新版gsp实施细则自查表
2015新版GSP认证企业内部自查表

2015新版GSP认证企业内部自查表 XXX大药房股份大药房股份有限公司 2015新版GSP认证企业内部自查表说明《药品经营质量管理规范》简称GSP(Good Supply Practice),是指在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。
1998年,在1992版GSP的基础上重新修订了《药品经营质量管理规范》,并于2000年4月30日以国家药品监督管理局令第20号颁布,2000年7月1日起正式施行。
2013版《药品经营质量管理规范》于2012年11月6日经卫生部部务会审议通过,并于2013年1月22日以中华人民共和国卫生部令第 90 号发布,自2013年6月1日起施行。
2015版《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号)已于2015年5月18日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。
现根据2015版GSP制定本细则,公司各部门应严格按照本细则进行自查。
1 / 1052015新版GSP认证企业内部自查表 XXX大药房股份大药房股份有限公司项目细则规定内容需要整改内容*00401药品经营企业应依法经营。
1.《药品经营许可证》(含分支机构)、《营业执照》(含分支机构)正副本原件均在有效期内。
2.实际经营活动(如票据、记录、在库药品等)不得有以下行为:(1)零售经营;(2)超范围经营;(3)挂靠、走票,为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票据等;(4)购销医疗机构配制的制剂;(5)无蛋白同化制剂、肽类激素定点批发资质,购销蛋白同化制剂、肽类激素;(6)不具备经营某类药品基本条件(质量制度、机构人员、设施设备等),或近1年内连续6个月不经营或累计9个月未经营某类药品。
3.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的违法经营行为。
*00402药品经营企业应诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。
GSP质量管理制度执行情况自查表080822

武汉市汉口国药有限公司质量管理制度执行情况自查表
自查考核评分说明
一、质量管理工作情况考核按制度分项进行考核,共25项,总分为650分。
二、除总分按质量管理制度检查考核办法评定级别外,各项得分率均要求达到60%以上方为及格。
三、评分标准:通过评定得分系数,乘以标准分确定实际得分。
得分系数评定如下:
1.0全面达到规定的要求
0.8执行较好,但尚需改进
0.7基本达到要求,部分规定执行较好
0.6基本达到要求
0.5已执行,但有一定差距
0尚未展开工作
四、缺项的处理:缺项指由于经营范围而出现的合理缺项。
缺项不得分,计算得分时从该标准中减去缺项分,计算公式为:
实得分
得分率—Х100%
该项总分—缺项分
五、本表一式两份,按规定检查完毕后,一份交分管质量副总经理,一份留本部门留存。
新版GSP表格大全

质量方针目标展开图质量方针:依法经营,质量第一,用户至上质量方针目标检查表质量方针:填表日期:年月日年度质量培训计划表编号:员工培训记录表编号:培训主题:培训时间:员工培训考核表编号:填表日期:员工培训效果调查表编号:填表日期:员工个人培训教育档案档案编号:年度企业员工健康检查汇总表编号:员工健康档案编号:建档时间:文件编码登记表页码:文件发放、回收记录编号:文件借阅记录表编号:文件修订申请表编号:文件销毁审批记录编号:信息联系处理单编号:合格供货方档案表编号:建档时间:编号:药品购货计划表(年第季度)编号:制表日期:首营企业审批表编号:填表日期:首营品种审批表编号:药品购进记录编号:购进药品验收记录编号:销后退回药品验收记录编号:药品验收入库通知××××药品仓储保管组:以下购进/退回药品经质量检查验收合格,请予办理入库手续。
编号:编号:药品停售通知单年第号名有关部门:以下药品因质量问题决定停售,请按有关规定采取有效措施停止出售,等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日(一式四联:一联质管部留存,二联仓储部,三联业务部门,四联必要时送外联客户)解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门:以下药品经质量复查结果合格,撤消年第号“药品停售通知单”,请恢复正常出库发货及销售,特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日(一式四联:一联质管部留存,二联仓储部,三联业务部门,四联必要时送外联客户)药品质量复查报告单编号:查后返回申请部门。
不合格药品台账编号:说明:来源指不合格药品的来源部门或门店。
不合格药品报损审批表编号:报告日期:年月日报损药品清单编号:药品销毁记录编号:说明:本表应附拟销毁品种清单。
