车辆安全检测站内审检查表
车辆安全检测站内审检查表 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4管理要求
4.1组织 4.1.1 查:1.独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2. 非独立法人单位查: 1) 母体法人单位的营业执照和法人登记证; 2) 本机构设置的文件; 3) 母体法人单位的公正性声明和授权声明; 有独立法人地位。 有编委的设置文件。 有事业单位法人登记证明。 有独立账号。 不属于非独立法人单位。 符合 符合
符合 符合 不适用 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4) 本机构主要负责人的任命文件; 5) 是否有独立帐户。
4.1.2 查:1要有固定场所,地址、用房面积; 2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备,提供仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施,应列出。 有固定场所。 经检查符合。 有,已列出。 符合 符合
符合
4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明; 2要有机构实验室平面布置图(最好有平面布置图); 有说明。 有平面布置图。 符合 符合
4.1.4 要列出机构人员一览表,表中要说明从事的岗位,其中要有一定比例的管理人员。 已列出。 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4.1.5 查:1.公正性声明; 2. 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 3.通过各种信息收集,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。 有公正性声明。 已经作出要求。 经查没有发现违反现象。 符合 符合
符合 4.1.6 查:1. 是否制定了《保密和保护所有权程序》。 2.通过各种信息收集,评价是否有泄密行为,如有是否采取了措施。 已制定。 无泄密行为。 符合 符合 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.1组织
4.1.7 查: 1.手册中是否有组织机构图,关系是否明确。 2.非独立法人单位,还要有在有组织机构图,关系已明确。 不适合。 符合 不适用 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 法人单位中所处的位置图。 4.1.8 查: 1.实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件; 2. 独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件; 3. 若最高管理者、技术管理者有变更,是否报发证机关或其授权的部门备案确认。 经查有任命文件。 有任命文件。 无变更。 符合
符合 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4.1.9 查:1.是否制定了各部门职责和各岗位职责,职责应清楚,不能有交叉不清的职责; 2.是否编制了职能分配表,分配表中的职能分配是否合理,与职责描述是否有矛盾? 3.对关键岗位是否规定了代理人制度,代理人是否明确? 经查符合。 经查符合。 已经做出规定,代理人明确。 符合
符合 符合
4.1.10 查:1.是否有监督员聘任文件? 2.监督员的条件是否能满足准则的要求? 有监督员聘任文件。 满足。 符合 符合
4.1.11 查:1.是否有技术负责人、质量负责人有任命文件。 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 的任命文件; 2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定?规定是否合理 有明确规定,规定合理。 符合
4.1.12 (仅适用于授权实验室) 查:1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施? 2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成?(抽查前一两年政府指令性任务的完成情况) 不适用。 不适用
4.2管理体系 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4.2管理体系 查:1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求?是否适应组织的自身实际运作? 2.查程序文件目录,准则中规定的应制定的程序文件是否已制定? 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作。 全部制定。 符合
符合
条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.2管理体系 查:3. 查作业指导文件目录,对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件? 1. 需要记录的各类活动,是否制订了记录表式,表式设计是否合理? 已经制订。 有记录表式,表式设计合理。 经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解符合
符合 不符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 2. 抽查管理人员1~2名,检测人员3~8名,提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解? 到位。
