质量目标分解考核表

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质量目标分解评定表

质量目标分解评定表

质量目标分解评定表
1. 目标说明
本文档旨在提供质量目标分解评定表的模板,以帮助组织评估和制定质量目标。

2. 背景
质量目标是组织在实施项目或业务过程中所期望达到的质量水平。

通过明确定义质量目标,并对其进行评估和监控,组织可以持续改进其业务绩效和客户满意度。

3. 质量目标分解评定表模板
4. 目标说明
4.1 目标名称
在该列中填写每个质量目标的具体名称。

4.2 目标描述
在该列中描述每个质量目标的具体内容和要求。

4.3 评定标准
在该列中制定用于评估质量目标完成情况的具体标准和指标。

4.4 完成时间
在该列中设置每个质量目标的完成日期或截止日期。

4.5 负责人
在该列中指定质量目标的负责人或团队。

5. 使用说明
在填写该评定表时,请根据具体项目或业务过程中的需求进行调整和定制。

确保每个质量目标都清晰明确,并能够通过具体的评定标准进行评估和监控。

6. 示例
以下是对部分质量目标进行填写的示例:
> 注意:以上示例仅供参考,具体填写内容应根据实际需求进行调整。

7. 总结
质量目标分解评定表是组织评估和制定质量目标的有用工具。

通过清晰明确的目标描述和评定标准,组织可以持续改进其业务过程和产品质量,提高客户满意度和业务绩效。

请根据实际需求使用该评定表,并根据实际情况进行调整和优化。

公司各部门质量目标分解考核表

公司各部门质量目标分解考核表

走访计划、
二次
出差汇报表
/年
6. 顾客满意度调查表回收率 95%
顾客满意 度调查表
一次/ 年
1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于 1%
质量月报 统计分析
一次/ 月
质检科
2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理
通过 OA 查 看
3. 统计一个月的质量问题,通过质量月报发布到每个
通过 OA 查
部门,每月发布 100%
检查实际 情况
一次/ 半年
1. 合格供方考察不小于五家供应商
考察报告
一次/ 年
采购部
2. 年采购合同正确率≥99% 3.外购件入厂合格率≥96%
查阅合同
外购件统 计分析报告
一次/ 年 一次/ 月
4. 预防火灾,火灾发生率为零
检查实际 情况
一次/ 半年
营销部
1. 顾客满意度调查表回收率 95%
查阅顾客

一次/ 月 一次/ 月
4. 考察主要零部件供应商体系运行情况,每年考察 3
出具考察

报告
一次/ 年
1. 员工持证上岗率达到 100%
质量月报 统计
一次/ 月
办公室
2. 员工出勤率达到 100%
通过 OA 查 看
一次/ 月
3. 公司及外来文件电子目录登记 100%
查阅台账
一次/ 月
4. 公司培训按期进行,培训执行率 100%
出具培训 有效性评价表
一次/ 月
5. 员工档案管理有效率 100%
查阅台账
一次/
b2
编制: 魂。
8A Uni--20--20 学年第一学期工作计划 9864

产品营销质量目标分解表+质量目标统计考核

产品营销质量目标分解表+质量目标统计考核
100%
100%
100%
1.公司目标达成图表
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
I
100%
0
I
口系列1
客户有效投诉率客户满意率重大客户索赔
其它目标达成图表
财务科、供 销科
生产科
认真编制生产计划,加强调度,确保按质按量 按时交货,失误率、返工率低于1∙8%°
供销科、质 检科、各车 间
质检科
及时检验、准确判断,24小时内得出检验结果。
技术科
供销科
保质保量按时交付。
有关车间、 科室
3.顾客意见处理率100%
办公室
制订纠正预防措施,并跟踪验证。
有关科室、 车间
订单评审准确率
100%
订单评审准确数/订单评审总数XIO0%
100%
100%
100%
开发部
软件开发成功率
90%
软件开发次数/软件开发总数XIo0%
100%
100%
100%
综合部
人员培训合格率
98%
培训合格人数/培训总人数×100%
100%
100%
100%
采购合格率
96%
采购合格批数/采购总批数XIO0%
质量目标分解表
总目标
目标分解表
责任部门
采取措施
配合部门
备注
二、顾客满意率2 96.2%
1.合同评审率100%
供销科
常规合同采取签字评审,非常规合同组织会议 评审,要货单更改频次小于0.9%。
有关科室
2.足顾客要求,技术服务要做到随叫 随到,及时解决。
供销科

