2018年部门预算公开预算表
2018年东莞妇幼保健院部门预算

2018年东莞市妇幼保健院部门预算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成三、人员情况第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明六、2018年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第一部分部门概况一、部门主要职责东莞市妇幼保健院成立于1951年,是一所集医疗、保健、科研、教学、基层指导为一体的三级甲等妇幼保健机构。
医院占地面积100亩,建筑面积6.8万多平方米。
承担临床医疗、临床教学和科研、妇幼保健、计划生育技术宣传和服务等任务;负责东莞地区妇幼保健网络的建设管理工作,指导镇街、社区医疗机构开展妇幼保健工作;组织培训妇幼保健人员。
东莞市妇幼保健院内设15个职能科室、42个业务科室、12个医疗辅助科室。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,纳入2018年东莞市妇幼保健院部门预算编报范围的单位仅包括本单位部门预算,本部门的无下属单位。
三、人员情况2018年,东莞市妇幼保健院共有事业编制数 340 名,其中财政供养的编内实有在职人员0人,非财政供养编内实有在职人员312人。
另外,有离退休48人,聘用人员920人,后勤服务人员243人。
全院实有在职人员1475人。
第二部分 2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明本部门2018年财政拨款收支总预算2545.46万元。
收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计2545.46万元,其中,本年收入2545.46万元,年初结转0万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。
丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)

丹东市人力资源和社会保障局部门预算(2018年)目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)八、2018年上级财政提前告知补助收入表(基金)九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》(辽委办发[2009]56号),设立丹东市人力资源和社会保障局,正局级建制,为市政府工作部门。
一、主要职能:(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
2018 年 广东省监狱管理局 部门预算公开

2018年广东省监狱管理局部门预算公开目录第一部分广东省监狱管理局概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广东省监狱管理局概况一、主要职责(一)广东省监狱管理局的主要职责1. 贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性的法规、规章草案,拟订监狱工作中长期规划和年度计划并组织实施。
2. 提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。
3. 组织实施全省罪犯的收押、调配工作,指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设工作。
4. 参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员安置帮教工作。
5. 拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施,指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理工作。
6. 指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作,指导、监督、依法负责本系统警务管理,负责警务督察工作。
7. 协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子。
8. 承办省委省政府和上级部门交办的其他事项。
(二)监狱的主要职能1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。
2. 负责罪犯监管改造,依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放,提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议,做好监狱的安全检查防范工作.3. 负责罪犯生活卫生管理,做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。
4. 负责罪犯教育改造,做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。
乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心

乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心预算情况说明一、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市人力资源和社会保障信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释一、主要职能承担全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、管理和维护工作;承担全市人力资源和社会保障信息的收集、存储、整理、分析等工作;承担人力资源和社会保障有关法律法规和政策的咨询服务等工作;负责全市社会保障卡的换发和管理工作;承担本系统信息化建设工作。
二、机构设置及人员情况市人力资源和社会保障信息中心无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、软件系统开发科、社会保障卡科、网络及设备管理维护科。
市人力资源和社会保障信息中心编制数32,实有人数41人,其中:在职41人。
2018年部门预算

2018年部门预算(临高角旅游度假区管理委员会)目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能(一)负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作;(二)按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作;(三)按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作;(四)负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作;(五)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府(部门)本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中,收入总计134.68万元,包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元,比上年预算数增加8.28万元,主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元,其中:人员经费86.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等;项目经费44.35万元,主要包括旅游管理与商业服务等。
2018年部门预算-西城经济科学大学