不合格药品处理情况汇总分析编号:销后退回通知单编号:说明:本表一式五联:(1)业务部门存根;(2)退货单位;(3)仓储部门;(4)质量管理部门;(5)财会部门。
药店日常质量GSP规范自查表

6
体检 建立包括各岗位人员在内的员工健康体检汇总表
7
在有效期内的健康合格证明复印件
8
质量管理体系文件汇编(2018修订)
9 10 质量管理
体系文件 11 档案
12
文件
药品不良反应报告表(空白表格) 假劣药品报告表(空白表格) 不合格药品报告表(空白表格) 药品拆零销售记录(空白表格)
13
药品召回记录(空白表格)
门店日常质量管理GSP规范自查表
自查门店:
日期:
序号 质量档案 1 2
人员
大纲要求
建立包括各岗位人员在内的员工花名册、学历证书、资 格证书、健康证明等复印件人事档案; 包括企业负责人、质量负责人、验收员红头任命文件。
备注
3 人员培训 4 健康档案
5
培训
建立包括岗前培训等培训内容的培训计划 培训讲义、培训记录、个人学习笔记 考核记录(试卷)、个人培训教育档案(含个人简历)
28
拆零小药袋(内容齐全)
29
投诉 顾客意见本
30
售后服务 档案
公示
12315举报电话
31
质量信息 下载部分质量信息留存本地电脑,及时跟帖回复。
卓凡交流大厅-公告信息栏
32 计算机系 权限审批 企业兼质量负责人、验收员、收银员权限审批流程 OA工作流申请
33 统操作
密码
密码修改为不少于4位以上的不重复数据查记录(定期开展,每周一次)
20
21
冷链收货 验收档案
22
冷链 验收
冷链交接单、冷藏药品收货记录、冷藏药品验收单据 在途湿度记录(电子数据) 药品、非药品配送单据,签字是否完整,药检情况
23
24
《GSP现场检查项目》自查报告表

验收进口药品,应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件;进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件;进口药材应有《进口药材批件》复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。
7508
中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志。每件包装上,中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号。
8404
企业内进行的广告宣传,应符合国家有关规定。
注:其中“*”为关键项目,关键项目不合格为严重缺陷,一般项目不合格为一般缺陷,严重缺陷为0,一般缺陷≤10%,通过GSP认证。
6005
质量管理机构或专职质量管理人员应负责首营品种的质量审核。
6006
质量管理机构或专职质量管理人员应负责建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。
6007
质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
6008
质量管理机构或专职质量管理人员应负责药品验收的管理。
6806
企业应配置药品防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉变等设备。
6807
企业经营中药饮片的,应配置所需的调配处方和临方炮制的设备。
6808
企业应配备完好的衡器以及清洁卫生的药品调剂工具、包装用品等。
*7001
企业购进药品应以质量为前提,从合法的企业进货,审核购入药品的合法性。
*7002
企业对首芝企业应审核其合法资格,并做好记录。
7003
企业购进药品应按照可以保证药品质量的进货质量管理程序进行。
*7004
企业应对本企业进行业务联系的供货单位销售人员,进行合法资格的验证。
新版GSP内审检查表

企业实施GSP情况内审检查表8*00801企业应当定期开展质量管理体系内审。
质管部查看资料1、是否依据质量体系内审制度的规定定期组织内审;2、内审是否有计划、检查记录、检查报告、纠正措施、跟踪整改以及落实的情况。
企业质量体系内审制度是否规定了在质量体系关键要素(组织机构、人员包括企业负责人、质量负责人、质量管9*00802企业应当在质量管理体系关键要素发生重大变化时,组织开展内审。
质管部查看资料理部门负责人、设施设备包括系统、仓库地址变更、增加仓库面积、自动监测系统、质量管理体系文件、计算机系统、工作流程)发生重大变化、因药品质量原因而发生重企业应当对内审的情况进行分大质量事故并造成严重后果、服务质量出现重大问题或顾客投诉时应及时组织内审。
检查内审资料:1、内审主要内容是否全面。
内审报告对存在问题是否提出纠正与预防措施;2、纠正措施和预防10*00901 1101001析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。
