(完整版)固定资产管理流程图(20200814124533)

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、固定资产购置流程

固定资产预算审批流程图
、购置流程
2
、固定资产使用流程

、盘点清查流程

资产
打企管丿
I
帐外资丿

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闲置丿

发现的
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弋
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、
对责仟,
、内部调拨及借用流程

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、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流
、购置流程
、验收流程
、登记流程

、盘点清查流
、升级与维修流

242
、 融资租

243
、 抵押

资产租赁处

、固定资产报丿发流

固定资
内部调拨及借用流
241

、外部租

固定资产
、封存及闲置设备处理

固定资
、固定资产租赁流程

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固定资产管理办法流程图

固定资产管理办法流程图

采购订单
2
采购
采购订单 OK
NO
财务部审批
采购订单
总经理签批后采购部对外采购
3
验收
初次验收
品质验
设备到厂后,采购及申请部门验收, 如果是技术含量较高的,还需相应之 分管部门作验收。并将验收单送交财 务部。
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项次
项目
采购部
使用部门
财务部
总经理
仓库
入库及出
分管部门
说明 验收OK后,仓库作入库及出库单,并 请申请部门领用。
采购部
使用部门
财务部
OK
总经理
仓库
分管部门
说明入 部门办理实物移转
填写出租、 外借申请单
NO NO
如确因工作需要须出租或外借的,需 填写《固定资产及列管资产出租、外 借申请单》,由部门负责人审核后, 送财务部复核。
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出租或外借
审批出租、 OK 办理出租、 外借
8
产权登记及保险 办理
产权登记及 保险办理
1.房屋及建筑物等不动产取得所有权 后,由财务部统一办理产权登记。 2.固定资产应依有关规定由财务部办 理保险。 1.电脑设备由MIS部保养及维修. 2.仪器设备由品管部保养及维修. 3.机器设备及其它设备由工程部保养 及维修.
9
固定资产的保养 及维修。
保养及维 修
4
入库
5
领用
领用
申请部门在出库单上签字后领走物品
6
立帐、编号、 付款
立帐、编号、 打印标签、
财务凭采购送交之采购申请单﹑采购 订单﹑送货单﹑验收单﹑入库单﹑出 库单﹑合约(大型设备)﹑报关单 (进口设备时)立帐并编号,将标签 打印送交使用部门,按公司制度合理 安排付款。

固定资产管理流程图完整优秀版

固定资产管理流程图完整优秀版

1、固定资产购置流程1.1固定资产预算审批流程图1.4、验收流程1.5、登记流程、外部租赁流程、融资租赁流程、抵押资产租借处理流程3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程3.2、固定资产报废流程固定资产管理流程图目录公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门:设簿日期:三、房屋登记卡四、固定资产登记卡(正面)总账科目:本卡编号:明细科目:财产编号:1.本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡的填写由会计部门填制。

2.本卡编号由保管卡片单位自编。

3.附属设备栏:应填名称、规格及数量。

4.折旧提列情况栏的填写:①日期写开始填列的日期,以后各年度如无变列则填该年的元月一日,年度增减时另行填写变动提列的开始日期。

②期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行。

③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。

五、固定资产购置申请单单位:年月日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门:财产编号:使用部门:会计科目:年月日填单注意事项:1.以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外,应加填二级科目。

2.附属设备栏;应详细逐件填列,如电动机、仪表等。

3.资产成本记录簿:填写成本科目,如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。

八、固定资产扩充(报废)计划表年度九、固定资产停(启)用、封存通知表十、固定资产增减表管理部门:使用部门:年月编号:一式三联:管理部门、会计、使用部门填表注意事项:1.会科科目栏:资本支出时以一级科目表示,以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。

2.资产名称栏:以中文书写,如有附属设备(如发电机仪表等)应于次行顺序列出,但金额可以免填。

3.以费用支出的资产,耐用年数年折旧额免填。

4.本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对,采用电脑处理的部门以电脑报表代替。

十一、固定资产减损单管理部门:使用部门:财产编号:年月日填单注意事项:机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。