质量目标分解、考核统计表

质量目标分解、考核统计表
生产设备完好率≥95%
完好状态在用设备数/在用设备总数×100%
/
每季度
/
产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h
产品总工作时间/总故障次数
84782/15=5652
每月
完成
研发部
研发项目按时完成率不小于80%
按时完成研发项目数量/研发项目总数×100%。
/
每年
/
技术图纸人为差错,部门人均不超过6次
/
每年
/
销售合同评审率100%
经评审的合同数量/签订合同数量×100%
/
每年
/
综合部
培训计划执行率不小于90%
按期开展的培训数量/公司月度计划培训数量×100%
2/2=100%
每月
完成
培训计划完成率100%
已完成的培训数量/公司年度计划培训数量×100%
/
每年
/
人员离职率<10%
离职总人数/员工总数×100%
质量目标分解、考核统计表
项目
部门
质量分目标
统计方法
统计数据
统计
周期
完成情况
生产部
产品加工过程一次检验合格率≥95%
入库成品检验合格数/申请入库成品总数×100%
1012/1012=100%
每月
完成
生产计划达成率100%
Байду номын сангаас按时完成的生产计划数量/下达的生产计划总数×100%
180/180=100%
每月
完成
部门技术图纸认为差错总数/研发人员总数
/
每年
/
技术部
工艺文件输出正确率98%
正确签发的工艺文件任务数量/签发的工艺文件任务总数×100%

(完整)公司各部门质量目标分解考核表

(完整)公司各部门质量目标分解考核表

公司各部门质量目标分解考核办法序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次生产部1. 生产设备完好率≥96%实验验收并统计一次/月2. 生产计划完成及时率≥95%机组实际装配进度一次/月3. 工艺文件正确率100%根据工艺文件实际操作一次/季度4. 产品一次交检合格率100%机组实际交检情况一次/月5. 每道工序一次交检合格率98%机组实际交检情况一次/月6. 节约资源、降低消耗,每年降低水电万元产值消耗率的1%检查每年统计数据7. 固体废弃物正确处理率100%现场检查一次/半年8. 预防火灾,火灾发生率为零检查实际情况一次/半年采购部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年3.外购件入厂合格率≥96%外购件统计分析报告一次/月4. 预防火灾,火灾发生率为零检查实际情况一次/半年营销部1. 顾客满意度调查表回收率95%查阅顾客满意度调查表一次/年2. 客户意见与问题反馈率100%查阅往来传真及邮件一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日查阅往来传真及邮件一次/月4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月5. 现有客户走访计划完成率100%走访计划、出差汇报表二次/年6. 顾客满意度调查表回收率95%顾客满意度调查表一次/年质检科1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1%质量月报统计分析一次/月2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月3. 统计一个月的质量问题,通过质量月报发布到每个部门,每月发布100%通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况,每年考察3个出具考察报告一次/年办公室1. 员工持证上岗率达到100% 质量月报统计一次/月2. 员工出勤率达到100% 通过OA查看一次/月3. 公司及外来文件电子目录登记100% 查阅台账一次/月4. 公司培训按期进行,培训执行率100% 出具培训有效性评价表一次/月5. 员工档案管理有效率100% 查阅台账一次/年6.办公设备完好率98% 检查办公设备维护记录一次/半年8. 公司特种设备校验率达到100% 查阅台账一次/月9. 规范工作环境,定期对办公、生产环境进行监督检查,保证办公环境整洁、清洁查阅检查记录一次/月10. 加强火灾隐患排查工作,控制火灾事故发生率为零出具检查报告一次/月11. 对公司各个部门的任务要项完成情况进行监督检查《绩效考核办法》一次/月12. 根据计划科学合理下达每月生产计划签字下发一次/月13. 确保公司各合同管理体系的正常运行《合同管理制度》14. 固体废弃物正确处理率100%现场检查一次/半年编制:审核:批准其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。

质量目标分解考核表

质量目标分解考核表
=维修设备一次验收合格数/维修设备的总数X100%
检测设备配置率100%
=检测设备数量/应该配置的检测设备数量X100%
检测设备检定率》90%
=检定检测设备数量/检测设备总数X100%
维修后甲方签单率》90%
=甲方签单维修次数/维修次数X100%
维修及时率》90%
=及时维修次数/维修次数X100%
生产设备、设施完好率》90%
特殊岗位持证率为100%
=持证特殊岗位人员/特殊岗位人员总数X100%
年度内审、管评按要求实施率100%
=年度内审、管评按要求实施次数/年度内审、管评次数X100%
4
供销部
2次/年
采购产品合格率》98%;
=采购产品合格数量/采购产品数量
顾客满意率》90%。
=顾客满意调查得分/100分*100%
采购产品及时率》90%
3
综合部
2次/年
培训计划执行率》80%
培训计划执行率100%
培训效果评价率100%
培训效果评价率100%
文件资料归档率、作废失效文件回收率100%
文件资料归档率、作废失效文件回收率100%
特殊岗位持证率为100%
特殊岗位持证率为100%
年度内审、管评按要求实施率100%
年Hale Waihona Puke 内审、管评按要求实施率100%4
供销部
2次/年
采购产品合格率》98%;
采购产品合格率100%;
顾客满意率》90%。
顾客满意率95.5%。
采购产品及时率》90%
采购产品及时率100%
考核人/日期:
维修设备一次验收合格率100%;
检测设备配置率100%
检测设备配置率100%