企业应当采用前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通质管部全公司查看资料查看资料现场提措施是否得到落实:各部门是否有落实纠正、预防措施;质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体情况及有效性进行跟踪检查;质量管理部门对所采取纠正和预防措施的有效性进是否行评价;3、整改未达到预期效果的,是否进行继续调查分析,持续改进质量管理体系。
1、是否有质量风险管理制度,明确质量风险的识别途径和风险管理责任;2、已识别的质量风险点是否全面、准确;3、所规定的控制措施是否与质量风险评价的结果相适应;4、相关人员是否了解与其相关的质量活动的范围和审核。
问内可能涉及的质量风险的职责、责任、后果和控制措施;5、质量风险控制管理记录。
1201101企业应当对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价,确认其质量保证能力和质量信誉,必要时进行实地考察。
GSP表格企业实施GSP自查评审表
序号
条款编号
GSP具体规定
自查评审内容
自查方式
具体实施情况
自查结论
责任人
检查部门:检查人员:
企业实施GSP自查评审表
档案编号:QR-054检查时间:
序号
条款编号
GSP具体规定
自查评审内容
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具体实施情况
自查结论
责ห้องสมุดไป่ตู้人
检查部门:检查人员:
企业实施GSP自查评审表
档案编号:QR-054检查时间:
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条款编号
GSP具体规定
自查评审内容
自查方式
具体实施情况
自查结论
责任人
检查部门:检查人员:
企业实施GSP自查评审表
档案编号:QR-054检查时间:
序号
条款编号
GSP具体规定
自查评审内容
自查方式
具体实施情况
自查结论
责任人
检查部门:检查人员:
企业实施GSP自查评审表
药品零售连锁门店GSP认证自查表
药品零售连锁门店GSP认证自查表条款检查内容自查结果*5801 连锁门店(以下简称为门店)应按依法批准的经营方式和经营范围经营药品。
已按规定实施。
符合规定。
5802 门店应在营业店堂的显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照以及与执业人员要求相符的执业证明。
已按规定实施。
符合规定5803 门店应在门店前悬挂本连锁企业的统一商号和标志。
已按规定实施。
符合规定。
*6001 门店应设置质量管理人员,具体负责药品质量管理工作。
已设置质量管理人员,具体负责药品质量管理工作。
符合规定。
6002 质量管理人员应负责贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。
已按规定实施。
符合规定。
6003 质量管理人员应负责指导、督促门店药品质量管理制度的执行。
企业制定的门店的有关质量管理制度应包括:有关业务和管理岗位的质量责任;药品验收的管理;药品陈列的管理;药品养护的管理;药品销售及处方的管理;拆零药品的管理;服务质量的管理;卫生和人员健康的管理;经营中药饮片的,应有符合中药饮片销售管理的规定。
符合规定*6101 门店对各项管理制度执行情况应定期检查和考核,并建立记录。
门店对各项管理制度执行情况应定期(每季度)检查和考核,并有记录。
符合规定。
*6201 门店负责质量管理工作的人员应具有药士(含药士和中药士)以上的技术职称,或者具有中专以上药学或相关专业(指医学、生物、花学等专业)的学历。
门店负责质量管理工作的人员张美珍具有药师职称。
符合规定。
*6301 门店零售中处方审核人员应是执业药师或有药师(含药师和中药师)以上的专业技术职称。
处方审核人员张美珍具有药师职称、龚爱萍具有中药师职称。
符合规定。
6401 门店营业员应具有高中(含)以上文化程度。
如为初中文化程度,须具有5年以上从事药品经营工作的经历。
符合规定6501 从事质量管理、验收人员以及营业员应经专业或岗位培训,并由地市级(含)以上药品监督管理部门考试合格,发给岗位合格证书后方可上岗。
最新gsp-药店-制度检查表
G S P-药店-管理制度检查表质量方针目标管理制度执行情况检查表GSP02-06 编号:01精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量体系审核制度执行情况检查表GSP02-06 编号:02精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量否决制度执行情况检查表GSP02-06 