4.3文件控制 查:1.是否编制了〈文件控制程序〉 2. 是否有受控文件清单?抽查3~5份外来技术标准,是否列入受控清单; 3. 文件发放是否有记录?从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件,核对是否有记录; 4. 从自编管理文件和技术文件中分别抽查3~5个,检查是已编制。 有受控文件清单。 有发放记录,经过抽查有发放记录。 经过抽查全部符合。 抽查了5个技术类文件可以方便获 符合
符合
符合
符合 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 否有编制、审核、批准人签名,文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识; 5. 从文件受控清单中抽查3~5个技术类文件,查相关文件使用人员是否能方便获取该文件; 3. 若文件有修订,查修订过程是否受控。 4. 若体系规定允许有电子版文件,查是否有对电子版文件的受控规定,实际运作是否按规定执行。 注:现场检查应关注作废文件是否及时收回。 取。 受控。 没有电子版文件。 不适用 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4.4检测分包 查:1.是否有分包活动; 2.如果有,是否制定了〈分包活动控制程序〉; 3.项目是否分包给通过计量认证或实验室认可并有能力的分包方。 4. 是否将分包安排以书面形式通知客户,是否得到客户的同意? 5. 分包政策是否符合准则规定的原则? 无分包。 不适用
条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4.4检测分包 6. 抽1~3份记录查: 1)对所使用的分包方是否进行了评价; 2)评价记录是否完整; 3)选择的分包方是否具备能力。 无分包。 不适用
4.5服务和供应品的采购 查:1. 是否制定了〈服务和供应品的采购控制程序〉; 2.与检测质量有关的采购物品是否有验收记录; 3.投入使用的采购物品是否经验收合格; 已经制定。 有验收记录。 已经验收合格。 符合 符合 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 查:1影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件,文件内容是否包含了有关的技术信息; 2.抽1~3份采购申请文件,查是否经审批。 有采购文件,技术信息。 经查已经过审批。 符合
符合
查:1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价; 2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。 已经过评价。 已经保存过记录。 符合 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 4.6合同评审 查:1.是否制定了〈客户要求、标书和合同评审程序〉; 2.程序的内容是否涵盖了标准的要求。 已经制定。 经过检查已经涵盖了标准要求。 符合
符合
查:1.合同信息是否充分; 2. 是否有合同评审的记录(简易合同以受理人员签字确认即认为符合要求)。 抽查3~5份业务受理单, 充分。 经抽查符合要求。 符合 符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 抽5份合同的实施情况,查: 1.是否有偏离合同的情况; 2.如果有,则是否通知了客户并经确认。 抽5份合同查:1.是否有工作开始后修改合同的情况; 2.如果有,是否重新进行合同评审; 3.合同修改内容是否通知到所有受影响的人员? 无偏离合同的情况。 无修改合同的情况。 符合
符合
条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4.7申诉和投诉 查:1.是否制定了《申诉和投诉处理程序》; 2.若有申投诉,是否保存了相应的记录; 已经制定。 无申设诉。 符合
符合 黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表 内审员:
审核日期:2012.8.25 ~26 3.抽查1-3份申投诉记录,查是否有申投诉事实、分析处理、答复投诉人等记录; 4.涉及到体系运行有效性的或存在深层次原因的,是否采取了纠正或预防措施。 4.8纠正措施、预防措施及改进 查:1.在手册、程序文件中是否识别了不符合工作发现的时机; 2.发现不符合工作后,是否进行了原因分析; 3.针对所分析的原因,是否采取了相应的纠正或预防措施; 已经识别。 暂时没发现不符合工作。 符合
符合
车辆安全检查表
35仪表盘有无其它异常显示十八
37玻璃有无破损
十七
行车装置
38 GPS是否止常工作
39行车记录仪是否正常工作
十八
随车安全设 备
40灭火器
41停车应急三角警示牌
42必要随车工具(千斤顶、换胎工具包、随车工具包) 是否齐全
十九
整车形象
43车身清洁度
44车内卫生情况
45有无异味
4—
车门锁
21锁是古止常
一
后视镜
22有无破损
\ _*
23镜面是否清晰
24转向指示灯是古止常工作
25示宽灯是古止常工作
_L^—
车灯
26雾灯是否止常工作
十一
27大灯是否止常工作
28车内照明灯是古止常工作
29警示灯是古止常工作
十四
车牌照
30号码是否清楚
31水温表是否止常工作
32燃油表是否止常工作
仪表盘
33车速里程表是古止常工作
*****公司车辆安全检查表
编号:
车牌号:
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改要求
一
证照
1行车证、保险卡、年检标志、驾驶证是否齐全
二
方向盘
2自由度、紧度是否适当
3刹车板踏度是否适当,制动距离是否达到安全规定要求
二
刹车
4手刹车是否出靠有效
5刹车油液面是古止常
四
安全带
6前后排所有安全带是否完好有效
7气压是否适当
五
轮胎
8磨损情况
9备胎是否完好
六
底板、钢板
10钢板是否断裂
总成
11传动部件及底盘是否有异响
车辆安全检查表
车牌号:表格编号:XJ-GL-R-30-01
是
否
项目
水箱水量是否充足?
