小金库自查报告
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小金库自查报告
小金库>自查报告
(一)
根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我部门认真
开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠>情况报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”工作领导小组,具
体工作由办公室和财务部门负责。
二、加强学习宣传,提高思想认识
根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了集团公司下发的《关
于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》,局党组要求全体工作人员从思想上
正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查“小金
库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范
财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到
不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督
按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要
求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局>财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区>会计核
算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的
“小金库”。
2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制
度执行,杜绝坐支行为。
4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报
相关表格。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了
财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我
局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提
高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小
金库”的出现。
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小金库自查报告
(二)
区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组
长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党
政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,
要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查
“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。
要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现
和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督
我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记
和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了
浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督
按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工
作的实施方案》的通知(牧纪58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容
开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定
帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金
库”。
2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人
名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,
严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资
金支出,没有以任何形式进行私存私放。
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5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查
的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,
严防“小金库”的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了
财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将
进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,
反腐败工作能有更大提高。
小金库自查报告
(三)
为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进
一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20**]21号)文件和《市教育局财政局转
发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育
局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管
理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、
总务、后勤、工会及>班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财
务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了xx学校财
务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长,学校管财务总务副校长xxx为副组长,报
帐员xxx,总务主任xx,保管员xxx及工会组织财务委员xxx,教师代表xxx为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校
一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财
务报告,并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只
收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教
辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,
所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全
部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无
虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,
对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格
遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素
质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余
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情况通。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告一、背景介绍小金库是我们公司负责管理的一个重要的资金池,主要用于日常的资金运作和支付。
随着公司规模的扩大,小金库的资金规模也逐渐增长,因此需要加强对小金库的管理和监督,以确保资金的安全和合规性。
本报告是对小金库进行自查自纠的总结和报告,旨在发现并解决存在的问题,提高小金库的管理水平。
二、自查自纠情况经过对小金库的自查自纠工作,我们发现了以下几个问题:1. 内部控制不完善:小金库的内部控制机制存在一些缺陷,比如对资金的开支和报销审批流程不够规范,导致了资金的滥用和浪费的情况。
此外,对小金库的资金流向和使用情况的监督和审计措施也不够完善,存在一定的监管漏洞。
2. 工作流程不规范:小金库的工作流程存在一些问题,包括资金的管理、支付和备份等环节。
对于日常资金的管理,没有建立起规范的制度和流程,导致了资金管理的混乱和不透明。
此外,对于资金支付和备份的工作也没有建立起具体的操作规范,容易出现错误和遗漏的情况。
3. 审计监督不足:对于小金库的审计和监督工作不够密切和及时,导致了对小金库的监督和调查的滞后性。
由于审计和监督的不足,小金库存在一定的安全隐患和内部失控的可能性,需要及时加强对小金库的审计和监督工作。
以上问题的存在,不仅给小金库的管理工作带来了困难,也对公司财务的安全和健康发展带来了潜在的风险。
因此,我们需要采取相应的措施,解决这些问题,提高小金库的管理水平和风控能力。
三、解决方案和措施1. 完善内部控制机制:建立规范的资金管理制度和流程,明确资金的开支和报销审批的权限和责任,加强对资金流向和使用情况的监督和审计。
2. 规范工作流程:建立起规范的资金管理、支付和备份的工作流程,明确各个环节的操作规范和责任,加强对资金管理的透明度和准确性。
3. 加强审计监督:建立健全的审计和监督机制,确保对小金库的审计和监督工作能够及时进行,发现并解决问题,防范和避免风险。
四、自查自纠效果评估通过以上的解决方案和措施的实施,我们对小金库的管理和监督能力进行了提升,取得了一定的效果和成效。
xx单位小金库自查报告(13篇)范文
xx单位小金库自查报告(13篇)温馨提示:本文是笔者精心整理编制而成,有很强的的实用性和参考性,下载完成后可以直接编辑,并根据自己的需求进行修改套用。
xx单位小金库自查报告第一篇:全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后, 市清理检查办公室加强领导, 加大宣传力度, 扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求, 及时召开本部门、本单位清理工作会议, 学习传达文件精神, 对自查工作进行了布置, 自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求, 建立工作制度, 明确分工, 各负其责, 加强督导, 扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道, 发了3期简报, 《xx日报》发表4篇文章, xx电视一台、三台, xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话, 使单位清楚、群众了解, 让社会公开监督。
现已接到举报电话4起, 对2起及时进行了处理, 2起处理过程中。