编号:03精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量信息管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除特殊药品管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除首营审核制度管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除药品入库验收、保管养护、出库复核制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除精品好资料-如有侵权请联系网站删除药品效期管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除GSP02-06 编号:08精品好资料-如有侵权请联系网站删除不合格药品管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除退货药品管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除药品不良反应报告制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量事故报告与管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量查询用户访问质量投诉管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量教育培训管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除GSP02-06 编号:14计量管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除GSP02-06 编号:15精品好资料-如有侵权请联系网站删除质量记录、票据管理制度执行情况检查表精品好资料-如有侵权请联系网站删除卫生管理制度执行情况检查表GSP02-06 编号:17精品好资料-如有侵权请联系网站删除精品好资料-如有侵权请联系网站删除精品好资料-如有侵权请联系网站删除。
零售药店GSP记录-门店质量管理制度执行情况自查表
2、验收员对顾客退回的药品进行验收,并做好验收记录
3、经质量管理员确认不合格及质量有问题药品,立即停止销售,按不合格药品处理。
4、质量管理员及相关人员的监督下销毁不合格药品并做好销毁记录
4
采购药品原始凭证管理制度
1、各柜组填写购进计划,上报给店经理,由店经理统一汇总
2、验收员对到货药品逐项核对,确认无误后,在验收入库单上签字
3、计量器具按时校验,不合格或超期的不得使用
4、计量器具定期检定,记录齐全、准确、规范
5、重要设备、设施要设专人负责
6、重要设备、设施定期检查、维修、保养,并建立档案
7、重要设备使用前必须经检定或检查后方可使用
4
中药饮片调配处方的
操作规程
1、相关人员应熟练掌握调配处方操作规程
2、严格按操作规程调配处方
6、调拔单规定项目与实货不符,差异单填写准确完整。
7、填写“配送差异列单”,发现质量问题的药品,及时退回,并填写“拒收报告单”,报告质量管理员。
8、调拨单保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。
6
药品储存、陈列质量管理制度
1、药品按不同贮存要求陈列在相应的环境中
2、药品陈列时坚持“四分开”原则
3、陈列药品的货柜及橱窗清洁卫生
3、处方药须经驻店药师(药师)审核并签字后方可调配和销售,调配和销售人员均应在处方上签字或盖章
4、门店工作人员不得擅自更改处方内容
5、处方及处方销售记录真实、完整、规范,按规定妥善保管
6、处方中药的调剂必须用药戥称,以保证计量准确
7、调配处方后,经核对无误后,再付给顾客
8、发药时应认真核对,同时说明需要特殊处理药物或另外的“药引”,以及煎煮方法、服法等
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1 / 43 新版GSP实施细则内部自查表 项目 细则规定内容 需要整改内容 *00401 药品经营企业应依法经营。 1.《药品经营许可证》(含分支机构)、《营业执照》(含分支机构)正副本原件均在有效期内。
2.实际经营活动(如票据、记录、在库药品等)不得有以下行为: (1)零售经营; (2)超范围经营; (3)挂靠、走票,为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票据等; (4)购销医疗机构配制的制剂; (5)无蛋白同化制剂、肽类激素定点批发资质,购销蛋白同化制剂、肽类激素; (6)不具备经营某类药品基本条件(质量制度、机构人员、设施设备等),或近1年内连续6个月不经营或累计9个月未经营某类药品。 3.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的违法经营行为。 *00402 药品经营企业应诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行为。 1.企业提供资料不得有虚假、欺骗的行为。 2.诚信等级评定为不诚信的。 3.不得存在执业药师挂证。 4.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的虚假、欺骗行为。
