公司体系文件管理规定

公司体系文件管理规定
3.文件分类:
3.1质量管理体系文件:包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质
量记录表格汇编。

3.2临时文件:新增或因更改需试运行的文件(如:ISO9000质量管理体系中有
的文件申请作废后,必须立即启用临时文件;新增工作流程,原ISO9000文件无规定)。

3.3内部文件:属于公司保密性文件或不具有共性(如仅本部门使用)、不宜纳
入质量管理体系文件或临时文件的类别。

3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等
一般不属于本范畴。

1)文件编号方法:
质量手册:RB(HZ)–QM 程序文件:RB(HZ)-QP--XX
质量手册代号
流水号
惠州天虹缩写程序
文件代号
惠州天
虹缩写
作业指导书:RB(HZ)-WI-XX-YY 岗位职责:RB(HZ)-WI-ZZ-XX
流水号流
水号
部门缩写岗
位职责代码
作业指导书代码作业指导书代码
惠州天虹缩写惠州
天虹缩写
质量记录表格:RB(HZ)-QR-XX-YY
流水号
部门缩写
质量记录代码
惠州天虹缩写
2)部门缩写:为该部门汉语拼音缩写,如:
XZ---行政 RS---人事 QH---企划PG---品管 CW---财务 TP---统配
中心 SC---商场
3)文件修改状态的标识方法:
0—未修改;1-第1次修改;2 —第2次修改;……N-第N次修。

4)文件版本状态的标识方法:
A—第一次版本B—第二次版本C—第三次版本D—第四次版本
……
5)文件的批准日期为文件的实施日期。

1)审核:质量手册由管理者代表审核;程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核,重大情况由总经理审核。

2)批准:质量手册由总经理批准;程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准,重大情况由总经理批准。

4.4文件发放:
3)发放文件应制作文件封面:封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放
编号、批准时间等,并应加盖“受控”印章。

4)作废文件由行政管理部以〈发放说明〉通知销毁,行政管理部保存前一次
作废文件,加盖“作废”印章(或注明“作废”字样)。

4.5文件保管、使用:
1)行政管理部记录文件发放情况:包括文件发放编号、发放部门、发放时间、文件管理员;各部门文件管理员如有变动,应及时通知行政管
理部。

2)各部门文件管理员按上述要求记录本部门文件保管使用情况;各部门文件管理员如有变动,应及时通知行政管理部文件管理员。

3)文件管理员负责相关文件的归档、保管,确保使用文件版本的有效。

4)文件破损严重时,使用部门应到行政管理部办理更换,文件的编号仍沿用原文件编号,行政管理部应将回收的破损文件销毁。

5)文件不慎丢失时,使用人必须做出书面说明(必要时应做出检讨)方能补领文件。

1)各部门应建立〈借阅登记本〉,员工借阅文件时,应作好记录。

2)不得使用未受控的文件:当文件使用人未领到需要日常工作使用的文件时,应向发放部门申请,不得借用文件复印;一经发现,由行政部
管理收回销毁。

4.6评价文件适用性:运行中文件规定不能满足实际工作需要时,应提出修改申请。

,由使用部门提出申请,说明更改原因和内容(通过〈更改/换版申请单〉或“9-异地店ISO9000文件会签流程”流程);如变化情况仅涉及本部门,可以经部门经理或主管总经理批准试运行3-6个月后,根据情况提出对ISO9000文件的修改。

1)文件编号:临时文件编号为:LS(HZ)- XX- YY
流水号
部门缩写
内部文件编号为:NB(HZ)- XX- YY
流水号
部门缩写
2)文件修改状态的标识方法:只使用状态号对文件进行识别。

