、采购、销售等部门。
第三条品质管理遵循“预防为主、过程控制、持续改进”的原则。
第四条建立健全品质管理体系,实现产品质量的稳定提升。
第二章品质目标第五条品质目标:产品质量合格率≥99%,客户满意度≥95%,不良品率≤0.5%。
第六条定期对品质目标进行评估,根据实际情况调整目标。
第三章品质职责第七条工厂成立品质管理委员会,负责制定、实施和监督品质规章制度。
第八条生产部门负责生产过程的品质控制,确保产品符合设计要求。
第九条检验部门负责对原材料、在制品、成品进行严格检验,确保产品质量。
第十条技术部门负责产品设计和工艺改进,提高产品质量。
第十一条采购部门负责供应商的筛选、评估和监督,确保原材料质量。
第十二条销售部门负责收集客户反馈,及时改进产品。
第四章原材料品质管理第十三条采购原材料时,必须进行供应商评估,选择具备相应资质的供应商。
第十四条原材料验收时,检验部门应严格按照标准进行检验,不合格原材料不得入库。
第十五条原材料入库后,建立台账,定期进行抽检,确保原材料质量。
第五章生产过程品质管理第十六条生产过程中,生产部门应严格按照工艺规程进行操作,确保产品质量。
第十七条生产部门应定期对生产设备进行维护和保养,确保设备正常运行。
第十八条生产过程中,出现异常情况时,应立即停止生产,查明原因,采取措施予以解决。
第十九条生产部门应做好生产记录,包括生产日期、班次、操作人员、设备状态等信息。
第六章检验与试验第二十条检验部门应定期对检验设备进行校准,确保检验结果的准确性。
第二十一条检验部门应严格按照检验标准进行检验,确保检验结果的客观、公正。
第二十二条检验部门应做好检验记录,包括检验日期、检验人员、检验结果等信息。
第二十三条检验部门应定期对检验结果进行分析,查找问题,提出改进措施。
代工厂品质管理制度

一、总则为了确保代工厂生产的产品质量符合国家标准和客户要求,提高产品质量管理水平,降低质量风险,特制定本制度。
本制度适用于本厂所有生产部门、质量管理部门以及相关管理人员。
二、品质管理目标1. 确保产品符合国家标准、行业标准和企业标准。
2. 提高产品一次交验合格率,降低不良品率。
3. 建立健全质量管理体系,持续改进品质管理水平。
4. 提高客户满意度,增强市场竞争力。
三、组织机构与职责1. 品质管理部门:负责全厂品质管理工作的规划、实施、监督和考核。
- 负责制定和修订品质管理制度、流程和标准。
- 负责组织品质培训,提高员工品质意识。
- 负责监督生产过程中的品质控制,确保产品质量。
2. 生产部门:负责按照工艺流程和生产计划进行生产,确保产品质量。
- 严格执行工艺规程和质量标准。
- 加强过程检验,及时发现和解决质量问题。
- 对不合格品进行及时处理,防止流入下道工序。
3. 采购部门:负责原材料、辅料、包装物等采购工作的品质管理。
- 选择合格的供应商,签订质量保证协议。
- 对供应商进行定期审核,确保其产品质量。
- 对采购的原材料进行检验,确保符合生产要求。
4. 技术部门:负责产品研发、工艺改进和新技术、新材料的推广应用。
- 研发新产品时,充分考虑产品质量和可靠性。
- 定期对生产工艺进行优化,提高产品质量。
- 引进新技术、新材料,提升产品竞争力。
四、品质管理流程1. 原材料检验:对采购的原材料进行检验,确保其符合生产要求。
2. 生产过程检验:在生产过程中,对关键工序进行检验,确保产品质量。
3. 成品检验:对成品进行检验,确保其符合国家标准和客户要求。
4. 不合格品处理:对不合格品进行隔离、标识、分析原因和处理。
5. 质量改进:针对质量问题,制定改进措施,持续改进品质管理水平。
五、品质控制措施1. 制定质量标准:根据国家标准、行业标准和企业标准,制定具体的产品质量标准。
2. 过程控制:在生产过程中,对关键工序进行严格控制,确保产品质量。
公司生产品质管理制度

公司生产品质管理制度一、目的与范围本制度旨在确立公司生产活动中品质管理的基本原则和要求,适用于公司所有涉及产品设计、开发、生产、检验及售后服务等环节,以确保产品从原材料进厂到成品出厂的每一个环节都能得到有效控制,满足顾客和法律法规的要求。
二、组织结构与职责1. 成立品质管理部门,负责全面监督和管理品质活动,制定并修订品质管理制度。
2. 生产部门负责执行品质管理制度,确保生产过程符合品质要求。
3. 研发部门负责产品设计的质量,确保设计合理、可行。
4. 采购部门负责供应商的选择和管理,确保原材料和外协件质量。
5. 销售部门负责收集客户反馈,及时传递至品质管理部门。
三、品质管理流程1. 原料检验:所有原材料进厂前必须经过严格的质量检验,不合格材料一律退回供应商。
2. 过程控制:生产过程中应严格执行操作规程,定期对生产设备进行维护和校准。
3. 成品检验:成品在出厂前需进行全面的性能测试和外观检查,确保每一件产品都符合标准。
4. 不良品处理:对于检出的不良品,应立即隔离并分析原因,采取纠正措施防止再次发生。
四、文件与记录管理1. 建立完整的品质管理文件体系,包括程序文件、作业指导书、检验标准等。
2. 保持品质记录的完整性和可追溯性,如检验记录、不合格品处理记录、客户投诉及处理记录等。
五、持续改进1. 定期对品质管理体系进行内部审核,评估其有效性和适应性。
2. 根据内外部审核结果,及时更新和完善品质管理制度。
3. 鼓励员工提出改进建议,持续优化生产流程和提升产品品质。
六、培训与意识1. 为所有员工提供必要的品质管理培训,提高其品质意识和技能水平。
2. 强化全员参与的品质文化,确保每位员工都能理解并执行品质管理制度。
总结:。
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生产品质管理制度第一章总则第一条为了保证公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善、确保及产品质量符合管理及市场需要,特制订本制度。
第二条适用范围:1.组织机能与工作职责。
2.各项质量标准及检验规范。
3.仪器管理。
4.质量检验的执行。
5.质量异常反应及处理。
6.客诉处理。
7.样品确认。
8.质量检查与改善。
第二章各项质量标准及检验规范的设定第三条质量标准及检验规范的范围。
1.原料质量标准及检验规范。
2.在制品质量标准及检验规范。
3.成品质量标准及检验规范的设定。
第四条质量标准及检验规范的设定。
1.各项质量标准。