(备注) :
曲轴箱内机油量是否充足?
(备注) :
气箱储气量和油箱储油量是否充足?
(备注) :
喇叭,刮水器、后视镜是否良好?
(备注) :
灯光是否齐全有效?
(备注) :
车轴、传动轴、螺母、螺栓是否紧固?
(备注) :
轮胎气压是否充足?(包括备胎)轮胎上固定螺母是否紧固?
(备注) :
驾驶员能否牢记速度不超限?
(备注) :
挡风玻璃洗涤液储罐是否充足,能否正常工作?
(备注) :
(司机签名)(车辆负责人签名)
(日期)(日期)
(备注) :
备用工具是否齐全?轮胎是否无松(备注) :
仪表盘的各种仪表操作是否正常?
(备注) :
是否进行了检查以保证无漏气、漏油、漏水或漏电的情形?
(备注) :
刹车是否灵敏有效?
(备注) :
方向盘是否灵活?
(备注) :
安全标志、灭火器是否齐全?
(备注) :
驾驶员健康、精神状况是否良好?
车辆安全检查表优质文档
车辆安全检查表优质文档(优质文档,可直接使用,可编辑,欢迎下载)机动车辆安全检查表1机动车辆安全检查表2及时纠正。
驾驶员(签字):检查人:车辆安全检查员工作程序一、准备工作1、着装整洁,佩带服务证章,签到上班。
2、参加班前会,掌握当日车次、时间和线路变化等情况.3、准备好车辆检验工具和检验记录单、印章等。
4、清扫检车场地卫生。
二、检验车辆1、指挥待检车辆进入指定位置。
2、查看营运证和车辆二级强制维护记录.3、听取驾驶员对车辆使用和日常维护情况的汇报。
4、检查车辆消防器材配备情况。
5检查车辆转向、制动和灯光等装置是否有效、完好。
6、检查车辆进出站时,载客、载货及行车情况.三、结果处理1、按规定填写检查记录。
2、对检查不合格车辆,通知其按规定进行维修和复检。
3、将检验合格证送交车站调度室。
4、对出站超员和行包超重、超高的车辆,提出警告,令其减员、纠正.四、汇总分析1、汇总分析进站参营车辆的技术性能检验情况。
2、汇总分析进站参营车辆的防火、载客、载货等安全情况.3、整理当日安全检查记录,定期向安技部门写出车辆安全情况分析报告.五、下班前1、填写当班工作记录。
2、清扫本区卫生3、认真交接班4、参加班后会,总结当日工作。
机动车辆安全检查制度为了保证车辆的安全行驶,驾驶员每天务必做好出车前、行驶中和返回后的“三段查”工作,以确保行车安全。
一、出车前应对下列各项进行检查:1、检查油箱的油量,水箱的水量,发动机的机油量,必要时应添加。
2、喇叭、灯光、刮水器、后视镜、行车证件等是否齐全有效。
3、轮胎气压是否符合规定.4、发动机起动后,听察有无异响,检视各种仪表的工作是否正常,有关部位是否漏油、漏水、漏气。
5、起步后,试验制动效能及转向机构是否有效灵活。
二、车辆行驶中应对下列各项进行检查:1、检视各种仪表的工作情况。
2、检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。
3、注意发动机及传动系统有无异响和异常气味.4、利用途中停车时间、检查制动有无过热现象;检查轮胎螺母紧固情况和气压,检查有无漏油、漏水、漏气现象。
安全管理通用场内机动车辆检查表
日期: 年 月 日
序号
项目
检查内容
检查结果
整改责任人
1
车辆外观
车辆整洁,机件齐全、完整,连接紧固,无缺损;。