0—未修改;1-第1次修改;2 —第2次修改;……N-第N次修。

3)临时文件、内部文件转为ISO9000体系文件后,该编号可作为另一新的临时文件编号。

1)审核:临时文件、内部文件由部门经理(或项目负责人)审核;重大情况由主管总经理审核。

2)批准:临时文件、内部文件由部门经理批准;重大情况由主管总经理批准。

3)需要对外保密的文件由主管总经理审核、批准。

5.6文件保管、使用:
5.6.1 文件保管:
1)行政管理部文件管理员记录临时文件、内部文件的发放。

2)各部门文件管理员如有变动,应及时通知行政管理部;文件严重破损时,使用部门应到行政部办理更换。

3)各部门文件管理员按照条款“4.5.1 文件保管”的要求对文件进行归档、保管。

文件使用”要求。

5.7 评价文件适用性:
,各部门文件管理员应跟进本部门临时文件的修改情况。

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公司规章制度体系文件模板

公司规章制度体系文件模板

公司规章制度体系文件模板第一章总则第一条为了加强公司的管理和运作,规范员工的行为和权利义务,维护公司的利益,制定本规章制度。

第二条公司的规章制度适用于公司所有员工,在公司内外均有效,员工应当遵守公司规章制度的规定。

第三条公司的管理层有权动态调整和修改本规章制度,员工有义务及时了解并遵守最新的规定。

第四条公司的员工在执行公司业务时应当遵守相关法律法规,并严格遵循公司规章制度的规定。

第五条公司对违反公司规章制度的员工有权采取相应的纪律处分措施,并保留追究法律责任的权利。

第六条公司的员工应当维护公司的声誉和形象,不得做出损害公司利益和声誉的行为。

第七条公司规章制度的解释权归公司管理层所有。

第二章人事管理第八条公司在招聘、培训、晋升等人事管理过程中应当公平公正,不得有种族、性别、宗教等歧视行为。

第九条公司规定员工应当遵守工作时间和休息时间,不得擅自加班或旷工。

第十条公司规定员工应当遵守公司的服装规定,保持良好的仪容仪表。

第十一条公司规定员工应当维护公司的机密和商业秘密,不得泄露给外部人员或利用于个人利益。

第十二条公司对员工的工资福利、奖惩措施等应当公开透明,并根据员工的实际表现给予相应的奖励和提升。

第三章工作管理第十三条公司规定员工应当遵守公司的工作制度和流程,严格按照工作要求完成工作任务。

第十四条公司规定员工应当保持工作状态,不得在工作时间内进行无关工作或进行违规活动。

第十五条公司规定员工之间应当相互合作、相互尊重,不得恶意竞争或相互攻击。

第十六条公司规定员工应当遵守安全生产规定,不得擅自操作危险设备或进行违规操作。

第十七条公司规定员工应当遵守公司的财务管理规定,不得私自挪用公司资金或财产。

第十八条公司对员工的工作表现、绩效评价等均应当公正客观,不得有人为因素干扰评价结果。

第四章纪律管理第十九条公司规定员工应当遵守公司的纪律规定,不得有辱骂、打架、作假等违纪行为。

第二十条公司规定员工应当遵守公司的考勤规定,不得擅自迟到早退或不打卡等行为。

体系文件下发管理制度

体系文件下发管理制度

体系文件下发管理制度第一章总则第一条为了规范体系文件的下发管理,提高文件下发的效率和准确性,保证文件下发的合法性和权威性,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部对各类体系文件的下发管理。

第三条文件下发应当遵循合法、权威、准确、及时、完整、保密的原则,确保文件的下发符合相关规定。

第四条全体员工都有义务遵守本制度的规定,对违反本制度的行为要严肃处理。

第五条公司应当建立规范的文件下发管理制度,明确各级人员的职责和权限,保证文件的下发规范。

第二章文件下发流程管理第六条文件下发应当经过一定的流程,按照相关规定进行管理。

第七条公司应当明确文件下发的申请程序、审批程序和下发程序,并建立相应的流程管理制度。

第八条文件下发流程应当注重信息的准确性和完整性,确保文件下发的内容不出现错误和遗漏。

第九条文件下发应当加强保密管理,确保敏感信息的安全性。

第十条文件下发应当按照相关规定妥善保管,避免文件遗失或泄露。

第十一条公司应当建立文件下发的追踪和监督机制,对文件的下发进行记录和监督。

第十二条公司应当建立文件下发的档案管理制度,对文件下发进行归档和保存。

第十三条公司应当建立文件下发的回收和销毁制度,对不再使用的文件进行回收和销毁。

第三章文件下发责任管理第十四条公司应当明确各级人员对文件下发的责任和权限,并建立相关的责任管理制度。

第十五条文件下发的申请人应当保证所申请文件的真实性和合法性,对不真实或不合法的申请要进行严肃处理。

第十六条文件下发的审批人应当对所审批文件的内容进行认真审查,确保文件的下发符合相关规定。

第十七条文件下发的下发人应当按照相关规定对文件进行下发,并对下发后的文件进行追踪和监督。

第十八条公司应当建立文件下发的责任追究机制,对不遵守文件下发管理制度的人员进行纪律处理。

第十九条公司应当对文件下发中出现的问题进行及时整改和处理,确保问题不再出现。

第四章附则第二十条公司应当加强对文件下发管理制度的宣传和培训,提高全体员工对文件下发管理制度的认识和执行力度。

公司文件管理制度(15篇)