项目部.质量目标分解表1

项目部.质量目标分解表1
2.保持售后维修派工、处置记录和客户评价记录。
全年
项目部
项目经理
技术总监
8/8
100%合格
8/8100%合格
25/25 100%合格
7
工程项目的一次交验合格率95%
工程项目的最终交验合格率100%
1.项目一次交验合格数/项目一次交源自总数2.项目最终交验合格数/项目交验总数
1.严格执行管理体系文件规定;
2.严格按法规、标准和合同要求。
3.保持记录
按项目
项目部
项目经理
总经理
技术总监
10/9
90%合格
8
工程一次交验不合格率小于5%,
1.严格按公司管理手册规定实施。
2.严格执行档案归档要求,保持记录
按项目
项目部
项目经理
技术总监
3/3
100%合格
10
1.交付后项目维护响应及时率100%
2.顾客满意度100%
1.交付后项目顾客请求的及时响应数/交付后项目顾客请求总数;
2.交付后项目维修后顾客评价满意数/评价总数
1.严格按公司管理手册规定实施。
3.经处置后交验项目合格数/交验总数
在工程策划和设计资料中确定该工程项目的分部、分项工程,明确规定分部、分项工程的检查、验收规程和方法,应保持的记录数量和格式。督促项目组实施分部、分项工程检查验收。适当时与发包方和监理公司同时进行。
按项目
项目部
项目经理
技术总监
25/25
100%合格
25/25
100%合格
4.委托外包方测量的控制率100%
1.已按计划对施工机具设备实施检查、维护维修数量/计划维护维修施工机具设备总数
2.设备机具完好运行数/施工机具设备总数;

质量目标分解表

质量目标分解表
6.查库房现场管理与制度的规定是否相符。

1.实际完成计划数量与计划完成数量之比。
2.设备实际运行时间与额定运行时间之比。
3.因文件造成质量事故数与下达文件数。
4.按零部件检验合格数与实际检验数之比。
5.顾客反馈意见与交验数之比。
6.现场检查有一项不符扣0.5分。