2
动力系统
(1)发动机安装牢固,运行平稳,没有异常响声。(2)各线路、管路无漏电、漏水、漏油等现象。
3
灯光音响
(1)行驶灯、转向灯、刹车灯、倒车灯等齐备有效。(2)喇叭灵敏有效,音量不超过105分贝。(3)刮雨器、后视镜齐全有效;
6
转向系统
(1)转向系统应轻便灵活,行驶中不得有轻飘、摆动、抖动、阻滞及跑偏现象。(2)转向机构不得缺油、漏油,固定托架必须牢固。
7
制动系统
(1)必须有行车制动和停车制动装置。(2)制动装置功能有效,制动距离符合规定。
8
防护车架
自卸车(载质量4.5t以上)的驾驶室上部设置的安全防护装置应完好有效;车辆的车架无变形、裂纹和锈蚀,螺栓和铆钉齐全紧固;
9
电池
蓄电池箱、燃油箱托架的安装牢固,无严重腐蚀、变形现象;
10
举升装置
液压传动工作可靠;14、门架货叉架无变形,损伤锈蚀在额定值内。
4
传动系统
(1)传动系统运行平稳,行驶中不抖动,无异常响声。(2)离合器分离彻底,接合平稳、不打滑、无异常响声。(3)变速器变速杆位置适当,自锁、互锁可靠,不乱档、不跳档。
行驶系统
(1)车架和前后桥无变形、裂纹,连接紧固。(2)卡子齐全,螺栓紧固,与转向桥、驱动桥和车桥连接紧固。(3)轮胎胎面中心花纹深度不得小于2mm,不得有长度超过3cm、深度破裂和割伤。(4)轮辋完整无损,螺栓、螺母齐全紧固;履带各部位零件完整、运转正常,无裂纹和变形现象;
车辆安全检查表
机动车辆安全检查表1机动车辆安全检查表2题及时纠正。
驾驶员(签字):检查人:车辆安全检查工作总结为了贯彻“集团公司对各项目车辆安全管理”会议的精神,我项目部安全领导小组及时组织各施工机组进行全面的安全自查、自检工作。
我项目部安全工作领导小组由项目经理担任组长,项目副经理担任副组长,全体项目部成员都是安全工作领导小组成员。
主要对各机组施工人员上下班安排大客(面包车)通勤车,保证安全乘坐,严禁超载.施工车辆运行情况等方面进行自查、自检.我项目部领导小组在薛经理组长的带领下召开了安全施工现场大会,向大家贯彻了“集团公司对各项目车辆安全管理"的会议精神,并号召大家做好本职工作,确保现场施工车辆及驻地生活区车辆安全顺利运行.在这次自查、自检工作中有做得好的方面也有做得不到位的地方,主要有以下几方面的问题:1、加强车辆准入管理。
各机组要严把入口关,进一步严格审验车辆安全资质,各种保险,在用车辆必须签定租赁合同,办理正式手续。
这一点我项目部在各机组检查中都落实的很好。
2、加强车辆日常安全管理,按照“谁主管,谁负责”的原则,确保各项安全管理措施落实到位。
认真做好车辆检查、保养、维修工作,及时参加车辆年检,未经年检的车辆不准继续租用。
各机组都存在保养不及时的现象,以后要加强车辆的保养、维修工作.3、加强车辆日常安全检查,明确专人负责,认真做好车辆的车况及使用情况检查,对不符合安全要求的车辆,要坚决清除出场。
严禁无证驾驶、酒后驾车、人货混装,货车载人,严禁超载,严格遵守交通规则.我项目部针对这一项对各机组车辆严格进行检查,没有发现类似问题。
4、对于雨天、雪天、雾天等恶劣天气严格控制出车不允许长途出车。
5、加强司驾人员安全教育。