公司文件管理制度(15篇)

公司文件管理制度(15篇)公司文件治理制度11目的为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之标准化、科学化、制度化,对公司的文件的格式、编制、编号、审批、公布、归档等文件治理的工作流程和作业标准作出明确规定,实现公司文件治理的标准化、制度化、提高公司文件治理的有效性和适应性。

结合公司实际工作状况,特制定本制度。

2适用范围适用于公司各类文件的起草、审查、审批、公布、执行、修改、废止和备案。

3定义3.1文件:公司文件是在公司治理过程中形成的具有执行效力和标准体式的文书,是公司各项工作开展和进展相关活动的重要依据和工具。

3.2受控文件:需要对文件的分发、更改、回收进展掌握。

随时保持有效版本的文件。

3.3非受控文件:不受更改/修订的掌握,其封面或正文页面无“受控”标识,文件更改/修订后不必通知文件持有人。

3.4外来文件:指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进展相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业标准、客户要求等)。

4职责4.1公司人事行政部是公司文件治理的归口部门,负责文件治理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作,并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监视。

4.2各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的治理。

4.3文件编制、审批、公布的权责4.3.1各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。

4.3.2治理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、治理文件。

4.3.3人事行政部为公司文件标准化统筹治理部门,负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、公布、汇总。

5文件分级分类5.1文件分级5.1.1一级文件:公司战略规划具有长期指导性、标准组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。

包括但不限于公司员工手册、经营治理标准等。

5.1.2二级文件:标准各专业职能治理、效劳标准治理等方面的文件。

5.1.3三级文件:各职能治理、效劳标准等详细实施的作业指导流程及相关技术文件、操作规定、标准、工程治理文件、公文等,包括详细的作业方法和标准。

内控体系文件管理制度

内控体系文件管理制度

内控体系文件管理制度第一章总则第一条为规范内控体系文件的管理,提高公司内控管理水平,维护公司利益,特制定本制度。

第二条公司应根据实际情况,建立、健全内控体系文件管理制度,并加以完善和实施。

第三条公司内控体系文件管理制度适用于公司的全体员工。

第二章文件管理的基本要求第四条公司内控体系文件的管理应以规范、严谨、全面、实时为原则。

第五条公司应建立完善的文件管理制度和办理程序,对内控体系文件进行编制、审批、发布、传阅、备案、销毁等管理。

第六条公司应设立专门的内控文件管理岗位,负责内控体系文件的管理工作。

第三章内控体系文件的编制第七条公司应依据国家法律法规、公司章程、业务规则等,确定内控体系文件的编制范围和标准。

第八条内控体系文件的编制应当围绕公司的战略目标和业务流程,明确内部控制的职责和权限。

第九条内控体系文件的编制要注重实效性和可操作性,杜绝空泛、复杂和繁琐。

第四章内控体系文件的审批第十条公司内控体系文件的审批应按照公司内部的审批程序和权限层级,经过层层审批。

第十一条内控体系文件的审批程序应当公开透明、合法合规,确保审批程序的正当性。

第十二条内控体系文件的审批应当充分考虑公司的实际情况和业务需求,经过科学论证和合理评估。

第十三条内控体系文件经过审批后应及时发布,并确保文件的有效性和可查性。

第五章内控体系文件的传阅第十四条公司内控体系文件的传阅应根据文件的内容和重要性确定传阅范围和方式。

第十五条内控体系文件的传阅应及时、全面、准确,保证传达内容的准确性和完整性。

第十六条公司应建立内部传阅制度,确保内控体系文件的传阅达到预期效果。

第六章内控体系文件的备案第十七条公司内控体系文件的备案应建立备案登记簿,详细记录文件的名称、编号、审批单位、备案时间等信息。

第十八条内控体系文件的备案要求备份存档,确保备案文件的安全可靠。

第十九条内控体系文件的备案信息应及时更新,保持备案信息的实时性。

第七章内控体系文件的销毁第二十条公司内控体系文件的销毁应按照公司的文件销毁规定执行,经过合法程序和合规审核。

公司体系文件管理制度

公司体系文件管理制度

第一章总则第一条为加强公司体系文件的管理,确保体系文件的完整、准确、有效,提高公司管理水平和工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有体系文件的编制、审批、发布、实施、修订和废止等各个环节。