宣传了清查政策, 营造了清查气氛, 促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作, 要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议, 要求每个单位要本着对工作高度负责的态度, 一把手负总责, 分管领导具体抓, 组织人员, 周密安排, 精心部署, 认真贯彻会议精神, 严格按照清理工作要求, 对本单位的状况认真清理, 如实申报, 绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况, 依据政策法规和清理要求, 逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关, 对上报项目不全、数字不清的, 要求重新填报, 发现问题, 及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费, 经我们讲政策, 已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报, 清理办公室根据各单位上报状况, 与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话, 要求其进一步自查自纠, 彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入状况, 防止漏报、瞒报, 确保自查阶段取得实效。
小金库自查自纠总结报告精选五篇
小金库自查自纠总结报告精选五篇小金库自查自纠总结报告篇一一、提高认识,加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作,我公司召开了专项治理工作会议,全面传达学习了有关文件精神,把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,并要求大家按照要求,认真进行自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,切实做好我公司的“小金库”专项治理工作,我公司成立了以集团公司党委书记、董事长xxx同志为组长,xxx 总经理、xxx纪委书记、xxx总会计师为副组长,集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组,并在领导组下设办公室,具体负责“小金库”专项治理工作。
同时公布了举报电话和电子邮箱,落实举报制度,加强工作监督。
三、协同配合,全面自查为全面做好自查自纠工作,在集团公司专项治理工作领导组的领导下,各有关部门及各下属企业,认真进行了自查自纠,并按时上报了自查自纠报告。
专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理,形成了自查报告。
各部门及各下属企业全力配合,为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。
四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围,以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容,违反法律法规及有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均属于“小金库”。
“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”,虚列支出形成的“小金库”,转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。
五、取得效果通过深入自查自纠,集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行,严格执行了“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
“小金库”自查报告
“小金库”自查报告“小金库”自查报告1为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、单位自查自纠的步骤和做法(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。
我单位领导高度重视,召开全体干部学习、领会文件精神,深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。
(二)认真开展自查自纠(截至20xx年6月25日)。
按照通知要求,由财务的有关人员认真进行了自查。
我办严格遵守财务管理制度和规定,没有发现违法违规的问题。
(三)加强组织领导。
单位治理“小金库”的工作由高主任任组长,财务及有关人员参加,研究制定有关治理措施,防止问题的发生。
二、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位的项目资金,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”。
“小金库”自查报告2全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。
小金库自查自纠的总结报告6篇
小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作工作由局财务人员掌理。
二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达研习了文件精神,要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止官僚主义,规范非常重要财务收支活动的极其重要举措,是教育和保护干部的要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出署全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。
通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保大笔资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治传染源腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告小金库自查自纠报告(精选11篇)报告使用范围很广。
按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。
下面是小编整理的小金库自查自纠报告,欢迎大家分享。
小金库自查自纠报告篇1按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:一、高度重视,提高认识我局高度重视“小金库”专项治理工作。
对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大意义。
局长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐朽,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求我局必须认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查,实施长效监督按照方案要求,我局重点围绕“专项治理的范围和内容”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。
3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
关于小金库的自查报告1000字9篇
关于小金库的自查报告1000字9篇大家都说,实践后才会有收获。
为了让下次工作更好的完成,我们往往都需要撰写报告,报告应该真实客观,不受主观因素的影响。
哪些报告值得我们去借鉴一下呢?以下由编辑为大家精心整理的“关于小金库的自查报告”,还请多多关注我们网站!关于小金库的自查报告【篇1】为严格执行财务管理制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据上级主管部门的指导精神,我院结合实际情况,对资金规范化管理进行自查清查和清查,切实将清查工作放在第一位。
第一:根据上级精神,我院动员全体职工传达落实文件内容,加强廉政建设,遏制和防治腐败,规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要,并认真清查“小金库”工作,成立有院长率头,财务人员负责,全体职工监督的工作小组,认真扎实的开展清理工作。
第二:按照“关于开展小金库”专项检查的要求,通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行,对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算,没有侵占和私自设立账户,开设小金库。
第三:按照清理范围的要求,我院对前几个月账务处理进行抽查,并请职工进行监督检查,没有发现违法违纪行为。
虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题,但通过清查进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保各项收入入账,确保资金合理使用。
关于小金库的自查报告【篇2】7号)精神,局领导高度重视,精心组织,周密安排,指定专人就开展“小金库”和“三公”经费支出情况专项整治工作进行了认真自查,要求有针对性地完善制度、制定具体整改措施,建立防治“小金库”和“三公”经费管理的长效机制。
现报告如下:一、公务接待费:20xx年实际发生额7.47万元,20xx年6.92万元,比上年度下降7.36%。
往年因财政安排基本支出这一块无法满足工作的需要,做预算时经费重点放在车辆运行、人员差旅费支出上,确保重点项目顺利开展之需要,还有必须保障水、电、暖费用跟上,公务接待费预算中几乎没做考虑,只能靠上级拨付一些项目工作补助资金中解决,故表中反映20xx年决算数比预算数超出比例过大也是显而易见的。
小金库自检自查报告(通用7篇)
小金库自检自查报告(通用7篇)小金库自检自查报告(通用7篇)时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,取得了成绩,也存在着问题,自查报告也应跟上时间的脚步了。
但是你知道怎样才能写的好吗?下面是小编为大家整理的小金库自检自查报告,希望能够帮助到大家。
小金库自检自查报告篇1据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发合肥市党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》,工会为贯彻落实文件精神,认真学习,积极开展这次自查活动。
现将工会小金库自查自纠情况汇报如下:一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》,加强宣传、统一思想、提高认识,为治理工作的顺利开展奠定了基础。
二、自查中,市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到了100%,并将核查材料及时报送市财政局。
在此基础上,认真填写《单位小金库自查自纠情况报告表》,形成自查自纠。
上报市治理小金库工作领导小组办公室。
截至目前,市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务,为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。
市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
小金库自检自查报告篇2按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发的通知》(xx 纪字xxxx号)要求,我局结合实际情况,开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