各机组由车辆主管部门与安全部门共同负责组织、定期(至少每月一次)开展司驾人员安全教育,针对当地道路交通安全的状况,结合各机组具体情况,适时、针对性地对驾驶员进行安全教育,进一步提高司驶人员安全意识,严格遵守各项规章制度,坚决杜绝疲劳驾驶、超载、超速、货车载人等严重影响交通安全的违章行为。
车辆安全检查表实用
灵活车辆安全检查表1车号:检查地址:检查时间 200年月日序号检查项目检查内容检查结果整改措施方案执行人达成时间1驾驶员精神和体力是否饱满。
2行车证件行车证件等是否齐备有效。
3安全带能否完满有效。
1. 能否切合规4运输内容定及行车车型要求;2. 载客能否超过审定载客人数。
1. 方向盘自由度、紧度能否适5转向当;2. 转向拉杆球头空隙能否合适,有无松动。
1. 刹车板踏度能否适合,制动6刹车距离能否达到安全规定要求;2. 手刹车能否靠谱有效。
气压适合,没有7轮胎特其他消耗及损害,备胎完好。
1. 钢板能否断8底盘、钢板总裂成 2. 传动零件是否紧固。
灵活车辆安全检查表2序号检查项目检查内容检查结果整改措施案执行人达成时间方1. 注意排气的颜色有没有异常;2. 水箱的水、油9引擎箱的油能否适当,有无滴漏;3. 运行声音有无异样,润滑油能否适合。
1. 点灭能否正常,有无漏电现10电路、油路象。
2. 油路能否畅通,有无漏油现象。
11喇叭、雨刮器能否正常。
12车门锁开、锁能否正常。
后视镜、车灯、能否反照清楚、13工作正常、号码车牌照清楚。
14仪表能否正常。
千斤顶、灭火15器瓶、泊车应齐备有效。
急三角警告牌说明:驾驶员每日比较此表检查一次;负责人每个月按此表检查一次;负责人不按期检查;发现问题实时纠正。
驾驶员(署名):检查人:。
车辆安全检查表
4.司机是否核对了所提货物的品种和数量?
5.司机是否知道所提货物的安全信息?
车
辆
1.车辆是否按规定由专门机构进行了审验,且审验合格?
2.车辆是否按照使用说明正常更换三滤及定期保养?
3.刹车和手刹是否有效?刹车板、离合踏板踏度是否适当?
4.车辆轮胎的气压是否适当?轮胎是否没有特别的耗损及损伤?同一车轴上是否为大小及款式相同的轮胎?
12.转向灯、近光灯、远光灯、示宽灯、尾灯、雾灯等是否正常?
13.仪表是否正常,油料是否充足?是否按照车辆标号的要求正常加油?发动机声音、排烟是否正常?
14.所有座位是否有安全带,安全带是否正常?
15.千斤顶、工具包等是否齐全?
16.车辆是否配备了灭火器和三角反光牌?
17.雨布等防雨装置是否符合车辆及货物的要求?
检查人:
车辆安全检查表车辆安全检查表1234项目检查内容是否改进措施及整改期限备注车牌号承运商车牌号承运商车牌号承运商车牌号承运商司机1
车辆安全检查表
单位:
车牌号:
检查日期:
驾驶员:
项目
检 查 内 容
是
否
改进否携带驾驶证、行车证,证件是否为司机所有,且有效?
2.司机是否为服用药物或酒后驾车?
18.车厢是否平坦,且厢体四面光滑、无异物?
19.车厢内部是否保持干燥、清洁、无污染、无异味?
20.车上是否未携带易燃易爆或其它违禁物品?
21.驾驶室内是否备有急救药箱?
装
卸
作
业
1.车辆是否按现场调度安排有序停靠?
2.车辆停靠后是否关闭引擎,并拉上手刹?
3.车辆与(升降)平台衔接的是否安全可靠?