固定资产管理流程图及说明

固定资产管理流程图及说明

固定资产治理流程图解释该固定资产治理信息体系流程图重要分三部分:一是原始数据的导入及新增资产营业,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置营业,三是资产账务及有关账表.下面分离予以解释:一、原始数据导入及新增资产营业(一)原始数据的导入营业1.原始数据录入工作:由固定资产治理人员录入.经由过程主菜单“资产治理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写完毕后,经由过程体系提交给资产治理部门.财务治理部门审核.提交之后的资产信息原则上不许可修正,如确需修正,先撤销提交,再修正,然后再提交.一旦资产治理部门审核经由过程,该资产的材料在本地机录入窗口中便不能再看到,是以,也不能再被修正.2.为了保证本体系材料的靠得住性与严正性,“原始数据录入”工作只许可进行一次,之后不能再应用这一功效.(二)新增资产营业1.新增资产验收单数据录入:由黉舍应用部门资产治理人员录入新增长的固定资产材料.具体操作为:“资产治理”→“固定资产增长”→“资产治理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包括:资产分类号(分类名称).资产名称.近况.国别.单价.数目.计量单位.资产起源.资金起源.申购单位.采购(经手)人.购买日期.货到日期.验收日期.(三)生成固定资产卡片1.新增资产材料录入(录入验收单材料)完毕,确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息;已经导入的数据主动生成卡片,没有验收单.对生成的卡片分离填写应用单位.应用人.应用偏向.存放地点等信息项;假如有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中.当信息项填写不完全时不能生成卡片信息.2.对于应用人.应用偏向.应用单位.存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入.3.提交:当生成资产卡片之后,就可以提交了.如信息项填写不完全便不能提交成功.4.验收单被审核通事后,就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码,此项打印工作由资产治理部门负责.(四)资产治理部门审核1.对于已完成提交的验收单.卡片,资产治理部门应实时审核.资产治理部门经由过程“审核”下的“新增资产归口审核”.“原始数据归口审核”菜单,进行归口审核.2.归口审核通事后,体系主动提交到财务部门审核.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.3.经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的验收单一份,并按请求存档.(五)财务治理部门审核1.对于已经经由过程资产治理部门审核的验收单.卡片,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.2.可经由过程“审核”下的“新增资产财务审核”.“原始数据财务审核”菜单,进行财务审核.3.对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.4.财务审核通事后,资产数据不能再被修正.5.财务处保留资产的验收单一份,并按有关划定存档.二.资产变动.处置营业(一)资产变动营业1.已经入账的固定资产,当应用单位.应用人.应用偏向.存放地点.单价.附件等信息项产生变化时,须要进行固定资产的变动.2.由资产治理人员,经由过程本体系的“资产治理”下的“固定资产变动”菜单,对固定资产卡片信息进行变更.3.假如仅应用偏向.应用人.应用单位.存放地点产生了变动,只需资产治理部门的审核.假如单价.附件产生了变化,从而引起固定资产原值变化,则须要资产治理部门.财务治理部门审核.4.固定资产变动完毕,体系主动提交到资产治理部门等待审核.资产治理部门的资产治理员审核经由过程的资产变动报告单,打印固定资产变动报告单一式三份,分离报送资产应用部门.资产治理部门.财务处并按划定存档.5.对于已完成提交的变动报告单,资产治理部门应实时审核.固定资产治理部门经由过程“审核”下的“资产变动归口审核”菜单,进行归口审核.6.归口审核完毕后,体系主动提交到财务部门审核(不须要财务审核的资产变动报告单除外).审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到资产变动部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.7.经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的变动报告单一份,并按请求存档.8.对于已经经由过程资产治理部门审核的变动报告单,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.9.经由过程“审核”下的“资产变动财务审核”菜单,进行财务审核.10.对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.11.财务审核通事后,资产数据不能再被修正.12.财务处保留资产的变动报告单一份,并按有关划定存档.(二)资产处置营业1.固定资产产生调拨.损掉.报废和出售等情形,依据财务处的看法,由资产治理员,经由过程本体系的“资产治理”下的“固定资产处置”菜单,对固定资产卡片近况信息进行变更.2.对于已完成提交的处置报告单,资产治理部门应实时审核.资产治理部门经由过程“审核”下的“资产处置归口审核”菜单,进行归口审核.3.归口审核通事后,体系主动提交到财务部门审核.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到资产处置的部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.4.经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的处置报告单一份,并按请求存档.5.对于已经经由过程资产治理部门审核的处置报告单,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.6.经由过程“审核”下的“资产处置财务审核”菜单,进行财务审核.7.对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.8.财务审核通事后,资产数据不能再被修正.9.财务处保留资产的处置报告单一份,并按有关划定存档.三.资产账务及有关账表(一)记账1.对财务审核经由过程的验收单.卡片.变动报告单.处置报告单,经由过程“记账”菜单的功效完成记账.2.记账工作由财务处负责财务审核的人员完成.(二)有关账表1.财务记账后,黉舍可以依据具体须要应用体系生成各类统计剖析图表.账与报表,按期打印报送有关部门或保存.2.账与报表:由固定资产治理部门人员,经由过程“账与报表”下的“财务账目表(十六大类)”.“财务账目表(十大类)”.“财务账目表(六大类)”.“统计剖析报表(十六大类)”.“统计剖析报表(十大类)”.“统计剖析报表(六大类)”.“固定资产明细报表”菜单,生成有关治理部门的固定资产的账与报表.3.统计剖析图表:由固定资产治理部门人员,经由过程“统计剖析”下的“资产状态财务统计剖析”.“固定资产统计剖析图”菜单,生成有关治理部门的固定资产统计剖析图表.(三)财产清查1.为了保证固定资产的账账相符.账实相符,黉舍每年都应对固定资产进行什物清查,并将清查成果与本体系现存的固定资产进行查对.2.起首由体系治理员设置各资产清查部门及其人员的资产清查权限,然后设置一个资产清查进程,并且开端资产清查.3.由资产清查部门人员登录体系,经由过程“资产清查”下的“资产清查”菜单,实现对已经经由过程财务审核的固定资产进行清查.4.可以应用条码扫描终端,直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5.体系治理员应在恰当机会停止本次固定资产清查进程,此时各资产清查部门停止资产清查.6.清查完毕后可打印资产盘亏.盘盈.近况不符资产明细表.。