总经理室生产管理组会同品质部、生产部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范,并参考国家标准、同业水准、国外水准、客观需求、本身制造能力、原料供应商水准,分类原料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式两份,呈总经理批准后品质一份,并交有关单位凭此执行。
2.质量检验规范。
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查专案、料号(规格)、质量标准、检验频率(取样规定)、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填具于“质量标准及检验规范的设(修)订表”内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发又不按部门凭此执行。
第五条质量标准及检验规范的修订。
1.各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
2.总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性,酌情进行修订。
3.质量标准及检验规范修订时,总经理室生产管理组应应填具“质量标准及检验规范的设(修)订表”,说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈现总经理批示后,才可以凭此执行。
第三章仪器管理第六条仪器校正、维护计划。
1.周期设定:仪器使用部门应依据仪器购入时的设备资料、“操作说明书”等资料,填制仪器校正表、维护基准表,设定定期校正维护周期,作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行的依据。
2.年度校正计划及维护计划:仪器使用部门应于每年年底依据所设定的校正、维护周期,填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”,作为年度校正及维护计划实施的依据。
第七条校正计划的实施。
1.仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正,精度校正作业,并将校正结果记录与仪器校正卡内,一式两份存于使用部门。
2.仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正,并填具“外协请修单”,以确保仪器的精确度。
第八条仪器使用与保养。
1.仪器使用人进行各项检验时,应以检验规范内的操作步骤操作,使用后应妥善保管与保养。
2.特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3.使用部门主管应负责检合格使用者操作正确性,日常保养与维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4.各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养,由品质部不定期抽检。
5.仪器保养:(1)仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
(2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时,保养人员应填具“外协请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。
第四章质量检验的执行第九条原物料质量检验。
1.原料进入厂区时,库管单位应依据《资材管理办法》的规定办理收料,对需用仪器检验的原料,开具“材料验收单”通知质量管理工程人员检验。
质量管理工程人员于接到单据的3日内,依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验工作。
2.材料验收单各一式五联检验完成后,第一联送采购部,核对无误后送会计整理付款,第二联会计存,第三联仓库,第四联质量管理存,第五联送保税。
将检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”,并每月根据原料品名规格类别的结果统计,记录于“供应商质量统计表”,并形成供应商评价表,作为选择供应厂商的依据。
第十条生产前质量条件复查1.品质主管收到制造通知单后,应于一日内完成审核。
2.制造通知单的审核:(1)订料号——PC板类别的特殊要求是否符合公司生产规范。
(2)种类——客户提供的物料颜色。
(3)质量要求——各项质量要求是否明确,并符合本公司的质量规范,如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认在确定产量。
(4)包装方式——是否符合本公司的包装规范,客户要求的特殊包装方式可否接受,外销订单是否明确表示。
(5)是否使用特殊的原物料。
3.制造通知单审核后的处理。
(1)新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认,若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后,将“制造通知单”送回生产部办理退单,有营业部向客户说明。
(2)新开发产品若质量标准尚未制定时,应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂定质量标准,由研发部记录于制造规范上,作为生产不生产年纪质量管理的依据。
第十一条生产前制造及质量标准复核。
1.生产部接到研发部送来的制造规范后,须有车间主管或班组长先插和确认下列事项后方可进行生产:(1)该制品是否订有《成品质量标准及检验规范》作为质量标准判定的依据。
(2)是否定有标准操作规范及加工方法。
2.生产部确认无误后于制造规范上签认。
第十二条制程质量管理。
1.制程质量检验。
(1)品质部对各制程在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验,以提早发现异常,迅速处理,确保在制品质量。
(2)在制品质量检验依制程区分,由品质部IPQC负责检验。
(3)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式,负责加工条件的测试。