车辆安全检查表
检查类别
监督检查/行车检查/收车检查/行车前检查(请用√ 选择)
车牌号
检查单位
检查人
检查日期
检查项目
检查结果或存在的问 题
问题处理情况
处理人
大、小灯
刹车灯
灯光
尾灯
方向灯
倒车灯
方向
喇叭
雨刷器
后视镜
脚制动
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ手制动
制动气路
制动油路
离合器
传动装置
车身发动机清洁状况
有否漏油漏气
方向助力泵是否缺油
球头是否松动
方向盘导向自由量是 否符合标准
停车警示牌、灭火器
安全带、轮胎气压、 轮胎磨损情况
驾驶员、车辆证件
仪表指示
备注 1、检查结果合格划√,不合格划×并文字叙述,无此项或未查此项划—。 2 本表供驾驶员和监督人员使用。 3 本记录要求驾驶员每天记录一次 ( 摩托车除外)
复查结果
年月 日 备注
进厂车辆安全检查表范本
进厂车辆安全检查表范本车辆信息:车牌号码:车辆品牌:车辆型号:颜色:驾驶员姓名:联系电话:检查项:1. 轮胎安全检查- 轮胎胎纹深度是否符合法定标准(≥1.6mm)?- 轮胎是否有磨损、割裂、爆胎、漏气等现象?- 轮胎压力是否符合标准?2. 发动机舱安全检查- 发动机舱内是否有漏油现象?- 确认发动机零部件是否安装牢固?- 发动机舱内是否有异常噪音?3. 刹车系统安全检查- 确认刹车油液是否达到标准液位线?- 确认刹车片、刹车盘是否磨损严重?- 刹车系统是否有异常刹车现象?4. 灯光及信号装置安全检查- 确认车辆前、后灯光是否正常工作?- 确认转向灯、刹车灯、示廓灯等信号装置是否正常工作?- 确认灯光是否清洁明亮?5. 安全带检查- 确认安全带是否完好并能正常使用?- 确认安全带是否可牢固连接?- 确认驾驶员和乘客是否正确使用安全带?6. 驾驶室内安全检查- 驾驶座椅固定是否结实?- 方向盘是否灵活易操作?- 确认挡风玻璃、后视镜是否清晰?7. 悬挂系统安全检查- 确认悬挂系统是否有异常噪音?- 确认悬挂系统是否有异常颠簸现象?- 确认悬挂系统是否有异常漏油现象?8. 电气系统安全检查- 确认电瓶是否充足电量?- 确认车辆仪表盘是否显示正常?- 确认车辆音响、空调等电器设备是否正常工作?9. 车身外观安全检查- 确认车身有无明显凹陷、划痕、腐蚀等损坏?- 确认车窗是否完好并能正常开启关闭?- 确认车辆标志、号码牌是否清晰可辨认?10. 其他安全检查- 确认车辆随车工具是否齐全并完好?- 确认车辆消防器材是否有效?- 确认车辆紧急救援设备是否可用?备注栏:检查员:日期:根据以上车辆安全检查表,我们可以对进厂车辆的安全状况进行综合评估,并及时发现和处理潜在的安全隐患,确保驾驶员和乘客的出行安全。
机动车检验检测机构内审记录表(样本)
XXX 年内审记录
XXX)机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
XXXX年度内部审核计划
注"为审核要素为不涉及的要素编制人: 批准人:
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人: 日期: 批准人: 日期:
内部审核会议签到表
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内部审核检查表编号:
内审不符合项分布表
M:
编制:_____ 年____ 月____ 日
质量负责人:年月日
内部审核不合格项报告
M:
年度第次内部审核结论
编制:
批准:
内部审核报告
综述:
质量负责人签字:
XXX年管理评审记录
XXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX 日
管理评审实施计划表
M:
需评审内容:
公司总经理签字: ________ 年_____ 月_____ 日
管理评审会议记录
、时间:XXXX年XX月XX日
、地点:本公司办公室
三、主持人:李强
四、参加人:全体员工
五、议题:
1、质量管理体系审核报告;
2、质量方针和质量目标及其实施情况;
3、产品、过程质量趋势;
4、重大质量事故的处理;
5、顾客投诉的处理;
6、纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施
情况);
管理评审报告
评审会议时间、地点
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门
编制:审核:批准:日期:
会议签到表
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