固定资产管理流程图

固定资产管理流程图

业务名称资产使用部门资产管理部总经理采购部财务部购置资产使用资产XX有限公司标准业务操作流程业务编号固定资产管理流程1.流程图开始1.填写资产购置申请表14.具体执行维修计划8.验收资产4.货比三家询价2.审核10.进行账务处理9.办理资产入库手续填写资产条码7.形成采购订单16.进行账务处理11.日常保养、维修计划提请 3.审批5.审核6.审批5.审核12.审核13.审批15.审核2.关键节资产报废资产2.1资产使用部门根据本部门实际情况,填写资产购置申请表,本部门主管签字,申请人签字2.6使用部门验收资产2.7资产管理部填写资产验收报告,编写资产条码,登记设备备查账,资产使用人需要在验收报告上签字2.8资产管理部收集资产购置申请表、验收报告、采购发票、送货单等资料上交财务经理进行审核2.9财务会计录入固定资产系统,进行账务处理2.2资产管理部审核该表,重点审核购置的必要性及购置资产的规格、型号等是否符合公司的规定2.3总经理审批资产购置申请表,重大的资产购置需经董事会审批2.4采购部三价询价,汇总三家询价,采购部主管签字审核,总经理审批确定最终供应商2.5采购部形成采购订单,联系供应商发货2.10日常保养、维修计划由资产使用部门提请,资产管理部进行审核、总经理审批2.11资产管理部具体执行维修计划,将相关单据转交给财务部,进行账务处理2.12年底,资产管理部组织资产盘点,并于财务部固定资产账面核对,分析盘盈、盘亏原因,及时进行相应的处理2.13报废资产由资产使用部门填写报废资产申请表,资产管理部审核该表,填写资产现状等资料19.填写资产报废申请表23.报废资产账务处理20.填写资产相关资料结束17.组织资产盘点18.帐实核对21.审核21.审核22.审批2.14财务部门在申请表上填写资产购置时间、原值、已计提折旧、净值等资料2.15财务经理审核申请表、总经理审批该表,非正常损失的重大资产需提请董事会审批2.16财务依据该审批进行账务处理,资产管理部门减少备查账面资产,同时将相关资料存档。

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