第三条公司体系文件包括但不限于以下内容:公司章程、组织架构、管理制度、操作规程、工作标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

第二章文件编制第四条体系文件的编制应遵循以下原则:1. 符合国家法律法规和行业标准;2. 符合公司发展战略和经营目标;3. 简明扼要,易于理解;4. 结构合理,层次分明;5. 便于实施和监督。

第五条体系文件的编制由相关部门负责,涉及多个部门时,由牵头部门组织协调。

第六条体系文件的编制应经过以下步骤:1. 确定文件编制的目的和范围;2. 收集相关资料,进行调研和分析;3. 编写初稿,征求相关部门意见;4. 修改完善,形成正式文件;5. 提交审批。

第三章文件审批第七条体系文件的审批程序如下:1. 初步审核:由编制部门对文件内容进行初步审核,确保文件符合相关要求;2. 专家评审:邀请相关领域的专家对文件进行评审,提出修改意见;3. 领导审批:文件经专家评审后,提交公司领导审批;4. 公示:文件经领导审批后,进行公示,征求员工意见;5. 发布:文件经公示无异议后,正式发布实施。

第四章文件实施第八条体系文件发布后,相关部门应按照文件要求进行实施,确保文件的有效执行。

第九条公司应定期对体系文件实施情况进行检查,及时发现和纠正问题。

第十条公司应加强对体系文件实施的培训和宣传,提高员工对文件的认识和执行力。

第五章文件修订第十一条体系文件应根据以下情况及时修订:1. 国家法律法规、行业标准发生变化;2. 公司发展战略、经营目标调整;3. 管理制度、操作规程等发生变化;4. 文件实施过程中发现的问题。

第十二条文件修订程序与文件审批程序相同。

第六章文件废止第十三条体系文件废止应满足以下条件之一:1. 文件内容与现行法律法规、行业标准相抵触;2. 文件内容与公司发展战略、经营目标不符;3. 文件内容已经过时,不再适用;4. 文件内容与其他文件重复。

公司文件管理规定

公司文件管理规定

公司文件管理规定在公司日常运营中,文件管理规范是非常重要的一项工作。

良好的文件管理规定能够确保公司内部信息的安全性、合规性,提高工作效率。

以下是公司文件管理规定的具体内容:1. 文件分类管理所有公司文件应根据内容和重要性进行分类管理,分为机密文件、内部文件和公开文件三个级别。

•机密文件:包括公司内部重要的商业机密、客户资料等,只限相关人员访问和使用,需加密存储,并进行定期备份。

•内部文件:公司内部部门之间共享的文件,需要限制部门内部人员的访问权限。

•公开文件:对外发布的文件,可以公开访问或共享。

2. 文件命名规范为了便于查找和管理,所有文件应按照一定规范命名,包括项目名称、文件内容、版本号和日期等要素,避免使用含有特殊符号的命名方式,确保文件名清晰明了。

3. 文件存储位置和备份公司文件应存储在指定的网络盘或服务器上,避免私自存储在个人电脑或移动设备中,以确保文件安全。

同时,要定期进行文件备份,避免文件丢失或损坏。

4. 文件查阅和审批流程对于机密文件和重要文件的查阅和使用,需进行审批流程,确保只有相关人员可以访问和使用,同时要记录文件的查阅情况,追踪文件的流转情况。

5. 文件销毁和归档对于已经过期或不再需要的文件,应按照规定的流程进行销毁或归档,避免文件堆积和占用资源。

对于机密文件的销毁需要进行特殊处理,确保信息安全。

6. 员工培训和监督公司应定期对员工进行文件管理规定的培训,指导他们正确使用公司文件管理系统,保障文件安全和合规性。

同时,要建立监督机制,对文件管理情况进行检查和审查。

以上是公司文件管理规定的具体内容,希望全体员工遵守并执行,共同维护公司的信息安全和效率。

公司质量体系文件管理制度

第一章总则第一条为确保公司质量管理体系的有效运行,提高产品质量和服务水平,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及质量管理的文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书、规范、记录等。