3
办公室
1.培训计划完成率100%
2
工程部
1.生产计划完成率98%
2.设备维修完好率96%
3.技术文件编制准确率100%
4.零部件一次交验合格率99%
5.整机一次交验率100%
6.库房管理达标率100%
1.查生产计划完成情况。
2.查设备的维修和保养记录。
3.技术文件编制的准确性。
4.查工艺图纸执行情况的记录。
5.查最终产品检验记录和调试记录。
年度质量目标分解表
编号:
序号
责任部门
Hale Waihona Puke 责任者质量目标指数考核内容
考核方法
备注
1
质检部
1.产品检验数据准确率100%
2.采购品检验、验证准确率100%
1.查检验记录检测数据准确无误。
3.采购产品的检验和验证记录。
1.顾客反馈质量问题数与实际检测数之比。
2.生产车间反馈材料质量问题数与实际检验、验证数之比。
3.检查采购品检验记录。
1.按顾客满意度控制程序规定进行计算。
2.实际完成合同数与签订合同数之比。
3.实际采购品合格数与应采购品数之比。
说明:因顾客取消合同造成未完成除外。
批准人
日 期
审核人
日 期
制表人
日 期
2.1.体系运行检查率100%
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3.确定岗位职责,确定岗位目标,确定检查方法。
4.建立工作日常检查制度,并坚决实施,定期汇总分析,采取相应措施。
1.每年一次内部审核;
2.每两年一次相关文件和管理评审评价;
3.每季一次检查制度的可操作性和实施效果;
4.每周一次日常检查。
生产技
术部Leabharlann 责任人:1.工艺纪律执行无重大偏差;
2.建立原料利用率的监测制度、方法,原料利用率98%;
质量目标分解考核表
公司质量目标:原料进厂合格率100%;中控产品一次合格率≥99%;成品达到企业质量指标100%;出厂产品合格率100%;工艺纪律执行无重大偏差;客户满意度95%;客户投诉有效处理率100%;产品无重大质量投诉;质量改进每二年至少一次改进、修改
分解部门
质量目标分解值
采取的措施方法
考核
1. 每年进行一次计量器具统计,按规定时间进行送检。年底计算计量器具受检合格率(实际检定的计量器具数÷计划检定的计量器具总数×100%);
2. 每月对进厂原料进行统计分析(检验批次合格批次÷进厂原料总批次×100%);
3. 每月对QC分析人员监督考核,杜绝出错。出现错误时月终绩效考核进行扣分;
4. 每月对出厂成品质量情况统计分析(出厂合格批次÷出厂总批次×100%);
2. 产品交付及时率100%;
3. 客诉投诉有效处理及时率100%;
4. 销售合同执行率98%;
5. 货运产品完好率98%。
1.将合同的执行情况及时与顾客沟通,各业务员应经常向本公司反馈顾客的意见和建议,定期对顾客满意程度进行调查,及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求,对顾客不满意的因素进行分析,不断改进,以提高顾客满意程度。
1.每周进行一次相关规定和日常检查记录;
2.每月进行一次原料利用率统计并和年初年末的比较;
3.每月一次设备完好率统计(完好设备数÷设备总数×100%);
4.每月一次生产计划实际完成率统计(按时完成数÷计划生产总数×100%);
5.每月一次评分统计(月度总分÷评分次数)
市场营
销部
责任人:
1. 客户满意度95%;
5.物资出入库完整手续覆盖率100%;。
6.出入库差错率为0;
7.仓库管理事故率为0。
1.按照公司仓库管理制度要求,对物资管理,确保入库的物品产品帐、卡、物一致;
2.仓库管理人员确保库存产品完好无损;标识;做到日清月结;
3.确保库存产品标识齐全有效;
4.发货采取先进先出原则,切实对有保质期产品的管理;
品管部
责任人:
1.计量器具受检率100%;
2.原料进厂合格率100%;
3.车间中间控制产品检验准确率99%;
4.产品出厂合格率100%;
5.产品无重大质量事故投诉;
6.无安全事故。
1.质检部门职能的梳理和部门职能的强化,加强质量部对于原材料、加工过程、成品的监控力度。
2.新培养1-2名合格的质检人员,胜任质量管理到产品检验任务。
3.建立监视测量设备台账和校准检定验证计划,并严格校准,及时将不能自校的计量器具送检;确保计量器具在有效期内。
4.及时月检和周检并认真做好记录。
1. 每天对车间设备进行巡回检查,确保设备完好,月底对各车间设备完好率进行统计(设备完好率=完好设备数÷总设备台数×100%);
2. 监督各车间相关设备负责人维护保养,对专职设备管理人员进行考核评分,维修服务不及时扣去相应分数。
综合办
公室
责任人:
1.健全公司文件管理制度;
2.建立完善岗位责任制;
3.建立制度,能对各部门工作人员的工作业绩进行考核评价和人力资源适宜性评估;
4.结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂规等,建立一套统一的日常检查制度;
1.检查因人员变动和体系变动带来影响的文件控制情况。
2.制定岗位任职要求和职务说明书。
5. 每月一次货运产品完好率统计(货运产品总数—货运过程中产品损坏数)÷(货运产品总数)×100%。
各车间
责任人:
1.生产计划任务完成率90%;
2.中间控制产品合格率95%。
1.通过质量体系的实施和控制,加强产品生产的计划控制,从计划的制定的合理性,计划下达的方便性,到计划执行的可监督性入手,加快项目的完成进度。通过生产计划的实施,为公司决策提供准确的数据支持,为产品交付和产品生产提供可以准确参考的依据。
