2018年内部审计工作总结范文

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2018年内部审计工作总结范文
内部审计工作总结XX年我局内部审计工作在省局***的指导下,
在局党组的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精
神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计
准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠
弊,维护法纪,促进管理的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强
单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计
为单位目标而服务的思想理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责
任制和内部检查制度,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项
目”两项必审,全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必
审”和“先审后离”等经济责任审计方针,通过经济责任审计,不仅
达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不
流失,也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和
审计调查,加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审,取得了
较好成绩。按照年初制定的工作目标,在XX年度带领内审工作组,
利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等
1xxxx单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中,重点注意了严把
审计程序关。在对县区局进行内部审计时,注意审计项目的立项,审
前调查,制定实施方案,印发审计通知书,实施审计过程及审计报告
征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格
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按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合
审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后
形成的审查审计报告规范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被
审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和
财政财务收支的事实清楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计
工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭
露问题清楚,数字确凿,定性准确,适用法律、法规、规章正确、具
体、有效,处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是
内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见,审计评价是否
符合被审计单位及被审计人员的实际,关系到被审计单位及被审计人
员的利益和荣誉,特别是对领导干部任期经济责 任审计评价要更加谨
慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议,避免大而化
之,方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法,我局的内部审
计工作得到了有效的开展,取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患
未然,对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理,内部
审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要
依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针,不
断改进工作方法,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。

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2018年内部审计工作总结

2018年内部审计工作总结

2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划(XXXXX集团)根据《中国内部审计准则》和集团《内部审计管理制度》,结合公司生产经营情况,按照“监督服务、查错纠弊、促进管理”的原则,集团公司组织开展审计工作,强化了管理监督体系,促进公司各项制度的执行,规范流程审批,严肃财经纪律,充分发挥审计在公司管理中的作用,较好地完成各项审计任务。

一、审计开展情况4月份,根据年度审计工作计划,结合各单位经营情况,抽调能力强的财务和纪检人员,制定工作方案,确定重点审计内容和范围,对12家子公司有重点开展审计工作。

一是对上一年财务检查中发现的问题,落实整改情况回头看;二是对2017年财务、基建项目、内部控制情况进行审计,规范各子公司经营行为,对发现的问题,及时整改。

1、落实整改回头看。

对照2017年财务检查发现的问题,查看整改的结果,对于整改不到位的,提出限期整改要求,落实整改措施,整改率达95%。

2、财务审计。

对财务收支的真实、合法情况;及预算执行情况;国有资产的管理和使用情况;违规举借债务、违规对外拆借资金、违规对外提供资金担保进行审计。

3、基建项目审计。

对XXXX等项目的建设的立项、招投标、合同签订以及物资采购进行审计。

4、内部控制审计。

对公司内部控制制度执行以及内部控制体系情况进行审计。

此次对12家企业审计,发现问题30个,普遍存在问题是:会计基础工作薄弱、合同签订不规范、经济档案不健全,财务监督没发挥应有的作用。

针对问题分别提出审计整改建议,各家单位针对审计的情况制定整改措施,对各子公司严肃财经纪律,规范经营管理,提升财务管理水平起到一定的作用。

过去的一年中,内部审计虽然取得一定的成绩,但也存在一定的不足之处,主要表现在:一是没有成立专门的审计部门,明确审计职责,审计的独立性不强;二是没有专门审计人员或者审计人员业务不强,对审计的深度和广度不够;在各项经济业务,没有进行全过程跟踪审计;审计工作明显滞后,未能防范于未然。

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企业内部审计工作总结范文
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总结是一件令人束手无策的事情。

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下面是一篇
按照省国资委《关于报送201X年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求,在各有关子公司的通力配合下,由法规审计部牵头,圆满完成
了201X年度内审工作总结的上报工作。

201X年,在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下,集团公司内审人
员以“热情、高效、负责”为理念,切实发挥内部审计的增值职能和服务职能,在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作,较好的完成了内审工作
任务,集团公司也被评选为201X年度全省内部审计先进单位。