(4)各生产单位在制造过程中发现异常时,组长应立即追查原因,并加以处理。
将异常原因、处理过程及改善对策等开具“异常处理单”呈(副)经理批示后送品质部,责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(5)质检人员与抽检中发现异常时,应反映各单位主管处理并开具“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理改善。
(6)各生产部门以自检查及顺次点检发生质量异常时,如属其他部门所发生者依“异常处理单”处理。
2.制程自主检查:制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇质量异常时应立即挑出,如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长,并开具“异常处理单”一式四联,填列异常说明、原因分析及处理对策,送品质部判定异常原因及责任发生部门后,以实际需要交有关部门会签,再送总经理室拟定责任归属及奖惩,如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
异常处理单第一联总经理室存,第二联品质部(生产管理部),第三联会签部门,第四联经办部门。
(1)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任,随时抽验所属各制程质量,一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外,并追究相关人员疏忽的责任,以确保产品质量水准,降低异常重复发生。
(2)制程自主检查规定依《制程自主检查实施办法》实施。
第十三条成品质量管理1.成品检验人员应依《成品质量标准及检验规范》的规定实施质量检验,以提早发现,迅速处理以确保成品质量。
2.出货检验。
每批产品出货前,品检单位应以出货检验标示的规定进行检验,并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”,呈主管批示后,以综合判定执行。
第五章质量异常反应及处理第十四条原物料质量异常反应。
1.原物料进厂检验,在各项检验专案中,如果发现以上任何一项异常时,无论其检验结果被判定为合格或不合格,品质主管均须在说明栏内加以说明,并依据资材管理办法的规定呈核与处理。
2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时,品质部应以异常专案开立“异常处理单”,送生产部经理室生产管理人员,安排生产时通知现场注意使用,并有现场主管填报使用状况、成本影响及意见,由经理核签呈总经理批示后送采购部单位与提供厂商交涉。
第十五条在制品与成品质量异常反应及处理1.在制品与成品在各项质量检验过程中或生产过程中有异常时,应提报“异常处理单”,并应立即向有关人员反映质量异常情况,使之能迅速采取措施,处理解决,以确保质量。
2.生产部在制程中发现不良品时,雏鹰已正常城市追踪原因外,还应当提出不良品,以杜绝不良品流入下道工序(以废品报告单提报,并经品质部复核方可报废)。
第十六条制程间质量异常反应。
1.组长在制程自主检查中发现物料部供应的在制品质量不合格时,应填写“异常处理单”,详述异常原因,连同样品,报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后,送经理室。
2.品质部人员召集收料人员及物料部人员共同检查料品一场,并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后,第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果,第二联送生产部(品质部)做生产安排及调度,第三联送收物料部(会签部门)依批示办理。
3.生产部召集机班人员检查、改善并依批示办理,送品质部留存,绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
第六章成品出厂前的质量管理第十七条成品缴库管理。
1.品质部主管对预定缴库的批号,应逐项以制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后方可办理缴库作业。
2.品质部人员对缴库前的成品应抽检,若有质量不合格的批号,超过管理范围时,应填写异常处理单,详述异常情况及附样,并拟定料品处理方式,呈经理批示后,交有关部门处理及改善。
3.质量管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时,讲异常处理单呈总经理批示。
第十八条检验报告申请作业。
1.客户要求提供产品检验报告者,应填报检验报告申请单,说明理由、检验专案理由、检验专案及质量要求后,送总经理室产销组。
2.总经理室产销组接获检验报告申请单时,应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者,须交研发部)研判是否出具(检验报告),呈经理核签后将检验报告申请单送总经理室产销组,转送品质部。
3.品质部接获“检验报告申请单”后,与生产后取样做成品物性试验,并依要求检验专案检验后将检验结果填入“检验报告单”,一式两联,经主管核签后,第一联同“检验报告申请单”送总经理室产销组,第二联自存凭证,以签认成品缴库。
4.特殊物、化性的检验,品质部接到“检验报告申请单”后,会同研发部于制造后取样检验,品质部人员将检验结果转填于“检验报告”一式两联,经主管核签,第一联连同“检验报告申请单”送产销组,第二联自存。
5.产销组人员在接获品质部人员送来的“检验报告”第一联及“检验报告申请单”后,应依“检验报告表”,并参照“检验报告申请单”的客户要求,复印一份呈主管核签,并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。
第七章产品质量确认第十九条质量确认时机。
总经理生产管理人员在安排生产进度表或制作规范过程中遇有下列情况时,应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由品质部人员取样确认并将确认专案及内容填写“质量确认表”,连同确认样品送销售部转交客户确认。