00501 企业应依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。 1.有质量管理领导组织任命文件,及时更新。组织成员至少应包括:企业负责人、质量受权人、质量负责人、质量管理机构负责人、采购、储存、销售、运输、财务、信息等业务部门负责人。 2.有质量管理组织机构框架图,应明确质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等部门、岗位的职责、权限和相互关系,注明相关负责人员的姓名,机构、部门、人员的设置与安排应合理,符合企业实际,及时更新。 3.有与经营方式、经营范围和经营规模相适应的质量管理制度、部门和岗位职责、操作规程、记录与凭证、档案等,及时更新。 4.企业人员(资质、知识、经验、职责)、厂房(布局、面积、容积)、设施设备(空调、车辆、温湿度自动监测设备、温度记录仪)、计算机管理系统(信息平台软件、电脑、服务器、网络、不间断电源、无线基站、RF系统、手持终端)等应符合江苏省药品批发企业新开办许可验收、许可换证验收及GSP规范(2013年)的相关要求,与经营范围、经营规模相适应。 2 / 43
00502 企业应确定质量方针,制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。 1.有全员参与质量方针制定的相关文件或记录。 2.有由企业负责人签发的质量方针正式文件,并按文件控制要求对其制订、批准、评审和修改等予以控制。 3.应按照GSP规范(2013年)第二章第四节的规定,制定质量管理体系文件。 4.有质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动的相关记录。 00601 质量方针文件应明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程。 1.有正式的质量方针文件,文件内容中有企业总的质量目标和要求。 2.质量目标应是质量方针的具体展开和落实,可以是年度的,也可以是阶段性的;质量目标应当由上而下展开,对企业的相关职能和各层次上分别制定部门目标、岗位目标等;在作业层次上质量目标必须是定量的,提出的要求应具体、可操作。 3.所有企业人员均应知晓和理解质量方针,并按规定贯彻实施质量方针。 4.有质量方针培训记录。 5.有质量目标的检查、评价记录。 6.相关质量记录内容应符合质量目标的定量指标。
00701 质量管理体系应包括企业组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。 1.应按0501项建立质量管理体系。 2.应按照GSP规范(2013年)第二章第四节的规定,制定质量管理体系文件。 00702 质量管理体系应与企业经营范围和经营规模相适应。 1.机构、人员、库房、设备、制度规程与记录、计算机系统等应符合本规范及其他法规文件的规定。 2.应依据经营范围,加强对特殊管理药品、疫苗、中药材、中药饮片、含麻黄碱类复方制剂等专门管理类药品的管理,应建立相应的专门质量管理制度和质量监控、追溯措施。 3.不得出现机构设置与企业实际不一致的情况;部门职责、权限必须界定清晰,不得相互交叉,不得有职责盲区。 4.不得出现人员资质不符、能力不胜任、未履行职责的情况,兼职不得违反规定。 5.不得出现库房布局、面积、容积与经营规模不匹配的情况。 6.不得出现空调系统功率与库房面积、容积不匹配的情况。 7.计算机系统操作权限设置应合理,与部门职责、岗位职责相一致。 3 / 43
00801 企业应定期组织开展内审。 1.有成立内审领导小组的文件,领导小组组长应为企业最高负责人。 2.有内审制度、计划、方案、标准。 3.应明确规定内审周期,一般每年至少进行一次。 4.内审应由质量管理部门组织实施现场检查,相关管理部门及业务单位(部门)应共同参加。 5.有内审记录,包括内审现场评审记录、问题汇总记录、问题调查分析记录、纠正与预防意见、问题整改记录、整改跟踪检查记录等。 6.应由质量管理部门汇总现场评审记录形成内审报告,并经企业负责人签字批准。 7.内审标准至少应包括GSP规范(2013年)的全部内容。 00802 企业应在质量管理体系关键要素发生重大变化时,组织开展内审。 1.内审制度应明确规定哪些质量管理体系要素发生重大变化时组织开展内审,应规定内审在重大变化发生后多长时间内完成。 2.有以下情况,应进行专项内审: (1)经营方式、经营范围发生变更 (2)法定代表人、企业负责人、质量负责人、质量机构负责人变更 (3)经营场所迁址 (4)仓库新建、改(扩)建、地址变更 (5)空调系统、计算机软件更换 (6)质量管理文件重大修订 00901 企业应对内审的情况进行分析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。 1.有内审问题调查分析记录,记录中应有问题纠正与预防意见。 2.有纠正与预防意见下发的文件。 3.有质量相关管理部门及业务单位(部门)的问题整改记录。 4.有问题整改后跟踪的检查记录、整改效果评估记录。 5.整改未达到预期效果的,应继续调查分析,持续改进质量管理体系。 4 / 43