机电工
程部
责任人:
1.确保各项服务计划完成率100%;
2.设备的检查检修覆盖率合格率≥95%;
3.确保设施设备完好率≥98%;
4.设备维护保养计划执行率100%;
5.维修服务及时率≥95%。
1.按公司总的工作计划,编制本部门工作计划并严格执行和考核。
2.建立健全设备台账、设备管理档案建立设备检修及维护保养计划,要求设备操作和检修人员定期对设备进行维修保养,保证设施设备正常运行。
3.设备完好率95%;
4. 生产计划按时达成率98%;
5.6s现场管理检查大于95分比例95%以上。
1.对生产过程实施控制,通过质量检测项目和检测点对特殊过程采用“目标-策划-实施-检查-改进”的循环进行控制,监测工艺关键控制点偏差。
2.建立原料利用率的监测制度方法,分析原料损耗的组成,优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。
3.及时提供公司运转周转资金需求;严格控制财务报销制度。
4.加强现金和票证管理,严格财经纪律。
5.加强仓库管理,做好仓库盘存工作,指导仓库核算、保管账目的记账管理工作。
1. 对财务部人员每月进行绩效考核,对一般工作失误以及严重工作失误进行评定并相应扣分;
2. 每月做好各类报表编制、上报、汇总工作;
3. 提高收入台帐准确性,差错次数不超过1次;
3.建立合理的设备维护保养制度;通过培训教育保证员工的操作技能和足够重视,执行设备管理规程,对设备、设施进行正确使用和管理。
4.根据订单合理安排生产,保证按期交货;规定产品交付放行办法并进行产品回访活动,关注顾客满意度信息的反馈。
5.每周二进行EHS检查,对车间存在的各种隐患排查,并督促各车间积极整改完善,考核评分。
2.完善和细化作业指导书,为新员工快速合格上岗提供基础,通过规范化作业的实施降低质量事故的产生,降低设备的故障率。
3.车间内布局的调整,建立异常产品暂存区并辅以准确的标识管理规定,为生产车间提供更宽敞的作业区域,从生产布局合理性出发,调整目前车间内格局,降低产品搬运和人员走动的浪费,从而提高生产效率。
4.导入6S现场管理理念,创造整齐卫生、状态明确、标识齐全的生产环境,提高管理者管理效率;降低员工寻找、走动的浪费;减少物料的浪费。进一步巩固质量体系运行。
1.每月根据生产计划组织生产,下月初对生产计划完成率进行统计(生产计划任务完成率=完成生产批量÷计划生产总量×100%);
2. 品质管理部QC人员对车间各产品指标进行检测分析,每月对各产品统计分析产品合格批次与总生产批次关系(产品合格率=产品合格批÷产品生产总批)×100%)。
5.按质量事故与安全事故实际发生数进行考核,发生重大事故时相关规定进行处罚。
采购部
责任人:
1. 采购物料合格率99%
2. 供货及时率100%
1.在供方选择过程中严格筛选,加强对合格供方的控制,确保采购产品的质量符合要求。
2.加强对运输过程的产品监督跟踪,加强对运输单位的控制,确保交付给公司的产品完好。
5.严格对危险品的管理;
6.严禁烟火,确保仓库门窗完好,保持仓库通风良好。
1. 每月月末结账,从每月1号至本月末为一计算周期,并做一份产成品盘存表交销售部、财务部、生产部、主管生产副经理各一份;
2. 每周核对账本、货物与卡片信息做到账本、货物与卡片批次等信息一致(帐卡数÷盘点总数×100%);
3. 对库管员严格考核,出现出入库差错时列入绩效考核中评定扣分。
4. 仓库盘存数据清晰完整。
编制 : 审核人:
财务部
责任人:
1.工作计划完成率100%;
2.账务收支准确率100%;
3.开源节流率100%;
4.提供资金资源率100%;
5.坏账控制覆盖率100%;
6.差错率0%。
1.认真贯彻执行国家《会计法》等以及涉及公司物业经营的国家财政、金融、税务、货币、统计、物业收费等法律法规。
2.根据国家统一会计制度的要求,按照国家财务制度的规定,进行记账、算帐、报帐,根据公司实际设置账户和账簿、复式记录、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐,确保账证、账实、账账三相符。
2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品。
3.牢固树立“以顾客为关注焦点”, 树立顾客是上帝的经营理念,对投诉退货及时有效地处理。
4.加强对顾客要求的评审工作,确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾客要求及法律法规要求,加强对合同执行过程的监控,确保所签订的合同按期履行。
5.加强对运输过程的产品防护工作,销售部应加强对运输单位的控制,确保交付给顾客的产品完好。
1. 每季对采购物料进行盘点统计,确保采购产品合格稳定(采购产品合格数÷采购产品总数×100%);
2.每月统计一次供应物料及时批数与供应物料总批数(按时供货批数÷供货总批数×100%)。
物控部
责任人:
1.仓库信息准确率95%以上;
2.原料及成品变质、损坏及失效率为0;
3.入库产品合格率100%;
4.物资标识率100%;
3.完善检验作业指导书,编写并推行新的检验制度和检验记录,方便检验人员更全更快的检验。
4.完善质监部门的考核指标,督促质检人员更加认真的履行检验职责。
5.做好计量器具的日常维护,定时送检,确保在使用过程中其准确度和适用性保持完好,完成日常校验,保证测定结果正确。
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