第三条公司质量体系文件管理制度遵循以下原则:1. 法规遵循原则:质量体系文件应符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的要求。

2. 科学合理原则:质量体系文件应具有科学性、合理性、可操作性和可追溯性。

3. 系统完整原则:质量体系文件应涵盖公司质量管理体系的所有要素,形成完整的质量管理体系。

4. 持续改进原则:质量体系文件应不断优化、完善,以适应公司发展需要。

第二章文件管理职责第四条公司质量管理部门负责质量体系文件的编制、审核、批准、分发、保管、修订、撤销、替换、销毁等工作。

第五条各部门负责人对本部门质量体系文件的编制、执行和监督负责。

第六条各岗位人员按照本制度规定,使用、执行、维护质量体系文件。

第三章文件编制与修订第七条质量体系文件的编制应遵循以下程序:1. 收集相关资料,确定编制需求;2. 制定编制计划,明确编制人员、时间、任务等;3. 编制文件,确保文件内容完整、准确、规范;4. 审核文件,确保文件符合法规要求、科学合理、系统完整;5. 批准文件,由公司总经理或授权负责人签署;6. 分发文件,确保各部门、岗位人员及时获取。

第八条质量体系文件的修订应遵循以下程序:1. 发现文件不符合实际需求或存在问题时,提出修订申请;2. 质量管理部门组织审核修订申请,确定是否需要修订;3. 对需要修订的文件,按照编制程序进行修订;4. 审核修订后的文件,确保符合法规要求、科学合理、系统完整;5. 批准修订后的文件,由公司总经理或授权负责人签署;6. 分发修订后的文件,确保各部门、岗位人员及时获取。

第四章文件分发与保管第九条质量体系文件分发应按照以下要求进行:1. 文件分发应确保各部门、岗位人员及时获取;2. 受控文件应编号、加盖受控章,填写收发文记录;3. 文件分发应做好登记工作,确保文件分发到位。

管理体系文件管理制度

管理体系文件管理制度1. 文档管理的目的和范围本制度的目的是规范企业内部管理体系文件的编制、审批、发布、实施、更改和废止的程序和要求,确保文件的合规性、可用性和连续改进。