01001 企业应对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核。 1.有成立质量风险管理领导小组的正式文件。 2.有单独的质量风险管理制度或操作规程,明确规定风险管理程序、职责。 3.有风险管理计划,并确保风险管理政策的执行和风险管理被嵌入组织的实践和流程中。风险管理计划可以集成到其他组织计划,如战略计划。 4.质量风险管理应由质量管理部门组织实施,相关管理部门及业务单位(部门)应全员参与。 5.质量风险管理采用的风险管理方法、措施、形式及形成的文件应与存在的风险级别相适应。 6.有质量风险评估标准、风险接受标准。 7.有风险管理记录,包括风险鉴定记录、分析记录、评价记录(是否可接受)、评价结果的评估记录(含风险控制与预防意见)、消除或降低风险的处理措施实施记录、控制报告等。 8.在质量风险管理的风险评估和风险控制过程中均应有信息(存在、性质、形式、可能性、可探测性、严重性、可接受性、控制、处理或质量风险的其他方面)沟通的相关记录,包括企业内部、企业与监管者、企业与客户、企业与其他组织之间的沟通记录。 9.应结合新的知识和经验对风险管理结果进行审核或回顾总结,并基于风险大小确定风险管理实施的频次(定期回顾、必要时回顾),以便于持续改进质量管理。
01002 企业应采用前瞻或者回顾的方式进行质量风险管理。 1.应明确规定采用前瞻方式进行质量风险管理的情形。 2.应明确规定采用回顾方式进行质量风险管理的情形。 3.质量风险的控制措施应纳入质量体系内审范围。 01101 企业应对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价,确认其质量保证能力和质量信誉。 1.有外部质量体系审计制度或规程。 2.有外部质量体系审计标准,应明确规定对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价的具体项目和内容。 3.有外部质量体系评价记录、评价结论。 4.外部质量体系评价结论应经批准。 5.外部质量体系评价相关资料应及时更新,按规定存档。
01102 企业应在必要时实地考察药品供货单位、购货单位的质量管理体系,确认其质量保证能力和质量信誉。 1.外部质量体系审计制度应明确规定需要进行实地考察的情形。发生药品质量问题的、质量公告上被公告的、有信誉不良记录及其他不良行为的,应进行实地考察,重点考察质量管理体系是否健全、发生质量问题的原因及纠正措施是否有效。 2.实地考察应有考察记录。 3.考察记录应有全部考察人员的签名,并经被考察方负责人签字或印章确认。 5 / 43
01201 企业应全员参与质量管理。 1.质量管理培训计划应覆盖全体员工。 2.应有全体员工质量管理培训档案。 3.部门、岗位职责中均应有明确的质量职责。 4.全体员工均应熟悉自己的质量责任。 01202 各部门、岗位人员应正确理解并履行职责,承担相应质量责任。 1.有部门职责、岗位职责,并明确相应的质量责任。 2.培训计划、记录、档案中应有各部门、岗位职责的内容。 3.各部门、岗位相关质量记录中人员签名应与其职责权限一致。 4.应有对部门、岗位职责履行情况的考核检查记录。 01301 企业应设立与其经营活动和质量管理相适应的组织机构或者岗位。 1.有设置组织机构、岗位的文件。 2.有质量管理组织机构框架图。 3.有质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门。 4.有质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等岗位。 5.机构、人员的设置应合理,符合企业实际,及时更新。 6.设置的组织机构、岗位应与经营方式、经营范围和经营规模相适应。
01302 企业应明确规定各组织机构或者岗位的职责、权限及相互关系 1. 有组织机构、岗位职责的文件 2. 各组织机构、岗位职责中对各自的权限进行明确界定,不得有质量管理职责盲区 3. 各部门、岗位之间的相互联系应明确、合理、便于管理。 01401 企业负责人是药品质量的主要责任人,全面负责企业日常管理,负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业实现质量目标并按照本规范要求经营药品。 1.质量管理制度、企业负责人岗位职责应明确规定“企业负责人是本单位药品质量的主要责任人,全面负责企业日常管理”。 2.质量管理制度、企业负责人岗位职责、质量管理部门职责、质量管理人员岗位职责均应规定“企业负责人负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责,确保企业实现质量目标并按照GSP规范(2013年)要求经营药品”。 3.企业负责人不得干预质量管理人员依法从事质量管理活动。 4.企业负责人应为质量管理活动提供人员、资金、设施设备、授权等必要的条件。 5.企业日常管理的有关记录应由企业负责人签字批准,体现企业负责人有效履行职责。