2018年部门预算公开信息2018年部门预算公开目录第一部分说明 (1)2018年部门预算情况说明 (1)一、部门情况 (1)二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明 (3)三、机关运行经费安排情况说明 (4)四、政府采购项目情况说明 (4)五、政府购买服务情况说明 (4)六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明 (4)七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况 (5)八、专项转移支付情况 (5)九、国有资产占用情况 (5)十、绩效考核情况 (5)第二部分附表 (6)附表1. 2018年部门收支总体情况表 (6)附表2. 2018年部门收入总体情况表 (7)附表3. 2018年部门支出总体情况表 (8)附表4. 2018年财政拨款收支总体情况表 (9)附表5. 2018年一般公共预算支出情况表 (10)附表6. 2018年一般公共预算基本支出情况表 (11)附表7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 (12)附表8. 2018年政府性基金预算支出情况表 (12)附表10. 2018年专项转移支付预算表 (18)附表11. 2018年政府采购预算明细表 (19)第一部分说明2018年部门预算情况说明一、部门情况(一)部门主要职能北京市西城经济科学大学是北京市西城区人民政府举办,经北京市人民政府批准、教育部备案的独立设置成人高等学校,是成人高等教育机构和终身教育、构建学习型城区实施机构。
学校贯彻执行党的教育方针,按照教育部、北京市教委和西城区委、区政府的相关办学要求,实施北京市西城经济科学大学、西城区社区学院、西城区文明市民学校总校、北京开放大学西城分校、西城区学习型城区研究中心、西城区市民终身学习成果认证中心一体化建设,开展大学专科学历继续教育、非学历继续教育培训,以及社会文化生活教育。
作为区属成人高校,西城经科大紧密结合首都核心功能区发展定位,顺应西城区经济社会发展需求,以科学发展观为指导,坚持“面向地区、服务基层、办好百姓身边的大学”的办学宗旨,明确“以专科学历继续教育为基础,以非学历继续教育培训为重点,以社区教育为特色的新型地区性成人高等学校”的发展定位,完成区委区政府部署的各项教育服务任务,努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务。
2018年总工会部门预算
2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。
维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。
区总工会的主要职能是:一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全区工会工作。
二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,开展工会的各项业务工作。
三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传教育、文化和体育工作,开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”,维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。
五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
七、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。
三、人员构成本单位为行政单位公务员编制,行政编制定额2人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。
阿勒泰市克孜加水库工程管理处
阿勒泰市克孜加水库工程管理处2018年部门预算公开目录第一部分阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表(空表)八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(空表)九、政府性基金预算支出情况表(空表)第三部分2018年部门预算情况说明一、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年收支预算情况的总体说明二、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年收入预算情况说明三、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年支出预算情况说明四、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年项目支出情况说明八、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处概况一、主要职能(1)为克孜加水库工程建设提供管理保障;(2)协助市政府研究制定工程近期建设措施和长远发展规划,并组织实施;(3)负责项目的立项、统筹、建设、生产经营及资产保值增值等工作;(4)负责外部配套措施的落实工作;(5)承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处无下属预算单位,下设0个处室。
阿勒泰市克孜加水库工程建设管理处编制数26人,实有人数19人,其中:在职17人,增加或减少0人;退休2人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
政府采购情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元政府购买服务支出情况表单位名称:北京市怀柔区城市管理委员会单位:万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)主要职责:1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施;拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划,并组织实施;制定城市管理相关规范性文件,并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价;承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作;承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机
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二、商品和服务支出
30201
办公费
3.00
3.00
30202
印刷费
1.00
1.00
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.8
0.8
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
1.5
1.5
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他支出
单位:万元
2018年预算数
单位名称
功能科目
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
中卫市网络安全与信息化办公室
事业运行
1.12
1.12
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
11.63
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.8
1.8
303
三、对个人和家庭的补助
10.85
10.85
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
2101103
公务员医疗补助
3.62
3.62
3.62
三、财政拨款支出预算表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
小计
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
自治区专项转移支付
中央一般性转移支付
合计
207.23
207.23
207.23
7.23
2101101
行政单位医疗
7.23
7.23
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.08
18.08
2101103
公务员医疗补助
3.62
3.62
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
207.23
184.50
2013150
事业运行
160.22
160.22
160.22
2210201
住房公积金
10.85
10.85
10.85
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.23
7.23
7.23
2101101
行政单位医疗
7.23
7.23
7.23
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.08
18.08
18.08
2013150
事业运行
160.22
160.22
160.22
2210201
住房公积金
10.85
10.85
10.85
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.23
7.23
7.23
2101101
行政单位医疗
7.23
7.23
7.23
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.08
18.08
18.08
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
10.85
10.85
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
160.22
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
25.31
25.31
(九)医疗卫生与计划生育支出
10.85
10.85
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
22.73
301
一、工资福利支出
207.23
50
22.73
30101
基本工资
47.52
47.52
30102
津贴补贴
46.11
46.11
30103
奖金
30.96
30.96
30104
社会保障缴费
37.06
37.06
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
12.00
12.00
收入总计
207.23
支出总计 207.23
二、财政拨款收入预算表
财政拨款收入预算总表
单位:万元
功能分类科目
2018收入安排总计
一般公共财政拨款预算
政府性基金
功能科目编码
功能科目名称
小计
经费拨款
纳入预算管理的行政性事业性收入安排
自治区专项转移支付
自治区一般性转移支付
合计
207.23
207.23
207.23
租赁费
30215
会议费
0.4
0.4
30216
培训费
0.4
0.4
30217
公务接待费
1.12
1.12
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.08
1.08
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
11.63
2101103
公务员医疗补助
3.62
3.62
3.62
四、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
2013150
事业运行
160.22
160.22
2210201
住房公积金
10.85
10.85
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.23
2018年部门预算公开预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
207.23
一、本年支出
207.23
207.23
(一)一般公共预算财政拨款
207.23
(一)一般公共服务支出
160.22
住房公积金
10.85
10.85
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
30102
办公设备购置
30103
专用设备购置
30107
信息网络及软件购置更新
30199
其他资本性支出
六、 “三公”经费支出表
“三公”经费支出预算表