此制度适用于公司内全部管理体系文件,包含但不限于政策、程序、指南、工作指令等。

2. 文档编制与审批2.1 管理体系文件的编制由相关部门或岗位负责人负责。

编制人员应依据实际情况,充分调研、分析,并结合法律法规、行业标准和公司要求进行撰写。

2.2 新编制或修订的管理体系文件需经过相关部门或岗位负责人审核,并交由管理体系文件管理员进行审查。

2.3 管理体系文件的审批由高层管理人员或指定的审批人员进行。

审批人员应对文件内容进行审核,并确保其与公司战略目标和政策的全都性。

2.4 编制和审批过程中,应确保文件的准确性、完整性、清楚性和易读性,并重视文档的格式和排版。

3. 文档发布与掌控3.1 经过审批的管理体系文件应由文档管理员进行发布。

发布内容包含文件的标题、版本、发布日期和适用范围等。

3.2 发布后的管理体系文件应在公司内部网络或其他指定的平台上进行存档,以便全部相关人员能够方便地查阅和使用。

3.3 文档管理员应定期检查已发布的管理体系文件,确保其更新和有效,并及时进行修订或废止。

3.4 全部相关人员应遵守管理体系文件的使用规定,不得任意更改或私自废止文件。

3.5 对于紧要或涉及安全、质量等方面的管理体系文件,应对文件进行加密或设置访问权限,以确保机密性和安全性。

4. 文档更改与废止4.1 如需对已发布的管理体系文件进行更改,应提交更改申请,并经过相应的审批程序。

4.2 更改后的管理体系文件应及时替换原文件,并进行相应的通知或公告。

4.3 已废止的管理体系文件应由文档管理员进行归档,并对废止原因进行记录。

4.4 更改和废止后的文档应及时通知相关人员,并确保其不再使用。

5. 文档培训与沟通5.1 公司应定期对管理体系文件进行培训,以提高相关人员对文件的理解和应用本领。

体系文件 管理制度

体系文件管理制度第一条为了规范公司的管理制度,提高公司的运营效率和管理水平,制定本管理制度。

第二条公司制度文件包括管理制度、职责编制、工作流程和规范,旨在指导公司各级管理人员和员工在工作中依法依规运作。

第三条公司制度文件由公司总经理领导下的专门机构编制,根据公司的实际情况定期修订,并报公司总经理审批。

第四条公司全体员工及相关合作方必须严格遵守公司制度文件的规定,不得违反制度文件规定的规则。

第二章组织结构第五条公司设立董事会、总经理办公会和各部门。

第六条董事会是公司的最高权力机构,负责制定公司的发展战略、决策公司重大事项,并对公司日常经营进行监督。

第七条总经理办公会由公司总经理组成,负责公司日常经营管理事务,并推动公司的战略目标的实现。

第八条各部门负责公司各自领域的业务运作和管理,实行内部管理制度,并将工作成果及时报告公司领导层。

第九条公司内部设立各级管理层级,分工明确,责任到人。

第三章工作职责第十条公司各级管理部门负责全面规划、组织和指导各项工作。

第十一条公司员工应严格按照各自岗位职责开展工作,不得私自干预他人工作。

第十二条公司领导干部应带头遵守公司制度,起到模范作用。

第四章工作流程第十三条公司各级部门应制定工作流程,明确各项工作任务的具体内容、工作流程和时限。

第十四条公司不得使用非法手段进行工作,不得利用职权谋取私利。

第五章规范管理第十五条公司应建立健全规范管理体系,对全体员工进行规范教育和管理。

第十六条公司应建立考核制度,对全体员工的工作绩效进行考核评价。

第十七条公司应建立奖惩制度,对员工的出色表现给予奖励,对违规行为进行惩戒。

第六章组织宣传第十八条公司应建立健全内部宣传机制,及时宣传公司最新政策、措施和规定。

第十九条公司应建立员工参与机制,鼓励员工提出意见和建议,共同促进公司发展。

第二十条公司应建立健全对外沟通机制,与相关合作方保持密切联系,促进合作共赢。

第七章法律责任第二十一条公司制度文件包括管理制度、职责编制、工作流程和规范,违反制度文件规定的各级管理人员将被追究相应的责任。

公司体系文件管理规章制度

公司体系文件管理规章制度第一章总则第一条为规范公司文件管理工作,提高公司文档管理效率和服务水平,依据《公司法》、《信息公开条例》、《档案法》等相关法律法规,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有部门和员工在日常工作中使用、管理及保存各类文件。

第三条公司文件管理遵循“合规、科学、便捷、高效”的原则,建立规范、科学、严密的文件管理体系,保证公司文件管理工作的有序进行。

第四条公司文件管理负责人由公司领导任命,负责全面协调管理文件事务,监督执行文件管理规定。

第五条公司文件应当按照文件属性、保管期限、管理权限等要求进行分类、存档和保管,确保合规使用和保密安全。

第六条公司文件管理部门设有专门工作人员,负责公司各类文件的采集、整理、存储、检索及销毁等工作。

第七条公司文件管理工作应当加强技术支持,利用信息化手段提高文件管理工作效率和水平。

第八条公司应当建立健全文件管理考核机制,对文件管理工作进行定期评估、检查和督促,确保文件管理制度的有效执行。

第二章文件管理第九条文件的形式包括电子文件和纸质文件,公司应当依据文件属性、管理便利性等要求合理确定文件形式。

第十条公司文件必须具备完整的载体、清晰的标识和明确的归档位置,采用统一的格式和编号,方便管理和检索。

第十一条电子文件应当由系统管理员负责统一备份、加密和存储,确保文件数据的安全性和可靠性。

第十二条纸质文件应当按照规定分类、编号、整理,存放在专门文件柜或档案室内,保证档案的完整性和保密性。

第十三条公司文件管理工作应当建立“借阅制度”和“查阅制度”,对文件的借阅和查阅均第十四条公司文件应当根据保管期限进行分类,定期清理、整理和归档,对即将到期或已经失效的文件及时处理。

第十五条公司文件管理应当严格遵守法律法规,明确文件的保密等级,保护公司核心业务数据和隐私信息。

第三章文件使用第十六条公司文件的使用范围应当明确,所有文件必须符合公司规定和相关政策法规,不得随意外传或篡改。

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