目前,集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个,内审人员18人,其中专职人员10人。

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内部审计工作总结范本
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下面是一篇内部审计工作总结。

时光过的飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在201X年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!。

2018年度内部审计工作总结

2018年度内部审计工作总结

2018年度内部审计工作总结S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y撰写人:XXX职务:XXX时间:20XX年XX月XX日22018年度内部审计工作总结我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。

据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。

内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。

其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。

按照内控评价体系指标进行了打第2 页共10 页分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。

市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[XX]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。

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企业内部审计工作总结
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201X年分会在市内审协会、区审计局正确领导下,以科学发展观为指导,按江东区委、区政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一
步解放思想,促进会员单位审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、
提高效益、发展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下:
(一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推进
201X年,分会能过各种途径,运用多种方式,积极支持、推动各会员单位的日上内审
业务工作,在区各级部门、单位内审人员积极努力下,201X年内审项目此项工作和有序推进,并取得了较快地发展,至11月中旬已累计完成审计项目187个,查出损失浪费810万元,增加效益3988万元,提出审计建议被采纳125条。

同时分会下属会员单位和内审人员积极争先创优,取得了新佳绩,如宁波韵升控投集团股份有限公司内审部经理马东红被省
审计厅评为全省内审职业带头人、各会员单位还充分调动审计人员积极性,科学严密按排
审计项目,取得了项目数量和质量的双优。

2018内部审计工作总结与2018内部审计工作总结1汇编

2018内部审计工作总结与2018内部审计工作总结1汇编

2018内部审计工作总结与2018内部审计工作总结1汇编2018内部审计工作总结大学毕业后,我就走上了现在这个工作岗位,检察审计部工作人员。

刚开始的时候很不适应,因为对工作没有任何的了解,只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河,不过还好,我的领悟能力和学习能力不错,在审计部工作几个月以后,已经对我自己工作业务非常的熟悉了。

这一工作就是几年过去了。

20xx年,我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:2018内部审计工作总结,企业内部审计工作总结文一:近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。

随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。

审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。

通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。

通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。

通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围。

例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。

2018年审计个人工作总结范文4篇.doc

2018年审计个人工作总结范文4篇本文目录2017年审计个人工作总结范文最新审计个人工作总结范文模板精选精选内部审计个人年终工作总结范文审计个人年终工作总结时光过的飞快,XX年公司的工作已经结束了,可以说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。

我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。

财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。

为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、XX年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识XX年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。

由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。

根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。

根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。

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内部审计工作总结-审计个人工作总结范文小编精心推荐
以下是由整理的内部审计工作总结,欢迎阅读。

内部审计工作总结
【内部审计工作总结一】
20xx年是“十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务XX“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展。

进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

为构建社会主义和谐社会和推动XX经济建设做出了一定的贡献。

现将一年来的工作情况总结如下:。

【2018-2019】公司内部审计工作总结范文word版本 (4页)

【2018-2019】公司内部审计工作总结范文word版本
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公司内部审计工作总结范文
201X年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各
项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司201X 年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就201X年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
201X年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。

201X年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

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内部审计工作总结
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有的人会认为我的文采没别人好、我没别人那么有内涵,我工作总结写差
一点没事。

其实,不是这样的,写工作总结不是写作文、也不是写诗,不要你
写得那么有深度。

如果你想写一份好的工作总结,就上吧,下面是小编和大家
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下面是一篇内部审计工作总结。

xx年,是“十二五”的开局之年,海陵区审计局在上级审计机关的领导下,坚持以科学发展观为统领,围绕审计工作年度各项目标任务,开拓创新,求真
务实,切实履行岗位职责。

一年来,审计队伍、审计业务工作、审计基础工作
以及党的建设、组织建设、作风建设、廉政建设、依法行政等各项工作均取得
了明显成效,充分发挥了审计在国家治理中的重要作用。

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